(млн. рублей)
Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2002 отчет | 2003 год | 2004 год | 2003/ 2002 | 2004/ 2003 |
Проект закона об исполнении | Закон от 24.12.02 No.176-ФЗ с изм No.121ФЗ от 07.07.03 | Проект Правительства | |||||||
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 1 | 56 168,5 | 66 506,9 | 76 877,6 | 1,18 | 1,16 | |||
Функционирование Главы Государства - Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 3 435,4 | 4 130,4 | 4 928,2 | 1,20 | 1,19 | ||
Содержание Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 15,7 | 15,2 | 22,3 | 0,97 | 1,47 | |
Денежное содержание Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,1 | 1,2 | 2,4 | 1,02 | 2,07 |
Представительские расходы | 1 | 1 | 1 | 28 | 14,5 | 14,0 | 19,9 | 0,96 | 1,42 |
Обеспечение деятельности Президента Росийской Федерации | 1 | 1 | 3 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Содержание резиденций Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 3 | 6 | 18,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Содержание Администрации Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 5 | 1 222,8 | 1 450,9 | 1 623,6 | 1,19 | 1,12 | |
Денежное содержание Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей | 1 | 1 | 5 | 3 | 6,4 | 10,0 | 10,8 | 1,56 | 1,08 |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 5 | 27 | 359,8 | 501,2 | 539,5 | 1,39 | 1,08 |
Представительские расходы | 1 | 1 | 5 | 28 | 1,3 | 3,0 | 3,0 | 2,29 | 1,00 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 5 | 29 | 855,3 | 936,7 | 1 070,3 | 1,10 | 1,14 |
Содержание Управления делами Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 6 | 1 779,8 | 1 947,0 | 2 564,4 | 1,09 | 1,32 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 6 | 27 | 71,9 | 82,7 | 97,3 | 1,15 | 1,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 6 | 29 | 519,0 | 134,8 | 209,1 | 0,26 | 1,55 |
Содержание подведомственных структур | 1 | 1 | 6 | 75 | 1 188,9 | 1 729,5 | 2 258,0 | 1,45 | 1,31 |
Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации и их заместителей в федеральных округах | 1 | 1 | 7 | 21,4 | 31,8 | 34,7 | 1,49 | 1,09 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 7 | 27 | 21,4 | 31,8 | 34,7 | 1,49 | 1,09 |
Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 1 | 1 | 8 | 375,7 | 392,3 | 457,4 | 1,04 | 1,17 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 8 | 27 | 131,4 | 183,5 | 216,6 | 1,40 | 1,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 8 | 29 | 244,2 | 208,8 | 240,8 | 0,86 | 1,15 |
Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека | 1 | 1 | 9 | 1,3 | 61,5 | 61,7 | 45,99 | 1,00 | |
Выплата денежных компенсаций истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским судом по правам человека | 1 | 1 | 9 | 23 | 1,3 | 60,0 | 60,0 | 44,88 | 1,00 |
Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 9 | 27 | 0,0 | 1,5 | 1,7 | 1,15 | |
Расходы на финансирование федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)" | 1 | 1 | 465 | 0,0 | 231,7 | 164,0 | 0,71 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 465 | 29 | 0,0 | 231,7 | 164,0 | 0,71 | |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 1 | 2 | 2 453,8 | 3 267,8 | 3 901,5 | 1,33 | 1,19 | ||
Содержание Председателя Совета Федерации и его заместителей | 1 | 2 | 20 | 2,8 | 2,3 | 3,9 | 0,79 | 1,75 | |
Денежное содержание Председателя Совета Федерации | 1 | 2 | 20 | 8 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 0,88 | 1,12 |
Денежное содержание заместителей Председателя Совета Федерации | 1 | 2 | 20 | 10 | 1,8 | 1,3 | 2,9 | 0,74 | 2,18 |
Содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 | 2 | 22 | 141,3 | 185,5 | 220,4 | 1,31 | 1,19 | |
Денежное содержание членов Совета Федерации | 1 | 2 | 22 | 11 | 76,1 | 81,1 | 107,6 | 1,07 | 1,33 |
Денежное содержание помощников членов Совета Федерации | 1 | 2 | 22 | 12 | 65,2 | 104,4 | 112,8 | 1,60 | 1,08 |
Обеспечение деятельности Совета Федерации | 1 | 2 | 24 | 555,9 | 916,6 | 985,7 | 1,65 | 1,08 | |
Денежное содержание Аппарата Совета Федерации | 1 | 2 | 24 | 13 | 170,2 | 220,3 | 238,0 | 1,29 | 1,08 |
Представительские расходы | 1 | 2 | 24 | 28 | 13,4 | 9,9 | 9,7 | 0,74 | 0,98 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 2 | 24 | 29 | 372,3 | 686,4 | 738,1 | 1,84 | 1,08 |
Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей | 1 | 2 | 30 | 4,2 | 4,0 | 7,9 | 0,95 | 1,97 | |
Денежное содержание Председателя Государственной Думы | 1 | 2 | 30 | 14 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,08 | 1,16 |
Денежное содержание заместителей Председателя Государственной Думы | 1 | 2 | 30 | 15 | 3,4 | 3,1 | 6,8 | 0,92 | 2,22 |
Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1 | 2 | 31 | 349,9 | 473,6 | 585,3 | 1,35 | 1,24 | |
Денежное содержание депутатов Государственной Думы | 1 | 2 | 31 | 16 | 162,3 | 214,2 | 320,3 | 1,32 | 1,50 |
Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы | 1 | 2 | 31 | 17 | 187,6 | 259,4 | 265,0 | 1,38 | 1,02 |
Обеспечение деятельности Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 1 399,6 | 1 685,9 | 1 982,5 | 1,20 | 1,18 | |
Денежное содержание аппаратов фракций и групп в Государственной Думе | 1 | 2 | 32 | 18 | 30,4 | 32,9 | 35,6 | 1,08 | 1,08 |
Денежное содержание Аппарата Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 19 | 235,8 | 262,5 | 283,8 | 1,11 | 1,08 |
Денежное содержание аппаратов комитетов Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 20 | 118,2 | 114,8 | 124,4 | 0,97 | 1,08 |
Представительские расходы | 1 | 2 | 32 | 28 | 19,6 | 15,1 | 15,1 | 0,77 | 1,00 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 2 | 32 | 29 | 995,6 | 1 260,5 | 1 523,5 | 1,27 | 1,21 |
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 1 | 2 | 423 | 0,0 | 0,0 | 115,8 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 1 | 2 | 423 | 290 | 0,0 | 0,0 | 115,8 | ||
Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1 | 3 | 12 401,3 | 15 054,4 | 66 251,0 | 1,21 | 4,40 | ||
Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей | 1 | 3 | 33 | 4,3 | 6,7 | 8,0 | 1,54 | 1,19 | |
Денежное содержание Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 33 | 21 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,40 | 1,08 |
Денежное содержание заместителей Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 33 | 22 | 3,5 | 5,6 | 6,8 | 1,57 | 1,21 |
Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 35 | 455,4 | 490,3 | 575,0 | 1,08 | 1,17 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 35 | 27 | 224,3 | 302,3 | 336,2 | 1,35 | 1,11 |
Представительские расходы | 1 | 3 | 35 | 28 | 7,2 | 11,6 | 13,7 | 1,61 | 1,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 35 | 29 | 223,9 | 176,3 | 225,2 | 0,79 | 1,28 |
Центральный аппарат | 1 | 3 | 37 | 3 789,1 | 4 332,7 | 6 688,7 | 1,14 | 1,54 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 37 | 27 | 2 169,1 | 2 445,7 | 3 229,5 | 1,13 | 1,32 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 37 | 29 | 1 620,0 | 1 887,1 | 3 446,8 | 1,16 | 1,83 |
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 1 | 3 | 37 | 388 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | ||
Территориальные органы | 1 | 3 | 38 | 7 783,2 | 9 709,7 | 43 439,1 | 1,25 | 4,47 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 38 | 27 | 5 463,8 | 7 046,8 | 29 426,8 | 1,29 | 4,18 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 38 | 29 | 2 319,4 | 2 662,9 | 12 946,6 | 1,15 | 4,86 |
Расходы на реализацию Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" | 1 | 3 | 38 | 352 | 0,0 | 0,0 | 1 036,4 | ||
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 1 | 3 | 38 | 388 | 0,0 | 0,0 | 29,2 | ||
Территориальные органы федерального казначейства | 1 | 3 | 45 | 0,0 | 0,0 | 8 133,1 | |||
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 45 | 27 | 0,0 | 0,0 | 5 428,6 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 45 | 29 | 0,0 | 0,0 | 2 704,5 | ||
Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 3 | 46 | 0,0 | 0,0 | 1 300,9 | |||
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 46 | 27 | 0,0 | 0,0 | 894,1 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 46 | 29 | 0,0 | 0,0 | 406,8 | ||
Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 3 | 49 | 0,0 | 0,0 | 60,6 | |||
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 49 | 27 | 0,0 | 0,0 | 35,6 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 49 | 29 | 0,0 | 0,0 | 24,9 | ||
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью | 1 | 3 | 67 | 247,2 | 396,9 | 484,8 | 1,61 | 1,22 | |
Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 1 | 3 | 67 | 47 | 28,3 | 58,0 | 120,0 | 2,05 | 2,07 |
Расходы, связанные с деятельностью по управлению находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ | 1 | 3 | 67 | 61 | 61,9 | 148,0 | 104,8 | 2,39 | 0,71 |
Финансирование деятельности по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации | 1 | 3 | 67 | 62 | 138,0 | 144,0 | 100,0 | 1,04 | 0,69 |
Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом | 1 | 3 | 67 | 64 | 19,0 | 46,9 | 160,0 | 2,47 | 3,41 |
Зарубежный аппарат | 1 | 3 | 120 | 113,7 | 117,0 | 171,6 | 1,03 | 1,47 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 27 | 80,5 | 82,4 | 89,0 | 1,02 | 1,08 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 29 | 33,2 | 34,6 | 82,6 | 1,04 | 2,39 |
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 1 | 3 | 464 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,00 | ||
Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 464 | 29 | 0,0 | 1,1 | 1,1 | 1,00 | |
Резервные фонды | 1 | 3 | 510 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 510 | 390 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 3 | 515 | 0,0 | 0,0 | 1 874,1 | |||
Содержание подведомственных структур | 1 | 3 | 515 | 75 | 0,0 | 0,0 | 1 246,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 3 | 515 | 397 | 0,0 | 0,0 | 628,1 | ||
Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы | 1 | 3 | 632 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 3 | 632 | 397 | 0,0 | 0,0 | 1 680,0 | ||
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" | 1 | 3 | 647 | 0,0 | 0,0 | 1 834,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 3 | 647 | 397 | 0,0 | 0,0 | 1 834,0 | ||
Деятельность финансовых и налоговых органов | 1 | 4 | 33 824,4 | 42 234,0 | 0,0 | 1,25 | |||
Центральный аппарат | 1 | 4 | 37 | 940,5 | 1 004,9 | 0,0 | 1,07 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 37 | 27 | 420,4 | 465,1 | 0,0 | 1,11 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 37 | 29 | 520,1 | 539,8 | 0,0 | 1,04 | |
Территориальные органы | 1 | 4 | 38 | 23 062,4 | 28 113,6 | 0,0 | 1,22 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 38 | 27 | 15 382,2 | 20 050,3 | 0,0 | 1,30 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 38 | 29 | 7 680,2 | 8 063,3 | 0,0 | 1,05 | |
Территориальные органы федерального казначейства | 1 | 4 | 45 | 6 026,2 | 7 597,8 | 0,0 | 1,26 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 45 | 27 | 3 856,2 | 5 014,2 | 0,0 | 1,30 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 45 | 29 | 2 170,0 | 2 583,6 | 0,0 | 1,19 | |
Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 4 | 46 | 793,4 | 1 174,9 | 0,0 | 1,48 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 46 | 27 | 644,4 | 829,8 | 0,0 | 1,29 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 46 | 29 | 149,0 | 345,1 | 0,0 | 2,32 | |
Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 4 | 49 | 44,8 | 56,5 | 0,0 | 1,26 | ||
Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 49 | 27 | 25,6 | 32,8 | 0,0 | 1,28 | |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 49 | 29 | 19,2 | 23,6 | 0,0 | 1,23 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 4 | 515 | 1 416,0 | 1 573,4 | 0,0 | 1,11 | ||
Содержание подведомственных структур | 1 | 4 | 515 | 75 | 620,8 | 938,0 | 0,0 | 1,51 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 515 | 397 | 795,1 | 635,4 | 0,0 | 0,80 | |
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов на 2002-2004 годы" | 1 | 4 | 632 | 29 | 706,2 | 1 680,0 | 0,0 | 2,38 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 632 | 75 | 706,2 | 1 680,0 | 0,0 | 2,38 | |
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов на 2002-2004 годы" | 1 | 4 | 647 | 834,9 | 1 033,0 | 0,0 | 1,24 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 647 | 397 | 834,9 | 1 033,0 | 0,0 | 1,24 | 0,00 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 | 5 | 4 053,6 | 1 820,4 | 1 797,0 | 0,45 | 0,99 | ||
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 1 | 5 | 39 | 225,2 | 440,9 | 501,4 | 1,96 | 1,14 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 39 | 27 | 123,5 | 138,4 | 146,8 | 1,12 | 1,06 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 39 | 29 | 100,9 | 121,0 | 127,7 | 1,20 | 1,06 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 39 | 397 | 0,7 | 181,6 | 227,0 | 1,25 | |
Проведение статистических обследований и переписей | 1 | 5 | 40 | 3 000,7 | 290,5 | 87,3 | 0,10 | 0,30 | |
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности | 1 | 5 | 40 | 388 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 40 | 397 | 3 000,7 | 290,5 | 78,8 | 0,10 | 0,27 |
Государственная поддержка архивной службы | 1 | 5 | 41 | 172,5 | 233,8 | 277,6 | 1,36 | 1,19 | |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 1 | 5 | 41 | 273 | 69,6 | 97,7 | 101,3 | 1,40 | 1,04 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 41 | 397 | 102,9 | 136,1 | 176,3 | 1,32 | 1,30 |
Содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя | 1 | 5 | 42 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,22 | 1,08 | |
Денежное содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 42 | 24 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 1,08 | 1,08 |
Денежное содержание заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 42 | 25 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 1,43 | 1,08 |
Содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 43 | 5,4 | 9,1 | 9,8 | 1,70 | 1,08 | |
Денежное содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 43 | 26 | 5,4 | 9,1 | 9,8 | 1,70 | 1,08 |
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 44 | 432,6 | 630,0 | 707,8 | 1,46 | 1,12 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 44 | 27 | 227,2 | 264,7 | 322,2 | 1,16 | 1,22 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 44 | 29 | 205,4 | 365,3 | 385,6 | 1,78 | 1,06 |
Государственная поддержка туризма | 1 | 5 | 289 | 87,3 | 114,3 | 102,0 | 1,31 | 0,89 | |
Средства, направленные на финансирование туризма | 1 | 5 | 289 | 286 | 87,3 | 114,3 | 102,0 | 1,31 | 0,89 |
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 1 | 5 | 423 | 21,0 | 23,4 | 25,0 | 1,11 | 1,07 | |
Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 423 | 27 | 13,8 | 15,1 | 16,4 | 1,10 | 1,08 |
Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 423 | 29 | 7,2 | 8,2 | 8,6 | 1,15 | 1,04 |
Резервные фонды | 1 | 5 | 510 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 1 | 5 | 510 | 390 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 5 | 515 | 54,7 | 75,0 | 74,5 | 1,37 | 0,99 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 515 | 397 | 54,7 | 75,0 | 74,5 | 1,37 | 0,99 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 1 | 5 | 530 | 7,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 1 | 5 | 530 | 273 | 3,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 530 | 397 | 3,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Создание и развитие информационно-телекомуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти на 2001-2007 годы" | 1 | 5 | 639 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 639 | 397 | 40,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 1 | 5 | 682 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | |||
Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 1 | 5 | 682 | 480 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||
Расходы на реализацию Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 1 | 5 | 464 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 464 | 397 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | ||
СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 2 | 19 461,8 | 25 481,9 | 33 250,8 | 1,31 | 1,30 | |||
Федеральная судебная система | 2 | 1 | 19 461,8 | 25 481,9 | 33 250,8 | 1,31 | 1,30 | ||
Центральный аппарат | 2 | 1 | 37 | 99,6 | 167,1 | 233,6 | 1,68 | 1,40 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 37 | 27 | 39,6 | 51,8 | 67,8 | 1,31 | 1,31 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 37 | 29 | 60,1 | 115,3 | 165,9 | 1,92 | 1,44 |
Территориальные органы | 2 | 1 | 38 | 646,9 | 835,0 | 1 039,2 | 1,29 | 1,24 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 38 | 27 | 495,1 | 683,3 | 797,1 | 1,38 | 1,17 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 38 | 29 | 151,7 | 151,7 | 242,1 | 1,00 | 1,60 |
Содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и членов Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 10,4 | 11,7 | 20,3 | 1,12 | 1,73 | |
Денежное содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 40 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,13 | 1,67 |
Денежное содержание членов Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 41 | 9,9 | 11,1 | 19,2 | 1,12 | 1,73 |
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 51 | 166,0 | 214,4 | 267,7 | 1,29 | 1,25 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 51 | 27 | 45,2 | 74,6 | 84,6 | 1,65 | 1,13 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 51 | 29 | 37,2 | 44,1 | 63,6 | 1,19 | 1,44 |
Содержание подведомственных структур | 2 | 1 | 51 | 75 | 83,3 | 95,6 | 119,5 | 1,15 | 1,25 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 51 | 642 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации и членов Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 59,5 | 60,0 | 82,2 | 1,01 | 1,37 | |
Денежное содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 42 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,85 | 1,36 |
Денежное содержание членов Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 43 | 58,8 | 59,5 | 81,4 | 1,01 | 1,37 |
Обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 53 | 279,5 | 440,1 | 484,5 | 1,57 | 1,10 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 53 | 27 | 110,8 | 188,6 | 223,8 | 1,70 | 1,19 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 53 | 29 | 166,1 | 250,2 | 260,7 | 1,51 | 1,04 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 53 | 642 | 2,6 | 1,3 | 0,0 | 0,48 | 0,00 |
Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации | 2 | 1 | 54 | 2 746,7 | 3 710,7 | 4 792,1 | 1,35 | 1,29 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 54 | 27 | 433,6 | 1 152,4 | 1 316,3 | 2,66 | 1,14 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 54 | 29 | 1 225,3 | 1 182,2 | 1 686,4 | 0,96 | 1,43 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 54 | 44 | 1 078,1 | 1 352,6 | 1 789,4 | 1,25 | 1,32 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 54 | 642 | 9,7 | 23,4 | 0,0 | 2,43 | |
Содержание системы судов общей юрисдикции районов и городов | 2 | 1 | 55 | 10 959,9 | 14 159,1 | 18 704,5 | 1,29 | 1,32 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 55 | 27 | 2 611,1 | 4 421,3 | 5 314,7 | 1,69 | 1,20 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 55 | 29 | 4 576,1 | 4 825,9 | 6 702,1 | 1,05 | 1,39 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 55 | 44 | 3 733,3 | 4 822,8 | 6 687,8 | 1,29 | 1,39 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 55 | 642 | 39,3 | 89,1 | 0,0 | 2,27 | 0,00 |
Содержание апелляционных арбитражных судов Российской Федерации | 2 | 1 | 56 | 0,0 | 67,2 | 303,5 | 4,52 | ||
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 56 | 27 | 0,0 | 21,6 | 59,7 | 2,76 | |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 56 | 29 | 0,0 | 23,1 | 164,9 | 7,13 | |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 56 | 44 | 0,0 | 22,1 | 78,9 | 3,57 | |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 56 | 642 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | ||
Содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 24,4 | 31,4 | 42,6 | 1,29 | 1,36 | |
Денежное содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 45 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1,02 | 1,36 |
Денежное содержание членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 46 | 23,8 | 30,8 | 41,8 | 1,29 | 1,36 |
Обеспечение деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 58 | 160,9 | 202,4 | 217,2 | 1,26 | 1,07 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 58 | 27 | 45,9 | 84,7 | 96,8 | 1,84 | 1,14 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 58 | 29 | 114,3 | 117,5 | 120,4 | 1,03 | 1,02 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 58 | 642 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,37 | 0,00 |
Содержание федеральных арбитражных судов | 2 | 1 | 59 | 287,3 | 411,2 | 511,8 | 1,43 | 1,24 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 59 | 27 | 55,7 | 96,6 | 122,1 | 1,73 | 1,26 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 59 | 29 | 134,0 | 166,2 | 215,9 | 1,24 | 1,30 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 59 | 44 | 96,2 | 146,4 | 173,8 | 1,52 | 1,19 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 59 | 642 | 1,4 | 1,9 | 0,0 | 1,38 | 0,00 |
Содержание арбитражных судов субъектов Российской Федерации | 2 | 1 | 60 | 1 869,0 | 2 317,8 | 3 088,1 | 1,24 | 1,33 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 60 | 27 | 361,0 | 608,9 | 794,0 | 1,69 | 1,30 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 60 | 29 | 799,1 | 870,6 | 1 188,3 | 1,09 | 1,36 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 60 | 44 | 700,6 | 827,5 | 1 105,9 | 1,18 | 1,34 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 60 | 642 | 8,3 | 10,8 | 0,0 | 1,31 | 0,00 |
Содержание мировых судей | 2 | 1 | 63 | 1 036,0 | 1 415,4 | 1 772,7 | 1,37 | 1,25 | |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 63 | 29 | 164,6 | 229,2 | 256,4 | 1,39 | 1,12 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 63 | 44 | 867,4 | 1 171,6 | 1 516,2 | 1,35 | 1,29 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 63 | 642 | 3,9 | 14,6 | 0,0 | 3,71 | |
Обеспечение деятельности мировых судей | 2 | 1 | 64 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 64 | 29 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на содержание военных судов | 2 | 1 | 66 | 1 111,0 | 1 438,5 | 1 634,0 | 1,29 | 1,14 | |
Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 66 | 27 | 149,8 | 190,8 | 229,2 | 1,27 | 1,20 |
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 66 | 29 | 599,0 | 733,4 | 777,9 | 1,22 | 1,06 |
Денежное содержание судей | 2 | 1 | 66 | 44 | 361,1 | 508,3 | 626,8 | 1,41 | 1,23 |
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 66 | 642 | 1,0 | 6,0 | 0,0 | 6,14 | |
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов судейского сообщества | 2 | 1 | 72 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | |||
Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 72 | 29 | 0,0 | 0,0 | 56,8 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 2 | 1 | 601 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 2 | 1 | 601 | 605 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 | 34 210,9 | 44 384,2 | 45 085,2 | 1,30 | 1,02 | |||
Международное сотрудничество | 3 | 1 | 21 539,9 | 35 416,5 | 35 614,5 | 1,64 | 1,01 | ||
Зарубежный аппарат | 3 | 1 | 120 | 11 081,9 | 6 201,3 | 6 331,0 | 0,56 | 1,02 | |
Денежное содержание аппарата | 3 | 1 | 120 | 27 | 5 725,2 | 5 129,6 | 5 244,3 | 0,90 | 1,02 |
Расходы на содержание аппарата | 3 | 1 | 120 | 29 | 4 946,9 | 631,6 | 572,3 | 0,13 | 0,91 |
Расходы по специальной охране посольств и представительств за рубежом | 3 | 1 | 120 | 31 | 409,8 | 440,1 | 514,4 | 1,07 | 1,17 |
Взносы в международные организации | 3 | 1 | 121 | 5 299,3 | 6 270,2 | 6 156,7 | 1,18 | 0,98 | |
Взносы в международные организации | 3 | 1 | 121 | 53 | 5 299,3 | 6 270,2 | 6 156,7 | 1,18 | 0,98 |
Мероприятия, осуществляемые в рамках совместных соглашений с финансовыми организациями | 3 | 1 | 129 | 242,2 | 201,6 | 450,0 | 0,83 | 2,23 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 129 | 397 | 242,2 | 201,6 | 450,0 | 0,83 | 2,23 |
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 3 | 1 | 130 | 912,7 | 1 360,0 | 1 878,0 | 1,49 | 1,38 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 130 | 397 | 912,7 | 1 360,0 | 1 878,0 | 1,49 | 1,38 |
Расходы в сфере международной деятельности | 3 | 1 | 131 | -6 230,2 | 8 552,0 | 7 581,4 | -1,37 | 0,89 | |
Расходы Сибирского отделения Российской академии медицинских наук на закупку медицинского и научного оборудования по контрактам с иностранными фирмами | 3 | 1 | 131 | 336 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 131 | 397 | -6 230,2 | 8 532,0 | 7 561,4 | -1,37 | 0,89 |
Операции неторгового характера | 3 | 1 | 134 | 10 234,1 | 2 870,5 | 2 796,1 | 0,28 | 0,97 | |
Расходы, связанные с визитами делегаций высших органов власти за рубеж | 3 | 1 | 134 | 30 | 552,0 | 618,5 | 581,4 | 1,12 | 0,94 |
Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 3 | 1 | 134 | 47 | 1,5 | 68,0 | 31,4 | 46,80 | 0,46 |
Приобретение, строительство и реконструкция недвижимости за рубежом | 3 | 1 | 134 | 52 | 1 220,0 | 1 330,4 | 1 218,3 | 1,09 | 0,92 |
Расходы по обеспечению внешней безопасности | 3 | 1 | 134 | 59 | 7 860,8 | 0,0 | 31,3 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 134 | 397 | 599,8 | 853,6 | 933,7 | 1,42 | 1,09 |
Государственные гарантии по внешним заимствованиям | 3 | 1 | 136 | 0,0 | 642,0 | 591,0 | 0,92 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 136 | 397 | 0,0 | 642,0 | 591,0 | 0,92 | |
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 10 454,1 | 6 130,0 | 6 163,8 | 0,59 | 1,01 | ||
Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 127 | 389,6 | 431,9 | 448,6 | 1,11 | 1,04 | |
Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Hезависимых Государств | 3 | 3 | 127 | 55 | 389,6 | 431,9 | 448,6 | 1,11 | 1,04 |
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 128 | 1 029,6 | -677,7 | -757,5 | -0,66 | 1,12 | |
Расходы по реализации межгосударственных соглашений в рамках Содружества Hезависимых Государств | 3 | 3 | 128 | 56 | 1 029,6 | -677,7 | -757,5 | -0,66 | 1,12 |
Долевой взнос в бюджет Союзного государства | 3 | 3 | 132 | 1 662,9 | 1 530,8 | 1 600,0 | 0,92 | 1,05 | |
Расходы на финансирование долевого взноса в бюджет Союзного государства | 3 | 3 | 132 | 90 | 1 662,9 | 1 530,8 | 1 600,0 | 0,92 | 1,05 |
Возврат с последующей компенсацией расходов Российской Федерации по уплате долевых взносов | 3 | 3 | 137 | 90 | -290,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на финансирование долевого взноса в бюджет Союзного государства | 3 | 3 | 137 | 90 | -290,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 3 | 3 | 515 | 7 662,0 | 4 845,0 | 4 872,8 | 0,63 | 1,01 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 3 | 515 | 397 | 7 662,0 | 4 845,0 | 4 872,8 | 0,63 | 1,01 |
Международные культурные, научные и информационные связи | 3 | 4 | 1 202,9 | 1 168,5 | 1 727,7 | 0,97 | 1,48 | ||
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 3 | 4 | 125 | 1 202,9 | 1 168,5 | 1 727,7 | 0,97 | 1,48 | |
Расходы на аренду каналов связи и радиопередатчиков за рубежом | 3 | 4 | 125 | 48 | 784,2 | 411,6 | 939,3 | 0,52 | 2,28 |
Участие в международных научных исследованиях, стажировки студентов за рубежом | 3 | 4 | 125 | 49 | 148,5 | 250,1 | 231,6 | 1,68 | 0,93 |
Участие в международных конференциях | 3 | 4 | 125 | 50 | 242,3 | 439,8 | 416,5 | 1,82 | 0,95 |
Проведение выставок, ярмарок за рубежом | 3 | 4 | 125 | 51 | 27,8 | 67,0 | 140,3 | 2,41 | 2,09 |
Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 3 | 5 | 60,3 | 81,6 | 186,6 | 1,35 | 2,29 | ||
Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 3 | 5 | 123 | 60,3 | 81,6 | 186,6 | 1,35 | 2,29 | |
Расходы на доставку грузов гуманитарного характера и эвакуацию российских граждан | 3 | 5 | 123 | 54 | 60,3 | 81,6 | 93,9 | 1,35 | 1,15 |
Гуманитарная финансовая помощь другим государствам | 3 | 5 | 123 | 65 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | ||
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 3 | 6 | 953,7 | 1 587,6 | 1 392,7 | 1,66 | 0,88 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 4 | 295 392,9 | 344 525,3 | 411 472,7 | 1,17 | 1,19 | |||
Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 4 | 1 | 275 898,8 | 325 564,3 | 389 401,6 | 1,18 | 1,20 | ||
Расходы в сфере международной деятельности | 4 | 1 | 131 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 4 | 1 | 131 | 397 | 0,0 | 340,0 | 0,0 | 0,00 | |
Операции неторгового характера | 4 | 1 | 134 | 0,0 | 65,4 | 109,4 | 1,67 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 4 | 1 | 134 | 397 | 0,0 | 65,4 | 109,4 | 1,67 | |
Ведомственные расходы на образование | 4 | 1 | 400 | 0,0 | 333,0 | 249,8 | 0,75 | ||
Детские дошкольные учреждения | 4 | 1 | 400 | 259 | 0,0 | 300,0 | 217,8 | 0,73 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 4 | 1 | 400 | 260 | 0,0 | 25,0 | 24,3 | 0,97 | |
Средние специальные учебные заведения | 4 | 1 | 400 | 268 | 0,0 | 8,0 | 7,8 | 0,97 | |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 4 | 1 | 430 | 0,0 | 2 245,4 | 2 441,2 | 1,09 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 4 | 1 | 430 | 308 | 0,0 | 300,0 | 388,0 | 1,29 | |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 4 | 1 | 430 | 319 | 0,0 | 1 945,4 | 73,2 | 0,04 | |
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 4 | 1 | 430 | 335 | 0,0 | 3,2 | 1 980,0 | ||
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 4 | 1 | 464 | 0,0 | 3,2 | 1,7 | 0,52 | ||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 4 | 1 | 464 | 615 | 0,0 | 1 526,5 | 1,7 | ||
Центральные органы военного управления | 4 | 1 | 600 | 0,0 | 1 526,5 | 1 504,0 | 0,99 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 4 | 1 | 600 | 600 | 0,0 | 134,3 | 196,8 | 1,47 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 4 | 1 | 600 | 601 | 0,0 | 1 392,2 | 1 307,2 | 0,94 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 4 | 1 | 601 | 0,0 | 141 075,8 | 161 057,3 | 1,14 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 4 | 1 | 601 | 600 | 0,0 | 44 197,2 | 55 231,5 | 1,25 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 4 | 1 | 601 | 601 | 0,0 | 66 227,2 | 73 500,1 | 1,11 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 4 | 1 | 601 | 602 | 0,0 | 21 166,1 | 19 365,3 | 0,91 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 4 | 1 | 601 | 603 | 0,0 | 4 730,5 | 7 007,1 | 1,48 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 4 | 1 | 601 | 604 | 0,0 | 3 125,5 | 3 284,6 | 1,05 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 4 | 1 | 601 | 605 | 0,0 | 1 288,1 | 2 212,8 | 1,72 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 4 | 1 | 601 | 606 | 0,0 | 341,2 | 397,7 | 1,17 | |
Финансирование расходов по организации активного отдыха военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также других лиц, имеющих право на льготное обеспечение организованным отдыхом в соответствии с действующим законодательством | 4 | 1 | 601 | 646 | 0,0 | 0,0 | 58,2 | ||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 4 | 1 | 602 | 0,0 | 55 246,5 | 61 083,8 | 1,11 | ||
Содержание подведомственных структур | 4 | 1 | 602 | 75 | 0,0 | 250,0 | 166,8 | 0,67 | |
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации | 4 | 1 | 602 | 381 | 0,0 | 0,0 | 242,5 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 1 | 602 | 607 | 0,0 | 17 280,8 | 17 832,6 | 1,03 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 1 | 602 | 608 | 0,0 | 468,6 | 1 521,5 | 3,25 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 1 | 602 | 609 | 0,0 | 7 500,8 | 10 126,9 | 1,35 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 4 | 1 | 602 | 610 | 0,0 | 470,9 | 833,4 | 1,77 | |
Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов | 4 | 1 | 602 | 611 | 0,0 | 650,0 | 630,5 | 0,97 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 4 | 1 | 602 | 613 | 0,0 | 80,0 | 114,8 | 1,44 | |
Квартирно-эксплуатационные расходы | 4 | 1 | 602 | 614 | 0,0 | 24 726,5 | 24 623,1 | 1,00 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 4 | 1 | 602 | 615 | 0,0 | 3 819,0 | 4 991,6 | 1,31 | |
Строительство специальных и других объектов | 4 | 1 | 605 | 0,0 | 11 929,5 | 14 402,7 | 1,21 | ||
Специальные объекты | 4 | 1 | 605 | 630 | 0,0 | 8 092,3 | 8 806,3 | 1,09 | |
Жилой фонд | 4 | 1 | 605 | 631 | 0,0 | 435,0 | 1 153,8 | 2,65 | |
Прочие объекты | 4 | 1 | 605 | 632 | 0,0 | 3 402,2 | 4 442,6 | 1,31 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 4 | 1 | 606 | 0,0 | 32,9 | 158,0 | 4,81 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 4 | 1 | 606 | 633 | 0,0 | 32,9 | 158,0 | 4,81 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 4 | 1 | 607 | 0,0 | 1 137,4 | 1 376,4 | 1,21 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 4 | 1 | 607 | 634 | 0,0 | 908,9 | 1 036,9 | 1,14 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 4 | 1 | 607 | 635 | 0,0 | 228,4 | 339,5 | 1,49 | |
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту" на 2004 - 2007 годы | 4 | 1 | 683 | 0,0 | 0,0 | 7 761,3 | |||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 1 | 683 | 607 | 0,0 | 0,0 | 15,8 | ||
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 4 | 1 | 683 | 610 | 0,0 | 0,0 | 78,2 | ||
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 4 | 1 | 683 | 613 | 0,0 | 0,0 | 115,9 | ||
Квартирно-эксплуатационные расходы | 4 | 1 | 683 | 614 | 0,0 | 0,0 | 224,6 | ||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 4 | 1 | 683 | 615 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 1 | 683 | 629 | 0,0 | 0,0 | 144,9 | ||
Специальные объекты | 4 | 1 | 683 | 630 | 0,0 | 0,0 | 251,9 | ||
Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту | 4 | 1 | 683 | 647 | 0,0 | 0,0 | 6 803,2 | ||
Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 4 | 2 | 14 774,7 | 13 012,0 | 16 826,4 | 0,88 | 1,29 | ||
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 4 | 3 | 3 340,3 | 4 160,8 | 4 687,2 | 1,25 | 1,13 | ||
НИОКР | 4 | 3 | 281 | 0,0 | 125,5 | 217,7 | 1,73 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 281 | 629 | 0,0 | 125,5 | 217,7 | 1,73 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 4 | 3 | 601 | 0,0 | 2 362,2 | 2 635,2 | 1,12 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 4 | 3 | 601 | 600 | 0,0 | 169,3 | 215,0 | 1,27 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 4 | 3 | 601 | 601 | 0,0 | 1 321,0 | 1 471,1 | 1,11 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 4 | 3 | 601 | 602 | 0,0 | 630,8 | 670,4 | 1,06 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 4 | 3 | 601 | 603 | 0,0 | 147,8 | 170,5 | 1,15 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 4 | 3 | 601 | 604 | 0,0 | 30,2 | 35,1 | 1,16 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 4 | 3 | 601 | 605 | 0,0 | 25,0 | 30,0 | 1,20 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 4 | 3 | 601 | 606 | 0,0 | 38,1 | 43,1 | 1,13 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 4 | 3 | 602 | 0,0 | 462,7 | 521,7 | 1,13 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 3 | 602 | 607 | 0,0 | 75,0 | 82,4 | 1,10 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 3 | 602 | 608 | 0,0 | 6,0 | 6,6 | 1,10 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 3 | 602 | 609 | 0,0 | 18,7 | 18,7 | 1,00 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 4 | 3 | 602 | 610 | 0,0 | 5,0 | 17,0 | 3,41 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 4 | 3 | 602 | 613 | 0,0 | 3,0 | 3,0 | 1,00 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 4 | 3 | 602 | 615 | 0,0 | 355,1 | 393,9 | 1,11 | |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 4 | 3 | 603 | 0,0 | 193,3 | 243,3 | 1,26 | ||
Автобронетанковая техника | 4 | 3 | 603 | 622 | 0,0 | 22,2 | 28,3 | 1,27 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 4 | 3 | 603 | 625 | 0,0 | 22,0 | 27,6 | 1,25 | |
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 4 | 3 | 603 | 626 | 0,0 | 15,2 | 16,9 | 1,12 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 603 | 629 | 0,0 | 134,0 | 170,5 | 1,27 | |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности | 4 | 3 | 604 | 0,0 | 27,7 | 35,3 | 1,27 | ||
Автобронетанковая техника | 4 | 3 | 604 | 622 | 0,0 | 6,2 | 7,9 | 1,27 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 4 | 3 | 604 | 625 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,00 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 604 | 629 | 0,0 | 21,0 | 26,8 | 1,28 | |
Строительство специальных и других объектов | 4 | 3 | 605 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 1,00 | ||
Специальные объекты | 4 | 3 | 605 | 630 | 0,0 | 70,0 | 70,0 | 1,00 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 4 | 3 | 606 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | |||
Содержание авиационно-спортивных организаций РОСТО | 4 | 3 | 606 | 639 | 0,0 | 41,8 | 0,0 | ||
Страховые гарантии военнослужащим | 4 | 3 | 607 | 0,0 | 42,7 | 42,7 | 1,00 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 4 | 3 | 607 | 634 | 0,0 | 36,8 | 36,8 | 1,00 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 4 | 3 | 607 | 635 | 0,0 | 5,9 | 5,9 | 1,00 | |
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами Российской Федерации | 4 | 3 | 608 | 0,0 | 834,8 | 921,4 | 1,10 | ||
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации | 4 | 3 | 608 | 381 | 0,0 | 0,0 | 382,3 | ||
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия | 4 | 3 | 608 | 636 | 0,0 | 365,0 | 20,0 | 0,05 | |
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и образовательных учреждениях | 4 | 3 | 608 | 637 | 0,0 | 419,8 | 469,1 | 1,12 | |
Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при учреждениях высшего профессионального образования всех форм собственности | 4 | 3 | 608 | 638 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 1,00 | |
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 4 | 4 | 1 076,6 | 1 435,7 | 214,8 | 1,33 | 0,15 | ||
Участие в миротворческой деятельности | 4 | 4 | 135 | 0,0 | 1 435,7 | 214,8 | 0,15 | ||
Расходы на подготовку и участие военного и гражданского персонала в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности | 4 | 4 | 135 | 58 | 0,0 | 1 435,7 | 214,8 | 0,15 | |
Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 4 | 7 | 302,5 | 352,5 | 342,6 | 1,17 | 0,97 | ||
Государственная поддержка отраслей для национальной обороны | 4 | 7 | 610 | 0,0 | 352,5 | 342,6 | 0,97 | ||
Другие дотации | 4 | 7 | 610 | 459 | 0,0 | 104,4 | 95,0 | 0,91 | |
Прочие объекты | 4 | 7 | 610 | 632 | 0,0 | 244,9 | 244,4 | 1,00 | |
Текущее содержание | 4 | 7 | 610 | 641 | 0,0 | 3,2 | 3,2 | 1,01 | |
0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 5 | 190 444,0 | 249 658,0 | 310 577,1 | 1,31 | 1,24 | |||
Органы внутренних дел | 5 | 1 | 50 916,2 | 69 304,7 | 116 128,1 | 1,36 | 1,68 | ||
Центральный аппарат | 5 | 1 | 37 | 0,0 | 490,8 | 463,8 | 0,95 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 1 | 37 | 27 | 0,0 | 454,5 | 463,8 | 1,02 | |
Расходы на содержание аппарата | 5 | 1 | 37 | 29 | 0,0 | 36,3 | 0,0 | ||
Территориальные органы | 5 | 1 | 38 | 0,0 | 356,9 | 0,0 | |||
Денежное содержание аппарата | 5 | 1 | 38 | 27 | 0,0 | 294,8 | 0,0 | ||
Расходы на содержание аппарата | 5 | 1 | 38 | 29 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | ||
Ведомственные расходы на образование | 5 | 1 | 400 | 0,0 | 693,6 | 0,0 | |||
Детские дошкольные учреждения | 5 | 1 | 400 | 259 | 0,0 | 502,7 | 0,0 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 5 | 1 | 400 | 260 | 0,0 | 190,9 | 0,0 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 1 | 430 | 0,0 | 2 911,1 | 3 544,1 | 1,22 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 1 | 430 | 308 | 0,0 | 526,8 | 592,2 | 1,12 | |
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 5 | 1 | 430 | 335 | 0,0 | 2 384,3 | 2 951,9 | 1,24 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 5 | 1 | 515 | 0,0 | 2 528,5 | 760,3 | 0,30 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 1 | 515 | 397 | 0,0 | 2 528,5 | 760,3 | 0,30 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 1 | 601 | 0,0 | 50 376,8 | 57 395,0 | 1,14 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 1 | 601 | 600 | 0,0 | 2 385,1 | 3 226,7 | 1,35 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 1 | 601 | 601 | 0,0 | 38 475,4 | 44 295,8 | 1,15 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 1 | 601 | 602 | 0,0 | 3 645,3 | 3 598,8 | 0,99 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 1 | 601 | 603 | 0,0 | 1 463,6 | 1 564,0 | 1,07 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 1 | 601 | 604 | 0,0 | 463,8 | 620,2 | 1,34 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 1 | 601 | 605 | 0,0 | 491,2 | 501,3 | 1,02 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 1 | 601 | 606 | 0,0 | 3 452,4 | 3 588,2 | 1,04 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 1 | 602 | 0,0 | 5 148,4 | 6 775,1 | 1,32 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 1 | 602 | 607 | 0,0 | 1 335,3 | 1 512,2 | 1,13 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 1 | 602 | 608 | 0,0 | 138,2 | 265,9 | 1,92 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 1 | 602 | 609 | 0,0 | 371,0 | 485,8 | 1,31 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 1 | 602 | 610 | 0,0 | 142,6 | 165,7 | 1,16 | |
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 5 | 1 | 602 | 612 | 0,0 | 210,5 | 222,9 | 1,06 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 1 | 602 | 613 | 0,0 | 14,0 | 13,4 | 0,96 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 1 | 602 | 615 | 0,0 | 2 936,7 | 4 109,3 | 1,40 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 1 | 606 | 0,0 | 3 961,2 | 4 305,9 | 1,09 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 1 | 606 | 633 | 0,0 | 3 961,2 | 4 305,9 | 1,09 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 1 | 607 | 0,0 | 1 064,5 | 1 154,5 | 1,08 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 1 | 607 | 634 | 0,0 | 740,7 | 819,8 | 1,11 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 1 | 607 | 635 | 0,0 | 323,8 | 334,7 | 1,03 | |
Содержание подразделений вневедомственнной охраны Министерства внутренних дел Россиской Федерации | 5 | 1 | 615 | 0,0 | 0,0 | 38 583,2 | |||
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 5 | 1 | 615 | 612 | 0,0 | 0,0 | 50,2 | ||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 1 | 615 | 615 | 0,0 | 0,0 | 6 947,2 | ||
Автобронетанковая техника | 5 | 1 | 615 | 622 | 0,0 | 0,0 | 436,9 | ||
Стрелковое и холодное оружие | 5 | 1 | 615 | 624 | 0,0 | 0,0 | 93,8 | ||
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 1 | 615 | 625 | 0,0 | 0,0 | 123,2 | ||
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 5 | 1 | 615 | 626 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | ||
Другие боеприпасы | 5 | 1 | 615 | 628 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 1 | 615 | 629 | 0,0 | 0,0 | 2 774,9 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 1 | 615 | 633 | 0,0 | 0,0 | 96,4 | ||
Текущее содержание | 5 | 1 | 615 | 641 | 0,0 | 0,0 | 28 034,2 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 5 | 1 | 640 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 | ||
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 5 | 1 | 640 | 727 | 0,0 | 5,0 | 5,0 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 5 | 1 | 651 | 0,0 | 180,5 | 40,0 | 0,22 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 5 | 1 | 651 | 187 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,00 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 1 | 651 | 629 | 0,0 | 178,5 | 40,0 | 0,22 | |
Внутренние войска | 5 | 2 | 15 445,7 | 18 489,5 | 21 530,5 | 1,20 | 1,16 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 2 | 430 | 0,0 | 268,5 | 289,8 | 1,08 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 2 | 430 | 308 | 0,0 | 45,9 | 51,8 | 1,13 | |
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 5 | 2 | 430 | 335 | 0,0 | 222,6 | 238,0 | 1,07 | |
Центральные органы военного управления | 5 | 2 | 600 | 0,0 | 77,5 | 81,4 | 1,05 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 2 | 600 | 600 | 0,0 | 0,8 | 0,7 | 0,88 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 2 | 600 | 601 | 0,0 | 76,7 | 80,7 | 1,05 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 2 | 601 | 0,0 | 11 787,3 | 11 931,9 | 1,01 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 2 | 601 | 600 | 0,0 | 127,0 | 156,4 | 1,23 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 2 | 601 | 601 | 0,0 | 6 510,3 | 6 378,6 | 0,98 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 2 | 601 | 602 | 0,0 | 2 904,5 | 2 676,8 | 0,92 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 2 | 601 | 603 | 0,0 | 586,5 | 805,6 | 1,37 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 2 | 601 | 604 | 0,0 | 50,6 | 61,2 | 1,21 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 2 | 601 | 605 | 0,0 | 641,5 | 574,8 | 0,90 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 2 | 601 | 606 | 0,0 | 966,9 | 1 278,5 | 1,32 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 2 | 602 | 0,0 | 3 080,7 | 3 958,2 | 1,28 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 2 | 602 | 607 | 0,0 | 872,3 | 962,5 | 1,10 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 2 | 602 | 608 | 0,0 | 12,0 | 28,1 | 2,34 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 2 | 602 | 609 | 0,0 | 517,1 | 548,5 | 1,06 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 2 | 602 | 610 | 0,0 | 21,8 | 25,9 | 1,19 | |
Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов | 5 | 2 | 602 | 611 | 0,0 | 4,2 | 4,2 | 1,00 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 2 | 602 | 613 | 0,0 | 22,5 | 32,5 | 1,44 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 2 | 602 | 615 | 0,0 | 1 630,8 | 2 356,5 | 1,44 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 2 | 606 | 0,0 | 906,5 | 800,8 | 0,88 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 2 | 606 | 633 | 0,0 | 906,5 | 800,8 | 0,88 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 2 | 607 | 0,0 | 359,1 | 307,4 | 0,86 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 2 | 607 | 634 | 0,0 | 240,2 | 206,9 | 0,86 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 2 | 607 | 635 | 0,0 | 118,9 | 100,5 | 0,85 | |
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту" на 2004 - 2007 годы | 5 | 2 | 683 | 0,0 | 0,0 | 1 899,4 | |||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 2 | 683 | 607 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | ||
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 2 | 683 | 610 | 0,0 | 0,0 | 41,5 | ||
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 2 | 683 | 613 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | ||
Квартирно-эксплуатационные расходы | 5 | 2 | 683 | 614 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | ||
Специальные объекты | 5 | 2 | 683 | 630 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | ||
Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту | 5 | 2 | 683 | 647 | 0,0 | 0,0 | 1 833,7 | ||
Уголовно-исполнительная система | 5 | 3 | 33 822,0 | 45 737,3 | 48 275,2 | 1,35 | 1,06 | ||
Содержание спецконтингента | 5 | 3 | 201 | 0,0 | 15 834,9 | 16 290,6 | 1,03 | ||
Содержание спецконтингента | 5 | 3 | 201 | 70 | 0,0 | 15 834,9 | 16 290,6 | 1,03 | |
НИОКР | 5 | 3 | 281 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1,00 | ||
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 3 | 281 | 625 | 0,0 | 2,3 | 2,3 | 1,00 | |
Ведомственные расходы на образование | 5 | 3 | 400 | 0,0 | 115,1 | 172,7 | 1,50 | ||
Детские дошкольные учреждения | 5 | 3 | 400 | 259 | 0,0 | 115,1 | 172,7 | 1,50 | |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 3 | 430 | 0,0 | 236,9 | 335,0 | 1,41 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 3 | 430 | 308 | 0,0 | 50,2 | 61,6 | 1,23 | |
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 5 | 3 | 430 | 335 | 0,0 | 186,8 | 273,4 | 1,46 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 3 | 601 | 0,0 | 25 639,0 | 27 273,8 | 1,06 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 3 | 601 | 600 | 0,0 | 2 474,9 | 2 962,0 | 1,20 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 3 | 601 | 601 | 0,0 | 19 878,9 | 20 829,2 | 1,05 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 3 | 601 | 602 | 0,0 | 1 751,1 | 1 824,5 | 1,04 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 3 | 601 | 603 | 0,0 | 385,2 | 438,6 | 1,14 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 3 | 601 | 604 | 0,0 | 307,9 | 307,9 | 1,00 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 3 | 601 | 605 | 0,0 | 423,5 | 474,0 | 1,12 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 3 | 601 | 606 | 0,0 | 417,5 | 437,5 | 1,05 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 3 | 602 | 0,0 | 1 922,8 | 2 320,6 | 1,21 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 3 | 602 | 607 | 0,0 | 252,3 | 277,5 | 1,10 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 3 | 602 | 608 | 0,0 | 155,2 | 170,7 | 1,10 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 3 | 602 | 609 | 0,0 | 294,4 | 323,9 | 1,10 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 3 | 602 | 615 | 0,0 | 1 220,9 | 1 548,5 | 1,27 | |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 5 | 3 | 603 | 0,0 | 218,5 | 218,5 | 1,00 | ||
Автобронетанковая техника | 5 | 3 | 603 | 622 | 0,0 | 64,8 | 64,8 | 1,00 | |
Стрелковое и холодное оружие | 5 | 3 | 603 | 624 | 0,0 | 29,7 | 29,7 | 1,00 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 3 | 603 | 625 | 0,0 | 111,5 | 111,5 | 1,00 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 3 | 603 | 629 | 0,0 | 12,4 | 12,4 | 1,00 | |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности | 5 | 3 | 604 | 0,0 | 19,3 | 19,3 | 1,00 | ||
Автобронетанковая техника | 5 | 3 | 604 | 622 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 1,00 | |
Стрелковое и холодное оружие | 5 | 3 | 604 | 624 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | 1,00 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 3 | 604 | 625 | 0,0 | 8,3 | 8,3 | 1,00 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 3 | 604 | 629 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 1,00 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 3 | 606 | 0,0 | 665,1 | 715,5 | 1,08 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 3 | 606 | 633 | 0,0 | 665,1 | 715,5 | 1,08 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 3 | 607 | 0,0 | 574,9 | 418,3 | 0,73 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 3 | 607 | 634 | 0,0 | 252,2 | 225,6 | 0,89 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 3 | 607 | 635 | 0,0 | 322,7 | 192,7 | 0,60 | |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 5 | 3 | 640 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 1,00 | ||
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 5 | 3 | 640 | 727 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002 - 2006 годы" | 5 | 3 | 645 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 1,00 | ||
Подпрограмма "Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных на 2002 - 2006 годы" | 5 | 3 | 645 | 803 | 0,0 | 23,6 | 23,6 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 5 | 3 | 649 | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 1,00 | ||
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 5 | 3 | 649 | 738 | 0,0 | 404,0 | 404,0 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 5 | 3 | 651 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 3 | 651 | 397 | 0,0 | 71,9 | 71,9 | 1,00 | |
Органы налоговой полиции | 5 | 4 | 5 406,2 | 7 096,2 | 0,0 | 1,31 | 0,00 | ||
Органы государственной безопасности | 5 | 5 | 34 476,5 | 50 992,5 | 49 736,6 | 1,48 | 0,98 | ||
Операции неторгового характера | 5 | 5 | 134 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | |||
Расходы по обеспечению внешней безопасности | 5 | 5 | 134 | 59 | 0,0 | 0,0 | 595,1 | ||
Органы пограничной службы | 5 | 6 | 19 279,7 | 25 929,3 | 29 993,0 | 1,34 | 1,16 | ||
Центральный аппарат | 5 | 6 | 37 | 0,0 | 158,8 | 172,9 | 1,09 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 6 | 37 | 27 | 0,0 | 158,8 | 172,9 | 1,09 | |
Ведомственные расходы на образование | 5 | 6 | 400 | 0,0 | 55,0 | 61,5 | 1,12 | ||
Детские дошкольные учреждения | 5 | 6 | 400 | 259 | 0,0 | 43,2 | 46,3 | 1,07 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 5 | 6 | 400 | 260 | 0,0 | 11,8 | 15,2 | 1,29 | |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 6 | 430 | 0,0 | 714,3 | 803,3 | 1,12 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 6 | 430 | 308 | 0,0 | 69,6 | 97,0 | 1,39 | |
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 5 | 6 | 430 | 335 | 0,0 | 644,7 | 706,3 | 1,10 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 6 | 601 | 0,0 | 13 311,1 | 15 333,5 | 1,15 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 6 | 601 | 600 | 0,0 | 809,7 | 1 039,2 | 1,28 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 6 | 601 | 601 | 0,0 | 8 470,6 | 9 919,6 | 1,17 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 6 | 601 | 602 | 0,0 | 2 168,6 | 2 158,9 | 1,00 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 6 | 601 | 603 | 0,0 | 733,0 | 752,4 | 1,03 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 6 | 601 | 604 | 0,0 | 425,0 | 687,4 | 1,62 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 6 | 601 | 605 | 0,0 | 288,0 | 303,6 | 1,05 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 6 | 601 | 606 | 0,0 | 416,2 | 472,4 | 1,14 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 6 | 602 | 0,0 | 5 233,7 | 5 889,3 | 1,13 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 6 | 602 | 607 | 0,0 | 1 695,3 | 1 717,2 | 1,01 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 6 | 602 | 608 | 0,0 | 56,1 | 265,9 | 4,74 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 6 | 602 | 609 | 0,0 | 978,5 | 1 060,9 | 1,08 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 6 | 602 | 610 | 0,0 | 204,9 | 207,5 | 1,01 | |
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 5 | 6 | 602 | 612 | 0,0 | 43,2 | 49,5 | 1,14 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 6 | 602 | 613 | 0,0 | 16,8 | 16,8 | 1,00 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 6 | 602 | 615 | 0,0 | 2 239,0 | 2 571,5 | 1,15 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 6 | 606 | 0,0 | 1 298,1 | 1 465,5 | 1,13 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 6 | 606 | 633 | 0,0 | 1 298,1 | 1 465,5 | 1,13 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 6 | 607 | 0,0 | 167,8 | 200,2 | 1,19 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 6 | 607 | 634 | 0,0 | 129,5 | 155,9 | 1,20 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 6 | 607 | 635 | 0,0 | 38,3 | 44,3 | 1,16 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 5 | 6 | 651 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,98 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 6 | 651 | 397 | 0,0 | 2,4 | 2,4 | 0,98 | |
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту" на 2004 - 2007 годы | 5 | 6 | 683 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | |||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 6 | 683 | 615 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | ||
Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту | 5 | 6 | 683 | 647 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | ||
Таможенные органы | 5 | 7 | 10 298,8 | 12 406,6 | 13 983,5 | 1,20 | 1,13 | ||
Центральный аппарат | 5 | 7 | 37 | 0,0 | 269,8 | 302,7 | 1,12 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 7 | 37 | 27 | 0,0 | 269,8 | 302,7 | 1,12 | |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 7 | 430 | 0,0 | 445,8 | 574,3 | 1,29 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 7 | 430 | 308 | 0,0 | 40,4 | 53,5 | 1,32 | |
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 5 | 7 | 430 | 335 | 0,0 | 405,4 | 520,8 | 1,28 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 7 | 601 | 0,0 | 6 954,7 | 8 269,9 | 1,19 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 7 | 601 | 600 | 0,0 | 441,6 | 5 051,9 | 11,44 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 7 | 601 | 601 | 0,0 | 5 595,1 | 2 274,3 | 0,41 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 7 | 601 | 602 | 0,0 | 143,1 | 141,5 | 0,99 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 7 | 601 | 603 | 0,0 | 277,8 | 303,6 | 1,09 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 7 | 601 | 604 | 0,0 | 89,3 | 88,5 | 0,99 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 7 | 601 | 605 | 0,0 | 179,8 | 121,0 | 0,67 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 7 | 601 | 606 | 0,0 | 227,8 | 289,1 | 1,27 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 7 | 602 | 0,0 | 4 432,0 | 4 463,2 | 1,01 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 7 | 602 | 607 | 0,0 | 245,1 | 246,0 | 1,00 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 7 | 602 | 608 | 0,0 | 176,2 | 188,9 | 1,07 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 7 | 602 | 609 | 0,0 | 85,7 | 115,2 | 1,34 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 7 | 602 | 610 | 0,0 | 551,6 | 631,9 | 1,15 | |
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 5 | 7 | 602 | 612 | 0,0 | 96,3 | 96,3 | 1,00 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 7 | 602 | 613 | 0,0 | 31,9 | 29,3 | 0,92 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 7 | 602 | 615 | 0,0 | 3 245,3 | 3 155,7 | 0,97 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 7 | 606 | 0,0 | 280,6 | 338,7 | 1,21 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 7 | 606 | 633 | 0,0 | 280,6 | 338,7 | 1,21 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 7 | 607 | 0,0 | 23,8 | 34,7 | 1,46 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 7 | 607 | 634 | 0,0 | 21,7 | 33,2 | 1,53 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 7 | 607 | 635 | 0,0 | 2,1 | 1,5 | 0,72 | |
Органы прокуратуры | 5 | 8 | 9 396,7 | 11 840,0 | 14 545,8 | 1,26 | 1,23 | ||
Содержание Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей | 5 | 8 | 209 | 0,0 | 5,3 | 6,5 | 1,21 | ||
Денежное содержание Генерального прокурора Российской Федерации | 5 | 8 | 209 | 150 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,31 | |
Денежное содержание заместителей Генерального прокурора Российской Федерации | 5 | 8 | 209 | 151 | 0,0 | 4,9 | 5,9 | 1,20 | |
Обеспечение деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации | 5 | 8 | 210 | 0,0 | 517,8 | 703,1 | 1,36 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 8 | 210 | 27 | 0,0 | 301,4 | 423,3 | 1,40 | |
Расходы на содержание аппарата | 5 | 8 | 210 | 29 | 0,0 | 216,4 | 279,8 | 1,29 | |
Содержание органов прокуратуры Российской Федерации | 5 | 8 | 211 | 0,0 | 11 194,0 | 13 739,4 | 1,23 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 8 | 211 | 27 | 0,0 | 578,4 | 749,7 | 1,30 | |
Расходы на содержание аппарата | 5 | 8 | 211 | 29 | 0,0 | 3 166,0 | 3 175,5 | 1,00 | |
Денежное содержание прокуроров | 5 | 8 | 211 | 152 | 0,0 | 7 449,6 | 9 814,2 | 1,32 | |
Ведомственные расходы на образование | 5 | 8 | 400 | 0,0 | 15,2 | 46,3 | 3,04 | ||
Институты повышения квалификации | 5 | 8 | 400 | 269 | 0,0 | 15,2 | 46,3 | 3,04 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 8 | 601 | 0,0 | 56,1 | 0,0 | 0,00 | ||
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 5 | 8 | 601 | 642 | 0,0 | 56,1 | 0,0 | 0,00 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 8 | 606 | 0,0 | 51,5 | 50,5 | 0,98 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 8 | 606 | 633 | 0,0 | 51,5 | 50,5 | 0,98 | |
Государственная противопожарная служба | 5 | 9 | 7 058,9 | 0,0 | 0,0 | ||||
Органы юстиции | 5 | 10 | 3 968,0 | 7 235,2 | 8 328,9 | 1,82 | 1,15 | ||
Центральный аппарат | 5 | 10 | 37 | 0,0 | 508,1 | 430,4 | 0,85 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 10 | 37 | 27 | 0,0 | 92,2 | 103,3 | 1,12 | |
Расходы на содержание аппарата | 5 | 10 | 37 | 29 | 0,0 | 416,0 | 327,1 | 0,79 | |
Территориальные органы | 5 | 10 | 38 | 0,0 | 670,6 | 7 428,7 | 11,08 | ||
Денежное содержание аппарата | 5 | 10 | 38 | 27 | 0,0 | 387,9 | 4 559,4 | 11,75 | |
Расходы на содержание аппарата | 5 | 10 | 38 | 29 | 0,0 | 282,7 | 2 869,3 | 10,15 | |
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 5 | 10 | 39 | 0,0 | 0,9 | 6,1 | 6,77 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 10 | 39 | 397 | 0,0 | 0,9 | 6,1 | 6,77 | |
Содержание службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации | 5 | 10 | 61 | 0,0 | 5 688,0 | 0,0 | |||
Денежное содержание аппарата | 5 | 10 | 61 | 27 | 0,0 | 3 572,4 | 0,0 | ||
Расходы на содержание аппарата | 5 | 10 | 61 | 29 | 0,0 | 2 115,6 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 5 | 10 | 515 | 0,0 | 333,1 | 402,6 | 1,21 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 10 | 515 | 397 | 0,0 | 333,1 | 402,6 | 1,21 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 10 | 606 | 0,0 | 34,5 | 61,1 | 1,77 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 10 | 606 | 633 | 0,0 | 34,5 | 61,1 | 1,77 | |
Государственная фельдъегерская служба | 5 | 11 | 375,3 | 626,6 | 1 074,3 | 1,67 | 1,71 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 11 | 601 | 0,0 | 577,0 | 717,7 | 1,24 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 11 | 601 | 600 | 0,0 | 99,0 | 142,8 | 1,44 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 11 | 601 | 601 | 0,0 | 445,8 | 473,2 | 1,06 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 11 | 601 | 602 | 0,0 | 23,4 | 25,4 | 1,08 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 11 | 601 | 603 | 0,0 | 8,8 | 16,0 | 1,82 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 11 | 601 | 604 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | ||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 11 | 601 | 605 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | ||
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 11 | 601 | 606 | 0,0 | 0,0 | 36,1 | ||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 11 | 602 | 0,0 | 49,6 | 318,8 | 6,43 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 11 | 602 | 607 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | ||
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 11 | 602 | 609 | 0,0 | 49,6 | 228,2 | 4,60 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 11 | 602 | 610 | 0,0 | 0,0 | 17,6 | ||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 11 | 602 | 615 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | ||
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 5 | 11 | 603 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | |||
Автобронетанковая техника | 5 | 11 | 603 | 622 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
Стрелковое и холодное оружие | 5 | 11 | 603 | 624 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 11 | 603 | 625 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 5 | 11 | 603 | 626 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | ||
Другие боеприпасы | 5 | 11 | 603 | 628 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 11 | 603 | 629 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности | 5 | 11 | 604 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | |||
Стрелковое и холодное оружие | 5 | 11 | 604 | 624 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 11 | 604 | 625 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 5 | 11 | 604 | 626 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 11 | 604 | 629 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 11 | 607 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | |||
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 11 | 607 | 635 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | ||
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ | 5 | 12 | 0,0 | 0,0 | 6 981,1 | ||||
Центральный аппарат | 5 | 12 | 37 | 0,0 | 0,0 | 241,5 | |||
Денежное содержание аппарата | 5 | 12 | 37 | 27 | 0,0 | 0,0 | 241,5 | ||
Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 12 | 430 | 0,0 | 0,0 | 245,2 | |||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 12 | 430 | 308 | 0,0 | 0,0 | 160,0 | ||
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 5 | 12 | 430 | 335 | 0,0 | 0,0 | 85,2 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 12 | 601 | 0,0 | 0,0 | 5 037,0 | |||
Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 12 | 601 | 600 | 0,0 | 0,0 | 687,3 | ||
Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 12 | 601 | 601 | 0,0 | 0,0 | 3 627,5 | ||
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 12 | 601 | 602 | 0,0 | 0,0 | 231,4 | ||
Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 12 | 601 | 603 | 0,0 | 0,0 | 109,3 | ||
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 12 | 601 | 604 | 0,0 | 0,0 | 76,5 | ||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 12 | 601 | 605 | 0,0 | 0,0 | 95,0 | ||
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 12 | 601 | 606 | 0,0 | 0,0 | 209,8 | ||
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 12 | 602 | 0,0 | 0,0 | 1 060,1 | |||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 12 | 602 | 607 | 0,0 | 0,0 | 155,9 | ||
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 12 | 602 | 608 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | ||
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 12 | 602 | 609 | 0,0 | 0,0 | 59,5 | ||
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 12 | 602 | 610 | 0,0 | 0,0 | 116,4 | ||
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 12 | 602 | 613 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | ||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 12 | 602 | 615 | 0,0 | 0,0 | 719,1 | ||
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 5 | 12 | 603 | 0,0 | 0,0 | 144,2 | |||
Автобронетанковая техника | 5 | 12 | 603 | 622 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | ||
Стрелковое и холодное оружие | 5 | 12 | 603 | 624 | 0,0 | 0,0 | 7,0 | ||
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 5 | 12 | 603 | 625 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | ||
Другие боеприпасы | 5 | 12 | 603 | 628 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 12 | 603 | 629 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | ||
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 12 | 606 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | |||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 12 | 606 | 633 | 0,0 | 0,0 | 55,1 | ||
Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 12 | 607 | 0,0 | 0,0 | 57,6 | |||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 12 | 607 | 634 | 0,0 | 0,0 | 52,0 | ||
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 12 | 607 | 635 | 0,0 | 0,0 | 5,6 | ||
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 5 | 12 | 651 | 0,0 | 0,0 | 140,5 | |||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 5 | 12 | 651 | 187 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 12 | 651 | 629 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | ||
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 6 | 31 055,8 | 40 206,0 | 46 200,0 | 1,29 | 1,15 | |||
Фундаментальные исследования | 6 | 1 | 16 301,5 | 19 852,0 | 23 407,2 | 1,22 | 1,18 | ||
Проведение фундаментальных исследований | 6 | 1 | 270 | 10 444,0 | 14 365,1 | 16 977,5 | 1,38 | 1,18 | |
Развитие кадрового потенциала научно-технической сферы | 6 | 1 | 270 | 180 | 157,1 | 369,8 | 400,0 | 2,35 | 1,08 |
Другие НИОКР | 6 | 1 | 270 | 216 | 9 968,6 | 13 633,1 | 16 170,6 | 1,37 | 1,19 |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 1 | 270 | 273 | 318,4 | 362,2 | 406,9 | 1,14 | 1,12 |
Государственная поддержка Российской академии сельскохозяйственных наук | 6 | 1 | 271 | 75,8 | 107,3 | 128,5 | 1,42 | 1,20 | |
Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 271 | 75 | 36,1 | 43,9 | 41,4 | 1,22 | 0,94 |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 271 | 183 | 39,7 | 63,5 | 87,1 | 1,60 | 1,37 |
Государственная поддержка Российской академии наук | 6 | 1 | 273 | 912,2 | 1 050,0 | 1 239,7 | 1,15 | 1,18 | |
Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 273 | 75 | 166,6 | 202,5 | 232,0 | 1,22 | 1,15 |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 273 | 183 | 667,0 | 748,7 | 887,7 | 1,12 | 1,19 |
Геолого-разведочные работы | 6 | 1 | 273 | 410 | 78,6 | 98,8 | 120,0 | 1,26 | 1,21 |
Государственная поддержка отделений Российской академии наук | 6 | 1 | 274 | 496,9 | 516,7 | 572,2 | 1,04 | 1,11 | |
Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 274 | 75 | 353,0 | 356,6 | 338,4 | 1,01 | 0,95 |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 274 | 183 | 109,9 | 123,0 | 189,0 | 1,12 | 1,54 |
Геолого-разведочные работы | 6 | 1 | 274 | 410 | 34,0 | 37,2 | 44,8 | 1,09 | 1,20 |
Государственная поддержка Российской академии медицинских наук | 6 | 1 | 275 | 912,0 | 1 120,5 | 1 272,3 | 1,23 | 1,14 | |
Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 275 | 75 | 2,0 | 2,3 | 2,8 | 1,13 | 1,20 |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 275 | 183 | 35,8 | 70,1 | 87,7 | 1,96 | 1,25 |
Другие НИОКР | 6 | 1 | 275 | 216 | 874,2 | 1 048,1 | 1 181,9 | 1,20 | 1,13 |
Государственная поддержка отделений Российской академии медицинских наук | 6 | 1 | 276 | 170,4 | 205,8 | 238,0 | 1,21 | 1,16 | |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 276 | 183 | 9,5 | 14,4 | 17,7 | 1,52 | 1,23 |
Другие НИОКР | 6 | 1 | 276 | 216 | 160,9 | 191,4 | 220,3 | 1,19 | 1,15 |
Государственная поддержка Российской академии образования | 6 | 1 | 278 | 33,8 | 56,4 | 63,3 | 1,67 | 1,12 | |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 278 | 183 | 33,8 | 56,4 | 63,3 | 1,67 | 1,12 |
Государственная поддержка Российской академии архитектуры и строительных наук | 6 | 1 | 279 | 11,9 | 27,0 | 28,6 | 2,27 | 1,06 | |
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 279 | 183 | 11,9 | 27,0 | 28,6 | 2,27 | 1,06 |
Государственная поддержка Российской академии художеств | 6 | 1 | 280 | 85,2 | 99,8 | 119,8 | 1,17 | 1,20 | |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 1 | 280 | 273 | 85,2 | 99,8 | 119,8 | 1,17 | 1,20 |
Расходы Российского фонда фундаментальных исследований | 6 | 1 | 286 | 1 732,7 | 1 963,8 | 2 356,6 | 1,13 | 1,20 | |
Расходы на содержание аппарата | 6 | 1 | 286 | 29 | 47,9 | 61,9 | 55,1 | 1,29 | 0,89 |
НИОКР | 6 | 1 | 286 | 72 | 1 684,7 | 1 901,9 | 2 301,5 | 1,13 | 1,21 |
Расходы Российского гуманитарного научного фонда | 6 | 1 | 287 | 288,7 | 324,0 | 388,8 | 1,12 | 1,20 | |
Расходы на содержание аппарата | 6 | 1 | 287 | 29 | 13,3 | 15,5 | 23,0 | 1,17 | 1,49 |
НИОКР | 6 | 1 | 287 | 72 | 275,5 | 308,5 | 365,8 | 1,12 | 1,19 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 6 | 1 | 530 | 1 126,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 530 | 75 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) | 6 | 1 | 530 | 183 | 173,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие НИОКР | 6 | 1 | 530 | 216 | 915,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 1 | 530 | 273 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Геолого-разведочные работы | 6 | 1 | 530 | 410 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 6 | 1 | 464 | 0,0 | 2,6 | 3,0 | 1,15 | ||
Другие НИОКР | 6 | 1 | 464 | 216 | 0,0 | 2,6 | 3,0 | 1,15 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 6 | 1 | 651 | 6,1 | 8,0 | 13,3 | 1,31 | 1,67 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 1 | 651 | 187 | 6,1 | 8,0 | 13,3 | 1,31 | 1,67 |
Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы" | 6 | 1 | 667 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 1,00 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 1 | 667 | 187 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 1,00 | 1,10 |
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 6 | 2 | 14 754,4 | 20 354,0 | 22 792,8 | 1,38 | 1,12 | ||
Взносы в международные организации | 6 | 2 | 121 | 0,0 | 550,0 | 638,1 | 1,16 | ||
Взносы в международные организации | 6 | 2 | 121 | 53 | 0,0 | 550,0 | 638,1 | 1,16 | |
НИОКР | 6 | 2 | 281 | 7 358,4 | 9 157,8 | 10 690,5 | 1,24 | 1,17 | |
Создание компьютерных сетей связи и баз данных фундаментальной науки и образования | 6 | 2 | 281 | 181 | 181,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование приоритетных направлений науки и техники | 6 | 2 | 281 | 182 | 1 900,3 | 1 517,3 | 1 118,8 | 0,80 | 0,74 |
Развитие приборной базы научных организаций и высших учебных заведений | 6 | 2 | 281 | 184 | 162,1 | 706,3 | 830,0 | 4,36 | 1,18 |
Содержание уникальных стендов и установок научных организаций | 6 | 2 | 281 | 185 | 142,3 | 345,0 | 400,0 | 2,42 | 1,16 |
Гранты молодым ученым | 6 | 2 | 281 | 188 | 0,0 | 91,7 | 171,5 | 1,87 | |
Государственная поддержка центров коллективного пользования | 6 | 2 | 281 | 189 | 0,0 | 150,0 | 200,0 | 1,33 | |
Финансирование научного сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения | 6 | 2 | 281 | 190 | 0,0 | 1 260,1 | 2 000,0 | 1,59 | |
Другие НИОКР | 6 | 2 | 281 | 216 | 4 691,2 | 4 840,5 | 5 697,5 | 1,03 | 1,18 |
Развитие новых направлений элементной базы информационных технологий | 6 | 2 | 281 | 231 | 56,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 2 | 281 | 273 | 30,2 | 31,8 | 37,6 | 1,05 | 1,18 |
Развитие новых направлений биотехнологии и обеспечение биологической безопасности | 6 | 2 | 281 | 813 | 106,2 | 110,0 | 120,0 | 1,04 | 1,09 |
Вакцины нового поколения и медицинские диагностические системы будущего | 6 | 2 | 281 | 814 | 88,3 | 105,0 | 115,0 | 1,19 | 1,10 |
Расходы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере | 6 | 2 | 288 | 432,5 | 491,0 | 589,1 | 1,14 | 1,20 | |
Расходы на содержание аппарата | 6 | 2 | 288 | 29 | 19,5 | 21,3 | 29,9 | 1,09 | 1,41 |
Другие НИОКР | 6 | 2 | 288 | 216 | 413,0 | 469,7 | 559,2 | 1,14 | 1,19 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 6 | 1 | 530 | 104,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Фининсирование приоритетных направлений науки и техники | 6 | 1 | 530 | 182 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 1 | 530 | 187 | 10,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие НИОКР | 6 | 1 | 530 | 216 | 91,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасности жизнедеятельности и рационального природопользования" | 6 | 1 | 530 | 794 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 6 | 2 | 630 | 25,0 | 28,0 | 30,8 | 1,12 | 1,10 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 6 | 2 | 630 | 701 | 3,0 | 3,4 | 3,7 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 6 | 2 | 630 | 702 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Единая система организации воздушного движения" | 6 | 2 | 630 | 703 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 6 | 2 | 630 | 704 | 5,5 | 6,2 | 6,8 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" | 6 | 2 | 630 | 705 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Внутренние водные пути" | 6 | 2 | 630 | 706 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма " Реформирование пассажирского транспорта общего пользования" | 6 | 2 | 630 | 707 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 6 | 2 | 630 | 708 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Информатизация" | 6 | 2 | 630 | 709 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Международные транспортные коридоры" | 6 | 2 | 630 | 710 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 1,12 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 6 | 2 | 631 | 23,1 | 25,0 | 27,5 | 1,08 | 1,10 | |
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 6 | 2 | 631 | 711 | 7,0 | 8,1 | 9,7 | 1,16 | 1,20 |
Подпрограмма "Кинематография России" | 6 | 2 | 631 | 712 | 12,6 | 13,2 | 13,7 | 1,05 | 1,04 |
Подпрограмма "Архивы России" | 6 | 2 | 631 | 713 | 3,5 | 3,7 | 4,1 | 1,06 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 6 | 2 | 633 | 6,6 | 7,8 | 8,6 | 1,19 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 633 | 187 | 6,6 | 7,8 | 8,6 | 1,19 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 6 | 2 | 634 | 123,1 | 149,8 | 167,8 | 1,22 | 1,12 | |
Подпрограмма "Международно-правовые вопросы и их политический аспект" | 6 | 2 | 634 | 715 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 1,23 | 1,10 |
Подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" | 6 | 2 | 634 | 716 | 74,9 | 77,4 | 85,1 | 1,03 | 1,10 |
Подпрограмма "Создание технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана" | 6 | 2 | 634 | 719 | 2,0 | 4,0 | 4,4 | 2,02 | 1,10 |
Подпрограмма "Транспортные коммуникации России в Мировом океане" | 6 | 2 | 634 | 721 | 3,6 | 5,0 | 5,5 | 1,38 | 1,10 |
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" | 6 | 2 | 634 | 722 | 5,2 | 4,8 | 5,3 | 0,92 | 1,10 |
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 6 | 2 | 634 | 723 | 9,1 | 14,2 | 15,6 | 1,56 | 1,10 |
Подпрограмма "Создание Единой системы информации об обстановке в Мировом океане" | 6 | 2 | 634 | 724 | 15,4 | 20,7 | 22,8 | 1,34 | 1,10 |
Мероприятия государственного заказчика-координатора | 6 | 2 | 634 | 725 | 11,6 | 22,1 | 27,3 | 1,91 | 1,24 |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы | 6 | 2 | 635 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 0,78 | 1,00 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 635 | 187 | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 0,78 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" | 6 | 2 | 636 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 0,94 | 1,07 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 636 | 187 | 7,8 | 7,3 | 7,8 | 0,94 | 1,07 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 6 | 2 | 638 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,67 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 638 | 187 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 1,67 | |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 6 | 2 | 640 | 9,5 | 20,2 | 15,8 | 2,14 | 0,78 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 6 | 2 | 640 | 726 | 4,1 | 4,8 | 3,2 | 1,19 | 0,67 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 6 | 2 | 640 | 727 | 1,5 | 3,4 | 3,0 | 2,22 | 0,88 |
Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001-2002 годы) | 6 | 2 | 640 | 728 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 6 | 2 | 640 | 729 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 6 | 2 | 640 | 730 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Президентская программа "Одаренные дети" (2001-2002 годы) | 6 | 2 | 640 | 731 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 6 | 2 | 640 | 820 | 0,0 | 12,0 | 9,6 | 0,80 | |
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" | 6 | 2 | 641 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 1,07 | 1,10 | |
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" | 6 | 2 | 641 | 736 | 7,5 | 8,0 | 8,8 | 1,07 | 1,10 |
Федеральная программа развития образования | 6 | 2 | 642 | 50,0 | 56,0 | 61,6 | 1,12 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 642 | 187 | 50,0 | 56,0 | 61,6 | 1,12 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2002 - 2005 годы | 6 | 2 | 643 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,12 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 643 | 187 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,12 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001 - 2005 годы)" | 6 | 2 | 644 | 25,0 | 25,0 | 27,3 | 1,00 | 1,09 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 644 | 187 | 25,0 | 25,0 | 27,3 | 1,00 | 1,09 |
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" | 6 | 2 | 647 | 0,0 | 1,0 | 30,0 | 30,00 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 647 | 187 | 0,0 | 1,0 | 30,0 | 30,00 | |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" | 6 | 2 | 648 | 91,6 | 101,2 | 111,3 | 1,10 | 1,10 | |
Подпрограмма "Леса" | 6 | 2 | 648 | 784 | 8,8 | 10,1 | 11,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 6 | 2 | 648 | 785 | 5,1 | 5,8 | 6,4 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 6 | 2 | 648 | 787 | 2,5 | 2,8 | 3,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Отходы" | 6 | 2 | 648 | 788 | 9,0 | 10,3 | 11,3 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 6 | 2 | 648 | 789 | 3,5 | 4,0 | 4,4 | 1,13 | 1,10 |
Подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" | 6 | 2 | 648 | 790 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 1,15 | 1,10 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 6 | 2 | 648 | 791 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 1,20 | 1,10 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 6 | 2 | 648 | 792 | 18,0 | 20,5 | 22,6 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования" | 6 | 2 | 648 | 794 | 37,3 | 39,2 | 43,1 | 1,05 | 1,10 |
Подпрограмма "Прогрессивные технологии картографо-геодезического обеспечения" | 6 | 2 | 648 | 795 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 1,12 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 6 | 2 | 649 | 19,6 | 22,4 | 24,6 | 1,14 | 1,10 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 6 | 2 | 649 | 737 | 11,8 | 13,4 | 14,8 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 6 | 2 | 649 | 739 | 3,7 | 4,3 | 4,7 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 6 | 2 | 649 | 740 | 4,1 | 4,7 | 5,2 | 1,14 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | 6 | 2 | 650 | 19,6 | 22,4 | 16,5 | 1,14 | 0,73 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 650 | 187 | 19,6 | 22,4 | 16,5 | 1,14 | 0,73 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 6 | 2 | 651 | 13,8 | 15,7 | 16,5 | 1,14 | 1,05 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 651 | 187 | 13,8 | 15,7 | 16,5 | 1,14 | 1,05 |
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000 - 2006 годы | 6 | 2 | 653 | 81,0 | 95,2 | 104,7 | 1,18 | 1,10 | |
Подпрограмма "Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение" | 6 | 2 | 653 | 762 | 16,2 | 21,2 | 23,3 | 1,31 | 1,10 |
Подпрограмма "Безопасность атомной промышленности России" | 6 | 2 | 653 | 763 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Безопасность атомных электростанций и исследовательских ядерных установок" | 6 | 2 | 653 | 764 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Атомные электростанции и ядерные энергетические установки нового поколения с повышенной безопасностью" | 6 | 2 | 653 | 765 | 4,5 | 5,2 | 5,7 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" | 6 | 2 | 653 | 766 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Организация системы государственного учета и контроля ядерных материалов и системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" | 6 | 2 | 653 | 767 | 1,7 | 1,9 | 2,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Ядерная и радиационная безопасность на предприятиях судостроительной промышленности" | 6 | 2 | 653 | 768 | 10,4 | 11,9 | 13,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Защита населения и территорий от последствий возможных радиационных аварий" | 6 | 2 | 653 | 769 | 4,8 | 5,6 | 6,2 | 1,16 | 1,10 |
Подпрограмма "Методическое обеспечение деятельности по защите населения и реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению" | 6 | 2 | 653 | 770 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,12 | 1,10 |
Подпрограмма "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" | 6 | 2 | 653 | 771 | 5,2 | 5,9 | 6,5 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Снижение уровня облучения населения и техногенного загрязнения окружающей среды природными радионуклидами" | 6 | 2 | 653 | 772 | 2,8 | 3,1 | 3,4 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Организация единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан и состояние здоровья групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" | 6 | 2 | 653 | 773 | 1,9 | 2,1 | 2,3 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания и охраны труда работников, подверженных облучению на производстве" | 6 | 2 | 653 | 774 | 4,0 | 4,6 | 5,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания лиц из групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" | 6 | 2 | 653 | 775 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Оказание специализированной медицинской помощи при ликвидации последствий радиационных аварий" | 6 | 2 | 653 | 776 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Средства и методы исследований и анализа воздействия ядерно и радиационно опасных объектов на природную среду и человека" | 6 | 2 | 653 | 777 | 4,4 | 5,0 | 5,5 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Методы анализа и обоснования безопасности ядерно и радиационно опасных объектов" | 6 | 2 | 653 | 778 | 9,8 | 11,2 | 12,3 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Стратегия обеспечения ядерной и радиационной безопасности России" | 6 | 2 | 653 | 779 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Разработка федеральных норм и правил по ядерной безопасности и радиационной безопасности (технические аспекты)" | 6 | 2 | 653 | 780 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 1,16 | 1,10 |
Подпрограмма "Разработка федеральных норм и правил по радиационной безопасности (санитарно-гигиенические аспекты)" | 6 | 2 | 653 | 781 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,12 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" | 6 | 2 | 654 | 40,0 | 18,0 | 19,8 | 0,45 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 654 | 187 | 40,0 | 18,0 | 19,8 | 0,45 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 6 | 2 | 655 | 4,6 | 4,7 | 4,7 | 1,03 | 1,00 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 655 | 187 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 6 | 2 | 655 | 797 | 0,0 | 1,9 | 1,9 | 1,00 | |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" | 6 | 2 | 655 | 798 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,00 | |
Подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 6 | 2 | 655 | 799 | 0,0 | 1,4 | 1,4 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) | 6 | 2 | 656 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 1,15 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 656 | 187 | 4,9 | 5,6 | 6,2 | 1,15 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" | 6 | 2 | 657 | 15,0 | 16,8 | 18,5 | 1,12 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 657 | 187 | 15,0 | 16,8 | 18,5 | 1,12 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" | 6 | 2 | 658 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,10 | ||
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" | 6 | 2 | 658 | 744 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 1,10 | |
Федеральная целевая программа "Международный термоядерный реактор ИТЭР" на 2002 - 2005 годы | 6 | 2 | 659 | 54,0 | 61,6 | 67,8 | 1,14 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 659 | 187 | 54,0 | 61,6 | 67,8 | 1,14 | 1,10 |
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы | 6 | 2 | 660 | 0,0 | 2 228,7 | 2 751,6 | 1,23 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 660 | 187 | 0,0 | 728,7 | 1 101,6 | 1,51 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Федеральной космической программы России на 2001 - 2005 годы по международной космической станции | 6 | 2 | 660 | 191 | 0,0 | 1 500,0 | 1 650,0 | 1,10 | |
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | 6 | 2 | 661 | 0,0 | 1,0 | 7,8 | 7,80 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 661 | 187 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | ||
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | 6 | 2 | 661 | 812 | 0,0 | 1,0 | 5,8 | 5,80 | |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | 6 | 2 | 663 | 965,6 | 1 210,0 | 1 680,0 | 1,25 | 1,39 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 663 | 187 | 965,6 | 1 210,0 | 1 680,0 | 1,25 | 1,39 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 6 | 2 | 664 | 2 606,5 | 2 982,0 | 2 460,2 | 1,14 | 0,83 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 664 | 187 | 2 606,5 | 2 982,0 | 2 460,2 | 1,14 | 0,83 |
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" | 6 | 2 | 665 | 455,0 | 555,0 | 534,0 | 1,22 | 0,96 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 665 | 187 | 455,0 | 555,0 | 534,0 | 1,22 | 0,96 |
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы | 6 | 2 | 666 | 1 794,3 | 2 019,0 | 2 155,9 | 1,13 | 1,07 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 666 | 187 | 1 792,4 | 2 019,0 | 2 145,2 | 1,13 | 1,06 |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 6 | 2 | 666 | 650 | 1,9 | 0,0 | 10,7 | 0,00 | |
Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы" | 6 | 2 | 667 | 169,3 | 170,0 | 187,5 | 1,00 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 667 | 187 | 166,7 | 167,4 | 184,6 | 1,00 | 1,10 |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 6 | 2 | 667 | 650 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 1,03 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" | 6 | 2 | 668 | 49,0 | 54,9 | 23,0 | 1,12 | 0,42 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 668 | 187 | 49,0 | 54,9 | 23,0 | 1,12 | 0,42 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 6 | 2 | 669 | 55,0 | 62,7 | 69,0 | 1,14 | 1,10 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 6 | 2 | 669 | 809 | 25,1 | 28,7 | 31,5 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Безопасность и развитие атомной энергетики" | 6 | 2 | 669 | 810 | 21,6 | 24,6 | 27,1 | 1,14 | 1,10 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 6 | 2 | 669 | 811 | 8,2 | 9,4 | 10,3 | 1,14 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" | 6 | 2 | 670 | 96,3 | 130,0 | 132,6 | 1,35 | 1,02 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 670 | 187 | 96,3 | 130,0 | 132,6 | 1,35 | 1,02 |
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 6 | 2 | 671 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 1,14 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 671 | 187 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 1,14 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 6 | 2 | 672 | 5,4 | 6,0 | 5,0 | 1,11 | 0,83 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 672 | 187 | 5,4 | 6,0 | 5,0 | 1,11 | 0,83 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы) " | 6 | 2 | 673 | 9,0 | 10,8 | 11,8 | 1,19 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 673 | 187 | 9,0 | 10,8 | 11,8 | 1,19 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 6 | 2 | 674 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 1,14 | 1,10 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 674 | 187 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | 1,14 | 1,10 |
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" | 6 | 2 | 677 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 1,05 | 1,05 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 677 | 187 | 20,9 | 22,0 | 23,0 | 1,05 | 1,05 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 6 | 2 | 680 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | |||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 680 | 187 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | ||
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 7 | 105 470,1 | 64 356,3 | 66 598,1 | 0,61 | 1,03 | |||
Топливно-энергетический комплекс | 7 | 1 | 7 697,7 | 7 050,0 | 6 603,5 | 0,92 | 0,94 | ||
Государственная поддержка угольной отрасли | 7 | 1 | 300 | 7 297,7 | 6 650,0 | 6 203,5 | 0,91 | 0,93 | |
Технические работы по ликвидации особо убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов | 7 | 1 | 300 | 420 | 2 038,4 | 2 463,0 | 2 648,5 | 1,21 | 1,08 |
Hаучно-техническое и проектное обеспечение реструктуризации угольной промышленности | 7 | 1 | 300 | 421 | 54,0 | 57,0 | 75,0 | 1,06 | 1,32 |
Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности | 7 | 1 | 300 | 422 | 1 743,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,57 | 1,00 |
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 7 | 1 | 300 | 423 | 1 086,6 | 1 100,0 | 800,0 | 1,01 | 0,73 |
Формирование и использование централизованного резервного фонда социальной поддержки работников ликвидируемых угольных шахт и разрезов | 7 | 1 | 300 | 425 | 173,2 | 130,0 | 100,0 | 0,75 | 0,77 |
Предоставление организациям угольной промышленности инвестиций и средств на разработку научно-технических программ | 7 | 1 | 300 | 426 | 440,8 | 150,0 | 130,0 | 0,34 | 0,87 |
Расходы на управление угольной отраслью | 7 | 1 | 300 | 429 | 126,5 | 130,0 | 150,0 | 1,03 | 1,15 |
Формирование и использование централизованного резервного фонда реструктуризации угольной промышленности | 7 | 1 | 300 | 430 | 227,9 | 200,0 | 150,0 | 0,88 | 0,75 |
Мероприятия по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли | 7 | 1 | 300 | 431 | 628,9 | 970,0 | 750,0 | 1,54 | 0,77 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 1 | 300 | 463 | 777,6 | 450,0 | 400,0 | 0,58 | 0,89 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 7 | 1 | 515 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 | 1,00 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 1 | 515 | 463 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 | 1,00 |
Конверсия оборонной промышленности | 7 | 4 | 250,0 | 250,0 | 230,0 | 1,00 | 0,92 | ||
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" | 7 | 4 | 665 | 250,0 | 250,0 | 230,0 | 1,00 | 0,92 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 4 | 665 | 397 | 250,0 | 250,0 | 230,0 | 1,00 | 0,92 |
Другие отрасли промышленности | 7 | 5 | 243,9 | 457,0 | 538,3 | 1,87 | 1,18 | ||
Государственная поддержка отраслей промышленности | 7 | 5 | 302 | 209,0 | 318,2 | 256,0 | 1,52 | 0,80 | |
Целевые субсидии и субвенции | 7 | 5 | 302 | 290 | 159,0 | 178,2 | 196,0 | 1,12 | 1,10 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 5 | 302 | 463 | 50,0 | 140,0 | 60,0 | 2,80 | 0,43 |
Государственная поддержка народных художественных промыслов | 7 | 5 | 309 | 16,9 | 21,0 | 25,0 | 1,24 | 1,19 | |
Целевые субсидии и субвенции | 7 | 5 | 309 | 290 | 16,9 | 21,0 | 25,0 | 1,24 | 1,19 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 7 | 5 | 662 | 18,0 | 18,0 | 20,0 | 1,00 | 1,11 | |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | 7 | 5 | 662 | 747 | 15,3 | 15,0 | 16,0 | 0,98 | 1,07 |
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" | 7 | 5 | 662 | 748 | 2,7 | 3,0 | 4,0 | 1,11 | 1,33 |
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | 7 | 5 | 663 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 5 | 663 | 397 | 0,0 | 0,0 | 60,8 | ||
Строительство, архитектура | 7 | 7 | 89 666,1 | 48 379,7 | 51 111,5 | 0,54 | 1,06 | ||
Государственные капитальные вложения | 7 | 7 | 313 | 6 445,8 | 6 656,9 | 4 719,9 | 1,03 | 0,71 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 313 | 198 | 5 882,8 | 6 656,9 | 4 719,9 | 1,13 | 0,71 |
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 7 | 7 | 313 | 801 | 562,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная поддержка строительства | 7 | 7 | 314 | 3,4 | 0,0 | 10,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 7 | 314 | 397 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | ||
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 7 | 7 | 314 | 801 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам | 7 | 7 | 315 | 12 032,5 | 15 008,6 | 16 278,5 | 1,25 | 1,08 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 315 | 198 | 11 621,8 | 15 008,6 | 16 278,5 | 1,29 | 1,08 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 7 | 7 | 315 | 462 | 299,9 | 0,0 | 0,0 | ||
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 7 | 7 | 315 | 801 | 110,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" | 7 | 7 | 337 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 7 | 337 | 397 | 650,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 7 | 7 | 515 | 42 117,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 7 | 515 | 397 | 42 117,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 7 | 515 | 463 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 7 | 7 | 315 | 801 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 7 | 7 | 530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 530 | 198 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 7 | 7 | 630 | 2 435,4 | 2 774,0 | 4 204,7 | 1,14 | 1,52 | |
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" | 7 | 7 | 630 | 700 | 0,0 | 15,0 | 57,0 | 3,80 | |
Подпрограмма "Гражданская авиация" | 7 | 7 | 630 | 702 | 1 040,5 | 854,0 | 977,8 | 0,82 | 1,14 |
Подпрограмма "Морской транспорт" | 7 | 7 | 630 | 704 | 888,6 | 1 300,0 | 2 364,0 | 1,46 | 1,82 |
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" | 7 | 7 | 630 | 705 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | ||
Подпрограмма "Внутренние водные пути" | 7 | 7 | 630 | 706 | 476,2 | 585,0 | 752,9 | 1,23 | 1,29 |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 7 | 7 | 630 | 708 | 30,0 | 20,0 | 50,0 | 0,67 | 2,50 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 7 | 7 | 631 | 1 631,3 | 1 643,2 | 2 312,1 | 1,01 | 1,41 | |
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 7 | 7 | 631 | 711 | 1 500,9 | 1 386,2 | 1 713,1 | 0,92 | 1,24 |
Подпрограмма "Кинематография России" | 7 | 7 | 631 | 712 | 55,7 | 93,5 | 114,0 | 1,68 | 1,22 |
Подпрограмма "Архивы России" | 7 | 7 | 631 | 713 | 43,7 | 155,0 | 485,0 | 3,55 | 3,13 |
Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002 - 2005 годы)" | 7 | 7 | 631 | 714 | 31,0 | 8,5 | 0,0 | 0,27 | 0,00 |
Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы | 7 | 7 | 632 | 1 448,5 | 76,0 | 676,0 | 0,05 | 8,89 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 632 | 198 | 1 448,5 | 76,0 | 676,0 | 0,05 | 8,89 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 7 | 7 | 633 | 8 713,6 | 7 531,0 | 8 794,1 | 0,86 | 1,17 | |
Президентская программа "Государственные жилищные сертификаты" | 7 | 7 | 633 | 758 | 6 314,7 | 5 435,0 | 6 805,7 | 0,86 | 1,25 |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 7 | 7 | 633 | 760 | 1 584,3 | 1 439,6 | 1 738,4 | 0,91 | 1,21 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" | 7 | 7 | 633 | 782 | 814,6 | 656,4 | 250,0 | 0,81 | 0,38 |
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 7 | 7 | 634 | 27,2 | 75,0 | 282,3 | 2,76 | 3,76 | |
Подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" | 7 | 7 | 634 | 720 | 0,0 | 25,0 | 29,3 | 1,17 | |
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" | 7 | 7 | 634 | 723 | 18,9 | 40,0 | 44,0 | 2,11 | 1,10 |
Подпрограмма "Создание Единой системы информации об обстановке в Мироваом океане" | 7 | 7 | 634 | 724 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Мероприятия государственного заказчика-координатора | 7 | 7 | 634 | 725 | 0,0 | 0,0 | 191,5 | ||
Подпрограмма "Создание высокотехнологичных установок, машин и оборудования для морской добычи нефти, газа и освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики на 2003 - 2012 годы" | 7 | 7 | 634 | 815 | 0,0 | 10,0 | 17,5 | 1,75 | |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы | 7 | 7 | 635 | 21,5 | 2,0 | 6,6 | 0,09 | 3,30 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 635 | 198 | 21,5 | 2,0 | 6,6 | 0,09 | 3,30 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" | 7 | 7 | 636 | 82,5 | 77,0 | 103,6 | 0,93 | 1,35 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 636 | 198 | 82,5 | 77,0 | 103,6 | 0,93 | 1,35 |
Федеральная целевая програма "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 7 | 7 | 638 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 638 | 198 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа создания и развития информационно- телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти на 2001 - 2007 годы | 7 | 7 | 639 | 118,0 | 90,0 | 0,0 | 0,76 | 0,00 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 639 | 198 | 118,0 | 90,0 | 0,0 | 0,76 | 0,00 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 7 | 7 | 640 | 82,4 | 79,5 | 99,2 | 0,96 | 1,25 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 7 | 7 | 640 | 726 | 26,0 | 13,0 | 13,0 | 0,50 | 1,00 |
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 7 | 7 | 640 | 729 | 17,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 7 | 7 | 640 | 730 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Развитие всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан" (2001-2002 годы0" | 7 | 7 | 640 | 735 | 35,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 7 | 7 | 640 | 820 | 0,0 | 66,5 | 86,2 | 1,30 | |
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" | 7 | 7 | 641 | 42,7 | 91,3 | 345,0 | 2,14 | 3,78 | |
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" | 7 | 7 | 641 | 736 | 42,7 | 91,3 | 345,0 | 2,14 | 3,78 |
Федеральная программа развития образования | 7 | 7 | 642 | 912,7 | 1 624,1 | 1 189,2 | 1,78 | 0,73 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 642 | 198 | 912,7 | 1 624,1 | 1 189,2 | 1,78 | 0,73 |
Федеральная целевая программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002 - 2006 годы" | 7 | 7 | 645 | 327,5 | 410,0 | 418,9 | 1,25 | 1,02 | |
Подпрограмма "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений на 2002 - 2006 годы" | 7 | 7 | 645 | 802 | 306,3 | 389,0 | 397,9 | 1,27 | 1,02 |
Подпрограмма "Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных на 2002 - 2006 годы" | 7 | 7 | 645 | 803 | 21,2 | 21,0 | 21,0 | 0,99 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы | 7 | 7 | 646 | 1 961,8 | 1 519,4 | 1 496,4 | 0,77 | 0,98 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 646 | 198 | 1 961,8 | 1 519,4 | 1 496,4 | 0,77 | 0,98 |
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" | 7 | 7 | 647 | 250,0 | 368,0 | 368,0 | 1,47 | 1,00 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 647 | 198 | 250,0 | 368,0 | 368,0 | 1,47 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" | 7 | 7 | 648 | 705,6 | 317,5 | 505,3 | 0,45 | 1,59 | |
Подпрограмма "Леса" | 7 | 7 | 648 | 784 | 91,3 | 70,0 | 159,5 | 0,77 | 2,28 |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 7 | 7 | 648 | 785 | 147,6 | 72,6 | 72,3 | 0,49 | 1,00 |
Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура" | 7 | 7 | 648 | 786 | 300,2 | 14,3 | 120,7 | 0,05 | 8,44 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 7 | 7 | 648 | 787 | 8,0 | 12,0 | 9,7 | 1,50 | 0,81 |
Подпрограмма "Отходы" | 7 | 7 | 648 | 788 | 5,5 | 12,5 | 13,8 | 2,27 | 1,11 |
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" | 7 | 7 | 648 | 789 | 16,4 | 14,7 | 12,5 | 0,90 | 0,85 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 7 | 7 | 648 | 791 | 10,3 | 4,9 | 7,6 | 0,48 | 1,54 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 7 | 7 | 648 | 792 | 89,7 | 83,1 | 80,8 | 0,93 | 0,97 |
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования" | 7 | 7 | 648 | 794 | 20,9 | 21,4 | 18,2 | 1,03 | 0,85 |
Подпрограмма "Прогрессивные технологии картографо-геодезического обеспечения" | 7 | 7 | 648 | 795 | 15,8 | 12,0 | 10,2 | 0,76 | 0,85 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 7 | 7 | 649 | 97,3 | 197,7 | 234,7 | 2,03 | 1,19 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 7 | 7 | 649 | 737 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 0,00 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 7 | 7 | 649 | 738 | 79,7 | 121,6 | 105,0 | 1,53 | 0,86 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 7 | 7 | 649 | 739 | 0,0 | 23,0 | 42,3 | 1,84 | |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 7 | 7 | 649 | 796 | 17,6 | 30,7 | 81,5 | 1,74 | 2,65 |
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" | 7 | 7 | 649 | 804 | 0,0 | 4,4 | 5,9 | 1,33 | |
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000 - 2006 годы | 7 | 7 | 653 | 44,7 | 35,0 | 29,8 | 0,78 | 0,85 | |
Подпрограмма "Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение" | 7 | 7 | 653 | 762 | 44,7 | 35,0 | 29,8 | 0,78 | 0,85 |
Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" | 7 | 7 | 654 | 164,0 | 228,0 | 8,0 | 1,39 | 0,04 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 654 | 198 | 164,0 | 228,0 | 8,0 | 1,39 | 0,04 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 7 | 7 | 655 | 40,9 | 25,8 | 11,7 | 0,63 | 0,45 | |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 7 | 7 | 655 | 797 | 34,7 | 13,9 | 0,0 | 0,40 | 0,00 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" | 7 | 7 | 655 | 798 | 6,1 | 11,9 | 11,7 | 1,94 | 0,98 |
Федеральная целевая программа"Сейсмобезопасность территории России" (2002- 2010 годы) | 7 | 7 | 656 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 2,60 | 0,00 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 656 | 198 | 5,0 | 13,0 | 0,0 | 2,60 | 0,00 |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" | 7 | 7 | 657 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 1,00 | 4,00 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 657 | 198 | 15,0 | 15,0 | 60,0 | 1,00 | 4,00 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" | 7 | 7 | 658 | 447,9 | 483,5 | 138,9 | 1,08 | 0,29 | |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" | 7 | 7 | 658 | 744 | 402,1 | 302,8 | 93,1 | 0,75 | 0,31 |
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" | 7 | 7 | 658 | 745 | 45,8 | 180,7 | 45,8 | 3,95 | 0,25 |
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы | 7 | 7 | 660 | 103,0 | 102,5 | 1 106,7 | 1,00 | 10,80 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 660 | 198 | 103,0 | 102,5 | 1 106,7 | 1,00 | 10,80 |
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | 7 | 7 | 661 | 162,4 | 182,4 | 112,1 | 1,12 | 0,61 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 661 | 198 | 106,2 | 82,4 | 80,0 | 0,78 | 0,97 |
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | 7 | 7 | 661 | 812 | 56,1 | 100,0 | 32,1 | 1,78 | 0,32 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 7 | 7 | 662 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | |||
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" | 7 | 7 | 662 | 748 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | ||
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы | 7 | 7 | 663 | 307,3 | 325,0 | 250,0 | 1,06 | 0,77 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 663 | 198 | 307,3 | 325,0 | 250,0 | 1,06 | 0,77 |
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" | 7 | 7 | 664 | 119,5 | 118,0 | 102,2 | 0,99 | 0,87 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 664 | 198 | 119,5 | 118,0 | 102,2 | 0,99 | 0,87 |
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" | 7 | 7 | 665 | 635,4 | 601,3 | 571,3 | 0,95 | 0,95 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 665 | 198 | 573,4 | 548,6 | 523,8 | 0,96 | 0,95 |
Подпрограмма "Реформирование предприятий атомной промышленности (ядерно-оружейного комплекса) на 2002 - 2006 годы" | 7 | 7 | 665 | 751 | 62,0 | 52,7 | 47,5 | 0,85 | 0,90 |
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы | 7 | 7 | 666 | 201,8 | 177,7 | 183,7 | 0,88 | 1,03 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 666 | 198 | 201,8 | 177,7 | 183,7 | 0,88 | 1,03 |
Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы" | 7 | 7 | 667 | 45,1 | 44,5 | 60,0 | 0,99 | 1,35 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 667 | 198 | 45,1 | 44,5 | 60,0 | 0,99 | 1,35 |
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 7 | 7 | 669 | 2 369,6 | 1 679,0 | 1 219,7 | 0,71 | 0,73 | |
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 7 | 7 | 669 | 801 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 7 | 7 | 669 | 809 | 2 004,0 | 1 246,0 | 958,0 | 0,62 | 0,77 |
Подпрограмма "Безопасность и развитие атомной энергетики" | 7 | 7 | 669 | 810 | 345,7 | 406,0 | 252,0 | 1,17 | 0,62 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 7 | 7 | 669 | 811 | 17,4 | 27,0 | 9,7 | 1,55 | 0,36 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" | 7 | 7 | 670 | 150,0 | 550,0 | 870,6 | 3,67 | 1,58 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 670 | 198 | 150,0 | 550,0 | 870,6 | 3,67 | 1,58 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 7 | 7 | 672 | 2,0 | 5,8 | 7,0 | 2,90 | 1,21 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 672 | 198 | 2,0 | 5,8 | 7,0 | 2,90 | 1,21 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы) " | 7 | 7 | 673 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 673 | 198 | 75,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Юг России" | 7 | 7 | 674 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 674 | 198 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 7 | 7 | 676 | 4 642,8 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,75 | 1,00 | |
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 7 | 7 | 676 | 540 | 4 642,8 | 3 500,0 | 3 500,0 | 0,75 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" | 7 | 7 | 679 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 1,00 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 679 | 198 | 0,0 | 800,0 | 800,0 | 1,00 | |
Технические регламенты, стандартизация и обеспечение единства измерений | 7 | 8 | 90,5 | 168,2 | 346,0 | 1,86 | 2,06 | ||
Государственная поддержка в области технического регулирования и обеспечения единства измерений | 7 | 8 | 307 | 90,5 | 168,2 | 346,0 | 1,86 | 2,06 | |
Финансирование программ разработки технических регламентов и национальных стандартов и проведения их экспертизы | 7 | 8 | 307 | 202 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | ||
Содержание эталонной базы России | 7 | 8 | 307 | 203 | 30,4 | 35,4 | 44,9 | 1,16 | 1,27 |
Содержание Государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения Земли | 7 | 8 | 307 | 204 | 38,8 | 42,8 | 47,8 | 1,10 | 1,12 |
Содержание Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов | 7 | 8 | 307 | 205 | 1,6 | 1,6 | 3,1 | 1,00 | 1,94 |
Содержание Государственной службы стандартных справочных данных | 7 | 8 | 307 | 206 | 1,2 | 1,2 | 2,2 | 1,00 | 1,85 |
Расходы на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов | 7 | 8 | 307 | 207 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 1,00 | 1,00 |
Расходы на осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, метрологических норм и правил | 7 | 8 | 307 | 209 | 6,3 | 75,0 | 84,8 | 11,87 | 1,13 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 8 | 307 | 397 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1,00 | 2,00 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 7 | 9 | 6 861,1 | 7 023,9 | 6 679,9 | 1,02 | 0,95 | ||
Финансирование геолого-разведочных работ | 7 | 9 | 475 | 6 861,1 | 7 023,9 | 6 679,9 | 1,02 | 0,95 | |
Содержание подведомственных структур | 7 | 9 | 475 | 75 | 472,0 | 489,0 | 554,3 | 1,04 | 1,13 |
Геологическое изучение недр Российской Федерации для федеральных нужд | 7 | 9 | 475 | 408 | 2 929,5 | 2 818,4 | 2 733,0 | 0,96 | 0,97 |
Геолого-разведочные работы | 7 | 9 | 475 | 410 | 2 641,6 | 2 622,5 | 2 482,5 | 0,99 | 0,95 |
Геологическое изучение недр континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики для федеральных нужд | 7 | 9 | 475 | 412 | 818,0 | 1 094,0 | 910,1 | 1,34 | 0,83 |
Содержание органов специального строительства | 7 | 10 | 660,9 | 1 027,5 | 1 088,9 | 1,55 | 1,06 | ||
Обеспечение личного состава войск (сил) | 7 | 10 | 601 | 537,6 | 713,4 | 770,1 | 1,33 | 1,08 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 7 | 10 | 601 | 600 | 154,0 | 161,2 | 196,6 | 1,05 | 1,22 |
Денежное довольствие военнослужащих | 7 | 10 | 601 | 601 | 187,4 | 307,8 | 334,7 | 1,64 | 1,09 |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 7 | 10 | 601 | 602 | 105,5 | 148,1 | 148,4 | 1,40 | 1,00 |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 7 | 10 | 601 | 603 | 26,9 | 25,1 | 30,0 | 0,93 | 1,20 |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 7 | 10 | 601 | 604 | 33,1 | 41,1 | 45,2 | 1,24 | 1,10 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 7 | 10 | 601 | 605 | 14,8 | 12,2 | 10,8 | 0,83 | 0,89 |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 7 | 10 | 601 | 606 | 15,9 | 17,9 | 4,3 | 1,13 | 0,24 |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 7 | 10 | 602 | 113,9 | 300,9 | 302,6 | 2,64 | 1,01 | |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 7 | 10 | 602 | 607 | 6,9 | 8,6 | 9,4 | 1,24 | 1,10 |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 7 | 10 | 602 | 608 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 0,86 | 1,84 |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 7 | 10 | 602 | 609 | 6,6 | 6,2 | 5,7 | 0,94 | 0,92 |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 7 | 10 | 602 | 610 | 3,2 | 2,3 | 3,8 | 0,70 | 1,65 |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 7 | 10 | 602 | 613 | 0,8 | 0,6 | 1,0 | 0,81 | 1,65 |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 7 | 10 | 602 | 615 | 95,3 | 282,3 | 281,0 | 2,96 | 1,00 |
Страховые гарантии военнослужащим | 7 | 10 | 607 | 9,4 | 13,2 | 14,6 | 1,40 | 1,11 | |
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 7 | 10 | 607 | 634 | 0,0 | 11,5 | 12,7 | 1,11 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 7 | 10 | 607 | 635 | 0,0 | 1,7 | 1,9 | 1,11 | |
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами Российской Федерации | 7 | 10 | 608 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | |||
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия | 7 | 10 | 608 | 636 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | ||
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 8 | 27 806,1 | 31 167,6 | 31 997,7 | 1,12 | 1,03 | |||
Сельскохозяйственное производство (включая Фонд льготного кредитования АПК) | 8 | 1 | 22 042,3 | 24 530,9 | 24 688,6 | 1,11 | 1,01 | ||
Субвенции для финансирования мероприятий по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна | 8 | 1 | 338 | 3,9 | 1 027,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 8 | 1 | 338 | 290 | 3,9 | 1 027,0 | 0,0 | 0,00 | |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от отпуска семян из государственных семенных фондов | 8 | 1 | 339 | 290 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства на формирование и использование государственных семенных фондов | 8 | 1 | 339 | 351 | 13,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 8 | 1 | 340 | 1 098,5 | 1 195,0 | 1 195,0 | 1,09 | 1,00 | |
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 8 | 1 | 340 | 217 | 703,0 | 745,0 | 745,0 | 1,06 | 1,00 |
Субсидии на шерсть | 8 | 1 | 340 | 221 | 326,9 | 350,0 | 350,0 | 1,07 | 1,00 |
Целевые субсидии и субвенции | 8 | 1 | 340 | 290 | 68,6 | 100,0 | 100,0 | 1,46 | 1,00 |
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 8 | 1 | 341 | 620,5 | 1 270,0 | 2 270,0 | 2,05 | 1,79 | |
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 8 | 1 | 341 | 217 | 269,2 | 270,0 | 270,0 | 1,00 | 1,00 |
Субсидии на производство льна и конопли | 8 | 1 | 341 | 219 | 67,0 | 100,0 | 100,0 | 1,49 | 1,00 |
Целевые субсидии и субвенции | 8 | 1 | 341 | 290 | 284,3 | 900,0 | 1 900,0 | 3,17 | 2,11 |
Прочие расходы в области сельского хозяйства | 8 | 1 | 342 | 13 054,3 | 11 835,5 | 12 024,0 | 0,91 | 1,02 | |
Содержание подведомственных структур | 8 | 1 | 342 | 75 | 6 523,2 | 8 863,0 | 9 290,8 | 1,36 | 1,05 |
Финансирование расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга с направлением указанных средств в уставный капитал лизинговой компании ОАО "Росагролизинг" | 8 | 1 | 342 | 214 | 3 452,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Субсидии утильзаводам | 8 | 1 | 342 | 220 | 40,0 | 45,0 | 0,0 | 1,13 | 0,00 |
Средства на формирование и использование государственных семенных фондов | 8 | 1 | 342 | 351 | 149,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 1 | 342 | 397 | 2 789,7 | 2 927,5 | 2 733,2 | 1,05 | 0,93 |
Расходы на природоохранные мероприятия | 8 | 1 | 342 | 509 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 8 | 1 | 515 | 2 017,1 | 3 200,0 | 3 200,0 | 1,59 | 1,00 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 8 | 1 | 515 | 463 | 2 017,1 | 3 200,0 | 3 200,0 | 1,59 | 1,00 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 8 | 1 | 530 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание подведомственных структур | 8 | 1 | 530 | 75 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" | 8 | 1 | 654 | 4 763,8 | 4 533,4 | 4 529,6 | 0,95 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 1 | 654 | 397 | 4 763,8 | 4 533,4 | 4 529,6 | 0,95 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 8 | 1 | 676 | 469,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 8 | 1 | 676 | 540 | 469,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 8 | 1 | 680 | 0,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 1 | 680 | 397 | 0,0 | 1 470,0 | 1 470,0 | 1,00 | |
Земельные ресурсы | 8 | 2 | 1 855,6 | 1 801,3 | 1 984,6 | 0,97 | 1,10 | ||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 8 | 2 | 344 | 607,1 | 708,9 | 890,6 | 1,17 | 1,26 | |
Содержание подведомственных структур | 8 | 2 | 344 | 75 | 558,9 | 608,9 | 710,6 | 1,09 | 1,17 |
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 8 | 2 | 344 | 212 | 48,1 | 100,0 | 180,0 | 2,08 | 1,80 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 8 | 2 | 530 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 8 | 2 | 530 | 212 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 8 | 2 | 651 | 3,9 | 0,0 | 1,6 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 2 | 651 | 397 | 3,9 | 0,0 | 1,6 | ||
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" | 8 | 2 | 661 | 1 244,4 | 1 092,4 | 1 092,4 | 0,88 | 1,00 | |
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства | 8 | 2 | 661 | 213 | 719,3 | 692,3 | 692,3 | 0,96 | 1,00 |
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" | 8 | 2 | 661 | 812 | 525,1 | 400,1 | 400,1 | 0,76 | 1,00 |
Рыболовное хозяйство | 8 | 4 | 2 818,8 | 2 977,2 | 3 171,9 | 1,06 | 1,07 | ||
Государственная поддержка рыболовства | 8 | 4 | 346 | 2 818,8 | 2 947,2 | 3 141,9 | 1,05 | 1,07 | |
Содержание подведомственных структур | 8 | 4 | 346 | 75 | 1 528,6 | 1 604,2 | 2 374,5 | 1,05 | 1,48 |
Ведение мониторинга водных биологических ресурсов | 8 | 4 | 346 | 218 | 117,0 | 111,0 | 111,0 | 0,95 | 1,00 |
Содержание аварийно-спасательного флота | 8 | 4 | 346 | 242 | 421,8 | 435,5 | 501,5 | 1,03 | 1,15 |
Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению или ликвидации последствий аварий портовых гидротехнических сооружений | 8 | 4 | 346 | 243 | 0,0 | 0,0 | 9,1 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 4 | 346 | 397 | 751,4 | 796,5 | 145,7 | 1,06 | 0,18 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 8 | 4 | 515 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 1,00 | ||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 8 | 4 | 515 | 463 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 1,00 | |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 8 | 5 | 1 089,4 | 1 858,3 | 2 152,6 | 1,71 | 1,16 | ||
Государственная поддержка органов хлебной инспекции | 8 | 5 | 347 | 95,4 | 138,3 | 152,6 | 1,45 | 1,10 | |
Содержание подведомственных структур | 8 | 5 | 347 | 75 | 95,4 | 138,3 | 152,6 | 1,45 | 1,10 |
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы кредитных организаций | 8 | 5 | 518 | 994,0 | 850,0 | 0,0 | 0,86 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 5 | 518 | 397 | 994,0 | 850,0 | 0,0 | 0,86 | 0,00 |
Взнос Российской Федерации в уставный капитал лизинговой компании | 8 | 5 | 519 | 0,0 | 870,0 | 2 000,0 | 2,30 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 5 | 519 | 397 | 0,0 | 870,0 | 2 000,0 | 2,30 | |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 9 | 9 893,2 | 10 807,7 | 12 392,6 | 1,09 | 1,15 | |||
Водные ресурсы | 9 | 1 | 661,3 | 1 041,0 | 1 209,0 | 1,57 | 1,16 | ||
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 9 | 1 | 360 | 661,3 | 1 041,0 | 1 209,0 | 1,57 | 1,16 | |
Содержание подведомственных структур | 9 | 1 | 360 | 75 | 292,4 | 350,0 | 452,9 | 1,20 | 1,29 |
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды, природопользования и экологической безопасности | 9 | 1 | 360 | 224 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1,00 | |
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального характера | 9 | 1 | 360 | 450 | 305,5 | 601,0 | 666,1 | 1,97 | 1,11 |
Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия | 9 | 1 | 360 | 451 | 63,4 | 65,0 | 65,0 | 1,03 | 1,00 |
Лесные ресурсы | 9 | 2 | 5 979,7 | 6 325,8 | 7 292,5 | 1,06 | 1,15 | ||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 9 | 2 | 361 | 5 979,3 | 6 325,8 | 7 292,5 | 1,06 | 1,15 | |
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 9 | 2 | 361 | 223 | 4 603,5 | 5 131,1 | 5 590,1 | 1,11 | 1,09 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 9 | 2 | 361 | 225 | 203,3 | 224,4 | 276,5 | 1,10 | 1,23 |
Финансирование мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров | 9 | 2 | 361 | 226 | 0,0 | 0,0 | 550,0 | ||
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 9 | 2 | 361 | 227 | 1 172,5 | 970,3 | 876,0 | 0,83 | 0,90 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 9 | 2 | 530 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 9 | 2 | 530 | 223 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 9 | 3 | 848,1 | 935,2 | 823,5 | 1,10 | 0,88 | ||
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы | 9 | 3 | 362 | 768,0 | 919,3 | 805,9 | 1,20 | 0,88 | |
Содержание подведомственных структур | 9 | 3 | 362 | 75 | 187,3 | 193,6 | 254,3 | 1,03 | 1,31 |
Содержание государственных инспекций по маломерным судам | 9 | 3 | 362 | 80 | 191,4 | 300,0 | 0,0 | 1,57 | 0,00 |
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 9 | 3 | 362 | 225 | 324,5 | 355,1 | 481,0 | 1,09 | 1,35 |
Финансирование природоохранных мероприятий | 9 | 3 | 362 | 407 | 55,4 | 60,6 | 60,6 | 1,09 | 1,00 |
Финансирование мероприятий, направленных на сохранение озера Байкал | 9 | 3 | 362 | 465 | 9,4 | 10,0 | 10,0 | 1,07 | 1,00 |
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 9 | 3 | 520 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Финансирование природоохранных мероприятий | 9 | 3 | 520 | 407 | 79,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 9 | 3 | 530 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Организация и содержание заповедников и национальных парков | 9 | 3 | 530 | 225 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Мировой океан" | 9 | 3 | 634 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 1,10 | ||
Мероприятия государственного заказчика-координатора | 9 | 3 | 634 | 725 | 0,0 | 15,0 | 16,5 | 1,10 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 9 | 3 | 651 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,50 | 1,22 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 9 | 3 | 651 | 397 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,50 | 1,22 |
Гидрометеорология | 9 | 4 | 1 736,1 | 1 845,5 | 2 340,9 | 1,06 | 1,27 | ||
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды | 9 | 4 | 363 | 1 449,4 | 1 534,4 | 1 991,1 | 1,06 | 1,30 | |
Содержание подведомственных структур | 9 | 4 | 363 | 75 | 1 449,4 | 1 534,4 | 1 991,1 | 1,06 | 1,30 |
Финансирование расходов по проведению российских антарктических экспедиций | 9 | 4 | 365 | 272,9 | 311,2 | 349,8 | 1,14 | 1,12 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 9 | 4 | 365 | 397 | 272,9 | 311,2 | 349,8 | 1,14 | 1,12 |
Резервные фонды | 9 | 4 | 510 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 9 | 4 | 510 | 390 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 9 | 4 | 530 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание подведомственных структур | 9 | 4 | 530 | 75 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Картография и геодезия | 9 | 5 | 668,0 | 660,2 | 726,6 | 0,99 | 1,10 | ||
Финансирование топографо-геодезических и картографических работ | 9 | 5 | 364 | 648,5 | 656,2 | 721,8 | 1,01 | 1,10 | |
Содержание подведомственных структур | 9 | 5 | 364 | 75 | 648,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 9 | 5 | 364 | 290 | 0,0 | 656,2 | 721,8 | 1,10 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 9 | 5 | 651 | 19,5 | 4,0 | 4,8 | 0,21 | 1,20 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 9 | 5 | 651 | 397 | 19,5 | 4,0 | 4,8 | 0,21 | 1,20 |
ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 10 | 7 468,0 | 6 087,1 | 5 580,8 | 0,82 | 0,92 | |||
Автомобильный транспорт | 10 | 1 | 26,0 | 89,4 | 92,4 | 3,44 | 1,03 | ||
Государственная поддержка автомобильного транспорта | 10 | 1 | 372 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 1,00 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 1 | 372 | 290 | 0,0 | 53,0 | 53,0 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 10 | 1 | 630 | 26,0 | 36,4 | 39,4 | 1,40 | 1,08 | |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 10 | 1 | 630 | 650 | 14,6 | 16,8 | 19,8 | 1,15 | 1,18 |
Подпрограмма " Реформирование пассажирского транспорта общего пользования" | 10 | 1 | 630 | 707 | 0,0 | 7,0 | 7,0 | 1,00 | |
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" | 10 | 1 | 630 | 708 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 1,11 | 1,00 |
Подпрограмма "Международные транспортные коридоры" | 10 | 1 | 630 | 710 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 1,06 | 1,00 |
Железнодорожный транспорт | 10 | 2 | 300,0 | 300,0 | 207,0 | 1,00 | 0,69 | ||
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 10 | 2 | 370 | 300,0 | 300,0 | 207,0 | 1,00 | 0,69 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 2 | 370 | 290 | 300,0 | 300,0 | 207,0 | 1,00 | 0,69 |
Воздушный транспорт | 10 | 3 | 4 069,9 | 2 172,7 | 1 034,3 | 0,53 | 0,48 | ||
Государственная поддержка воздушного транспорта | 10 | 3 | 373 | 768,5 | 682,6 | 824,2 | 0,89 | 1,21 | |
Содержание подведомственных структур | 10 | 3 | 373 | 75 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | ||
Субсидии предприятиям воздушного транспорта, расположенным в районах Крайнего Севера | 10 | 3 | 373 | 232 | 84,6 | 84,6 | 94,6 | 1,00 | 1,12 |
Обеспечение безопасности воздушного транспорта | 10 | 3 | 373 | 233 | 245,2 | 160,3 | 192,5 | 0,65 | 1,20 |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 3 | 373 | 290 | 438,7 | 437,7 | 532,4 | 1,00 | 1,22 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 3 | 515 | 101,4 | 210,1 | 210,1 | 2,07 | 1,00 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 10 | 3 | 515 | 463 | 3,6 | 10,1 | 10,1 | 2,84 | 1,00 |
Возмещение авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на приобретение российских воздушных судов | 10 | 3 | 515 | 481 | 97,8 | 200,0 | 200,0 | 2,04 | 1,00 |
Взнос Российской Федерации в уставный капитал лизинговой компании | 10 | 3 | 519 | 3 200,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,40 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10 | 3 | 519 | 397 | 3 200,0 | 1 280,0 | 0,0 | 0,40 | 0,00 |
Водный транспорт | 10 | 4 | 2 384,2 | 2 255,5 | 2 963,6 | 0,95 | 1,31 | ||
Государственная поддержка морского транспорта | 10 | 4 | 374 | 463,2 | 106,7 | 147,8 | 0,23 | 1,39 | |
Обеспечение безопасности морского транспорта | 10 | 4 | 374 | 236 | 43,2 | 106,7 | 147,8 | 2,47 | 1,39 |
Субсидии на содержание ледокольного флота | 10 | 4 | 374 | 237 | 420,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 4 | 375 | 1 875,0 | 2 058,9 | 2 725,9 | 1,10 | 1,32 | |
Обеспечение безопасности речного транспорта | 10 | 4 | 375 | 234 | 1 865,9 | 2 039,8 | 2 706,8 | 1,09 | 1,33 |
Субсидии на перевозку пассажиров в межобластном сообщении | 10 | 4 | 375 | 235 | 9,1 | 19,1 | 19,1 | 2,10 | 1,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 4 | 515 | 46,0 | 89,9 | 89,9 | 1,95 | 1,00 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 10 | 4 | 515 | 463 | 46,0 | 89,9 | 89,9 | 1,95 | 1,00 |
Связь | 10 | 6 | 685,8 | 1 267,4 | 1 280,4 | 1,85 | 1,01 | ||
Государственная поддержка отрасли связи | 10 | 6 | 376 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 1,20 | 1,15 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 6 | 376 | 290 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 1,20 | 1,15 |
Государственная поддержка почтовой связи | 10 | 6 | 377 | 83,6 | 113,6 | 126,0 | 1,36 | 1,11 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 6 | 377 | 290 | 83,6 | 113,6 | 126,0 | 1,36 | 1,11 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 6 | 515 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 | 1,00 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 10 | 6 | 515 | 463 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 1,00 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" | 10 | 6 | 670 | 199,0 | 750,0 | 750,0 | 3,77 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10 | 6 | 670 | 397 | 199,0 | 750,0 | 750,0 | 3,77 | 1,00 |
Информатика (информационное обеспечение) | 10 | 7 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,00 | 1,46 | ||
Государственная поддержка информационных центров | 10 | 7 | 379 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,00 | 1,46 | |
Целевые субсидии и субвенции | 10 | 7 | 379 | 290 | 2,1 | 2,1 | 3,1 | 1,00 | 1,46 |
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | 20,4 | 100,0 | 0,0 | 4,90 | 0,00 | |||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 13 | 8 789,6 | 21 208,1 | 26 258,2 | 2,41 | 1,24 | |||
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 2 | 8 767,2 | 10 984,1 | 15 704,7 | 1,25 | 1,43 | ||
НИОКР | 13 | 2 | 281 | 0,0 | 13,0 | 18,4 | 1,41 | ||
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 13 | 2 | 281 | 625 | 0,0 | 6,7 | 7,7 | 1,15 | |
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 13 | 2 | 281 | 626 | 0,0 | 1,0 | 5,0 | 5,26 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 2 | 281 | 629 | 0,0 | 5,4 | 5,7 | 1,06 | |
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 13 | 2 | 399 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 2 | 399 | 397 | 0,0 | 100,0 | 100,0 | 1,00 | |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 13 | 2 | 430 | 0,0 | 104,7 | 141,6 | 1,35 | ||
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба | 13 | 2 | 430 | 335 | 0,0 | 104,7 | 141,6 | 1,35 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 2 | 601 | 0,0 | 2 726,7 | 2 940,2 | 1,08 | ||
Содержание подведомственных структур | 13 | 2 | 601 | 75 | 0,0 | 546,6 | 766,3 | 1,40 | |
Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 2 | 601 | 600 | 0,0 | 250,7 | 297,3 | 1,19 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 13 | 2 | 601 | 601 | 0,0 | 1 339,9 | 1 319,8 | 0,98 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 13 | 2 | 601 | 602 | 0,0 | 307,6 | 245,5 | 0,80 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 13 | 2 | 601 | 603 | 0,0 | 76,1 | 112,5 | 1,48 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 13 | 2 | 601 | 604 | 0,0 | 48,3 | 42,9 | 0,89 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 13 | 2 | 601 | 605 | 0,0 | 104,2 | 90,7 | 0,87 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 13 | 2 | 601 | 606 | 0,0 | 53,3 | 65,1 | 1,22 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 13 | 2 | 602 | 0,0 | 1 344,2 | 1 783,5 | 1,33 | ||
Содержание подведомственных структур | 13 | 2 | 602 | 75 | 0,0 | 591,7 | 866,4 | 1,46 | |
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 2 | 602 | 607 | 0,0 | 128,0 | 100,0 | 0,78 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 2 | 602 | 608 | 0,0 | 21,0 | 29,9 | 1,42 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 2 | 602 | 609 | 0,0 | 40,9 | 46,4 | 1,13 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 13 | 2 | 602 | 610 | 0,0 | 66,4 | 106,0 | 1,60 | |
Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов | 13 | 2 | 602 | 611 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 2,14 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 13 | 2 | 602 | 613 | 0,0 | 49,5 | 70,0 | 1,41 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 13 | 2 | 602 | 615 | 0,0 | 439,7 | 549,7 | 1,25 | |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 13 | 2 | 603 | 0,0 | 1 059,1 | 1 169,4 | 1,10 | ||
Авиационная техника | 13 | 2 | 603 | 620 | 0,0 | 844,0 | 1 019,8 | 1,21 | |
Подводные и надводные корабли, суда, катера | 13 | 2 | 603 | 621 | 0,0 | 6,1 | 6,3 | 1,04 | |
Стрелковое и холодное оружие | 13 | 2 | 603 | 624 | 0,0 | 1,2 | 2,3 | 1,96 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 13 | 2 | 603 | 625 | 0,0 | 67,8 | 47,0 | 0,69 | |
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 13 | 2 | 603 | 626 | 0,0 | 2,6 | 2,0 | 0,79 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 2 | 603 | 629 | 0,0 | 137,5 | 92,0 | 0,67 | |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности | 13 | 2 | 604 | 0,0 | 115,7 | 145,0 | 1,25 | ||
Авиационная техника | 13 | 2 | 604 | 620 | 0,0 | 72,6 | 87,0 | 1,20 | |
Автобронетанковая техника | 13 | 2 | 604 | 622 | 0,0 | 20,4 | 25,0 | 1,23 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 13 | 2 | 604 | 625 | 0,0 | 9,0 | 12,0 | 1,34 | |
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 13 | 2 | 604 | 626 | 0,0 | 9,6 | 14,7 | 1,53 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 2 | 604 | 629 | 0,0 | 4,1 | 6,3 | 1,54 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 13 | 2 | 607 | 0,0 | 46,3 | 47,2 | 1,02 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 13 | 2 | 607 | 634 | 0,0 | 39,0 | 39,8 | 1,02 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 13 | 2 | 607 | 635 | 0,0 | 7,3 | 7,4 | 1,02 | |
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" | 13 | 2 | 657 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 2 | 657 | 397 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | ||
Гражданская оборона | 13 | 3 | 22,4 | 66,7 | 66,7 | 2,98 | 1,00 | ||
Мероприятия по гражданской обороне | 13 | 3 | 151 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 3 | 151 | 397 | 0,0 | 66,7 | 66,7 | 1,00 | |
Центральный аппарат | 13 | 4 | 37 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,00 | ||
Денежное содержание аппарата | 13 | 4 | 37 | 27 | 0,0 | 19,1 | 0,0 | 0,00 | |
Государственная противопожарная служба | 13 | 4 | 0,0 | 10 157,3 | 10 486,9 | 1,03 | |||
НИОКР | 13 | 4 | 281 | 0,0 | 38,1 | 33,0 | 0,87 | ||
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 4 | 281 | 629 | 0,0 | 38,1 | 33,0 | 0,87 | |
Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 4 | 601 | 0,0 | 7 632,3 | 7 419,7 | 0,97 | ||
Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 4 | 601 | 600 | 0,0 | 108,2 | 191,7 | 1,77 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 13 | 4 | 601 | 601 | 0,0 | 6 164,7 | 5 999,3 | 0,97 | |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 13 | 4 | 601 | 602 | 0,0 | 630,8 | 527,5 | 0,84 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 13 | 4 | 601 | 603 | 0,0 | 333,1 | 390,8 | 1,17 | |
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 13 | 4 | 601 | 604 | 0,0 | 161,8 | 90,8 | 0,56 | |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 13 | 4 | 601 | 605 | 0,0 | 133,0 | 96,7 | 0,73 | |
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 13 | 4 | 601 | 606 | 0,0 | 100,7 | 123,0 | 1,22 | |
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 13 | 4 | 602 | 0,0 | 1 116,2 | 1 501,3 | 1,34 | ||
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 4 | 602 | 607 | 0,0 | 320,8 | 320,8 | 1,00 | |
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 4 | 602 | 608 | 0,0 | 53,0 | 80,0 | 1,51 | |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 4 | 602 | 609 | 0,0 | 1,1 | 23,2 | 20,71 | |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 13 | 4 | 602 | 610 | 0,0 | 64,6 | 142,5 | 2,21 | |
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 13 | 4 | 602 | 612 | 0,0 | 107,9 | 163,7 | 1,52 | |
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 13 | 4 | 602 | 613 | 0,0 | 10,0 | 20,0 | 2,00 | |
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 13 | 4 | 602 | 615 | 0,0 | 558,8 | 751,1 | 1,34 | |
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 13 | 4 | 603 | 0,0 | 517,1 | 547,9 | 1,06 | ||
Автобронетанковая техника | 13 | 4 | 603 | 622 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,00 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 13 | 4 | 603 | 625 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 1,00 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 4 | 603 | 629 | 0,0 | 472,1 | 522,9 | 1,11 | |
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности | 13 | 4 | 604 | 0,0 | 70,0 | 105,0 | 1,50 | ||
Автобронетанковая техника | 13 | 4 | 604 | 622 | 0,0 | 7,0 | 15,0 | 2,14 | |
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника | 13 | 4 | 604 | 625 | 0,0 | 11,0 | 11,6 | 1,05 | |
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 4 | 604 | 629 | 0,0 | 52,0 | 78,4 | 1,51 | |
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 13 | 4 | 606 | 0,0 | 573,4 | 716,2 | 1,25 | ||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 13 | 4 | 606 | 633 | 0,0 | 573,4 | 716,2 | 1,25 | |
Страховые гарантии военнослужащим | 13 | 4 | 607 | 0,0 | 191,1 | 163,8 | 0,86 | ||
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 13 | 4 | 607 | 634 | 0,0 | 158,4 | 143,8 | 0,91 | |
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 13 | 4 | 607 | 635 | 0,0 | 32,7 | 20,0 | 0,61 | |
ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | 81 702,0 | 97 672,0 | 117 791,9 | 1,20 | 1,21 | |||
Дошкольное образование | 14 | 1 | 617,3 | 1 139,1 | 802,6 | 1,85 | 0,70 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 1 | 400 | 599,9 | 1 139,1 | 802,6 | 1,90 | 0,70 | |
Детские дошкольные учреждения | 14 | 1 | 400 | 259 | 599,9 | 1 139,1 | 802,6 | 1,90 | 0,70 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 1 | 530 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Детские дошкольные учреждения | 14 | 1 | 530 | 259 | 17,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Общее образование | 14 | 2 | 1 347,5 | 1 965,1 | 2 013,4 | 1,46 | 1,02 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 2 | 400 | 912,4 | 1 965,1 | 2 013,4 | 2,15 | 1,02 | |
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 14 | 2 | 400 | 260 | 447,2 | 844,5 | 548,5 | 1,89 | 0,65 |
Школы-интернаты | 14 | 2 | 400 | 263 | 336,0 | 386,1 | 477,2 | 1,15 | 1,24 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 2 | 400 | 264 | 108,7 | 712,1 | 959,3 | 6,55 | 1,35 |
Детские дома | 14 | 2 | 400 | 265 | 20,5 | 22,4 | 28,4 | 1,09 | 1,27 |
Резервные фонды | 14 | 2 | 510 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 14 | 2 | 510 | 390 | 9,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 2 | 530 | 12,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Детские дошкольные учреждения | 14 | 2 | 530 | 260 | 10,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Школы-интернаты | 14 | 2 | 530 | 263 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 2 | 530 | 264 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 14 | 2 | 640 | 413,9 | 0,0 | 0,0 | |||
14 | 2 | 640 | 735 | 413,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Начальное профессиональное образование | 14 | 3 | 18 587,8 | 21 096,9 | 24 810,2 | 1,13 | 1,18 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 3 | 400 | 18 479,7 | 21 096,9 | 24 810,2 | 1,14 | 1,18 | |
Профессионально-технические училища | 14 | 3 | 400 | 266 | 18 262,3 | 20 861,2 | 24 463,0 | 1,14 | 1,17 |
Специальные профессионально-технические училища | 14 | 3 | 400 | 267 | 217,5 | 235,7 | 347,2 | 1,08 | 1,47 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 3 | 530 | 108,1 | 0,0 | 0,0 | |||
Профессионально-технические училища | 14 | 3 | 530 | 266 | 108,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Специальные профессионально-технические училища | 14 | 3 | 530 | 267 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Среднее профессиональное образование | 14 | 4 | 10 531,8 | 12 484,6 | 15 285,1 | 1,19 | 1,22 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 4 | 400 | 10 252,5 | 12 484,6 | 15 285,1 | 1,22 | 1,22 | |
Средние специальные учебные заведения | 14 | 4 | 400 | 268 | 10 220,7 | 12 449,9 | 15 246,1 | 1,22 | 1,22 |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 14 | 4 | 400 | 273 | 31,8 | 34,7 | 39,0 | 1,09 | 1,12 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 4 | 530 | 279,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Средние специальные учебные заведения | 14 | 4 | 530 | 268 | 277,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 14 | 4 | 530 | 273 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 5 | 1 223,4 | 1 370,7 | 1 502,3 | 1,12 | 1,10 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 5 | 400 | 1 081,4 | 1 370,7 | 1 502,3 | 1,27 | 1,10 | |
Институты повышения квалификации | 14 | 5 | 400 | 269 | 807,6 | 1 055,5 | 1 134,6 | 1,31 | 1,07 |
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 5 | 400 | 270 | 205,3 | 246,8 | 267,7 | 1,20 | 1,08 |
Расходы на государственный заказ | 14 | 5 | 400 | 274 | 68,5 | 68,5 | 100,0 | 1,00 | 1,46 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 5 | 530 | 142,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие НИОКР | 14 | 5 | 530 | 216 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Институты повышения квалификации | 14 | 5 | 530 | 269 | 135,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 5 | 530 | 270 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Высшее профессиональное образование | 14 | 6 | 44 925,1 | 54 809,1 | 68 299,0 | 1,22 | 1,25 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 6 | 400 | 42 955,4 | 54 809,1 | 68 299,0 | 1,28 | 1,25 | |
Высшие учебные заведения | 14 | 6 | 400 | 271 | 38 092,9 | 49 055,7 | 60 722,8 | 1,29 | 1,24 |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 14 | 6 | 400 | 273 | 4 862,5 | 5 753,4 | 7 576,2 | 1,18 | 1,32 |
Резервные фонды | 14 | 6 | 510 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 14 | 6 | 510 | 391 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 6 | 530 | 1 961,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Высшие учебные заведения | 14 | 6 | 530 | 271 | 1 782,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 14 | 6 | 530 | 273 | 179,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы в области образования | 14 | 7 | 4 469,0 | 4 806,4 | 5 079,2 | 1,08 | 1,06 | ||
Ведомственные расходы на образование | 14 | 7 | 400 | 584,2 | 1 021,8 | 1 284,7 | 1,75 | 1,26 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 7 | 400 | 272 | 584,2 | 1 021,8 | 1 284,7 | 1,75 | 1,26 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 14 | 7 | 530 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 7 | 530 | 272 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 14 | 7 | 464 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | 1,00 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 7 | 464 | 272 | 0,0 | 15,4 | 15,4 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 14 | 7 | 640 | 64,2 | 170,6 | 170,6 | 2,66 | 1,00 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 14 | 7 | 640 | 726 | 0,0 | 8,5 | 8,5 | 1,00 | |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 14 | 7 | 640 | 727 | 0,0 | 82,6 | 82,6 | 1,00 | |
Подпрограмма "Одаренные дети" | 14 | 7 | 640 | 731 | 15,0 | 32,8 | 32,8 | 2,19 | 1,00 |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 14 | 7 | 640 | 733 | 49,2 | 43,1 | 43,1 | 0,88 | 1,00 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 14 | 7 | 640 | 820 | 0,0 | 3,6 | 3,6 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" | 14 | 7 | 641 | 106,9 | 106,9 | 106,9 | 1,00 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14 | 7 | 641 | 397 | 67,2 | 66,9 | 66,9 | 1,00 | 1,00 |
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" | 14 | 7 | 641 | 736 | 39,7 | 40,0 | 40,0 | 1,01 | 1,00 |
Федеральная программа развития образования | 14 | 7 | 642 | 1 737,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1,05 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14 | 7 | 642 | 397 | 1 737,0 | 1 826,0 | 1 826,0 | 1,05 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2002 - 2005 годы | 14 | 7 | 643 | 10,9 | 30,0 | 40,0 | 2,75 | 1,33 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14 | 7 | 643 | 397 | 10,9 | 30,0 | 40,0 | 2,75 | 1,33 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 14 | 7 | 651 | 141,0 | 135,6 | 135,6 | 0,96 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14 | 7 | 651 | 397 | 141,0 | 135,6 | 135,6 | 0,96 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" | 14 | 7 | 668 | 1 824,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,82 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14 | 7 | 668 | 397 | 1 824,8 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,82 | 1,00 |
КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | 10 203,7 | 14 056,2 | 15 901,2 | 1,38 | 1,13 | |||
Культура и искусство | 15 | 1 | 8 664,0 | 11 993,8 | 13 530,9 | 1,38 | 1,13 | ||
Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 1 | 410 | 5 007,3 | 7 454,2 | 7 636,3 | 1,49 | 1,02 | |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 410 | 273 | 3 490,5 | 4 435,1 | 4 862,3 | 1,27 | 1,10 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 1 | 410 | 280 | 25,4 | 28,3 | 32,8 | 1,12 | 1,16 |
Музеи и постоянные выставки | 15 | 1 | 410 | 283 | 873,7 | 1 076,7 | 1 211,0 | 1,23 | 1,12 |
Библиотеки | 15 | 1 | 410 | 284 | 195,0 | 234,8 | 294,8 | 1,20 | 1,26 |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 1 | 410 | 287 | 422,7 | 1 679,3 | 1 235,4 | 3,97 | 0,74 |
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 15 | 1 | 411 | 1 856,3 | 2 737,2 | 4 091,6 | 1,47 | 1,49 | |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 411 | 273 | 1 033,0 | 1 652,9 | 2 608,2 | 1,60 | 1,58 |
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 15 | 1 | 411 | 281 | 823,3 | 1 084,4 | 1 483,3 | 1,32 | 1,37 |
Государственная поддержка деятельности цирковых организаций | 15 | 1 | 414 | 282,2 | 346,2 | 348,1 | 1,23 | 1,01 | |
Расходы цирковых организаций | 15 | 1 | 414 | 288 | 282,2 | 346,2 | 348,1 | 1,23 | 1,01 |
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 15 | 1 | 464 | 0,0 | 8,7 | 8,5 | 0,98 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 1 | 464 | 287 | 0,0 | 8,7 | 8,5 | 0,98 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 15 | 1 | 515 | 53,6 | 31,0 | 15,0 | 0,58 | 0,48 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 1 | 515 | 397 | 53,6 | 31,0 | 15,0 | 0,58 | 0,48 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 15 | 1 | 530 | 103,9 | 0,0 | 0,0 | |||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 530 | 273 | 73,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 1 | 530 | 280 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 15 | 1 | 530 | 281 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Музеи и постоянные выставки | 15 | 1 | 530 | 283 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Библиотеки | 15 | 1 | 530 | 284 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 1 | 530 | 287 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы цирковых организаций | 15 | 1 | 530 | 288 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 15 | 1 | 631 | 1 360,7 | 1 414,0 | 1 429,0 | 1,04 | 1,01 | |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 15 | 1 | 631 | 650 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,00 | 1,50 |
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 15 | 1 | 631 | 711 | 1 310,9 | 1 363,2 | 1 362,2 | 1,04 | 1,00 |
Подпрограмма "Архивы России" | 15 | 1 | 631 | 713 | 47,8 | 48,8 | 63,8 | 1,02 | 1,31 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 15 | 1 | 640 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1,00 | ||
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 15 | 1 | 640 | 726 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 1,00 | |
Кинематография | 15 | 2 | 1 524,5 | 2 047,2 | 2 355,6 | 1,34 | 1,15 | ||
Государственная поддержка кинематографии | 15 | 2 | 415 | 254,7 | 805,2 | 1 113,6 | 3,16 | 1,38 | |
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 2 | 415 | 273 | 71,8 | 119,3 | 127,7 | 1,66 | 1,07 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 2 | 415 | 397 | 182,9 | 685,9 | 985,9 | 3,75 | 1,44 |
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 15 | 2 | 631 | 1 269,8 | 1 242,0 | 1 242,0 | 0,98 | 1,00 | |
Подпрограмма "Кинематография России" | 15 | 2 | 631 | 712 | 1 269,8 | 1 242,0 | 1 242,0 | 0,98 | 1,00 |
Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 3 | 15,3 | 15,2 | 14,7 | 1,00 | 0,97 | ||
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | 3 | 412 | 15,3 | 15,0 | 13,9 | 0,98 | 0,93 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 3 | 412 | 287 | 15,3 | 15,0 | 13,9 | 0,98 | 0,93 |
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 15 | 3 | 464 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 4,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 3 | 464 | 397 | 0,0 | 0,2 | 0,8 | 4,00 | |
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | 9 927,8 | 11 954,9 | 10 864,1 | 1,20 | 0,91 | |||
Телевидение и радиовещание | 16 | 1 | 9 174,4 | 11 022,1 | 9 965,0 | 1,20 | 0,90 | ||
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 16 | 1 | 420 | 8 106,1 | 9 577,4 | 8 520,4 | 1,18 | 0,89 | |
Содержание подведомственных структур | 16 | 1 | 420 | 75 | 0,0 | 0,0 | 1 075,8 | ||
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 16 | 1 | 420 | 273 | 27,5 | 30,3 | 34,9 | 1,10 | 1,15 |
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 1 | 420 | 290 | 80 785,4 | 8 615,5 | 7 409,7 | 0,11 | 0,86 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 1 | 420 | 397 | 0,0 | 931,7 | 0,0 | 0,00 | |
Государственная поддержка средств массовой информации | 16 | 1 | 424 | 1 063,6 | 1 436,2 | 1 436,2 | 1,35 | 1,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 1 | 424 | 290 | 1 063,6 | 1 436,2 | 1 342,0 | 1,35 | 0,93 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 1 | 424 | 397 | 0,0 | 0,0 | 94,2 | ||
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 16 | 1 | 464 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 1 | 464 | 397 | 0,0 | 3,7 | 3,7 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 16 | 1 | 651 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 1,02 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 1 | 651 | 397 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 1,02 | 1,00 |
Периодическая печать и издательства | 16 | 2 | 465,9 | 608,0 | 502,3 | 1,31 | 0,83 | ||
Государственная поддержка издательств | 16 | 2 | 421 | 26,8 | 35,2 | 34,7 | 1,31 | 0,99 | |
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 2 | 421 | 290 | 26,8 | 35,2 | 34,7 | 1,31 | 0,99 |
Государственная поддержка периодической печати | 16 | 2 | 422 | 37,0 | 40,3 | 49,9 | 1,09 | 1,24 | |
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 2 | 422 | 290 | 37,0 | 40,3 | 49,9 | 1,09 | 1,24 |
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти | 16 | 2 | 423 | 134,6 | 166,8 | 134,8 | 1,24 | 0,81 | |
Содержание подведомственных структур | 16 | 2 | 423 | 75 | 0,0 | 0,0 | 134,8 | ||
Целевые субсидии и субвенции | 16 | 2 | 423 | 290 | 134,6 | 166,8 | 0,0 | 1,24 | 0,00 |
Государственная поддержка средств массовой информации | 16 | 2 | 424 | 2,0 | 94,3 | 5,1 | 47,15 | 0,05 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 2 | 424 | 397 | 2,0 | 94,3 | 5,1 | 47,15 | 0,05 |
Государственная поддержка районных (городских) газет | 16 | 2 | 425 | 167,2 | 170,0 | 170,0 | 1,02 | 1,00 | |
Развитие материально-технической базы районных (городских) газет | 16 | 2 | 425 | 291 | 19,7 | 20,0 | 20,0 | 1,02 | 1,00 |
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 16 | 2 | 425 | 292 | 147,5 | 150,0 | 150,0 | 1,02 | 1,00 |
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 16 | 2 | 464 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 2 | 464 | 397 | 0,0 | 1,5 | 1,5 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 16 | 2 | 631 | 98,3 | 100,0 | 106,3 | 1,02 | 1,06 | |
Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002 - 2005 годы)" | 16 | 2 | 631 | 714 | 98,3 | 100,0 | 106,3 | 1,02 | 1,06 |
Прочие средства массовой информации | 16 | 3 | 287,5 | 324,8 | 396,8 | 1,13 | 1,22 | ||
Государственная поддержка средств массовой информации | 16 | 3 | 424 | 287,5 | 324,7 | 396,7 | 1,13 | 1,22 | |
Содержание объектов социально-культурной сферы | 16 | 3 | 424 | 285 | 287,5 | 324,7 | 396,7 | 1,13 | 1,22 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 16 | 3 | 515 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,00 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 3 | 515 | 397 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 1,00 | |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | 31 609,7 | 39 344,8 | 48 208,3 | 1,24 | 1,23 | |||
Здравоохранение | 17 | 1 | 26 264,7 | 30 421,0 | 38 098,3 | 1,16 | 1,25 | ||
Содержание Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | 17 | 1 | 398 | 11,8 | 19,0 | 22,3 | 1,61 | 1,18 | |
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 1 | 398 | 300 | 10,8 | 17,5 | 20,6 | 1,62 | 1,18 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 1 | 398 | 310 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | 1,46 | 1,17 |
Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 1 | 430 | 19 087,5 | 23 583,3 | 29 819,0 | 1,24 | 1,26 | |
Субсидии на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 17 | 1 | 430 | 294 | 0,0 | 0,0 | 1 110,5 | ||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 1 | 430 | 300 | 12 404,4 | 15 391,3 | 18 680,3 | 1,24 | 1,21 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 1 | 430 | 301 | 777,6 | 1 000,7 | 1 320,8 | 1,29 | 1,32 |
Станции переливания крови | 17 | 1 | 430 | 303 | 14,5 | 15,7 | 31,3 | 1,08 | 1,99 |
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 1 | 430 | 306 | 419,0 | 462,6 | 548,9 | 1,10 | 1,19 |
Санатории для детей и подростков | 17 | 1 | 430 | 307 | 728,1 | 819,5 | 1 012,1 | 1,13 | 1,24 |
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 17 | 1 | 430 | 308 | 258,2 | 330,5 | 396,7 | 1,28 | 1,20 |
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 1 | 430 | 310 | 636,9 | 861,5 | 920,7 | 1,35 | 1,07 |
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 17 | 1 | 430 | 315 | 3 848,9 | 4 701,5 | 5 797,7 | 1,22 | 1,23 |
Резервные фонды | 17 | 1 | 510 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 17 | 1 | 510 | 390 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 17 | 1 | 515 | 4 997,5 | 5 625,0 | 5 763,2 | 1,13 | 1,02 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 1 | 515 | 397 | 4 997,5 | 5 625,0 | 5 763,2 | 1,13 | 1,02 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 17 | 1 | 530 | 80,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 1 | 530 | 300 | 43,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 1 | 530 | 301 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Станции переливания крови | 17 | 1 | 530 | 303 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Санатории для больных туберкулезом | 17 | 1 | 530 | 306 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Санатории для детей и подростков | 17 | 1 | 530 | 307 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Санатории, пансионаты и дома отдыха | 17 | 1 | 530 | 308 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 1 | 530 | 310 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 17 | 1 | 640 | 89,3 | 159,3 | 159,3 | 1,78 | 1,00 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 17 | 1 | 640 | 726 | 0,0 | 4,8 | 4,8 | 1,00 | |
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 17 | 1 | 640 | 729 | 89,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Дети-сироты" | 17 | 1 | 640 | 733 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,00 | |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 17 | 1 | 640 | 820 | 0,0 | 152,5 | 152,5 | 1,00 | |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 17 | 1 | 649 | 1 888,6 | 1 936,0 | 2 236,0 | 1,03 | 1,15 | |
Подпрограмма "Сахарный диабет" | 17 | 1 | 649 | 737 | 607,6 | 618,2 | 618,2 | 1,02 | 1,00 |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 17 | 1 | 649 | 738 | 1 089,1 | 1 117,0 | 1 117,0 | 1,03 | 1,00 |
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" | 17 | 1 | 649 | 739 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 1,00 | 1,00 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 17 | 1 | 649 | 740 | 175,8 | 122,7 | 122,7 | 0,70 | 1,00 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 17 | 1 | 649 | 796 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | ||
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" | 17 | 1 | 649 | 804 | 0,0 | 62,0 | 62,0 | 1,00 | |
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" | 17 | 1 | 649 | 808 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | ||
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" | 17 | 1 | 650 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 1,00 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 1 | 650 | 397 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 1,00 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 17 | 1 | 651 | 64,7 | 58,8 | 58,8 | 0,91 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 1 | 651 | 397 | 64,7 | 58,8 | 58,8 | 0,91 | 1,00 |
Санитарно-эпидемиологичесчкий надзор | 17 | 2 | 3 992,2 | 6 463,0 | 6 795,3 | 1,62 | 1,05 | ||
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 2 | 432 | 3 938,5 | 5 415,2 | 6 747,5 | 1,37 | 1,25 | |
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 2 | 432 | 300 | 68,0 | 92,7 | 109,4 | 1,36 | 1,18 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 2 | 432 | 301 | 14,9 | 20,6 | 25,3 | 1,38 | 1,23 |
Дезинфекционные станции | 17 | 2 | 432 | 309 | 40,2 | 19,0 | 27,9 | 0,47 | 1,47 |
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 17 | 2 | 432 | 311 | 3 770,0 | 5 217,7 | 6 519,4 | 1,38 | 1,25 |
Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 17 | 2 | 432 | 312 | 40,8 | 62,0 | 62,0 | 1,52 | 1,00 |
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора | 17 | 2 | 432 | 313 | 4,6 | 3,4 | 3,6 | 0,73 | 1,06 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 17 | 2 | 515 | 42,2 | 47,8 | 47,8 | 1,13 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 2 | 515 | 397 | 42,2 | 47,8 | 47,8 | 1,13 | 1,00 |
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями | 17 | 2 | 530 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Больницы, клиники, госпитали | 17 | 2 | 530 | 300 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 2 | 530 | 301 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Дезинфекционные станции | 17 | 2 | 530 | 309 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 17 | 2 | 530 | 311 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Физическая культура и спорт | 17 | 3 | 1 352,8 | 2 460,7 | 3 314,7 | 1,82 | 1,35 | ||
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд | 17 | 3 | 433 | 96,5 | 898,3 | 922,2 | 9,31 | 1,03 | |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 433 | 293 | 0,0 | 898,3 | 922,2 | 1,03 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 433 | 314 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 3 | 434 | 1 114,4 | 1 549,0 | 2 379,1 | 1,39 | 1,54 | |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 434 | 293 | 0,0 | 0,0 | 1 748,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 434 | 314 | 1 114,4 | 1 549,0 | 631,1 | 1,39 | 0,41 |
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" | 17 | 3 | 464 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,00 | ||
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 464 | 293 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | ||
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 464 | 314 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | ||
Резервные фонды | 17 | 3 | 510 | 128,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 17 | 3 | 510 | 390 | 83,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 17 | 3 | 510 | 391 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 17 | 3 | 651 | 13,2 | 12,4 | 12,4 | 0,94 | 1,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 3 | 651 | 397 | 13,2 | 12,4 | 12,4 | 0,94 | 1,00 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | 484 880,0 | 151 427,0 | 161 193,5 | 0,31 | 1,06 | |||
Учреждения социального обеспечения | 18 | 1 | 4 373,9 | 4 293,4 | 4 942,5 | 0,98 | 1,15 | ||
Территориальные органы | 18 | 1 | 38 | 4 152,5 | 4 068,4 | 4 675,0 | 0,98 | 1,15 | |
Расходы на содержание аппарата | 18 | 1 | 38 | 29 | 4 152,5 | 4 068,4 | 4 675,0 | 0,98 | 1,15 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 1 | 440 | 202,4 | 188,3 | 230,8 | 0,93 | 1,23 | |
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 1 | 440 | 320 | 133,1 | 102,7 | 132,4 | 0,77 | 1,29 |
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 1 | 440 | 321 | 16,0 | 18,0 | 20,8 | 1,13 | 1,16 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 1 | 440 | 323 | 53,3 | 67,6 | 77,6 | 1,27 | 1,15 |
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 1 | 445 | 19,0 | 36,8 | 36,8 | 1,93 | 1,00 | |
Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 1 | 445 | 321 | 11,1 | 27,8 | 27,8 | 2,50 | 1,00 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 1 | 445 | 323 | 7,9 | 8,9 | 8,9 | 1,13 | 1,00 |
Социальная помощь | 18 | 2 | 391 158,2 | 10 133,3 | 13 111,1 | 0,03 | 1,29 | ||
Возмещение вреда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий | 18 | 2 | 353 | 1 802,1 | 1 812,1 | 2 253,1 | 1,01 | 1,24 | |
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 18 | 2 | 353 | 250 | 1 779,6 | 1 793,5 | 2 229,5 | 1,01 | 1,24 |
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 18 | 2 | 353 | 251 | 22,5 | 18,6 | 23,6 | 0,82 | 1,27 |
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий | 18 | 2 | 395 | 5 484,2 | 7 050,0 | 7 565,0 | 1,29 | 1,07 | |
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС | 18 | 2 | 395 | 250 | 5 061,5 | 6 606,7 | 7 031,4 | 1,31 | 1,06 |
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча | 18 | 2 | 395 | 251 | 315,0 | 281,4 | 358,5 | 0,89 | 1,27 |
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 18 | 2 | 395 | 252 | 107,7 | 161,9 | 175,1 | 1,50 | 1,08 |
Средства, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации | 18 | 2 | 435 | 715,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Расходы на предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы | 18 | 2 | 435 | 247 | 653,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ПО"Маяк" | 18 | 2 | 435 | 248 | 47,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы на предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 18 | 2 | 435 | 249 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий и пособий в соответстви с законодательством Российской Федерации | 18 | 2 | 441 | 49 491,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 441 | 322 | 49 491,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 2 | 442 | 525,4 | 28,7 | 636,8 | 0,05 | 22,21 | |
Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 442 | 322 | 6,9 | 8,7 | 8,7 | 1,26 | 1,00 |
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 2 | 442 | 326 | 518,5 | 20,0 | 628,1 | 0,04 | 31,41 |
Компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций | 18 | 2 | 444 | 0,9 | 2,8 | 2,8 | 3,21 | 1,00 | |
Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 444 | 322 | 0,9 | 2,8 | 2,8 | 3,21 | 1,00 |
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 2 | 445 | 1 488,3 | 1 211,8 | 1 211,8 | 0,81 | 1,00 | |
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 18 | 2 | 445 | 319 | 1 283,1 | 1 211,8 | 1 211,8 | 0,94 | 1,00 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 18 | 2 | 445 | 390 | 205,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 18 | 2 | 447 | 0,0 | 0,0 | 1 413,0 | |||
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 2 | 447 | 326 | 0,0 | 0,0 | 1 413,0 | ||
Субсидии из федерального бюджета на выплату базовой части трудовой понсии за счет средств единого социального налога | 18 | 2 | 448 | 331 603,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 448 | 322 | 331 603,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Президентская программа "Дети России" (2001-2002 годы) | 18 | 2 | 640 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 18 | 2 | 640 | 730 | 17,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 18 | 2 | 655 | 29,0 | 28,0 | 28,7 | 0,97 | 1,02 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 2 | 655 | 397 | 29,0 | 28,0 | 28,7 | 0,97 | 1,02 |
Пенсии военнослужащим | 18 | 4 | 42 191,4 | 67 720,9 | 66 605,8 | 1,61 | 0,98 | ||
Операции неторгового характера | 18 | 4 | 134 | 2 812,6 | 3 179,0 | 2 964,1 | 1,13 | 0,93 | |
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 4 | 134 | 326 | 2 812,6 | 3 179,0 | 2 964,1 | 1,13 | 0,93 |
Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 18 | 4 | 447 | 39 378,8 | 64 541,9 | 63 641,7 | 1,64 | 0,99 | |
Пенсии военнослужащим и членам их семей | 18 | 4 | 447 | 325 | 37 096,5 | 57 708,5 | 58 235,7 | 1,56 | 1,01 |
Пособия и компенсации военнослужащим и членам их семей | 18 | 4 | 447 | 640 | 2 282,3 | 6 833,3 | 5 406,0 | 2,99 | 0,79 |
Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 18 | 5 | 22 125,1 | 40 027,5 | 44 173,6 | 1,81 | 1,10 | ||
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 5 | 442 | 874,8 | 1 155,1 | 1 414,8 | 1,32 | 1,22 | |
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 5 | 442 | 326 | 874,8 | 1 155,1 | 1 414,8 | 1,32 | 1,22 |
Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 18 | 5 | 447 | 21 250,2 | 38 872,4 | 42 758,8 | 1,83 | 1,10 | |
Выплаты пенсий и пособий | 18 | 5 | 447 | 326 | 21 250,2 | 38 872,4 | 42 758,8 | 1,83 | 1,10 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 23 016,0 | 26 400,5 | 30 174,4 | 1,15 | 1,14 | ||
Содержание Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | 18 | 6 | 398 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,01 | 1,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 398 | 290 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,01 | 1,00 |
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 6 | 440 | 7 451,4 | 7 891,3 | 8 741,7 | 1,06 | 1,11 | |
Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 440 | 290 | 12,2 | 10,7 | 10,7 | 0,87 | 1,00 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 440 | 323 | 54,8 | 95,7 | 95,7 | 1,75 | 1,00 |
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 18 | 6 | 440 | 327 | 1 730,2 | 1 905,7 | 2 103,9 | 1,10 | 1,10 |
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 18 | 6 | 440 | 328 | 2 171,5 | 1 918,4 | 2 551,5 | 0,88 | 1,33 |
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов | 18 | 6 | 440 | 329 | 994,7 | 999,4 | 1 111,5 | 1,00 | 1,11 |
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов | 18 | 6 | 440 | 333 | 420,6 | 823,2 | 599,0 | 1,96 | 0,73 |
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование | 18 | 6 | 440 | 334 | 2 067,4 | 2 138,2 | 2 269,4 | 1,03 | 1,06 |
Финансирование мероприятий по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта | 18 | 6 | 451 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 451 | 397 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 1,00 | 0,00 |
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 18 | 6 | 456 | 17,0 | 50,0 | 55,0 | 2,94 | 1,10 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 456 | 323 | 17,0 | 50,0 | 55,0 | 2,94 | 1,10 |
Выплаты пособий по безработице, стипендий и прочие выплаты безработным гражданам | 18 | 6 | 457 | 12 110,0 | 14 826,1 | 17 814,9 | 1,22 | 1,20 | |
Пособия и социальная помощь | 18 | 6 | 457 | 322 | 12 110,0 | 14 826,1 | 17 814,9 | 1,22 | 1,20 |
Мероприятия по содействию трудоустройству населения Российской Федерации | 18 | 6 | 458 | 1 418,9 | 1 313,3 | 1 397,3 | 0,93 | 1,06 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 18 | 6 | 458 | 368 | 569,9 | 570,0 | 570,0 | 1,00 | 1,00 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 18 | 6 | 458 | 473 | 48,9 | 53,7 | 53,7 | 1,10 | 1,00 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 18 | 6 | 458 | 474 | 44,2 | 31,0 | 31,0 | 0,70 | 1,00 |
Организация общественных работ | 18 | 6 | 458 | 475 | 444,7 | 417,0 | 417,0 | 0,94 | 1,00 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите | 18 | 6 | 458 | 476 | 257,5 | 205,2 | 205,2 | 0,80 | 1,00 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 18 | 6 | 458 | 477 | 26,6 | 6,4 | 6,4 | 0,24 | 1,00 |
Оказание содействия самозанятости населения | 18 | 6 | 458 | 478 | 27,1 | 30,0 | 30,0 | 1,11 | 1,00 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 18 | 6 | 458 | 479 | 0,0 | 0,0 | 84,0 | ||
Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация | 18 | 6 | 459 | 925,5 | 1 135,0 | 1 135,0 | 1,23 | 1,00 | |
Профессиональное обучение безработных граждан | 18 | 6 | 459 | 471 | 870,7 | 1 080,0 | 1 080,0 | 1,24 | 1,00 |
Профессиональная ориентация | 18 | 6 | 459 | 472 | 54,9 | 55,0 | 55,0 | 1,00 | 1,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 6 | 515 | 98,0 | 153,0 | 153,0 | 1,56 | 1,00 | |
Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 515 | 290 | 9,6 | 25,0 | 25,0 | 2,60 | 1,00 |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 515 | 323 | 65,5 | 68,0 | 68,0 | 1,04 | 1,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 515 | 397 | 22,9 | 60,0 | 60,0 | 2,62 | 1,00 |
Государственная программа обеспечения безопасности потерпевших , свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства | 18 | 6 | 616 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 616 | 397 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | ||
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы | 18 | 6 | 635 | 156,2 | 205,7 | 218,6 | 1,32 | 1,06 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 635 | 397 | 156,2 | 205,7 | 218,6 | 1,32 | 1,06 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" | 18 | 6 | 636 | 252,6 | 257,5 | 207,5 | 1,02 | 0,81 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 636 | 397 | 252,6 | 257,5 | 207,5 | 1,02 | 0,81 |
Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997 - 2006 годы | 18 | 6 | 637 | 7,9 | 40,6 | 40,6 | 5,15 | 1,00 | |
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 637 | 323 | 7,9 | 40,6 | 40,6 | 5,15 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 18 | 6 | 640 | 378,0 | 327,6 | 360,4 | 0,87 | 1,10 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 18 | 6 | 640 | 726 | 203,6 | 76,0 | 81,9 | 0,37 | 1,08 |
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 18 | 6 | 640 | 727 | 80,4 | 248,1 | 274,7 | 3,09 | 1,11 |
Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001-2002 годы) | 18 | 6 | 640 | 728 | 75,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Дети Севера" (2001-2002 годы) | 18 | 6 | 640 | 732 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Подпрограмма "Дети-сироты" | 18 | 6 | 640 | 733 | 0,0 | 1,3 | 1,4 | 1,08 | |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 18 | 6 | 640 | 820 | 0,0 | 2,3 | 2,4 | 1,06 | |
Миграционная политика | 18 | 8 | 2 015,5 | 2 851,4 | 2 186,0 | 1,41 | 0,77 | ||
Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 8 | 440 | 159,3 | 331,4 | 729,0 | 2,08 | 2,20 | |
Содержание подведомственных структур | 18 | 8 | 440 | 75 | 112,4 | 136,4 | 168,8 | 1,21 | 1,24 |
Расходы на иммиграционный контроль | 18 | 8 | 440 | 332 | 77,6 | 88,0 | 353,3 | 1,13 | 4,02 |
Расходы по приему и содержанию вынужденных переселенцев | 18 | 8 | 440 | 342 | 122,1 | 72,8 | 74,6 | 0,60 | 1,02 |
Финансирование расходов по обеспечению жильем вынежденных переселенцев | 18 | 8 | 440 | 343 | -171,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Расходы по приему и содержанию лиц, ходатайствующих о признании их беженцами или вынужденными переселенцами | 18 | 8 | 440 | 344 | 18,6 | 34,2 | 48,1 | 1,84 | 1,40 |
Расходы на мероприятия по депортации (административному выдворению) | 18 | 8 | 440 | 491 | 0,0 | 0,0 | 84,3 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 8 | 515 | 893,9 | 600,0 | 370,3 | 0,67 | 0,62 | |
Выплата компенсаций за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно | 18 | 8 | 515 | 341 | 893,9 | 600,0 | 116,9 | 0,67 | 0,19 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 8 | 515 | 397 | 0,0 | 0,0 | 253,4 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 18 | 8 | 640 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | |||
Программа "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" (2001-2002 годы) | 18 | 8 | 640 | 734 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" | 18 | 8 | 676 | 932,6 | 1 178,0 | 1 086,7 | 1,26 | 0,92 | |
Содержание граждан Российской Федерации, временно покинувших территорию Чеченской Республики | 18 | 8 | 676 | 338 | 932,6 | 1 178,0 | 1 086,7 | 1,26 | 0,92 |
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19 | 229 602,3 | 277 510,1 | 287 570,6 | 1,21 | 1,04 | |||
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 19 | 1 | 37 384,7 | 57 482,1 | 64 379,2 | 1,54 | 1,12 | ||
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 19 | 1 | 460 | 37 384,7 | 57 482,1 | 64 379,2 | 1,54 | 1,12 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 1 | 460 | 330 | 37 384,7 | 57 482,1 | 64 379,2 | 1,54 | 1,12 |
Обслуживание государственного внешнего долга | 19 | 2 | 192 217,6 | 220 027,9 | 223 191,4 | 1,14 | 1,01 | ||
Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 19 | 2 | 461 | 192 217,6 | 220 027,9 | 223 191,4 | 1,14 | 1,01 | |
Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 2 | 461 | 330 | 192 217,6 | 220 027,9 | 223 191,4 | 1,14 | 1,01 |
ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ | 20 | 675,4 | 20 956,4 | 20 269,7 | 31,03 | 0,97 | |||
Государственный материальный резерв | 20 | 2 | 108,4 | 20 481,7 | 18 941,8 | 0,92 | |||
Прочие госудраственные запасы и резервы | 20 | 3 | 567,0 | 474,7 | 1 327,9 | 0,84 | 2,80 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 20 | 3 | 515 | 0,0 | 0,0 | 1 327,9 | |||
Содержание подведомственных структур | 20 | 3 | 515 | 75 | 0,0 | 0,0 | 1 327,9 | ||
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 21 | 318 252,6 | 738 260,2 | 810 616,8 | 2,32 | 1,10 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 1 | 294 531,7 | 282 055,9 | 272 665,6 | 0,96 | 0,97 | ||
Проведение сттистических обследований и переписей | 21 | 1 | 40 | 651,6 | 0,0 | 0,0 | |||
Целевые субсидии и субвенции | 21 | 1 | 40 | 290 | 651,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Финансирование объектов газификации сельских населнных пунктов | 21 | 1 | 317 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 21 | 1 | 317 | 397 | 270,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 21 | 1 | 352 | 16 186,8 | 5 000,0 | 3 000,0 | 0,31 | 0,60 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы | 21 | 1 | 352 | 354 | 13 720,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 21 | 1 | 352 | 365 | 2 466,8 | 5 000,0 | 3 000,0 | 2,03 | 0,60 |
Государственная поддержка дорожного хозяйства | 21 | 1 | 479 | 29 561,2 | 0,0 | 0,0 | |||
Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства | 21 | 1 | 479 | 532 | 29 561,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 21 | 1 | 480 | 147 491,0 | 173 167,5 | 175 810,9 | 1,17 | 1,02 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 21 | 1 | 480 | 364 | 135 928,0 | 161 758,7 | 164 402,0 | 1,19 | 1,02 |
Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области | 21 | 1 | 480 | 455 | 2 600,0 | 2 600,0 | 2 600,0 | 1,00 | 1,00 |
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | 21 | 1 | 480 | 456 | 8 963,0 | 8 808,8 | 8 808,8 | 0,98 | 1,00 |
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 21 | 1 | 482 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | |||
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 21 | 1 | 482 | 397 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | ||
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 21 | 1 | 483 | 14 842,4 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых ораганами власти другого уровня | 21 | 1 | 483 | 358 | 10 020,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Другие средтва, передаваемые по взаимным расчетам | 21 | 1 | 483 | 359 | 96,2 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 21 | 1 | 483 | 390 | 45,4 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 21 | 1 | 483 | 391 | 420,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 21 | 1 | 483 | 392 | 4 260,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Дотации и субвенции | 21 | 1 | 485 | 36 603,2 | 31 905,2 | 43 120,8 | 0,87 | 1,35 | |
Целевые субсидии и субвенции | 21 | 1 | 485 | 290 | 0,0 | 0,0 | 457,2 | ||
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 21 | 1 | 485 | 350 | 10 971,5 | 7 954,8 | 8 291,3 | 0,73 | 1,04 |
Другие средтва, передаваемые по взаимным расчетам | 21 | 1 | 485 | 359 | 6 654,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 21 | 1 | 485 | 360 | 9 100,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,55 | 1,00 |
Байконур | 21 | 1 | 485 | 361 | 135,8 | 563,8 | 0,0 | 4,15 | 0,00 |
Дотация городу-курорту Сочи | 21 | 1 | 485 | 363 | 850,0 | 1 045,5 | 1 150,0 | 1,23 | 1,10 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 21 | 1 | 485 | 366 | 3 000,0 | 4 069,2 | 21 110,0 | 1,36 | 5,19 |
Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на капитальные вложения | 21 | 1 | 485 | 378 | 0,0 | 4 195,4 | 3 934,7 | 0,94 | |
Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на отселение | 21 | 1 | 485 | 379 | 0,0 | 823,6 | 863,8 | 1,05 | |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение потерь по акцизам на табачные изделия и акцизам на водку, ликероводочные изделия | 21 | 1 | 485 | 383 | 0,0 | 6 000,0 | 0,0 | ||
Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на финансирование программ развития закрытых административно-территориальных образований | 21 | 1 | 485 | 454 | 925,0 | 1 000,0 | 591,1 | 1,08 | 0,59 |
Другие дотаци | 21 | 1 | 485 | 459 | 3 827,9 | 0,0 | 0,0 | ||
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 21 | 1 | 485 | 470 | 0,0 | 0,0 | 195,7 | ||
Субвенции на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации | 21 | 1 | 485 | 538 | 280,0 | 310,0 | 500,0 | 1,11 | 1,61 |
Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 21 | 1 | 485 | 539 | 98,6 | 100,0 | 100,0 | 1,01 | 1,00 |
Субвенции бюджету города Москвы на выполнение федеральных полномочий по сбору и утилизации радиоактивных отходов в Центральном регионе | 21 | 1 | 485 | 542 | 760,0 | 843,0 | 927,0 | 1,11 | 1,10 |
Фонд реформирования региональных финансов | 21 | 1 | 488 | 1 200,0 | 1 300,4 | 1 252,0 | 1,08 | 0,96 | |
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 21 | 1 | 488 | 458 | 1 200,0 | 1 300,4 | 1 252,0 | 1,08 | 0,96 |
Фонд компенсаций | 21 | 1 | 489 | 40 967,2 | 47 011,2 | 49 447,7 | 1,15 | 1,05 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг | 21 | 1 | 489 | 337 | 13 151,7 | 6 630,0 | 7 293,0 | 0,50 | 1,10 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 21 | 1 | 489 | 349 | 27,5 | 158,3 | 200,0 | 5,76 | 1,26 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности | 21 | 1 | 489 | 384 | 0,0 | 1 691,8 | 1 691,8 | 1,00 | |
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" | 21 | 1 | 489 | 385 | 0,0 | 13 820,0 | 15 202,0 | 1,10 | |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 21 | 1 | 489 | 467 | 2 532,6 | 0,0 | 0,0 | ||
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 21 | 1 | 489 | 470 | 22 696,4 | 22 212,7 | 22 212,7 | 0,98 | 1,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 21 | 1 | 489 | 556 | 995,9 | 1 100,0 | 1 210,0 | 1,10 | 1,10 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 21 | 1 | 489 | 557 | 1 563,1 | 1 398,4 | 1 638,2 | 0,89 | 1,17 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 21 | 1 | 640 | 161,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 21 | 1 | 640 | 727 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 21 | 1 | 640 | 730 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 21 | 1 | 655 | 17,2 | 21,6 | 34,3 | 1,26 | 1,59 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 21 | 1 | 655 | 397 | 17,2 | 21,6 | 34,3 | 1,26 | 1,59 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 21 | 1 | 675 | 6 575,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Другие средтва, передаваемые по взаимным расчетам | 21 | 1 | 675 | 359 | 6 575,3 | 0,0 | 0,0 | ||
Фонд регионального развития | 21 | 2 | 10 806,1 | 25 072,0 | 25 072,0 | 2,32 | 1,00 | ||
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года | 21 | 2 | 671 | 378,7 | 560,0 | 560,0 | 1,48 | 1,00 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 671 | 457 | 378,7 | 560,0 | 560,0 | 1,48 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 21 | 2 | 672 | 582,0 | 971,0 | 971,0 | 1,67 | 1,00 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 672 | 457 | 582,0 | 971,0 | 971,0 | 1,67 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы) " | 21 | 2 | 673 | 218,3 | 241,0 | 241,0 | 1,10 | 1,00 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 673 | 457 | 213,4 | 241,0 | 241,0 | 1,13 | 1,00 |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 21 | 2 | 673 | 650 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 21 | 2 | 674 | 1 777,3 | 2 054,9 | 2 054,9 | 1,16 | 1,00 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 674 | 457 | 1 777,3 | 2 054,9 | 2 054,9 | 1,16 | 1,00 |
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" | 21 | 2 | 675 | 5 881,6 | 11 264,8 | 11 264,8 | 1,92 | 1,00 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 675 | 457 | 4 775,1 | 10 144,8 | 9 064,8 | 2,12 | 0,89 |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 21 | 2 | 675 | 650 | 11,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" | 21 | 2 | 675 | 800 | 1 095,3 | 1 120,0 | 2 200,0 | 1,02 | 1,96 |
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" | 21 | 2 | 677 | 1 968,2 | 2 630,0 | 2 630,0 | 1,34 | 1,00 | |
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 677 | 457 | 1 967,0 | 2 630,0 | 2 630,0 | 1,34 | 1,00 |
Содержание Дирекции федеральной целевой программы | 21 | 2 | 677 | 650 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" | 21 | 2 | 681 | 0,0 | 7 350,3 | 7 350,3 | 1,00 | ||
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 2 | 681 | 457 | 0,0 | 7 350,3 | 7 350,3 | 1,00 | |
Мероприятия в области регионального развития | 21 | 3 | 12 914,8 | 14 240,4 | 13 308,9 | 1,10 | 0,93 | ||
Государственные капитальные вложения | 21 | 3 | 313 | 5 238,2 | 8 050,1 | 6 138,7 | 1,54 | 0,76 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 313 | 198 | 4 816,1 | 8 050,1 | 6 138,7 | 1,67 | 0,76 |
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" | 21 | 3 | 313 | 801 | 422,1 | 0,0 | 0,0 | ||
Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам | 21 | 3 | 315 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 315 | 198 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | ||
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" | 21 | 3 | 631 | 144,6 | 184,0 | 66,0 | 1,27 | 0,36 | |
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" | 21 | 3 | 631 | 711 | 134,9 | 175,0 | 61,0 | 1,30 | 0,35 |
Подпрограмма "Архивы России" | 21 | 3 | 631 | 713 | 9,7 | 9,0 | 5,0 | 0,93 | 0,56 |
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы | 21 | 3 | 633 | 4 953,9 | 3 507,0 | 4 029,6 | 0,71 | 1,15 | |
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" | 21 | 3 | 633 | 752 | 0,0 | 545,9 | 1 091,1 | 2,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" | 21 | 3 | 633 | 753 | 66,5 | 88,5 | 87,0 | 1,33 | 0,98 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, подлежащих отселению с комплекса "Байконур" | 21 | 3 | 633 | 755 | 0,0 | 8,1 | 9,4 | 1,16 | |
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" | 21 | 3 | 633 | 756 | 98,0 | 1 333,6 | 1 340,0 | 13,61 | 1,00 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 21 | 3 | 633 | 757 | 0,0 | 500,0 | 500,0 | 1,00 | |
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан | 21 | 3 | 633 | 760 | 4 022,9 | 218,8 | 190,0 | 0,05 | 0,87 |
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" | 21 | 3 | 633 | 761 | 763,4 | 812,1 | 812,1 | 1,06 | 1,00 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" | 21 | 3 | 633 | 782 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы | 21 | 3 | 635 | 133,5 | 89,5 | 81,4 | 0,67 | 0,91 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 635 | 198 | 133,5 | 89,5 | 81,4 | 0,67 | 0,91 |
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" | 21 | 3 | 636 | 11,4 | 2,0 | 3,4 | 0,18 | 1,70 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 636 | 198 | 11,4 | 2,0 | 3,4 | 0,18 | 1,70 |
Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997 - 2006 годы | 21 | 3 | 637 | 38,2 | 30,0 | 75,5 | 0,78 | 2,52 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 637 | 198 | 38,2 | 30,0 | 75,5 | 0,78 | 2,52 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" | 21 | 3 | 638 | 108,9 | 118,1 | 150,4 | 1,08 | 1,27 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 638 | 198 | 108,9 | 118,1 | 150,4 | 1,08 | 1,27 |
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы | 21 | 3 | 640 | 679,8 | 753,6 | 914,9 | 1,11 | 1,21 | |
Подпрограмма "Дети-инвалиды" | 21 | 3 | 640 | 726 | 228,3 | 268,3 | 343,5 | 1,17 | 1,28 |
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) | 21 | 3 | 640 | 729 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) | 21 | 3 | 640 | 730 | 138,2 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Программа "Дети Севера" (2001-2002 годы) | 21 | 3 | 640 | 732 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Подпрограмма "Дети-сироты" | 21 | 3 | 640 | 733 | 252,2 | 340,1 | 414,6 | 1,35 | 1,22 |
Подпрограмма "Здоровый ребенок" | 21 | 3 | 640 | 820 | 0,0 | 145,3 | 156,8 | 1,08 | |
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" | 21 | 3 | 641 | 27,0 | 44,8 | 14,0 | 1,66 | 0,31 | |
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" | 21 | 3 | 641 | 736 | 27,0 | 44,8 | 14,0 | 1,66 | 0,31 |
Федеральная программа развития образования | 21 | 3 | 642 | 105,0 | 50,3 | 20,0 | 0,48 | 0,40 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 642 | 198 | 105,0 | 50,3 | 20,0 | 0,48 | 0,40 |
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" | 21 | 3 | 648 | 81,4 | 185,7 | 178,4 | 2,28 | 0,96 | |
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" | 21 | 3 | 648 | 785 | 10,0 | 66,0 | 48,0 | 6,60 | 0,73 |
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" | 21 | 3 | 648 | 787 | 26,4 | 46,5 | 48,0 | 1,76 | 1,03 |
Подпрограмма "Отходы" | 21 | 3 | 648 | 788 | 5,0 | 14,0 | 23,7 | 2,80 | 1,69 |
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" | 21 | 3 | 648 | 791 | 23,0 | 35,8 | 34,0 | 1,56 | 0,95 |
Подпрограмма "Возрождение Волги" | 21 | 3 | 648 | 792 | 17,0 | 23,5 | 24,7 | 1,38 | 1,05 |
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" | 21 | 3 | 649 | 257,5 | 312,6 | 307,0 | 1,21 | 0,98 | |
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" | 21 | 3 | 649 | 738 | 145,5 | 105,9 | 125,0 | 0,73 | 1,18 |
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" | 21 | 3 | 649 | 740 | 13,0 | 40,4 | 36,0 | 3,11 | 0,89 |
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" | 21 | 3 | 649 | 796 | 99,0 | 166,3 | 146,0 | 1,68 | 0,88 |
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" | 21 | 3 | 655 | 273,1 | 297,2 | 464,1 | 1,09 | 1,56 | |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" | 21 | 3 | 655 | 797 | 125,2 | 142,6 | 299,9 | 1,14 | 2,10 |
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" | 21 | 3 | 655 | 798 | 56,8 | 69,5 | 68,9 | 1,22 | 0,99 |
Подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" | 21 | 3 | 655 | 799 | 91,1 | 85,1 | 95,3 | 0,93 | 1,12 |
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) | 21 | 3 | 656 | 53,3 | 27,0 | 50,0 | 0,51 | 1,85 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 656 | 198 | 53,3 | 27,0 | 50,0 | 0,51 | 1,85 |
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" | 21 | 3 | 658 | 129,9 | 29,4 | 45,8 | 0,23 | 1,56 | |
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" | 21 | 3 | 658 | 744 | 115,7 | 29,4 | 15,0 | 0,25 | 0,51 |
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" | 21 | 3 | 658 | 745 | 14,2 | 0,0 | 30,8 | ||
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 21 | 3 | 669 | 485,4 | 415,0 | 593,3 | 0,85 | 1,43 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" | 21 | 3 | 669 | 809 | 473,4 | 407,0 | 535,5 | 0,86 | 1,32 |
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" | 21 | 3 | 669 | 811 | 12,0 | 8,0 | 57,8 | 0,67 | 7,23 |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" | 21 | 3 | 670 | 0,0 | 1,5 | 89,4 | 59,63 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 670 | 198 | 0,0 | 1,5 | 89,4 | 59,63 | |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 21 | 3 | 672 | 36,7 | 14,3 | 18,0 | 0,39 | 1,26 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 672 | 198 | 36,7 | 14,3 | 18,0 | 0,39 | 1,26 |
Федеральная целевая программа "Юг России" | 21 | 3 | 674 | 157,0 | 50,0 | 21,0 | 0,32 | 0,42 | |
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 674 | 198 | 157,0 | 50,0 | 21,0 | 0,32 | 0,42 |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 21 | 3 | 680 | 0,0 | 68,4 | 39,0 | 0,57 | ||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 21 | 3 | 680 | 198 | 0,0 | 68,4 | 39,0 | 0,57 | |
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 21 | 3 | 682 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | |||
Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления | 21 | 3 | 682 | 480 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | ||
Средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам | 21 | 4 | 0,0 | 416 891,9 | 499 570,2 | 1,20 | |||
Средства, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации | 21 | 4 | 435 | 0,0 | 930,0 | 1 861,0 | 2,00 | ||
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы | 21 | 4 | 435 | 850 | 0,0 | 812,3 | 904,4 | 1,11 | |
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" | 21 | 4 | 435 | 851 | 0,0 | 97,8 | 99,2 | 1,01 | |
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 21 | 4 | 435 | 852 | 0,0 | 19,9 | 19,4 | 0,98 | |
Возмещение расходов, произведенных Фондом социального страхования Российской Федерации сверх сумм, поступивших из федерального бюджета в 1994-2001 годах на выплату пособий, санаторно-курортное лечение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы | 21 | 4 | 435 | 853 | 0,0 | 0,0 | 838,0 | ||
Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий и пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации | 21 | 4 | 441 | 0,0 | 49 441,3 | 58 530,5 | 1,18 | ||
Пособия и социальная помощь | 21 | 4 | 441 | 322 | 0,0 | 49 441,3 | 58 530,5 | 1,18 | |
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан | 21 | 4 | 442 | 0,0 | 880,6 | 968,7 | 1,10 | ||
Пособия и социальная помощь | 21 | 4 | 442 | 322 | 0,0 | 880,6 | 968,7 | 1,10 | |
Субсидии из федерального бюджета на выплату базовой части трудовой пенсии за счет средств единого социального налога | 21 | 4 | 448 | 0,0 | 365 640,0 | 438 210,0 | 1,20 | ||
Пособия и социальная помощь | 21 | 4 | 448 | 322 | 0,0 | 365 640,0 | 438 210,0 | 1,20 | |
УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ | 22 | 10 337,5 | 10 759,8 | 10 364,8 | 1,04 | 0,96 | |||
Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 22 | 1 | 9 923,0 | 9 991,5 | 9 863,5 | 1,01 | 0,99 | ||
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" | 22 | 1 | 652 | 0,0 | 5 360,0 | 5 360,0 | 1,00 | ||
Утилизация и ликвидация вооружений | 22 | 1 | 652 | 371 | 0,0 | 4 795,0 | 4 952,0 | 1,03 | |
Инспекционная деятельность и другие расходы | 22 | 1 | 652 | 372 | 0,0 | 145,0 | 150,0 | 1,03 | |
НИОКР в целях реализации конвенции | 22 | 1 | 652 | 373 | 0,0 | 420,0 | 258,0 | 0,61 | |
Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договора | 22 | 2 | 414,5 | 768,3 | 501,3 | 1,85 | 0,65 | ||
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23 | 635,3 | 500,0 | 1 100,0 | 0,79 | 2,20 | |||
ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА | 24 | 9 739,3 | 7 651,3 | 12 001,3 | 0,79 | 1,57 | |||
Государственная поддержка космической деятельности | 24 | 1 | 2 916,8 | 2 524,0 | 3 563,4 | 0,87 | 1,41 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 24 | 1 | 515 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | |||
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 24 | 1 | 515 | 198 | 60,5 | 0,0 | 0,0 | ||
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы | 24 | 1 | 660 | 1 796,9 | 1 720,0 | 2 132,4 | 0,96 | 1,24 | |
Поддержание и эксплуатация наземной космической инфраструктуры | 24 | 1 | 660 | 195 | 976,6 | 995,0 | 995,0 | 1,02 | 1,00 |
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 24 | 1 | 660 | 462 | 108,7 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Закупки серийной космической техники в рамках федеральной целевой программы | 24 | 1 | 660 | 644 | 711,6 | 725,0 | 1 137,4 | 1,02 | 1,57 |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 24 | 1 | 662 | 1 059,4 | 804,0 | 1 431,0 | 0,76 | 1,78 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 24 | 1 | 662 | 746 | 1 059,4 | 804,0 | 1 431,0 | 0,76 | 1,78 |
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области космической деятельности | 24 | 2 | 6 822,5 | 5 127,3 | 8 437,9 | 0,75 | 1,65 | ||
НИОКР | 24 | 2 | 281 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 24 | 2 | 281 | 462 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" | 24 | 2 | 651 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | ||
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 24 | 2 | 651 | 187 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы | 24 | 2 | 660 | 6 269,9 | 4 386,3 | 7 696,9 | 0,70 | 1,75 | |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 24 | 2 | 660 | 187 | 6 253,1 | 1 858,3 | 2 968,9 | 0,30 | 1,60 |
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Федеральной космической программы России на 2001 - 2005 годы по международной космической станции | 24 | 2 | 660 | 191 | 16,9 | 2 528,0 | 4 728,0 | 1,87 | |
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" | 24 | 2 | 662 | 520,3 | 741,0 | 741,0 | 1,42 | 1,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" | 24 | 2 | 662 | 746 | 353,6 | 566,0 | 507,5 | 1,60 | 0,90 |
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" | 24 | 2 | 662 | 747 | 21,0 | 17,0 | 20,0 | 0,81 | 1,18 |
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" | 24 | 2 | 662 | 748 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 1,00 | 1,25 |
Подпрограмма "Разработка, подготовка производства, изготовление навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" | 24 | 2 | 662 | 749 | 122,2 | 100,0 | 121,0 | 0,82 | 1,21 |
Подпрограмма "Обеспечение использования спутниковых навигационных систем в интересах специальных потребителей" | 24 | 2 | 662 | 750 | 19,4 | 54,0 | 87,5 | 2,78 | 1,62 |
ВОЕННАЯ РЕФОРМА | 25 | 14 382,5 | 15 800,3 | 7 245,6 | 1,10 | 0,46 | |||
Проведение военной реформы | 25 | 1 | 14 382,5 | 15 800,3 | 7 245,6 | 1,10 | 0,46 | ||
Расходы на проведение военной реформы | 25 | 1 | 611 | 14 382,5 | 14 600,0 | 7 105,9 | 1,02 | 0,49 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 25 | 1 | 611 | 397 | 102,2 | 301,1 | 200,0 | 2,95 | 0,66 |
Денежное содержание гражданского персонала | 25 | 1 | 611 | 600 | 0,0 | 0,3 | 0,5 | 1,63 | |
Денежное довольствие военнослужащих | 25 | 1 | 611 | 601 | 1 661,3 | 720,8 | 563,0 | 0,43 | 0,78 |
Продовольственное обеспечение военнослужащих | 25 | 1 | 611 | 602 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,00 | |
Вещевое обеспечение военнослужащих | 25 | 1 | 611 | 603 | 40,2 | 43,3 | 7,6 | 1,08 | 0,18 |
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 25 | 1 | 611 | 605 | 1 421,1 | 376,2 | 159,8 | 0,26 | 0,42 |
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 25 | 1 | 611 | 609 | 1 036,4 | 372,8 | 91,5 | 0,36 | 0,25 |
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 25 | 1 | 611 | 610 | 683,3 | 415,8 | 302,1 | 0,61 | 0,73 |
Специальные объекты | 25 | 1 | 611 | 630 | 2,4 | 680,0 | 0,0 | 0,00 | |
Жилой фонд | 25 | 1 | 611 | 631 | 9 434,2 | 11 042,1 | 5 281,5 | 1,17 | 0,48 |
Прочие объекты | 25 | 1 | 611 | 632 | 1,4 | 635,0 | 500,0 | 0,79 | |
Расходы по реформированию системы комплектования воинских должностей преимущественно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту | 25 | 1 | 613 | 0,0 | 1 200,3 | 0,0 | |||
Другие НИОКР | 25 | 1 | 613 | 216 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | ||
Денежное довольствие военнослужащих | 25 | 1 | 613 | 601 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | ||
Вещевое обеспечение военнослужащих | 25 | 1 | 613 | 603 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | ||
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 25 | 1 | 613 | 605 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | ||
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 25 | 1 | 613 | 609 | 0,0 | 27,4 | 0,0 | ||
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 25 | 1 | 613 | 613 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | ||
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 25 | 1 | 613 | 615 | 0,0 | 146,0 | 0,0 | ||
Специальные объекты | 25 | 1 | 613 | 630 | 0,0 | 117,5 | 0,0 | ||
Жилой фонд | 25 | 1 | 613 | 631 | 0,0 | 538,3 | 0,0 | ||
Прочие объекты | 25 | 1 | 613 | 632 | 0,0 | 218,7 | 0,0 | ||
Федеральная программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" | 25 | 1 | 684 | 0,0 | 0,0 | 139,7 | |||
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 25 | 1 | 684 | 633 | 0,0 | 0,0 | 139,7 | ||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 | 38 741,4 | 79 111,7 | 79 133,3 | 2,04 | 1,00 | |||
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 | 1 | 38 741,4 | 79 111,7 | 79 133,3 | 2,04 | 1,00 | ||
Государственная поддержка дорожного хозяйства | 26 | 1 | 479 | 1 710,1 | 40 150,0 | 30 265,5 | 23,48 | 0,75 | |
Расходы на содержание действующей сети федеральных дорого и искуственных сооружений на них, включая расходы на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов | 26 | 1 | 479 | 500 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Расходы на ремонт действующей сети федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая расходы на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов | 26 | 1 | 479 | 510 | 16,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Расходы на реконструкцию и строительство федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 26 | 1 | 479 | 514 | 254,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Текущие расходы организаций на управление дорожным хозяйством | 26 | 1 | 479 | 522 | 995,3 | 1 150,0 | 1 265,5 | 1,16 | 1,10 |
Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства | 26 | 1 | 479 | 532 | 22,3 | 39 000,0 | 29 000,0 | 0,74 | |
Резерв средств на финансирование работ на федеральных автомобильных дорогах, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы | 26 | 1 | 479 | 533 | 416,4 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 26 | 1 | 630 | 37 031,3 | 38 961,7 | 48 867,8 | 1,05 | 1,25 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 26 | 1 | 630 | 701 | 37 031,3 | 38 961,7 | 48 867,8 | 1,05 | 1,25 |
ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | 12 248,0 | -2 210,5 | -3 166,2 | -0,18 | 1,43 | |||
Резервные фонды | 30 | 1 | 597,3 | 4 300,0 | 4 500,0 | 7,20 | 1,05 | ||
Резервные фонды | 30 | 1 | 510 | 597,3 | 4 300,0 | 4 500,0 | 7,20 | 1,05 | |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 30 | 1 | 510 | 390 | 235,8 | 1 000,0 | 1 000,0 | 4,24 | 1,00 |
Резервный фонд Президента Российской Федерации | 30 | 1 | 510 | 391 | 21,0 | 500,0 | 500,0 | 23,80 | 1,00 |
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 30 | 1 | 510 | 392 | 340,5 | 2 800,0 | 3 000,0 | 8,22 | 1,07 |
Проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 1 517,2 | 9 825,8 | 2 515,6 | 6,48 | 0,26 | ||
Территориальные органы | 30 | 2 | 38 | 401,7 | 478,8 | 498,8 | 1,19 | 1,04 | |
Денежное содержание аппарата | 30 | 2 | 38 | 27 | 338,3 | 410,5 | 387,2 | 1,21 | 0,94 |
Расходы на содержание аппарата | 30 | 2 | 38 | 29 | 63,3 | 68,3 | 111,7 | 1,08 | 1,63 |
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов | 30 | 2 | 80 | 883,9 | 1 310,0 | 1 395,1 | 1,48 | 1,06 | |
Расходы на развитие и функционирование государственной автоматизированной информационной системы "Выборы", повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов | 30 | 2 | 80 | 460 | 883,9 | 1 310,0 | 1 395,1 | 1,48 | 1,06 |
Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 511 | 43,4 | 7 812,5 | 375,0 | 0,05 | ||
Выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации | 30 | 2 | 511 | 393 | 43,4 | 3 516,2 | 375,0 | 80,97 | 0,11 |
Выборы Президента Российской Федерации | 30 | 2 | 511 | 395 | 0,0 | 4 296,3 | 0,0 | 0,00 | |
Содержание членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 30 | 2 | 512 | 9,2 | 28,1 | 28,1 | 3,05 | 1,00 | |
Денежное содержание аппарата | 30 | 2 | 512 | 27 | 9,2 | 28,1 | 28,1 | 3,05 | 1,00 |
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 30 | 2 | 513 | 179,0 | 196,3 | 218,5 | 1,10 | 1,11 | |
Денежное содержание аппарата | 30 | 2 | 513 | 27 | 48,3 | 65,5 | 72,6 | 1,36 | 1,11 |
Расходы на содержание аппарата | 30 | 2 | 513 | 29 | 130,8 | 130,8 | 145,9 | 1,00 | 1,12 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 3 | 9 862,6 | -17 560,0 | -19 700,0 | -1,78 | 1,12 | ||
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 3 | 514 | 9 862,6 | -23 060,0 | -19 700,0 | -2,34 | 0,85 | |
Другие ссуды | 30 | 3 | 514 | 399 | 9 862,6 | -23 060,0 | -19 700,0 | -2,34 | 0,85 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 4 | 258,6 | 1 223,7 | 9 518,2 | 4,73 | 7,78 | ||
Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в федеральных выборах | 30 | 4 | 81 | 0,0 | 0,0 | 490,5 | |||
Средства на финансирование политических партий, принимавших участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации | 30 | 4 | 81 | 482 | 0,0 | 0,0 | 244,4 | ||
Средства на финансирование политических партий, принимавших участие в выборах Президента Российской Федерации | 30 | 4 | 81 | 483 | 0,0 | 0,0 | 246,1 | ||
Средства, передаваемые на уплату налога на имущество | 30 | 4 | 437 | 0,0 | 0,0 | 7 431,3 | |||
Расходы на уплату налога на имущество | 30 | 4 | 437 | 387 | 0,0 | 0,0 | 7 431,3 | ||
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 4 | 515 | 258,6 | 1 223,7 | 1 596,3 | 4,73 | 1,30 | |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 4 | 515 | 397 | 258,6 | 1 223,7 | 1 596,3 | 4,73 | 1,30 |
Туризм | 30 | 5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | ||||
Государственная поддержка туризма | 30 | 5 | 289 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | |||
Средства, направленные на финансирование туризма | 30 | 5 | 289 | 286 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | ||
ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | 15 075,1 | 14 066,3 | 14 061,5 | 0,93 | 1,00 | |||
Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 31 | 9 | 15 075,1 | 14 066,3 | 14 061,5 | 0,93 | 1,00 | ||
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 9 | 520 | 13 808,9 | 12 930,5 | 12 961,5 | 0,94 | 1,00 | |
Выплаты пенсий и пособий | 31 | 9 | 520 | 326 | 474,0 | 508,2 | 782,0 | 1,07 | 1,54 |
Расходы на мероприятия по повышению ядерной, радиационной и экологической безопасности и поддержке фундаментальной и прикладной науки | 31 | 9 | 520 | 375 | 3 198,8 | 2 023,2 | 2 260,0 | 0,63 | 1,12 |
Компенсация организациям расходов, связанных с исполнением международных обязательств, принятых Российской Федерацией | 31 | 9 | 520 | 377 | 5 549,5 | 5 806,4 | 5 825,7 | 1,05 | 1,00 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 9 | 520 | 397 | 4 586,5 | 4 592,7 | 4 093,8 | 1,00 | 0,89 |
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" | 31 | 9 | 665 | 1 266,3 | 1 135,8 | 1 100,0 | 0,90 | 0,97 | |
Подпрограмма "Реформирование предприятий атомной промышленности (ядерно-оружейного комплекса) на 2002 - 2006 годы" | 31 | 9 | 665 | 751 | 126,6 | 1 135,8 | 1 100,0 | 8,97 | 0,97 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2 054 194,0 | 2 381 349,7 | 2 659 447,0 | 1,16 | 1,12 |