Приложение 7. Анализ распределения ассигнований из федерального бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджета Российской Федерации в 2002-2004 гг.

(млн. рублей)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 2002 отчет 2003 год 2004 год 2003/ 2002 2004/ 2003
Проект закона об исполнении Закон от 24.12.02 No.176-ФЗ с изм No.121ФЗ от 07.07.03 Проект Правительства
 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 1       56 168,5 66 506,9 76 877,6 1,18 1,16
Функционирование Главы Государства - Президента Российской Федерации 1 1     3 435,4 4 130,4 4 928,2 1,20 1,19
Содержание Президента Российской Федерации 1 1 1   15,7 15,2 22,3 0,97 1,47
Денежное содержание Президента Российской Федерации 1 1 1 1 1,1 1,2 2,4 1,02 2,07
Представительские расходы 1 1 1 28 14,5 14,0 19,9 0,96 1,42
Обеспечение деятельности Президента Росийской Федерации 1 1 3   18,7 0,0 0,0 0,00  
Содержание резиденций Президента Российской Федерации 1 1 3 6 18,7 0,0 0,0 0,00  
Содержание Администрации Президента Российской Федерации 1 1 5   1 222,8 1 450,9 1 623,6 1,19 1,12
Денежное содержание Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей 1 1 5 3 6,4 10,0 10,8 1,56 1,08
Денежное содержание аппарата 1 1 5 27 359,8 501,2 539,5 1,39 1,08
Представительские расходы 1 1 5 28 1,3 3,0 3,0 2,29 1,00
Расходы на содержание аппарата 1 1 5 29 855,3 936,7 1 070,3 1,10 1,14
Содержание Управления делами Президента Российской Федерации 1 1 6   1 779,8 1 947,0 2 564,4 1,09 1,32
Денежное содержание аппарата 1 1 6 27 71,9 82,7 97,3 1,15 1,18
Расходы на содержание аппарата 1 1 6 29 519,0 134,8 209,1 0,26 1,55
Содержание подведомственных структур 1 1 6 75 1 188,9 1 729,5 2 258,0 1,45 1,31
Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации и их заместителей в федеральных округах 1 1 7   21,4 31,8 34,7 1,49 1,09
Денежное содержание аппарата 1 1 7 27 21,4 31,8 34,7 1,49 1,09
Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах 1 1 8   375,7 392,3 457,4 1,04 1,17
Денежное содержание аппарата 1 1 8 27 131,4 183,5 216,6 1,40 1,18
Расходы на содержание аппарата 1 1 8 29 244,2 208,8 240,8 0,86 1,15
Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека 1 1 9   1,3 61,5 61,7 45,99 1,00
Выплата денежных компенсаций истцам в случае вынесения соответствующих решений Европейским судом по правам человека 1 1 9 23 1,3 60,0 60,0 44,88 1,00
Денежное содержание аппарата 1 1 9 27 0,0 1,5 1,7   1,15
Расходы на финансирование федеральной программы "Реформирование государственной службы Российской Федерации (2003 - 2005 годы)" 1 1 465   0,0 231,7 164,0   0,71
Расходы на содержание аппарата 1 1 465 29 0,0 231,7 164,0   0,71
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти 1 2     2 453,8 3 267,8 3 901,5 1,33 1,19
Содержание Председателя Совета Федерации и его заместителей 1 2 20   2,8 2,3 3,9 0,79 1,75
Денежное содержание Председателя Совета Федерации 1 2 20 8 1,0 0,9 1,0 0,88 1,12
Денежное содержание заместителей Председателя Совета Федерации 1 2 20 10 1,8 1,3 2,9 0,74 2,18
Содержание членов Совета Федерации и их помощников 1 2 22   141,3 185,5 220,4 1,31 1,19
Денежное содержание членов Совета Федерации 1 2 22 11 76,1 81,1 107,6 1,07 1,33
Денежное содержание помощников членов Совета Федерации 1 2 22 12 65,2 104,4 112,8 1,60 1,08
Обеспечение деятельности Совета Федерации 1 2 24   555,9 916,6 985,7 1,65 1,08
Денежное содержание Аппарата Совета Федерации 1 2 24 13 170,2 220,3 238,0 1,29 1,08
Представительские расходы 1 2 24 28 13,4 9,9 9,7 0,74 0,98
Расходы на содержание аппарата 1 2 24 29 372,3 686,4 738,1 1,84 1,08
Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей 1 2 30   4,2 4,0 7,9 0,95 1,97
Денежное содержание Председателя Государственной Думы 1 2 30 14 0,9 0,9 1,1 1,08 1,16
Денежное содержание заместителей Председателя Государственной Думы 1 2 30 15 3,4 3,1 6,8 0,92 2,22
Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников 1 2 31   349,9 473,6 585,3 1,35 1,24
Денежное содержание депутатов Государственной Думы 1 2 31 16 162,3 214,2 320,3 1,32 1,50
Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы 1 2 31 17 187,6 259,4 265,0 1,38 1,02
Обеспечение деятельности Государственной Думы 1 2 32   1 399,6 1 685,9 1 982,5 1,20 1,18
Денежное содержание аппаратов фракций и групп в Государственной Думе 1 2 32 18 30,4 32,9 35,6 1,08 1,08
Денежное содержание Аппарата Государственной Думы 1 2 32 19 235,8 262,5 283,8 1,11 1,08
Денежное содержание аппаратов комитетов Государственной Думы 1 2 32 20 118,2 114,8 124,4 0,97 1,08
Представительские расходы 1 2 32 28 19,6 15,1 15,1 0,77 1,00
Расходы на содержание аппарата 1 2 32 29 995,6 1 260,5 1 523,5 1,27 1,21
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 1 2 423   0,0 0,0 115,8    
Целевые субсидии и субвенции 1 2 423 290 0,0 0,0 115,8    
Функционирование исполнительных органов государственной власти 1 3     12 401,3 15 054,4 66 251,0 1,21 4,40
Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей 1 3 33   4,3 6,7 8,0 1,54 1,19
Денежное содержание Председателя Правительства Российской Федерации 1 3 33 21 0,8 1,1 1,2 1,40 1,08
Денежное содержание заместителей Председателя Правительства Российской Федерации 1 3 33 22 3,5 5,6 6,8 1,57 1,21
Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации 1 3 35   455,4 490,3 575,0 1,08 1,17
Денежное содержание аппарата 1 3 35 27 224,3 302,3 336,2 1,35 1,11
Представительские расходы 1 3 35 28 7,2 11,6 13,7 1,61 1,18
Расходы на содержание аппарата 1 3 35 29 223,9 176,3 225,2 0,79 1,28
Центральный аппарат 1 3 37   3 789,1 4 332,7 6 688,7 1,14 1,54
Денежное содержание аппарата 1 3 37 27 2 169,1 2 445,7 3 229,5 1,13 1,32
Расходы на содержание аппарата 1 3 37 29 1 620,0 1 887,1 3 446,8 1,16 1,83
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 1 3 37 388 0,0 0,0 12,5    
Территориальные органы 1 3 38   7 783,2 9 709,7 43 439,1 1,25 4,47
Денежное содержание аппарата 1 3 38 27 5 463,8 7 046,8 29 426,8 1,29 4,18
Расходы на содержание аппарата 1 3 38 29 2 319,4 2 662,9 12 946,6 1,15 4,86
Расходы на реализацию Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" 1 3 38 352 0,0 0,0 1 036,4    
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 1 3 38 388 0,0 0,0 29,2    
Территориальные органы федерального казначейства 1 3 45   0,0 0,0 8 133,1    
Денежное содержание аппарата 1 3 45 27 0,0 0,0 5 428,6    
Расходы на содержание аппарата 1 3 45 29 0,0 0,0 2 704,5    
Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации 1 3 46   0,0 0,0 1 300,9    
Денежное содержание аппарата 1 3 46 27 0,0 0,0 894,1    
Расходы на содержание аппарата 1 3 46 29 0,0 0,0 406,8    
Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации 1 3 49   0,0 0,0 60,6    
Денежное содержание аппарата 1 3 49 27 0,0 0,0 35,6    
Расходы на содержание аппарата 1 3 49 29 0,0 0,0 24,9    
Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью 1 3 67   247,2 396,9 484,8 1,61 1,22
Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом 1 3 67 47 28,3 58,0 120,0 2,05 2,07
Расходы, связанные с деятельностью по управлению находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ 1 3 67 61 61,9 148,0 104,8 2,39 0,71
Финансирование деятельности по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации 1 3 67 62 138,0 144,0 100,0 1,04 0,69
Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом 1 3 67 64 19,0 46,9 160,0 2,47 3,41
Зарубежный аппарат 1 3 120   113,7 117,0 171,6 1,03 1,47
Денежное содержание аппарата 1 3 120 27 80,5 82,4 89,0 1,02 1,08
Расходы на содержание аппарата 1 3 120 29 33,2 34,6 82,6 1,04 2,39
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 1 3 464   0,0 1,1 1,1   1,00
Расходы на содержание аппарата 1 3 464 29 0,0 1,1 1,1   1,00
Резервные фонды 1 3 510   8,3 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 1 3 510 390 8,3 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1 3 515   0,0 0,0 1 874,1    
Содержание подведомственных структур 1 3 515 75 0,0 0,0 1 246,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 3 515 397 0,0 0,0 628,1    
Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы 1 3 632   0,0 0,0 1 680,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 3 632 397 0,0 0,0 1 680,0    
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" 1 3 647   0,0 0,0 1 834,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 3 647 397 0,0 0,0 1 834,0    
Деятельность финансовых и налоговых органов 1 4     33 824,4 42 234,0 0,0 1,25  
Центральный аппарат 1 4 37   940,5 1 004,9 0,0 1,07  
Денежное содержание аппарата 1 4 37 27 420,4 465,1 0,0 1,11  
Расходы на содержание аппарата 1 4 37 29 520,1 539,8 0,0 1,04  
Территориальные органы 1 4 38   23 062,4 28 113,6 0,0 1,22  
Денежное содержание аппарата 1 4 38 27 15 382,2 20 050,3 0,0 1,30  
Расходы на содержание аппарата 1 4 38 29 7 680,2 8 063,3 0,0 1,05  
Территориальные органы федерального казначейства 1 4 45   6 026,2 7 597,8 0,0 1,26  
Денежное содержание аппарата 1 4 45 27 3 856,2 5 014,2 0,0 1,30  
Расходы на содержание аппарата 1 4 45 29 2 170,0 2 583,6 0,0 1,19  
Содержание контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации 1 4 46   793,4 1 174,9 0,0 1,48  
Денежное содержание аппарата 1 4 46 27 644,4 829,8 0,0 1,29  
Расходы на содержание аппарата 1 4 46 29 149,0 345,1 0,0 2,32  
Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации 1 4 49   44,8 56,5 0,0 1,26  
Денежное содержание аппарата 1 4 49 27 25,6 32,8 0,0 1,28  
Расходы на содержание аппарата 1 4 49 29 19,2 23,6 0,0 1,23  
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1 4 515   1 416,0 1 573,4 0,0 1,11  
Содержание подведомственных структур 1 4 515 75 620,8 938,0 0,0 1,51  
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 4 515 397 795,1 635,4 0,0 0,80  
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов на 2002-2004 годы" 1 4 632 29 706,2 1 680,0 0,0 2,38  
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 4 632 75 706,2 1 680,0 0,0 2,38  
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов на 2002-2004 годы" 1 4 647   834,9 1 033,0 0,0 1,24 0,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 4 647 397 834,9 1 033,0 0,0 1,24 0,00
Прочие расходы на общегосударственное управление 1 5     4 053,6 1 820,4 1 797,0 0,45 0,99
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 1 5 39   225,2 440,9 501,4 1,96 1,14
Денежное содержание аппарата 1 5 39 27 123,5 138,4 146,8 1,12 1,06
Расходы на содержание аппарата 1 5 39 29 100,9 121,0 127,7 1,20 1,06
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 39 397 0,7 181,6 227,0   1,25
Проведение статистических обследований и переписей 1 5 40   3 000,7 290,5 87,3 0,10 0,30
Расходы на введение Общероссийского классификатора видов экономической деятельности 1 5 40 388 0,0 0,0 8,5    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 40 397 3 000,7 290,5 78,8 0,10 0,27
Государственная поддержка архивной службы 1 5 41   172,5 233,8 277,6 1,36 1,19
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 1 5 41 273 69,6 97,7 101,3 1,40 1,04
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 41 397 102,9 136,1 176,3 1,32 1,30
Содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя 1 5 42   1,2 1,4 1,6 1,22 1,08
Денежное содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации 1 5 42 24 0,7 0,8 0,8 1,08 1,08
Денежное содержание заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации 1 5 42 25 0,5 0,7 0,7 1,43 1,08
Содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации 1 5 43   5,4 9,1 9,8 1,70 1,08
Денежное содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации 1 5 43 26 5,4 9,1 9,8 1,70 1,08
Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации 1 5 44   432,6 630,0 707,8 1,46 1,12
Денежное содержание аппарата 1 5 44 27 227,2 264,7 322,2 1,16 1,22
Расходы на содержание аппарата 1 5 44 29 205,4 365,3 385,6 1,78 1,06
Государственная поддержка туризма 1 5 289   87,3 114,3 102,0 1,31 0,89
Средства, направленные на финансирование туризма 1 5 289 286 87,3 114,3 102,0 1,31 0,89
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 1 5 423   21,0 23,4 25,0 1,11 1,07
Денежное содержание аппарата 1 5 423 27 13,8 15,1 16,4 1,10 1,08
Расходы на содержание аппарата 1 5 423 29 7,2 8,2 8,6 1,15 1,04
Резервные фонды 1 5 510   5,0 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 1 5 510 390 5,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 1 5 515   54,7 75,0 74,5 1,37 0,99
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 515 397 54,7 75,0 74,5 1,37 0,99
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 1 5 530   7,2 0,0 0,0    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 1 5 530 273 3,4 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 530 397 3,7 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Создание и развитие информационно-телекомуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти на 2001-2007 годы" 1 5 639   40,9 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 639 397 40,9 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления 1 5 682   0,0 0,0 10,0    
Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления 1 5 682 480 0,0 0,0 10,0    
Расходы на реализацию Государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 1 5 464   0,0 2,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 1 5 464 397 0,0 2,0 0,0    
 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 2       19 461,8 25 481,9 33 250,8 1,31 1,30
 Федеральная судебная система 2 1     19 461,8 25 481,9 33 250,8 1,31 1,30
Центральный аппарат 2 1 37   99,6 167,1 233,6 1,68 1,40
Денежное содержание аппарата 2 1 37 27 39,6 51,8 67,8 1,31 1,31
Расходы на содержание аппарата 2 1 37 29 60,1 115,3 165,9 1,92 1,44
Территориальные органы 2 1 38   646,9 835,0 1 039,2 1,29 1,24
Денежное содержание аппарата 2 1 38 27 495,1 683,3 797,1 1,38 1,17
Расходы на содержание аппарата 2 1 38 29 151,7 151,7 242,1 1,00 1,60
Содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации и членов Конституционного Суда Российской Федерации 2 1 50   10,4 11,7 20,3 1,12 1,73
Денежное содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации 2 1 50 40 0,6 0,6 1,1 1,13 1,67
Денежное содержание членов Конституционного Суда Российской Федерации 2 1 50 41 9,9 11,1 19,2 1,12 1,73
Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 2 1 51   166,0 214,4 267,7 1,29 1,25
Денежное содержание аппарата 2 1 51 27 45,2 74,6 84,6 1,65 1,13
Расходы на содержание аппарата 2 1 51 29 37,2 44,1 63,6 1,19 1,44
Содержание подведомственных структур 2 1 51 75 83,3 95,6 119,5 1,15 1,25
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 51 642 0,3 0,0 0,0 0,00  
Содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации и членов Верховного Суда Российской Федерации 2 1 52   59,5 60,0 82,2 1,01 1,37
Денежное содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации 2 1 52 42 0,7 0,6 0,8 0,85 1,36
Денежное содержание членов Верховного Суда Российской Федерации 2 1 52 43 58,8 59,5 81,4 1,01 1,37
Обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации 2 1 53   279,5 440,1 484,5 1,57 1,10
Денежное содержание аппарата 2 1 53 27 110,8 188,6 223,8 1,70 1,19
Расходы на содержание аппарата 2 1 53 29 166,1 250,2 260,7 1,51 1,04
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 53 642 2,6 1,3 0,0 0,48 0,00
Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации 2 1 54   2 746,7 3 710,7 4 792,1 1,35 1,29
Денежное содержание аппарата 2 1 54 27 433,6 1 152,4 1 316,3 2,66 1,14
Расходы на содержание аппарата 2 1 54 29 1 225,3 1 182,2 1 686,4 0,96 1,43
Денежное содержание судей 2 1 54 44 1 078,1 1 352,6 1 789,4 1,25 1,32
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 54 642 9,7 23,4 0,0 2,43  
Содержание системы судов общей юрисдикции районов и городов 2 1 55   10 959,9 14 159,1 18 704,5 1,29 1,32
Денежное содержание аппарата 2 1 55 27 2 611,1 4 421,3 5 314,7 1,69 1,20
Расходы на содержание аппарата 2 1 55 29 4 576,1 4 825,9 6 702,1 1,05 1,39
Денежное содержание судей 2 1 55 44 3 733,3 4 822,8 6 687,8 1,29 1,39
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 55 642 39,3 89,1 0,0 2,27 0,00
Содержание апелляционных арбитражных судов Российской Федерации 2 1 56   0,0 67,2 303,5   4,52
Денежное содержание аппарата 2 1 56 27 0,0 21,6 59,7   2,76
Расходы на содержание аппарата 2 1 56 29 0,0 23,1 164,9   7,13
Денежное содержание судей 2 1 56 44 0,0 22,1 78,9   3,57
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 56 642 0,0 0,4 0,0    
Содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации и членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2 1 57   24,4 31,4 42,6 1,29 1,36
Денежное содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2 1 57 45 0,6 0,6 0,8 1,02 1,36
Денежное содержание членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2 1 57 46 23,8 30,8 41,8 1,29 1,36
Обеспечение деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 2 1 58   160,9 202,4 217,2 1,26 1,07
Денежное содержание аппарата 2 1 58 27 45,9 84,7 96,8 1,84 1,14
Расходы на содержание аппарата 2 1 58 29 114,3 117,5 120,4 1,03 1,02
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 58 642 0,6 0,2 0,0 0,37 0,00
Содержание федеральных арбитражных судов 2 1 59   287,3 411,2 511,8 1,43 1,24
Денежное содержание аппарата 2 1 59 27 55,7 96,6 122,1 1,73 1,26
Расходы на содержание аппарата 2 1 59 29 134,0 166,2 215,9 1,24 1,30
Денежное содержание судей 2 1 59 44 96,2 146,4 173,8 1,52 1,19
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 59 642 1,4 1,9 0,0 1,38 0,00
Содержание арбитражных судов субъектов Российской Федерации 2 1 60   1 869,0 2 317,8 3 088,1 1,24 1,33
Денежное содержание аппарата 2 1 60 27 361,0 608,9 794,0 1,69 1,30
Расходы на содержание аппарата 2 1 60 29 799,1 870,6 1 188,3 1,09 1,36
Денежное содержание судей 2 1 60 44 700,6 827,5 1 105,9 1,18 1,34
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 60 642 8,3 10,8 0,0 1,31 0,00
Содержание мировых судей 2 1 63   1 036,0 1 415,4 1 772,7 1,37 1,25
Расходы на содержание аппарата 2 1 63 29 164,6 229,2 256,4 1,39 1,12
Денежное содержание судей 2 1 63 44 867,4 1 171,6 1 516,2 1,35 1,29
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 63 642 3,9 14,6 0,0 3,71  
Обеспечение деятельности мировых судей 2 1 64   4,6 0,0 0,0    
Расходы на содержание аппарата 2 1 64 29 4,6 0,0 0,0    
Расходы на содержание военных судов 2 1 66   1 111,0 1 438,5 1 634,0 1,29 1,14
Денежное содержание аппарата 2 1 66 27 149,8 190,8 229,2 1,27 1,20
Расходы на содержание аппарата 2 1 66 29 599,0 733,4 777,9 1,22 1,06
Денежное содержание судей 2 1 66 44 361,1 508,3 626,8 1,41 1,23
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 2 1 66 642 1,0 6,0 0,0 6,14  
Финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности органов судейского сообщества 2 1 72   0,0 0,0 56,8    
Расходы на содержание аппарата 2 1 72 29 0,0 0,0 56,8    
Обеспечение личного состава войск (сил) 2 1 601   0,0 0,0 0,0 0,00  
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 2 1 601 605 0,0 0,0 0,0 0,00  
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 3       34 210,9 44 384,2 45 085,2 1,30 1,02
 Международное сотрудничество 3 1     21 539,9 35 416,5 35 614,5 1,64 1,01
Зарубежный аппарат 3 1 120   11 081,9 6 201,3 6 331,0 0,56 1,02
Денежное содержание аппарата 3 1 120 27 5 725,2 5 129,6 5 244,3 0,90 1,02
Расходы на содержание аппарата 3 1 120 29 4 946,9 631,6 572,3 0,13 0,91
Расходы по специальной охране посольств и представительств за рубежом 3 1 120 31 409,8 440,1 514,4 1,07 1,17
Взносы в международные организации 3 1 121   5 299,3 6 270,2 6 156,7 1,18 0,98
Взносы в международные организации 3 1 121 53 5 299,3 6 270,2 6 156,7 1,18 0,98
Мероприятия, осуществляемые в рамках совместных соглашений с финансовыми организациями 3 1 129   242,2 201,6 450,0 0,83 2,23
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 1 129 397 242,2 201,6 450,0 0,83 2,23
Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций 3 1 130   912,7 1 360,0 1 878,0 1,49 1,38
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 1 130 397 912,7 1 360,0 1 878,0 1,49 1,38
Расходы в сфере международной деятельности 3 1 131   -6 230,2 8 552,0 7 581,4 -1,37 0,89
Расходы Сибирского отделения Российской академии медицинских наук на закупку медицинского и научного оборудования по контрактам с иностранными фирмами 3 1 131 336 0,0 20,0 20,0   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 1 131 397 -6 230,2 8 532,0 7 561,4 -1,37 0,89
Операции неторгового характера 3 1 134   10 234,1 2 870,5 2 796,1 0,28 0,97
Расходы, связанные с визитами делегаций высших органов власти за рубеж 3 1 134 30 552,0 618,5 581,4 1,12 0,94
Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом 3 1 134 47 1,5 68,0 31,4 46,80 0,46
Приобретение, строительство и реконструкция недвижимости за рубежом 3 1 134 52 1 220,0 1 330,4 1 218,3 1,09 0,92
Расходы по обеспечению внешней безопасности 3 1 134 59 7 860,8 0,0 31,3 0,00  
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 1 134 397 599,8 853,6 933,7 1,42 1,09
Государственные гарантии по внешним заимствованиям 3 1 136   0,0 642,0 591,0   0,92
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 1 136 397 0,0 642,0 591,0   0,92
Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств 3 3     10 454,1 6 130,0 6 163,8 0,59 1,01
Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств 3 3 127   389,6 431,9 448,6 1,11 1,04
Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Hезависимых Государств 3 3 127 55 389,6 431,9 448,6 1,11 1,04
Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств 3 3 128   1 029,6 -677,7 -757,5 -0,66 1,12
Расходы по реализации межгосударственных соглашений в рамках Содружества Hезависимых Государств 3 3 128 56 1 029,6 -677,7 -757,5 -0,66 1,12
Долевой взнос в бюджет Союзного государства 3 3 132   1 662,9 1 530,8 1 600,0 0,92 1,05
Расходы на финансирование долевого взноса в бюджет Союзного государства 3 3 132 90 1 662,9 1 530,8 1 600,0 0,92 1,05
Возврат с последующей компенсацией расходов Российской Федерации по уплате долевых взносов 3 3 137 90 -290,0 0,0 0,0    
Расходы на финансирование долевого взноса в бюджет Союзного государства 3 3 137 90 -290,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 3 3 515   7 662,0 4 845,0 4 872,8 0,63 1,01
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 3 3 515 397 7 662,0 4 845,0 4 872,8 0,63 1,01
Международные культурные, научные и информационные связи 3 4     1 202,9 1 168,5 1 727,7 0,97 1,48
Расходы на международные культурные, научные и информационные связи 3 4 125   1 202,9 1 168,5 1 727,7 0,97 1,48
Расходы на аренду каналов связи и радиопередатчиков за рубежом 3 4 125 48 784,2 411,6 939,3 0,52 2,28
Участие в международных научных исследованиях, стажировки студентов за рубежом 3 4 125 49 148,5 250,1 231,6 1,68 0,93
Участие в международных конференциях 3 4 125 50 242,3 439,8 416,5 1,82 0,95
Проведение выставок, ярмарок за рубежом 3 4 125 51 27,8 67,0 140,3 2,41 2,09
Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам 3 5     60,3 81,6 186,6 1,35 2,29
Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам 3 5 123   60,3 81,6 186,6 1,35 2,29
Расходы на доставку грузов гуманитарного характера и эвакуацию российских граждан 3 5 123 54 60,3 81,6 93,9 1,35 1,15
Гуманитарная финансовая помощь другим государствам 3 5 123 65 0,0 0,0 92,7    
Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества 3 6     953,7 1 587,6 1 392,7 1,66 0,88
 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 4       295 392,9 344 525,3 411 472,7 1,17 1,19
 Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации 4 1     275 898,8 325 564,3 389 401,6 1,18 1,20
Расходы в сфере международной деятельности 4 1 131   0,0 340,0 0,0   0,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4 1 131 397 0,0 340,0 0,0   0,00
Операции неторгового характера 4 1 134   0,0 65,4 109,4   1,67
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 4 1 134 397 0,0 65,4 109,4   1,67
Ведомственные расходы на образование 4 1 400   0,0 333,0 249,8   0,75
Детские дошкольные учреждения 4 1 400 259 0,0 300,0 217,8   0,73
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 4 1 400 260 0,0 25,0 24,3   0,97
Средние специальные учебные заведения 4 1 400 268 0,0 8,0 7,8   0,97
Ведомственные расходы на здравоохранение 4 1 430   0,0 2 245,4 2 441,2   1,09
Санатории, пансионаты и дома отдыха 4 1 430 308 0,0 300,0 388,0   1,29
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 4 1 430 319 0,0 1 945,4 73,2   0,04
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 4 1 430 335 0,0 3,2 1 980,0    
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 4 1 464   0,0 3,2 1,7   0,52
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 4 1 464 615 0,0 1 526,5 1,7    
Центральные органы военного управления 4 1 600   0,0 1 526,5 1 504,0   0,99
Денежное содержание гражданского персонала 4 1 600 600 0,0 134,3 196,8   1,47
Денежное довольствие военнослужащих 4 1 600 601 0,0 1 392,2 1 307,2   0,94
Обеспечение личного состава войск (сил) 4 1 601   0,0 141 075,8 161 057,3   1,14
Денежное содержание гражданского персонала 4 1 601 600 0,0 44 197,2 55 231,5   1,25
Денежное довольствие военнослужащих 4 1 601 601 0,0 66 227,2 73 500,1   1,11
Продовольственное обеспечение военнослужащих 4 1 601 602 0,0 21 166,1 19 365,3   0,91
Вещевое обеспечение военнослужащих 4 1 601 603 0,0 4 730,5 7 007,1   1,48
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 4 1 601 604 0,0 3 125,5 3 284,6   1,05
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 4 1 601 605 0,0 1 288,1 2 212,8   1,72
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 4 1 601 606 0,0 341,2 397,7   1,17
Финансирование расходов по организации активного отдыха военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, а также других лиц, имеющих право на льготное обеспечение организованным отдыхом в соответствии с действующим законодательством 4 1 601 646 0,0 0,0 58,2    
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 4 1 602   0,0 55 246,5 61 083,8   1,11
Содержание подведомственных структур 4 1 602 75 0,0 250,0 166,8   0,67
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 4 1 602 381 0,0 0,0 242,5    
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 4 1 602 607 0,0 17 280,8 17 832,6   1,03
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 4 1 602 608 0,0 468,6 1 521,5   3,25
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 4 1 602 609 0,0 7 500,8 10 126,9   1,35
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 4 1 602 610 0,0 470,9 833,4   1,77
Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов 4 1 602 611 0,0 650,0 630,5   0,97
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 4 1 602 613 0,0 80,0 114,8   1,44
Квартирно-эксплуатационные расходы 4 1 602 614 0,0 24 726,5 24 623,1   1,00
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 4 1 602 615 0,0 3 819,0 4 991,6   1,31
Строительство специальных и других объектов 4 1 605   0,0 11 929,5 14 402,7   1,21
Специальные объекты 4 1 605 630 0,0 8 092,3 8 806,3   1,09
Жилой фонд 4 1 605 631 0,0 435,0 1 153,8   2,65
Прочие объекты 4 1 605 632 0,0 3 402,2 4 442,6   1,31
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 4 1 606   0,0 32,9 158,0   4,81
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 4 1 606 633 0,0 32,9 158,0   4,81
Страховые гарантии военнослужащим 4 1 607   0,0 1 137,4 1 376,4   1,21
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 4 1 607 634 0,0 908,9 1 036,9   1,14
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 4 1 607 635 0,0 228,4 339,5   1,49
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту" на 2004 - 2007 годы 4 1 683   0,0 0,0 7 761,3    
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 4 1 683 607 0,0 0,0 15,8    
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 4 1 683 610 0,0 0,0 78,2    
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 4 1 683 613 0,0 0,0 115,9    
Квартирно-эксплуатационные расходы 4 1 683 614 0,0 0,0 224,6    
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 4 1 683 615 0,0 0,0 126,8    
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 4 1 683 629 0,0 0,0 144,9    
Специальные объекты 4 1 683 630 0,0 0,0 251,9    
Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту 4 1 683 647 0,0 0,0 6 803,2    
Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии 4 2     14 774,7 13 012,0 16 826,4 0,88 1,29
Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки 4 3     3 340,3 4 160,8 4 687,2 1,25 1,13
НИОКР 4 3 281   0,0 125,5 217,7   1,73
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 4 3 281 629 0,0 125,5 217,7   1,73
Обеспечение личного состава войск (сил) 4 3 601   0,0 2 362,2 2 635,2   1,12
Денежное содержание гражданского персонала 4 3 601 600 0,0 169,3 215,0   1,27
Денежное довольствие военнослужащих 4 3 601 601 0,0 1 321,0 1 471,1   1,11
Продовольственное обеспечение военнослужащих 4 3 601 602 0,0 630,8 670,4   1,06
Вещевое обеспечение военнослужащих 4 3 601 603 0,0 147,8 170,5   1,15
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 4 3 601 604 0,0 30,2 35,1   1,16
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 4 3 601 605 0,0 25,0 30,0   1,20
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 4 3 601 606 0,0 38,1 43,1   1,13
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 4 3 602   0,0 462,7 521,7   1,13
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 4 3 602 607 0,0 75,0 82,4   1,10
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 4 3 602 608 0,0 6,0 6,6   1,10
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 4 3 602 609 0,0 18,7 18,7   1,00
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 4 3 602 610 0,0 5,0 17,0   3,41
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 4 3 602 613 0,0 3,0 3,0   1,00
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 4 3 602 615 0,0 355,1 393,9   1,11
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 4 3 603   0,0 193,3 243,3   1,26
Автобронетанковая техника 4 3 603 622 0,0 22,2 28,3   1,27
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 4 3 603 625 0,0 22,0 27,6   1,25
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 4 3 603 626 0,0 15,2 16,9   1,12
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 4 3 603 629 0,0 134,0 170,5   1,27
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности 4 3 604   0,0 27,7 35,3   1,27
Автобронетанковая техника 4 3 604 622 0,0 6,2 7,9   1,27
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 4 3 604 625 0,0 0,6 0,6   1,00
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 4 3 604 629 0,0 21,0 26,8   1,28
Строительство специальных и других объектов 4 3 605   0,0 70,0 70,0   1,00
Специальные объекты 4 3 605 630 0,0 70,0 70,0   1,00
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 4 3 606   0,0 41,8 0,0    
Содержание авиационно-спортивных организаций РОСТО 4 3 606 639 0,0 41,8 0,0    
Страховые гарантии военнослужащим 4 3 607   0,0 42,7 42,7   1,00
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 4 3 607 634 0,0 36,8 36,8   1,00
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 4 3 607 635 0,0 5,9 5,9   1,00
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами Российской Федерации 4 3 608   0,0 834,8 921,4   1,10
Обеспечение деятельности военных комиссариатов в субъектах Российской Федерации 4 3 608 381 0,0 0,0 382,3    
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия 4 3 608 636 0,0 365,0 20,0   0,05
Подготовка граждан по военно-учетным специальностям в общественных объединениях и образовательных учреждениях 4 3 608 637 0,0 419,8 469,1   1,12
Обучение по программе подготовки офицеров запаса на военных кафедрах при учреждениях высшего профессионального образования всех форм собственности 4 3 608 638 0,0 50,0 50,0   1,00
Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности 4 4     1 076,6 1 435,7 214,8 1,33 0,15
Участие в миротворческой деятельности 4 4 135   0,0 1 435,7 214,8   0,15
Расходы на подготовку и участие военного и гражданского персонала в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности 4 4 135 58 0,0 1 435,7 214,8   0,15
Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны 4 7     302,5 352,5 342,6 1,17 0,97
Государственная поддержка отраслей для национальной обороны 4 7 610   0,0 352,5 342,6   0,97
Другие дотации 4 7 610 459 0,0 104,4 95,0   0,91
Прочие объекты 4 7 610 632 0,0 244,9 244,4   1,00
Текущее содержание 4 7 610 641 0,0 3,2 3,2   1,01
          0,0 0,0 0,0    
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 5       190 444,0 249 658,0 310 577,1 1,31 1,24
Органы внутренних дел 5 1     50 916,2 69 304,7 116 128,1 1,36 1,68
Центральный аппарат 5 1 37   0,0 490,8 463,8   0,95
Денежное содержание аппарата 5 1 37 27 0,0 454,5 463,8   1,02
Расходы на содержание аппарата 5 1 37 29 0,0 36,3 0,0    
Территориальные органы 5 1 38   0,0 356,9 0,0    
Денежное содержание аппарата 5 1 38 27 0,0 294,8 0,0    
Расходы на содержание аппарата 5 1 38 29 0,0 62,2 0,0    
Ведомственные расходы на образование 5 1 400   0,0 693,6 0,0    
Детские дошкольные учреждения 5 1 400 259 0,0 502,7 0,0    
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 5 1 400 260 0,0 190,9 0,0    
Ведомственные расходы на здравоохранение 5 1 430   0,0 2 911,1 3 544,1   1,22
Санатории, пансионаты и дома отдыха 5 1 430 308 0,0 526,8 592,2   1,12
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 5 1 430 335 0,0 2 384,3 2 951,9   1,24
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 5 1 515   0,0 2 528,5 760,3   0,30
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5 1 515 397 0,0 2 528,5 760,3   0,30
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 1 601   0,0 50 376,8 57 395,0   1,14
Денежное содержание гражданского персонала 5 1 601 600 0,0 2 385,1 3 226,7   1,35
Денежное довольствие военнослужащих 5 1 601 601 0,0 38 475,4 44 295,8   1,15
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 1 601 602 0,0 3 645,3 3 598,8   0,99
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 1 601 603 0,0 1 463,6 1 564,0   1,07
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 1 601 604 0,0 463,8 620,2   1,34
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 1 601 605 0,0 491,2 501,3   1,02
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 1 601 606 0,0 3 452,4 3 588,2   1,04
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 1 602   0,0 5 148,4 6 775,1   1,32
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 1 602 607 0,0 1 335,3 1 512,2   1,13
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 5 1 602 608 0,0 138,2 265,9   1,92
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 1 602 609 0,0 371,0 485,8   1,31
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 1 602 610 0,0 142,6 165,7   1,16
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений 5 1 602 612 0,0 210,5 222,9   1,06
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 5 1 602 613 0,0 14,0 13,4   0,96
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 1 602 615 0,0 2 936,7 4 109,3   1,40
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 1 606   0,0 3 961,2 4 305,9   1,09
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 1 606 633 0,0 3 961,2 4 305,9   1,09
Страховые гарантии военнослужащим 5 1 607   0,0 1 064,5 1 154,5   1,08
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 5 1 607 634 0,0 740,7 819,8   1,11
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 1 607 635 0,0 323,8 334,7   1,03
Содержание подразделений вневедомственнной охраны Министерства внутренних дел Россиской Федерации 5 1 615   0,0 0,0 38 583,2    
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений 5 1 615 612 0,0 0,0 50,2    
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 1 615 615 0,0 0,0 6 947,2    
Автобронетанковая техника 5 1 615 622 0,0 0,0 436,9    
Стрелковое и холодное оружие 5 1 615 624 0,0 0,0 93,8    
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 1 615 625 0,0 0,0 123,2    
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 5 1 615 626 0,0 0,0 25,0    
Другие боеприпасы 5 1 615 628 0,0 0,0 1,4    
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 1 615 629 0,0 0,0 2 774,9    
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 1 615 633 0,0 0,0 96,4    
Текущее содержание 5 1 615 641 0,0 0,0 28 034,2    
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 5 1 640   0,0 5,0 5,0   1,00
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 5 1 640 727 0,0 5,0 5,0   1,00
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 5 1 651   0,0 180,5 40,0   0,22
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 5 1 651 187 0,0 2,0 0,0   0,00
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 1 651 629 0,0 178,5 40,0   0,22
Внутренние войска 5 2     15 445,7 18 489,5 21 530,5 1,20 1,16
Ведомственные расходы на здравоохранение 5 2 430   0,0 268,5 289,8   1,08
Санатории, пансионаты и дома отдыха 5 2 430 308 0,0 45,9 51,8   1,13
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 5 2 430 335 0,0 222,6 238,0   1,07
Центральные органы военного управления 5 2 600   0,0 77,5 81,4   1,05
Денежное содержание гражданского персонала 5 2 600 600 0,0 0,8 0,7   0,88
Денежное довольствие военнослужащих 5 2 600 601 0,0 76,7 80,7   1,05
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 2 601   0,0 11 787,3 11 931,9   1,01
Денежное содержание гражданского персонала 5 2 601 600 0,0 127,0 156,4   1,23
Денежное довольствие военнослужащих 5 2 601 601 0,0 6 510,3 6 378,6   0,98
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 2 601 602 0,0 2 904,5 2 676,8   0,92
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 2 601 603 0,0 586,5 805,6   1,37
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 2 601 604 0,0 50,6 61,2   1,21
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 2 601 605 0,0 641,5 574,8   0,90
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 2 601 606 0,0 966,9 1 278,5   1,32
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 2 602   0,0 3 080,7 3 958,2   1,28
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 2 602 607 0,0 872,3 962,5   1,10
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 5 2 602 608 0,0 12,0 28,1   2,34
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 2 602 609 0,0 517,1 548,5   1,06
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 2 602 610 0,0 21,8 25,9   1,19
Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов 5 2 602 611 0,0 4,2 4,2   1,00
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 5 2 602 613 0,0 22,5 32,5   1,44
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 2 602 615 0,0 1 630,8 2 356,5   1,44
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 2 606   0,0 906,5 800,8   0,88
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 2 606 633 0,0 906,5 800,8   0,88
Страховые гарантии военнослужащим 5 2 607   0,0 359,1 307,4   0,86
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 5 2 607 634 0,0 240,2 206,9   0,86
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 2 607 635 0,0 118,9 100,5   0,85
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту" на 2004 - 2007 годы 5 2 683   0,0 0,0 1 899,4    
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 2 683 607 0,0 0,0 4,7    
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 2 683 610 0,0 0,0 41,5    
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 5 2 683 613 0,0 0,0 4,5    
Квартирно-эксплуатационные расходы 5 2 683 614 0,0 0,0 5,9    
Специальные объекты 5 2 683 630 0,0 0,0 9,0    
Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту 5 2 683 647 0,0 0,0 1 833,7    
Уголовно-исполнительная система 5 3     33 822,0 45 737,3 48 275,2 1,35 1,06
Содержание спецконтингента 5 3 201   0,0 15 834,9 16 290,6   1,03
Содержание спецконтингента 5 3 201 70 0,0 15 834,9 16 290,6   1,03
НИОКР 5 3 281   0,0 2,3 2,3   1,00
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 3 281 625 0,0 2,3 2,3   1,00
Ведомственные расходы на образование 5 3 400   0,0 115,1 172,7   1,50
Детские дошкольные учреждения 5 3 400 259 0,0 115,1 172,7   1,50
Ведомственные расходы на здравоохранение 5 3 430   0,0 236,9 335,0   1,41
Санатории, пансионаты и дома отдыха 5 3 430 308 0,0 50,2 61,6   1,23
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 5 3 430 335 0,0 186,8 273,4   1,46
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 3 601   0,0 25 639,0 27 273,8   1,06
Денежное содержание гражданского персонала 5 3 601 600 0,0 2 474,9 2 962,0   1,20
Денежное довольствие военнослужащих 5 3 601 601 0,0 19 878,9 20 829,2   1,05
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 3 601 602 0,0 1 751,1 1 824,5   1,04
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 3 601 603 0,0 385,2 438,6   1,14
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 3 601 604 0,0 307,9 307,9   1,00
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 3 601 605 0,0 423,5 474,0   1,12
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 3 601 606 0,0 417,5 437,5   1,05
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 3 602   0,0 1 922,8 2 320,6   1,21
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 3 602 607 0,0 252,3 277,5   1,10
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 5 3 602 608 0,0 155,2 170,7   1,10
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 3 602 609 0,0 294,4 323,9   1,10
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 3 602 615 0,0 1 220,9 1 548,5   1,27
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 5 3 603   0,0 218,5 218,5   1,00
Автобронетанковая техника 5 3 603 622 0,0 64,8 64,8   1,00
Стрелковое и холодное оружие 5 3 603 624 0,0 29,7 29,7   1,00
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 3 603 625 0,0 111,5 111,5   1,00
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 3 603 629 0,0 12,4 12,4   1,00
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности 5 3 604   0,0 19,3 19,3   1,00
Автобронетанковая техника 5 3 604 622 0,0 7,7 7,7   1,00
Стрелковое и холодное оружие 5 3 604 624 0,0 2,6 2,6   1,00
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 3 604 625 0,0 8,3 8,3   1,00
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 3 604 629 0,0 0,7 0,7   1,00
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 3 606   0,0 665,1 715,5   1,08
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 3 606 633 0,0 665,1 715,5   1,08
Страховые гарантии военнослужащим 5 3 607   0,0 574,9 418,3   0,73
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 5 3 607 634 0,0 252,2 225,6   0,89
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 3 607 635 0,0 322,7 192,7   0,60
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 5 3 640   0,0 9,0 9,0   1,00
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 5 3 640 727 0,0 9,0 9,0   1,00
Федеральная целевая программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002 - 2006 годы" 5 3 645   0,0 23,6 23,6   1,00
Подпрограмма "Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных на 2002 - 2006 годы" 5 3 645 803 0,0 23,6 23,6   1,00
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 5 3 649   0,0 404,0 404,0   1,00
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 5 3 649 738 0,0 404,0 404,0   1,00
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 5 3 651   0,0 71,9 71,9   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5 3 651 397 0,0 71,9 71,9   1,00
Органы налоговой полиции 5 4     5 406,2 7 096,2 0,0 1,31 0,00
Органы государственной безопасности 5 5     34 476,5 50 992,5 49 736,6 1,48 0,98
Операции неторгового характера 5 5 134   0,0 0,0 595,1    
Расходы по обеспечению внешней безопасности 5 5 134 59 0,0 0,0 595,1    
Органы пограничной службы 5 6     19 279,7 25 929,3 29 993,0 1,34 1,16
Центральный аппарат 5 6 37   0,0 158,8 172,9   1,09
Денежное содержание аппарата 5 6 37 27 0,0 158,8 172,9   1,09
Ведомственные расходы на образование 5 6 400   0,0 55,0 61,5   1,12
Детские дошкольные учреждения 5 6 400 259 0,0 43,2 46,3   1,07
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 5 6 400 260 0,0 11,8 15,2   1,29
Ведомственные расходы на здравоохранение 5 6 430   0,0 714,3 803,3   1,12
Санатории, пансионаты и дома отдыха 5 6 430 308 0,0 69,6 97,0   1,39
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 5 6 430 335 0,0 644,7 706,3   1,10
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 6 601   0,0 13 311,1 15 333,5   1,15
Денежное содержание гражданского персонала 5 6 601 600 0,0 809,7 1 039,2   1,28
Денежное довольствие военнослужащих 5 6 601 601 0,0 8 470,6 9 919,6   1,17
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 6 601 602 0,0 2 168,6 2 158,9   1,00
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 6 601 603 0,0 733,0 752,4   1,03
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 6 601 604 0,0 425,0 687,4   1,62
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 6 601 605 0,0 288,0 303,6   1,05
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 6 601 606 0,0 416,2 472,4   1,14
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 6 602   0,0 5 233,7 5 889,3   1,13
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 6 602 607 0,0 1 695,3 1 717,2   1,01
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 5 6 602 608 0,0 56,1 265,9   4,74
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 6 602 609 0,0 978,5 1 060,9   1,08
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 6 602 610 0,0 204,9 207,5   1,01
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений 5 6 602 612 0,0 43,2 49,5   1,14
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 5 6 602 613 0,0 16,8 16,8   1,00
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 6 602 615 0,0 2 239,0 2 571,5   1,15
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 6 606   0,0 1 298,1 1 465,5   1,13
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 6 606 633 0,0 1 298,1 1 465,5   1,13
Страховые гарантии военнослужащим 5 6 607   0,0 167,8 200,2   1,19
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 5 6 607 634 0,0 129,5 155,9   1,20
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 6 607 635 0,0 38,3 44,3   1,16
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 5 6 651   0,0 2,4 2,4   0,98
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5 6 651 397 0,0 2,4 2,4   0,98
Федеральная целевая программа "Переход к комплектованию должностей ряда соединений и воинских частей военнослужащими, проходящими военную службу по контракту" на 2004 - 2007 годы 5 6 683   0,0 0,0 17,0    
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 6 683 615 0,0 0,0 0,9    
Социальное обеспечение и повышение привлекательности военной службы по контракту 5 6 683 647 0,0 0,0 16,1    
Таможенные органы 5 7     10 298,8 12 406,6 13 983,5 1,20 1,13
Центральный аппарат 5 7 37   0,0 269,8 302,7   1,12
Денежное содержание аппарата 5 7 37 27 0,0 269,8 302,7   1,12
Ведомственные расходы на здравоохранение 5 7 430   0,0 445,8 574,3   1,29
Санатории, пансионаты и дома отдыха 5 7 430 308 0,0 40,4 53,5   1,32
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 5 7 430 335 0,0 405,4 520,8   1,28
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 7 601   0,0 6 954,7 8 269,9   1,19
Денежное содержание гражданского персонала 5 7 601 600 0,0 441,6 5 051,9   11,44
Денежное довольствие военнослужащих 5 7 601 601 0,0 5 595,1 2 274,3   0,41
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 7 601 602 0,0 143,1 141,5   0,99
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 7 601 603 0,0 277,8 303,6   1,09
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 7 601 604 0,0 89,3 88,5   0,99
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 7 601 605 0,0 179,8 121,0   0,67
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 7 601 606 0,0 227,8 289,1   1,27
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 7 602   0,0 4 432,0 4 463,2   1,01
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 7 602 607 0,0 245,1 246,0   1,00
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 5 7 602 608 0,0 176,2 188,9   1,07
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 7 602 609 0,0 85,7 115,2   1,34
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 7 602 610 0,0 551,6 631,9   1,15
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений 5 7 602 612 0,0 96,3 96,3   1,00
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 5 7 602 613 0,0 31,9 29,3   0,92
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 7 602 615 0,0 3 245,3 3 155,7   0,97
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 7 606   0,0 280,6 338,7   1,21
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 7 606 633 0,0 280,6 338,7   1,21
Страховые гарантии военнослужащим 5 7 607   0,0 23,8 34,7   1,46
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 5 7 607 634 0,0 21,7 33,2   1,53
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 7 607 635 0,0 2,1 1,5   0,72
Органы прокуратуры 5 8     9 396,7 11 840,0 14 545,8 1,26 1,23
Содержание Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей 5 8 209   0,0 5,3 6,5   1,21
Денежное содержание Генерального прокурора Российской Федерации 5 8 209 150 0,0 0,4 0,5   1,31
Денежное содержание заместителей Генерального прокурора Российской Федерации 5 8 209 151 0,0 4,9 5,9   1,20
Обеспечение деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации 5 8 210   0,0 517,8 703,1   1,36
Денежное содержание аппарата 5 8 210 27 0,0 301,4 423,3   1,40
Расходы на содержание аппарата 5 8 210 29 0,0 216,4 279,8   1,29
Содержание органов прокуратуры Российской Федерации 5 8 211   0,0 11 194,0 13 739,4   1,23
Денежное содержание аппарата 5 8 211 27 0,0 578,4 749,7   1,30
Расходы на содержание аппарата 5 8 211 29 0,0 3 166,0 3 175,5   1,00
Денежное содержание прокуроров 5 8 211 152 0,0 7 449,6 9 814,2   1,32
Ведомственные расходы на образование 5 8 400   0,0 15,2 46,3   3,04
Институты повышения квалификации 5 8 400 269 0,0 15,2 46,3   3,04
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 8 601   0,0 56,1 0,0   0,00
Оплата отдельных льгот, установленных законодательством 5 8 601 642 0,0 56,1 0,0   0,00
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 8 606   0,0 51,5 50,5   0,98
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 8 606 633 0,0 51,5 50,5   0,98
Государственная противопожарная служба 5 9     7 058,9 0,0 0,0    
Органы юстиции 5 10     3 968,0 7 235,2 8 328,9 1,82 1,15
Центральный аппарат 5 10 37   0,0 508,1 430,4   0,85
Денежное содержание аппарата 5 10 37 27 0,0 92,2 103,3   1,12
Расходы на содержание аппарата 5 10 37 29 0,0 416,0 327,1   0,79
Территориальные органы 5 10 38   0,0 670,6 7 428,7   11,08
Денежное содержание аппарата 5 10 38 27 0,0 387,9 4 559,4   11,75
Расходы на содержание аппарата 5 10 38 29 0,0 282,7 2 869,3   10,15
Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 5 10 39   0,0 0,9 6,1   6,77
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5 10 39 397 0,0 0,9 6,1   6,77
Содержание службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации 5 10 61   0,0 5 688,0 0,0    
Денежное содержание аппарата 5 10 61 27 0,0 3 572,4 0,0    
Расходы на содержание аппарата 5 10 61 29 0,0 2 115,6 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 5 10 515   0,0 333,1 402,6   1,21
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 5 10 515 397 0,0 333,1 402,6   1,21
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 10 606   0,0 34,5 61,1   1,77
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 10 606 633 0,0 34,5 61,1   1,77
Государственная фельдъегерская служба 5 11     375,3 626,6 1 074,3 1,67 1,71
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 11 601   0,0 577,0 717,7   1,24
Денежное содержание гражданского персонала 5 11 601 600 0,0 99,0 142,8   1,44
Денежное довольствие военнослужащих 5 11 601 601 0,0 445,8 473,2   1,06
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 11 601 602 0,0 23,4 25,4   1,08
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 11 601 603 0,0 8,8 16,0   1,82
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 11 601 604 0,0 0,0 20,0    
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 11 601 605 0,0 0,0 4,3    
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 11 601 606 0,0 0,0 36,1    
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 11 602   0,0 49,6 318,8   6,43
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 11 602 607 0,0 0,0 30,0    
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 11 602 609 0,0 49,6 228,2   4,60
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 11 602 610 0,0 0,0 17,6    
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 11 602 615 0,0 0,0 43,0    
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 5 11 603   0,0 0,0 15,1    
Автобронетанковая техника 5 11 603 622 0,0 0,0 5,0    
Стрелковое и холодное оружие 5 11 603 624 0,0 0,0 1,5    
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 11 603 625 0,0 0,0 5,0    
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 5 11 603 626 0,0 0,0 0,5    
Другие боеприпасы 5 11 603 628 0,0 0,0 0,1    
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 11 603 629 0,0 0,0 3,0    
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности 5 11 604   0,0 0,0 10,6    
Стрелковое и холодное оружие 5 11 604 624 0,0 0,0 0,2    
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 11 604 625 0,0 0,0 0,2    
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 5 11 604 626 0,0 0,0 0,2    
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 11 604 629 0,0 0,0 10,0    
Страховые гарантии военнослужащим 5 11 607   0,0 0,0 12,0    
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 11 607 635 0,0 0,0 12,0    
Органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ 5 12     0,0 0,0 6 981,1    
Центральный аппарат 5 12 37   0,0 0,0 241,5    
Денежное содержание аппарата 5 12 37 27 0,0 0,0 241,5    
Ведомственные расходы на здравоохранение 5 12 430   0,0 0,0 245,2    
Санатории, пансионаты и дома отдыха 5 12 430 308 0,0 0,0 160,0    
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 5 12 430 335 0,0 0,0 85,2    
Обеспечение личного состава войск (сил) 5 12 601   0,0 0,0 5 037,0    
Денежное содержание гражданского персонала 5 12 601 600 0,0 0,0 687,3    
Денежное довольствие военнослужащих 5 12 601 601 0,0 0,0 3 627,5    
Продовольственное обеспечение военнослужащих 5 12 601 602 0,0 0,0 231,4    
Вещевое обеспечение военнослужащих 5 12 601 603 0,0 0,0 109,3    
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 5 12 601 604 0,0 0,0 76,5    
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 5 12 601 605 0,0 0,0 95,0    
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 5 12 601 606 0,0 0,0 209,8    
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 5 12 602   0,0 0,0 1 060,1    
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 5 12 602 607 0,0 0,0 155,9    
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 5 12 602 608 0,0 0,0 6,7    
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 5 12 602 609 0,0 0,0 59,5    
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 5 12 602 610 0,0 0,0 116,4    
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 5 12 602 613 0,0 0,0 2,5    
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 5 12 602 615 0,0 0,0 719,1    
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 5 12 603   0,0 0,0 144,2    
Автобронетанковая техника 5 12 603 622 0,0 0,0 37,0    
Стрелковое и холодное оружие 5 12 603 624 0,0 0,0 7,0    
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 5 12 603 625 0,0 0,0 35,2    
Другие боеприпасы 5 12 603 628 0,0 0,0 5,0    
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 12 603 629 0,0 0,0 60,0    
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 5 12 606   0,0 0,0 55,1    
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 5 12 606 633 0,0 0,0 55,1    
Страховые гарантии военнослужащим 5 12 607   0,0 0,0 57,6    
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 5 12 607 634 0,0 0,0 52,0    
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 5 12 607 635 0,0 0,0 5,6    
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 5 12 651   0,0 0,0 140,5    
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 5 12 651 187 0,0 0,0 1,5    
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 5 12 651 629 0,0 0,0 139,0    
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 6       31 055,8 40 206,0 46 200,0 1,29 1,15
 Фундаментальные исследования 6 1     16 301,5 19 852,0 23 407,2 1,22 1,18
Проведение фундаментальных исследований 6 1 270   10 444,0 14 365,1 16 977,5 1,38 1,18
Развитие кадрового потенциала научно-технической сферы 6 1 270 180 157,1 369,8 400,0 2,35 1,08
Другие НИОКР 6 1 270 216 9 968,6 13 633,1 16 170,6 1,37 1,19
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 6 1 270 273 318,4 362,2 406,9 1,14 1,12
Государственная поддержка Российской академии сельскохозяйственных наук 6 1 271   75,8 107,3 128,5 1,42 1,20
Содержание подведомственных структур 6 1 271 75 36,1 43,9 41,4 1,22 0,94
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 271 183 39,7 63,5 87,1 1,60 1,37
Государственная поддержка Российской академии наук 6 1 273   912,2 1 050,0 1 239,7 1,15 1,18
Содержание подведомственных структур 6 1 273 75 166,6 202,5 232,0 1,22 1,15
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 273 183 667,0 748,7 887,7 1,12 1,19
Геолого-разведочные работы 6 1 273 410 78,6 98,8 120,0 1,26 1,21
Государственная поддержка отделений Российской академии наук 6 1 274   496,9 516,7 572,2 1,04 1,11
Содержание подведомственных структур 6 1 274 75 353,0 356,6 338,4 1,01 0,95
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 274 183 109,9 123,0 189,0 1,12 1,54
Геолого-разведочные работы 6 1 274 410 34,0 37,2 44,8 1,09 1,20
Государственная поддержка Российской академии медицинских наук 6 1 275   912,0 1 120,5 1 272,3 1,23 1,14
Содержание подведомственных структур 6 1 275 75 2,0 2,3 2,8 1,13 1,20
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 275 183 35,8 70,1 87,7 1,96 1,25
Другие НИОКР 6 1 275 216 874,2 1 048,1 1 181,9 1,20 1,13
Государственная поддержка отделений Российской академии медицинских наук 6 1 276   170,4 205,8 238,0 1,21 1,16
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 276 183 9,5 14,4 17,7 1,52 1,23
Другие НИОКР 6 1 276 216 160,9 191,4 220,3 1,19 1,15
Государственная поддержка Российской академии образования 6 1 278   33,8 56,4 63,3 1,67 1,12
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 278 183 33,8 56,4 63,3 1,67 1,12
Государственная поддержка Российской академии архитектуры и строительных наук 6 1 279   11,9 27,0 28,6 2,27 1,06
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 279 183 11,9 27,0 28,6 2,27 1,06
Государственная поддержка Российской академии художеств 6 1 280   85,2 99,8 119,8 1,17 1,20
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 6 1 280 273 85,2 99,8 119,8 1,17 1,20
Расходы Российского фонда фундаментальных исследований 6 1 286   1 732,7 1 963,8 2 356,6 1,13 1,20
Расходы на содержание аппарата 6 1 286 29 47,9 61,9 55,1 1,29 0,89
НИОКР 6 1 286 72 1 684,7 1 901,9 2 301,5 1,13 1,21
Расходы Российского гуманитарного научного фонда 6 1 287   288,7 324,0 388,8 1,12 1,20
Расходы на содержание аппарата 6 1 287 29 13,3 15,5 23,0 1,17 1,49
НИОКР 6 1 287 72 275,5 308,5 365,8 1,12 1,19
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 6 1 530   1 126,9 0,0 0,0    
Содержание подведомственных структур 6 1 530 75 21,5 0,0 0,0    
Содержание управления делами и президиума академии (отделения) 6 1 530 183 173,5 0,0 0,0    
Другие НИОКР 6 1 530 216 915,7 0,0 0,0    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 6 1 530 273 16,0 0,0 0,0    
Геолого-разведочные работы 6 1 530 410 0,2 0,0 0,0    
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 6 1 464   0,0 2,6 3,0   1,15
Другие НИОКР 6 1 464 216 0,0 2,6 3,0   1,15
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 6 1 651   6,1 8,0 13,3 1,31 1,67
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 1 651 187 6,1 8,0 13,3 1,31 1,67
Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы" 6 1 667   5,0 5,0 5,5 1,00 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 1 667 187 5,0 5,0 5,5 1,00 1,10
 Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 6 2     14 754,4 20 354,0 22 792,8 1,38 1,12
Взносы в международные организации 6 2 121   0,0 550,0 638,1   1,16
Взносы в международные организации 6 2 121 53 0,0 550,0 638,1   1,16
НИОКР 6 2 281   7 358,4 9 157,8 10 690,5 1,24 1,17
Создание компьютерных сетей связи и баз данных фундаментальной науки и образования 6 2 281 181 181,7 0,0 0,0    
Финансирование приоритетных направлений науки и техники 6 2 281 182 1 900,3 1 517,3 1 118,8 0,80 0,74
Развитие приборной базы научных организаций и высших учебных заведений 6 2 281 184 162,1 706,3 830,0 4,36 1,18
Содержание уникальных стендов и установок научных организаций 6 2 281 185 142,3 345,0 400,0 2,42 1,16
Гранты молодым ученым 6 2 281 188 0,0 91,7 171,5   1,87
Государственная поддержка центров коллективного пользования 6 2 281 189 0,0 150,0 200,0   1,33
Финансирование научного сопровождения важнейших инновационных проектов государственного значения 6 2 281 190 0,0 1 260,1 2 000,0   1,59
Другие НИОКР 6 2 281 216 4 691,2 4 840,5 5 697,5 1,03 1,18
Развитие новых направлений элементной базы информационных технологий 6 2 281 231 56,2 0,0 0,0    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 6 2 281 273 30,2 31,8 37,6 1,05 1,18
Развитие новых направлений биотехнологии и обеспечение биологической безопасности 6 2 281 813 106,2 110,0 120,0 1,04 1,09
Вакцины нового поколения и медицинские диагностические системы будущего 6 2 281 814 88,3 105,0 115,0 1,19 1,10
Расходы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно - технической сфере 6 2 288   432,5 491,0 589,1 1,14 1,20
Расходы на содержание аппарата 6 2 288 29 19,5 21,3 29,9 1,09 1,41
Другие НИОКР 6 2 288 216 413,0 469,7 559,2 1,14 1,19
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 6 1 530   104,5 0,0 0,0    
Фининсирование приоритетных направлений науки и техники 6 1 530 182 0,9 0,0 0,0    
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 1 530 187 10,8 0,0 0,0    
Другие НИОКР 6 1 530 216 91,9 0,0 0,0    
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасности жизнедеятельности и рационального природопользования" 6 1 530 794 1,0 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 6 2 630   25,0 28,0 30,8 1,12 1,10
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 6 2 630 701 3,0 3,4 3,7 1,12 1,10
Подпрограмма "Гражданская авиация" 6 2 630 702 2,5 2,8 3,1 1,12 1,10
Подпрограмма "Единая система организации воздушного движения" 6 2 630 703 0,5 0,6 0,6 1,12 1,10
Подпрограмма "Морской транспорт" 6 2 630 704 5,5 6,2 6,8 1,12 1,10
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" 6 2 630 705 1,5 1,7 1,8 1,12 1,10
Подпрограмма "Внутренние водные пути" 6 2 630 706 4,5 5,0 5,5 1,12 1,10
Подпрограмма " Реформирование пассажирского транспорта общего пользования" 6 2 630 707 2,5 2,8 3,1 1,12 1,10
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 6 2 630 708 2,5 2,8 3,1 1,12 1,10
Подпрограмма "Информатизация" 6 2 630 709 0,5 0,6 0,6 1,12 1,10
Подпрограмма "Международные транспортные коридоры" 6 2 630 710 2,0 2,2 2,5 1,12 1,10
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" 6 2 631   23,1 25,0 27,5 1,08 1,10
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" 6 2 631 711 7,0 8,1 9,7 1,16 1,20
Подпрограмма "Кинематография России" 6 2 631 712 12,6 13,2 13,7 1,05 1,04
Подпрограмма "Архивы России" 6 2 631 713 3,5 3,7 4,1 1,06 1,10
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 6 2 633   6,6 7,8 8,6 1,19 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 633 187 6,6 7,8 8,6 1,19 1,10
Федеральная целевая программа "Мировой океан" 6 2 634   123,1 149,8 167,8 1,22 1,12
Подпрограмма "Международно-правовые вопросы и их политический аспект" 6 2 634 715 1,3 1,6 1,8 1,23 1,10
Подпрограмма "Исследование природы Мирового океана" 6 2 634 716 74,9 77,4 85,1 1,03 1,10
Подпрограмма "Создание технологий для освоения ресурсов и пространств Мирового океана" 6 2 634 719 2,0 4,0 4,4 2,02 1,10
Подпрограмма "Транспортные коммуникации России в Мировом океане" 6 2 634 721 3,6 5,0 5,5 1,38 1,10
Подпрограмма "Освоение и использование Арктики" 6 2 634 722 5,2 4,8 5,3 0,92 1,10
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" 6 2 634 723 9,1 14,2 15,6 1,56 1,10
Подпрограмма "Создание Единой системы информации об обстановке в Мировом океане" 6 2 634 724 15,4 20,7 22,8 1,34 1,10
Мероприятия государственного заказчика-координатора 6 2 634 725 11,6 22,1 27,3 1,91 1,24
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы 6 2 635   4,5 3,5 3,5 0,78 1,00
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 635 187 4,5 3,5 3,5 0,78 1,00
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" 6 2 636   7,8 7,3 7,8 0,94 1,07
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 636 187 7,8 7,3 7,8 0,94 1,07
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" 6 2 638   0,0 0,1 0,2   1,67
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 638 187 0,0 0,1 0,2   1,67
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 6 2 640   9,5 20,2 15,8 2,14 0,78
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 6 2 640 726 4,1 4,8 3,2 1,19 0,67
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 6 2 640 727 1,5 3,4 3,0 2,22 0,88
Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001-2002 годы) 6 2 640 728 1,8 0,0 0,0    
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) 6 2 640 729 1,4 0,0 0,0    
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) 6 2 640 730 0,5 0,0 0,0    
Президентская программа "Одаренные дети" (2001-2002 годы) 6 2 640 731 0,2 0,0 0,0    
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 6 2 640 820 0,0 12,0 9,6   0,80
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" 6 2 641   7,5 8,0 8,8 1,07 1,10
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" 6 2 641 736 7,5 8,0 8,8 1,07 1,10
Федеральная программа развития образования 6 2 642   50,0 56,0 61,6 1,12 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 642 187 50,0 56,0 61,6 1,12 1,10
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2002 - 2005 годы 6 2 643   1,4 1,6 1,7 1,12 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 643 187 1,4 1,6 1,7 1,12 1,10
Федеральная целевая программа "Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в российском обществе (2001 - 2005 годы)" 6 2 644   25,0 25,0 27,3 1,00 1,09
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 644 187 25,0 25,0 27,3 1,00 1,09
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" 6 2 647   0,0 1,0 30,0   30,00
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 647 187 0,0 1,0 30,0   30,00
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" 6 2 648   91,6 101,2 111,3 1,10 1,10
Подпрограмма "Леса" 6 2 648 784 8,8 10,1 11,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" 6 2 648 785 5,1 5,8 6,4 1,14 1,10
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" 6 2 648 787 2,5 2,8 3,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Отходы" 6 2 648 788 9,0 10,3 11,3 1,14 1,10
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" 6 2 648 789 3,5 4,0 4,4 1,13 1,10
Подпрограмма "Сохранение редких и исчезающих видов животных и растений" 6 2 648 790 3,1 3,6 4,0 1,15 1,10
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" 6 2 648 791 2,3 2,7 3,0 1,20 1,10
Подпрограмма "Возрождение Волги" 6 2 648 792 18,0 20,5 22,6 1,14 1,10
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования" 6 2 648 794 37,3 39,2 43,1 1,05 1,10
Подпрограмма "Прогрессивные технологии картографо-геодезического обеспечения" 6 2 648 795 2,0 2,2 2,4 1,12 1,10
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 6 2 649   19,6 22,4 24,6 1,14 1,10
Подпрограмма "Сахарный диабет" 6 2 649 737 11,8 13,4 14,8 1,14 1,10
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 6 2 649 739 3,7 4,3 4,7 1,14 1,10
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" 6 2 649 740 4,1 4,7 5,2 1,14 1,10
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" 6 2 650   19,6 22,4 16,5 1,14 0,73
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 650 187 19,6 22,4 16,5 1,14 0,73
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 6 2 651   13,8 15,7 16,5 1,14 1,05
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 651 187 13,8 15,7 16,5 1,14 1,05
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000 - 2006 годы 6 2 653   81,0 95,2 104,7 1,18 1,10
Подпрограмма "Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение" 6 2 653 762 16,2 21,2 23,3 1,31 1,10
Подпрограмма "Безопасность атомной промышленности России" 6 2 653 763 2,0 2,2 2,5 1,14 1,10
Подпрограмма "Безопасность атомных электростанций и исследовательских ядерных установок" 6 2 653 764 2,4 2,7 3,0 1,14 1,10
Подпрограмма "Атомные электростанции и ядерные энергетические установки нового поколения с повышенной безопасностью" 6 2 653 765 4,5 5,2 5,7 1,14 1,10
Подпрограмма "Совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров" 6 2 653 766 1,7 1,9 2,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Организация системы государственного учета и контроля ядерных материалов и системы государственного учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов" 6 2 653 767 1,7 1,9 2,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Ядерная и радиационная безопасность на предприятиях судостроительной промышленности" 6 2 653 768 10,4 11,9 13,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Защита населения и территорий от последствий возможных радиационных аварий" 6 2 653 769 4,8 5,6 6,2 1,16 1,10
Подпрограмма "Методическое обеспечение деятельности по защите населения и реабилитации территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению" 6 2 653 770 0,2 0,2 0,2 1,12 1,10
Подпрограмма "Создание Единой государственной автоматизированной системы контроля радиационной обстановки на территории Российской Федерации" 6 2 653 771 5,2 5,9 6,5 1,14 1,10
Подпрограмма "Снижение уровня облучения населения и техногенного загрязнения окружающей среды природными радионуклидами" 6 2 653 772 2,8 3,1 3,4 1,14 1,10
Подпрограмма "Организация единой государственной системы контроля и учета индивидуальных доз облучения граждан и состояние здоровья групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" 6 2 653 773 1,9 2,1 2,3 1,14 1,10
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания и охраны труда работников, подверженных облучению на производстве" 6 2 653 774 4,0 4,6 5,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Организация системы медицинского обслуживания лиц из групп риска населения, подверженных повышенным уровням радиационного воздействия" 6 2 653 775 1,3 1,5 1,6 1,14 1,10
Подпрограмма "Оказание специализированной медицинской помощи при ликвидации последствий радиационных аварий" 6 2 653 776 1,8 2,0 2,2 1,14 1,10
Подпрограмма "Средства и методы исследований и анализа воздействия ядерно и радиационно опасных объектов на природную среду и человека" 6 2 653 777 4,4 5,0 5,5 1,14 1,10
Подпрограмма "Методы анализа и обоснования безопасности ядерно и радиационно опасных объектов" 6 2 653 778 9,8 11,2 12,3 1,14 1,10
Подпрограмма "Стратегия обеспечения ядерной и радиационной безопасности России" 6 2 653 779 1,9 2,2 2,4 1,14 1,10
Подпрограмма "Разработка федеральных норм и правил по ядерной безопасности и радиационной безопасности (технические аспекты)" 6 2 653 780 2,8 3,2 3,6 1,16 1,10
Подпрограмма "Разработка федеральных норм и правил по радиационной безопасности (санитарно-гигиенические аспекты)" 6 2 653 781 1,4 1,6 1,7 1,12 1,10
Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" 6 2 654   40,0 18,0 19,8 0,45 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 654 187 40,0 18,0 19,8 0,45 1,10
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 6 2 655   4,6 4,7 4,7 1,03 1,00
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 655 187 4,6 0,0 0,0    
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" 6 2 655 797 0,0 1,9 1,9   1,00
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" 6 2 655 798 0,0 1,4 1,4   1,00
Подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 6 2 655 799 0,0 1,4 1,4   1,00
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) 6 2 656   4,9 5,6 6,2 1,15 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 656 187 4,9 5,6 6,2 1,15 1,10
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" 6 2 657   15,0 16,8 18,5 1,12 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 657 187 15,0 16,8 18,5 1,12 1,10
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" 6 2 658   0,0 0,4 0,5   1,10
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" 6 2 658 744 0,0 0,4 0,5   1,10
Федеральная целевая программа "Международный термоядерный реактор ИТЭР" на 2002 - 2005 годы 6 2 659   54,0 61,6 67,8 1,14 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 659 187 54,0 61,6 67,8 1,14 1,10
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы 6 2 660   0,0 2 228,7 2 751,6   1,23
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 660 187 0,0 728,7 1 101,6   1,51
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Федеральной космической программы России на 2001 - 2005 годы по международной космической станции 6 2 660 191 0,0 1 500,0 1 650,0   1,10
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" 6 2 661   0,0 1,0 7,8   7,80
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 661 187 0,0 0,0 2,0    
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 6 2 661 812 0,0 1,0 5,8   5,80
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы 6 2 663   965,6 1 210,0 1 680,0 1,25 1,39
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 663 187 965,6 1 210,0 1 680,0 1,25 1,39
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" 6 2 664   2 606,5 2 982,0 2 460,2 1,14 0,83
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 664 187 2 606,5 2 982,0 2 460,2 1,14 0,83
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" 6 2 665   455,0 555,0 534,0 1,22 0,96
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 665 187 455,0 555,0 534,0 1,22 0,96
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы 6 2 666   1 794,3 2 019,0 2 155,9 1,13 1,07
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 666 187 1 792,4 2 019,0 2 145,2 1,13 1,06
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 6 2 666 650 1,9 0,0 10,7 0,00  
Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы" 6 2 667   169,3 170,0 187,5 1,00 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 667 187 166,7 167,4 184,6 1,00 1,10
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 6 2 667 650 2,6 2,6 2,9 1,03 1,10
Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" 6 2 668   49,0 54,9 23,0 1,12 0,42
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 668 187 49,0 54,9 23,0 1,12 0,42
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 6 2 669   55,0 62,7 69,0 1,14 1,10
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" 6 2 669 809 25,1 28,7 31,5 1,14 1,10
Подпрограмма "Безопасность и развитие атомной энергетики" 6 2 669 810 21,6 24,6 27,1 1,14 1,10
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 6 2 669 811 8,2 9,4 10,3 1,14 1,10
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" 6 2 670   96,3 130,0 132,6 1,35 1,02
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 670 187 96,3 130,0 132,6 1,35 1,02
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года 6 2 671   2,0 2,2 2,5 1,14 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 671 187 2,0 2,2 2,5 1,14 1,10
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" 6 2 672   5,4 6,0 5,0 1,11 0,83
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 672 187 5,4 6,0 5,0 1,11 0,83
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы) " 6 2 673   9,0 10,8 11,8 1,19 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 673 187 9,0 10,8 11,8 1,19 1,10
Федеральная целевая программа "Юг России" 6 2 674   3,1 3,6 3,9 1,14 1,10
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 674 187 3,1 3,6 3,9 1,14 1,10
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 6 2 677   20,9 22,0 23,0 1,05 1,05
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 677 187 20,9 22,0 23,0 1,05 1,05
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 6 2 680   0,0 0,0 45,0    
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 6 2 680 187 0,0 0,0 45,0    
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 7       105 470,1 64 356,3 66 598,1 0,61 1,03
 Топливно-энергетический комплекс 7 1     7 697,7 7 050,0 6 603,5 0,92 0,94
Государственная поддержка угольной отрасли 7 1 300   7 297,7 6 650,0 6 203,5 0,91 0,93
Технические работы по ликвидации особо убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов 7 1 300 420 2 038,4 2 463,0 2 648,5 1,21 1,08
Hаучно-техническое и проектное обеспечение реструктуризации угольной промышленности 7 1 300 421 54,0 57,0 75,0 1,06 1,32
Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности 7 1 300 422 1 743,8 1 000,0 1 000,0 0,57 1,00
Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков 7 1 300 423 1 086,6 1 100,0 800,0 1,01 0,73
Формирование и использование централизованного резервного фонда социальной поддержки работников ликвидируемых угольных шахт и разрезов 7 1 300 425 173,2 130,0 100,0 0,75 0,77
Предоставление организациям угольной промышленности инвестиций и средств на разработку научно-технических программ 7 1 300 426 440,8 150,0 130,0 0,34 0,87
Расходы на управление угольной отраслью 7 1 300 429 126,5 130,0 150,0 1,03 1,15
Формирование и использование централизованного резервного фонда реструктуризации угольной промышленности 7 1 300 430 227,9 200,0 150,0 0,88 0,75
Мероприятия по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли 7 1 300 431 628,9 970,0 750,0 1,54 0,77
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 7 1 300 463 777,6 450,0 400,0 0,58 0,89
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 7 1 515   400,0 400,0 400,0 1,00 1,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 7 1 515 463 400,0 400,0 400,0 1,00 1,00
 Конверсия оборонной промышленности 7 4     250,0 250,0 230,0 1,00 0,92
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" 7 4 665   250,0 250,0 230,0 1,00 0,92
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 4 665 397 250,0 250,0 230,0 1,00 0,92
 Другие отрасли промышленности 7 5     243,9 457,0 538,3 1,87 1,18
Государственная поддержка отраслей промышленности 7 5 302   209,0 318,2 256,0 1,52 0,80
Целевые субсидии и субвенции 7 5 302 290 159,0 178,2 196,0 1,12 1,10
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 7 5 302 463 50,0 140,0 60,0 2,80 0,43
Государственная поддержка народных художественных промыслов 7 5 309   16,9 21,0 25,0 1,24 1,19
Целевые субсидии и субвенции 7 5 309 290 16,9 21,0 25,0 1,24 1,19
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 7 5 662   18,0 18,0 20,0 1,00 1,11
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" 7 5 662 747 15,3 15,0 16,0 0,98 1,07
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" 7 5 662 748 2,7 3,0 4,0 1,11 1,33
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы 7 5 663   0,0 0,0 60,8    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 5 663 397 0,0 0,0 60,8    
 Строительство, архитектура 7 7     89 666,1 48 379,7 51 111,5 0,54 1,06
Государственные капитальные вложения 7 7 313   6 445,8 6 656,9 4 719,9 1,03 0,71
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 313 198 5 882,8 6 656,9 4 719,9 1,13 0,71
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" 7 7 313 801 562,9 0,0 0,0    
Государственная поддержка строительства 7 7 314   3,4 0,0 10,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 7 314 397 0,0 0,0 10,0    
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" 7 7 314 801 0,4 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам 7 7 315   12 032,5 15 008,6 16 278,5 1,25 1,08
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 315 198 11 621,8 15 008,6 16 278,5 1,29 1,08
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 7 7 315 462 299,9 0,0 0,0    
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" 7 7 315 801 110,9 0,0 0,0    
Взнос Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" 7 7 337   650,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 7 337 397 650,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 7 7 515   42 117,4 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 7 515 397 42 117,4 0,0 0,0    
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 7 7 515 463 0,0 0,0 0,0    
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" 7 7 315 801 0,0 0,0 0,0    
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 7 7 530   0,0 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 530 198 0,0 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 7 7 630   2 435,4 2 774,0 4 204,7 1,14 1,52
Подпрограмма "Железнодорожный транспорт" 7 7 630 700 0,0 15,0 57,0   3,80
Подпрограмма "Гражданская авиация" 7 7 630 702 1 040,5 854,0 977,8 0,82 1,14
Подпрограмма "Морской транспорт" 7 7 630 704 888,6 1 300,0 2 364,0 1,46 1,82
Подпрограмма "Внутренний водный транспорт" 7 7 630 705 0,0 0,0 3,0    
Подпрограмма "Внутренние водные пути" 7 7 630 706 476,2 585,0 752,9 1,23 1,29
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 7 7 630 708 30,0 20,0 50,0 0,67 2,50
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" 7 7 631   1 631,3 1 643,2 2 312,1 1,01 1,41
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" 7 7 631 711 1 500,9 1 386,2 1 713,1 0,92 1,24
Подпрограмма "Кинематография России" 7 7 631 712 55,7 93,5 114,0 1,68 1,22
Подпрограмма "Архивы России" 7 7 631 713 43,7 155,0 485,0 3,55 3,13
Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002 - 2005 годы)" 7 7 631 714 31,0 8,5 0,0 0,27 0,00
Федеральная целевая программа развития органов федерального казначейства на 2000 - 2004 годы 7 7 632   1 448,5 76,0 676,0 0,05 8,89
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 632 198 1 448,5 76,0 676,0 0,05 8,89
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 7 7 633   8 713,6 7 531,0 8 794,1 0,86 1,17
Президентская программа "Государственные жилищные сертификаты" 7 7 633 758 6 314,7 5 435,0 6 805,7 0,86 1,25
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 7 7 633 760 1 584,3 1 439,6 1 738,4 0,91 1,21
Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" 7 7 633 782 814,6 656,4 250,0 0,81 0,38
Федеральная целевая программа "Мировой океан" 7 7 634   27,2 75,0 282,3 2,76 3,76
Подпрограмма "Военно-стратегические интересы России в Мировом океане" 7 7 634 720 0,0 25,0 29,3   1,17
Подпрограмма "Изучение и исследование Антарктики" 7 7 634 723 18,9 40,0 44,0 2,11 1,10
Подпрограмма "Создание Единой системы информации об обстановке в Мироваом океане" 7 7 634 724 8,3 0,0 0,0    
Мероприятия государственного заказчика-координатора 7 7 634 725 0,0 0,0 191,5    
Подпрограмма "Создание высокотехнологичных установок, машин и оборудования для морской добычи нефти, газа и освоения углеводородных месторождений на континентальном шельфе Арктики на 2003 - 2012 годы" 7 7 634 815 0,0 10,0 17,5   1,75
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы 7 7 635   21,5 2,0 6,6 0,09 3,30
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 635 198 21,5 2,0 6,6 0,09 3,30
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" 7 7 636   82,5 77,0 103,6 0,93 1,35
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 636 198 82,5 77,0 103,6 0,93 1,35
Федеральная целевая програма "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" 7 7 638   1,2 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 638 198 1,2 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа создания и развития информационно- телекоммуникационной системы специального назначения в интересах органов государственной власти на 2001 - 2007 годы 7 7 639   118,0 90,0 0,0 0,76 0,00
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 639 198 118,0 90,0 0,0 0,76 0,00
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 7 7 640   82,4 79,5 99,2 0,96 1,25
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 7 7 640 726 26,0 13,0 13,0 0,50 1,00
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) 7 7 640 729 17,5 0,0 0,0    
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) 7 7 640 730 3,5 0,0 0,0    
Программа "Развитие всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан" (2001-2002 годы0" 7 7 640 735 35,4 0,0 0,0    
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 7 7 640 820 0,0 66,5 86,2   1,30
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" 7 7 641   42,7 91,3 345,0 2,14 3,78
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" 7 7 641 736 42,7 91,3 345,0 2,14 3,78
Федеральная программа развития образования 7 7 642   912,7 1 624,1 1 189,2 1,78 0,73
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 642 198 912,7 1 624,1 1 189,2 1,78 0,73
Федеральная целевая программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации на 2002 - 2006 годы" 7 7 645   327,5 410,0 418,9 1,25 1,02
Подпрограмма "Строительство и реконструкция следственных изоляторов и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации, а также строительство жилья для персонала указанных учреждений на 2002 - 2006 годы" 7 7 645 802 306,3 389,0 397,9 1,27 1,02
Подпрограмма "Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных на 2002 - 2006 годы" 7 7 645 803 21,2 21,0 21,0 0,99 1,00
Федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы 7 7 646   1 961,8 1 519,4 1 496,4 0,77 0,98
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 646 198 1 961,8 1 519,4 1 496,4 0,77 0,98
Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов (2002 - 2004 годы)" 7 7 647   250,0 368,0 368,0 1,47 1,00
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 647 198 250,0 368,0 368,0 1,47 1,00
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" 7 7 648   705,6 317,5 505,3 0,45 1,59
Подпрограмма "Леса" 7 7 648 784 91,3 70,0 159,5 0,77 2,28
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" 7 7 648 785 147,6 72,6 72,3 0,49 1,00
Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультура" 7 7 648 786 300,2 14,3 120,7 0,05 8,44
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" 7 7 648 787 8,0 12,0 9,7 1,50 0,81
Подпрограмма "Отходы" 7 7 648 788 5,5 12,5 13,8 2,27 1,11
Подпрограмма "Поддержка особо охраняемых природных территорий" 7 7 648 789 16,4 14,7 12,5 0,90 0,85
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" 7 7 648 791 10,3 4,9 7,6 0,48 1,54
Подпрограмма "Возрождение Волги" 7 7 648 792 89,7 83,1 80,8 0,93 0,97
Подпрограмма "Гидрометеорологическое обеспечение безопасной жизнедеятельности и рационального природопользования" 7 7 648 794 20,9 21,4 18,2 1,03 0,85
Подпрограмма "Прогрессивные технологии картографо-геодезического обеспечения" 7 7 648 795 15,8 12,0 10,2 0,76 0,85
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 7 7 649   97,3 197,7 234,7 2,03 1,19
Подпрограмма "Сахарный диабет" 7 7 649 737 0,0 18,0 0,0   0,00
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 7 7 649 738 79,7 121,6 105,0 1,53 0,86
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 7 7 649 739 0,0 23,0 42,3   1,84
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" 7 7 649 796 17,6 30,7 81,5 1,74 2,65
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" 7 7 649 804 0,0 4,4 5,9   1,33
Федеральная целевая программа "Ядерная и радиационная безопасность России" на 2000 - 2006 годы 7 7 653   44,7 35,0 29,8 0,78 0,85
Подпрограмма "Обращение с радиоактивными отходами и отработавшими ядерными материалами, их утилизация и захоронение" 7 7 653 762 44,7 35,0 29,8 0,78 0,85
Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" 7 7 654   164,0 228,0 8,0 1,39 0,04
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 654 198 164,0 228,0 8,0 1,39 0,04
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 7 7 655   40,9 25,8 11,7 0,63 0,45
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" 7 7 655 797 34,7 13,9 0,0 0,40 0,00
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" 7 7 655 798 6,1 11,9 11,7 1,94 0,98
Федеральная целевая программа"Сейсмобезопасность территории России" (2002- 2010 годы) 7 7 656   5,0 13,0 0,0 2,60 0,00
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 656 198 5,0 13,0 0,0 2,60 0,00
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" 7 7 657   15,0 15,0 60,0 1,00 4,00
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 657 198 15,0 15,0 60,0 1,00 4,00
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" 7 7 658   447,9 483,5 138,9 1,08 0,29
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" 7 7 658 744 402,1 302,8 93,1 0,75 0,31
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" 7 7 658 745 45,8 180,7 45,8 3,95 0,25
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы 7 7 660   103,0 102,5 1 106,7 1,00 10,80
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 660 198 103,0 102,5 1 106,7 1,00 10,80
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" 7 7 661   162,4 182,4 112,1 1,12 0,61
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 661 198 106,2 82,4 80,0 0,78 0,97
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 7 7 661 812 56,1 100,0 32,1 1,78 0,32
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 7 7 662   0,0 0,0 35,5    
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" 7 7 662 748 0,0 0,0 35,5    
Федеральная целевая программа "Национальная технологическая база" на 2002 - 2006 годы 7 7 663   307,3 325,0 250,0 1,06 0,77
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 663 198 307,3 325,0 250,0 1,06 0,77
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской авиационной техники России на 2002 - 2010 годы и на период до 2015 года" 7 7 664   119,5 118,0 102,2 0,99 0,87
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 664 198 119,5 118,0 102,2 0,99 0,87
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" 7 7 665   635,4 601,3 571,3 0,95 0,95
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 665 198 573,4 548,6 523,8 0,96 0,95
Подпрограмма "Реформирование предприятий атомной промышленности (ядерно-оружейного комплекса) на 2002 - 2006 годы" 7 7 665 751 62,0 52,7 47,5 0,85 0,90
Федеральная целевая научно-техническая программа "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники" на 2002 - 2006 годы 7 7 666   201,8 177,7 183,7 0,88 1,03
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 666 198 201,8 177,7 183,7 0,88 1,03
Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России на 2002 - 2006 годы" 7 7 667   45,1 44,5 60,0 0,99 1,35
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 667 198 45,1 44,5 60,0 0,99 1,35
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 7 7 669   2 369,6 1 679,0 1 219,7 0,71 0,73
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" 7 7 669 801 2,5 0,0 0,0    
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" 7 7 669 809 2 004,0 1 246,0 958,0 0,62 0,77
Подпрограмма "Безопасность и развитие атомной энергетики" 7 7 669 810 345,7 406,0 252,0 1,17 0,62
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 7 7 669 811 17,4 27,0 9,7 1,55 0,36
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" 7 7 670   150,0 550,0 870,6 3,67 1,58
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 670 198 150,0 550,0 870,6 3,67 1,58
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" 7 7 672   2,0 5,8 7,0 2,90 1,21
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 672 198 2,0 5,8 7,0 2,90 1,21
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы) " 7 7 673   75,6 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 673 198 75,6 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Юг России" 7 7 674   26,0 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 674 198 26,0 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" 7 7 676   4 642,8 3 500,0 3 500,0 0,75 1,00
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики 7 7 676 540 4 642,8 3 500,0 3 500,0 0,75 1,00
Федеральная целевая программа "Государственная граница Российской Федерации (2003 - 2010 годы)" 7 7 679   0,0 800,0 800,0   1,00
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 7 7 679 198 0,0 800,0 800,0   1,00
Технические регламенты, стандартизация и обеспечение единства измерений 7 8     90,5 168,2 346,0 1,86 2,06
Государственная поддержка в области технического регулирования и обеспечения единства измерений 7 8 307   90,5 168,2 346,0 1,86 2,06
Финансирование программ разработки технических регламентов и национальных стандартов и проведения их экспертизы 7 8 307 202 0,0 0,0 150,0    
Содержание эталонной базы России 7 8 307 203 30,4 35,4 44,9 1,16 1,27
Содержание Государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения Земли 7 8 307 204 38,8 42,8 47,8 1,10 1,12
Содержание Государственной службы стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов 7 8 307 205 1,6 1,6 3,1 1,00 1,94
Содержание Государственной службы стандартных справочных данных 7 8 307 206 1,2 1,2 2,2 1,00 1,85
Расходы на создание и ведение Федерального информационного фонда технических регламентов и стандартов 7 8 307 207 11,2 11,2 11,2 1,00 1,00
Расходы на осуществление государственного контроля и надзора за соблюдением обязательных требований государственных стандартов, метрологических норм и правил 7 8 307 209 6,3 75,0 84,8 11,87 1,13
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 7 8 307 397 1,0 1,0 2,0 1,00 2,00
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 7 9     6 861,1 7 023,9 6 679,9 1,02 0,95
Финансирование геолого-разведочных работ 7 9 475   6 861,1 7 023,9 6 679,9 1,02 0,95
Содержание подведомственных структур 7 9 475 75 472,0 489,0 554,3 1,04 1,13
Геологическое изучение недр Российской Федерации для федеральных нужд 7 9 475 408 2 929,5 2 818,4 2 733,0 0,96 0,97
Геолого-разведочные работы 7 9 475 410 2 641,6 2 622,5 2 482,5 0,99 0,95
Геологическое изучение недр континентального шельфа, Мирового океана, Арктики и Антарктики для федеральных нужд 7 9 475 412 818,0 1 094,0 910,1 1,34 0,83
Содержание органов специального строительства 7 10     660,9 1 027,5 1 088,9 1,55 1,06
Обеспечение личного состава войск (сил) 7 10 601   537,6 713,4 770,1 1,33 1,08
Денежное содержание гражданского персонала 7 10 601 600 154,0 161,2 196,6 1,05 1,22
Денежное довольствие военнослужащих 7 10 601 601 187,4 307,8 334,7 1,64 1,09
Продовольственное обеспечение военнослужащих 7 10 601 602 105,5 148,1 148,4 1,40 1,00
Вещевое обеспечение военнослужащих 7 10 601 603 26,9 25,1 30,0 0,93 1,20
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 7 10 601 604 33,1 41,1 45,2 1,24 1,10
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 7 10 601 605 14,8 12,2 10,8 0,83 0,89
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 7 10 601 606 15,9 17,9 4,3 1,13 0,24
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 7 10 602   113,9 300,9 302,6 2,64 1,01
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 7 10 602 607 6,9 8,6 9,4 1,24 1,10
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 7 10 602 608 1,0 0,9 1,6 0,86 1,84
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 7 10 602 609 6,6 6,2 5,7 0,94 0,92
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 7 10 602 610 3,2 2,3 3,8 0,70 1,65
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 7 10 602 613 0,8 0,6 1,0 0,81 1,65
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 7 10 602 615 95,3 282,3 281,0 2,96 1,00
Страховые гарантии военнослужащим 7 10 607   9,4 13,2 14,6 1,40 1,11
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 7 10 607 634 0,0 11,5 12,7   1,11
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 7 10 607 635 0,0 1,7 1,9   1,11
Мобилизационная подготовка и переподготовка резервов, учебно-сборовые мероприятия с гражданами Российской Федерации 7 10 608   0,0 0,0 1,6    
Обеспечение мобилизационной подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовые мероприятия 7 10 608 636 0,0 0,0 1,6    
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 8       27 806,1 31 167,6 31 997,7 1,12 1,03
 Сельскохозяйственное производство (включая Фонд льготного кредитования АПК) 8 1     22 042,3 24 530,9 24 688,6 1,11 1,01
Субвенции для финансирования мероприятий по проведению закупочных интервенций продовольственного зерна 8 1 338   3,9 1 027,0 0,0   0,00
Целевые субсидии и субвенции 8 1 338 290 3,9 1 027,0 0,0   0,00
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от отпуска семян из государственных семенных фондов 8 1 339 290 13,2 0,0 0,0    
Средства на формирование и использование государственных семенных фондов 8 1 339 351 13,2 0,0 0,0    
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства 8 1 340   1 098,5 1 195,0 1 195,0 1,09 1,00
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству 8 1 340 217 703,0 745,0 745,0 1,06 1,00
Субсидии на шерсть 8 1 340 221 326,9 350,0 350,0 1,07 1,00
Целевые субсидии и субвенции 8 1 340 290 68,6 100,0 100,0 1,46 1,00
Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства 8 1 341   620,5 1 270,0 2 270,0 2,05 1,79
Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству 8 1 341 217 269,2 270,0 270,0 1,00 1,00
Субсидии на производство льна и конопли 8 1 341 219 67,0 100,0 100,0 1,49 1,00
Целевые субсидии и субвенции 8 1 341 290 284,3 900,0 1 900,0 3,17 2,11
Прочие расходы в области сельского хозяйства 8 1 342   13 054,3 11 835,5 12 024,0 0,91 1,02
Содержание подведомственных структур 8 1 342 75 6 523,2 8 863,0 9 290,8 1,36 1,05
Финансирование расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга с направлением указанных средств в уставный капитал лизинговой компании ОАО "Росагролизинг" 8 1 342 214 3 452,0 0,0 0,0    
Субсидии утильзаводам 8 1 342 220 40,0 45,0 0,0 1,13 0,00
Средства на формирование и использование государственных семенных фондов 8 1 342 351 149,4 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 1 342 397 2 789,7 2 927,5 2 733,2 1,05 0,93
Расходы на природоохранные мероприятия 8 1 342 509 100,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 8 1 515   2 017,1 3 200,0 3 200,0 1,59 1,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 8 1 515 463 2 017,1 3 200,0 3 200,0 1,59 1,00
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 8 1 530   1,6 0,0 0,0    
Содержание подведомственных структур 8 1 530 75 1,6 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России на 2002 - 2005 годы" 8 1 654   4 763,8 4 533,4 4 529,6 0,95 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 1 654 397 4 763,8 4 533,4 4 529,6 0,95 1,00
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" 8 1 676   469,4 0,0 0,0    
Финансирование мероприятий по федеральной целевой программе восстановления экономики и социальной сферы Чеченской Республики 8 1 676 540 469,4 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 8 1 680   0,0 1 470,0 1 470,0   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 1 680 397 0,0 1 470,0 1 470,0   1,00
 Земельные ресурсы 8 2     1 855,6 1 801,3 1 984,6 0,97 1,10
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 8 2 344   607,1 708,9 890,6 1,17 1,26
Содержание подведомственных структур 8 2 344 75 558,9 608,9 710,6 1,09 1,17
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 8 2 344 212 48,1 100,0 180,0 2,08 1,80
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 8 2 530   0,3 0,0 0,0    
Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования 8 2 530 212 0,3 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 8 2 651   3,9 0,0 1,6    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 2 651 397 3,9 0,0 1,6    
Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости (2002 - 2007 годы)" 8 2 661   1 244,4 1 092,4 1 092,4 0,88 1,00
Ведение государственного кадастра, мониторинга земель и землеустройства 8 2 661 213 719,3 692,3 692,3 0,96 1,00
Подпрограмма "Информационное обеспечение управления недвижимостью, реформирования и регулирования земельных и имущественных отношений" 8 2 661 812 525,1 400,1 400,1 0,76 1,00
Рыболовное хозяйство 8 4     2 818,8 2 977,2 3 171,9 1,06 1,07
Государственная поддержка рыболовства 8 4 346   2 818,8 2 947,2 3 141,9 1,05 1,07
Содержание подведомственных структур 8 4 346 75 1 528,6 1 604,2 2 374,5 1,05 1,48
Ведение мониторинга водных биологических ресурсов 8 4 346 218 117,0 111,0 111,0 0,95 1,00
Содержание аварийно-спасательного флота 8 4 346 242 421,8 435,5 501,5 1,03 1,15
Финансирование мероприятий по обеспечению безопасности, предотвращению или ликвидации последствий аварий портовых гидротехнических сооружений 8 4 346 243 0,0 0,0 9,1    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 4 346 397 751,4 796,5 145,7 1,06 0,18
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 8 4 515   0,0 30,0 30,0   1,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 8 4 515 463 0,0 30,0 30,0   1,00
 Прочие мероприятия в области сельского хозяйства 8 5     1 089,4 1 858,3 2 152,6 1,71 1,16
Государственная поддержка органов хлебной инспекции 8 5 347   95,4 138,3 152,6 1,45 1,10
Содержание подведомственных структур 8 5 347 75 95,4 138,3 152,6 1,45 1,10
Взнос Российской Федерации в уставные капиталы кредитных организаций 8 5 518   994,0 850,0 0,0 0,86 0,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 5 518 397 994,0 850,0 0,0 0,86 0,00
Взнос Российской Федерации в уставный капитал лизинговой компании 8 5 519   0,0 870,0 2 000,0   2,30
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 8 5 519 397 0,0 870,0 2 000,0   2,30
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 9       9 893,2 10 807,7 12 392,6 1,09 1,15
Водные ресурсы 9 1     661,3 1 041,0 1 209,0 1,57 1,16
Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 9 1 360   661,3 1 041,0 1 209,0 1,57 1,16
Содержание подведомственных структур 9 1 360 75 292,4 350,0 452,9 1,20 1,29
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды, природопользования и экологической безопасности 9 1 360 224 0,0 25,0 25,0   1,00
Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального характера 9 1 360 450 305,5 601,0 666,1 1,97 1,11
Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия 9 1 360 451 63,4 65,0 65,0 1,03 1,00
Лесные ресурсы 9 2     5 979,7 6 325,8 7 292,5 1,06 1,15
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 9 2 361   5 979,3 6 325,8 7 292,5 1,06 1,15
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 9 2 361 223 4 603,5 5 131,1 5 590,1 1,11 1,09
Организация и содержание заповедников и национальных парков 9 2 361 225 203,3 224,4 276,5 1,10 1,23
Финансирование мероприятий по профилактике и подготовке к тушению лесных пожаров 9 2 361 226 0,0 0,0 550,0    
Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров 9 2 361 227 1 172,5 970,3 876,0 0,83 0,90
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 9 2 530   0,4 0,0 0,0    
Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий 9 2 530 223 0,4 0,0 0,0    
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира 9 3     848,1 935,2 823,5 1,10 0,88
Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей среды и охраны природы 9 3 362   768,0 919,3 805,9 1,20 0,88
Содержание подведомственных структур 9 3 362 75 187,3 193,6 254,3 1,03 1,31
Содержание государственных инспекций по маломерным судам 9 3 362 80 191,4 300,0 0,0 1,57 0,00
Организация и содержание заповедников и национальных парков 9 3 362 225 324,5 355,1 481,0 1,09 1,35
Финансирование природоохранных мероприятий 9 3 362 407 55,4 60,6 60,6 1,09 1,00
Финансирование мероприятий, направленных на сохранение озера Байкал 9 3 362 465 9,4 10,0 10,0 1,07 1,00
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 9 3 520   79,4 0,0 0,0    
Финансирование природоохранных мероприятий 9 3 520 407 79,4 0,0 0,0    
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 9 3 530   0,1 0,0 0,0    
Организация и содержание заповедников и национальных парков 9 3 530 225 0,1 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Мировой океан" 9 3 634   0,0 15,0 16,5   1,10
Мероприятия государственного заказчика-координатора 9 3 634 725 0,0 15,0 16,5   1,10
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 9 3 651   0,6 0,9 1,1 1,50 1,22
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 9 3 651 397 0,6 0,9 1,1 1,50 1,22
 Гидрометеорология 9 4     1 736,1 1 845,5 2 340,9 1,06 1,27
Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 4 363   1 449,4 1 534,4 1 991,1 1,06 1,30
Содержание подведомственных структур 9 4 363 75 1 449,4 1 534,4 1 991,1 1,06 1,30
Финансирование расходов по проведению российских антарктических экспедиций 9 4 365   272,9 311,2 349,8 1,14 1,12
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 9 4 365 397 272,9 311,2 349,8 1,14 1,12
Резервные фонды 9 4 510   13,7 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 9 4 510 390 13,7 0,0 0,0    
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 9 4 530   0,1 0,0 0,0    
Содержание подведомственных структур 9 4 530 75 0,1 0,0 0,0    
 Картография и геодезия 9 5     668,0 660,2 726,6 0,99 1,10
Финансирование топографо-геодезических и картографических работ 9 5 364   648,5 656,2 721,8 1,01 1,10
Содержание подведомственных структур 9 5 364 75 648,5 0,0 0,0    
Целевые субсидии и субвенции 9 5 364 290 0,0 656,2 721,8   1,10
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 9 5 651   19,5 4,0 4,8 0,21 1,20
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 9 5 651 397 19,5 4,0 4,8 0,21 1,20
 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10       7 468,0 6 087,1 5 580,8 0,82 0,92
 Автомобильный транспорт 10 1     26,0 89,4 92,4 3,44 1,03
Государственная поддержка автомобильного транспорта 10 1 372   0,0 53,0 53,0   1,00
Целевые субсидии и субвенции 10 1 372 290 0,0 53,0 53,0   1,00
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 10 1 630   26,0 36,4 39,4 1,40 1,08
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 10 1 630 650 14,6 16,8 19,8 1,15 1,18
Подпрограмма " Реформирование пассажирского транспорта общего пользования" 10 1 630 707 0,0 7,0 7,0   1,00
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения" 10 1 630 708 9,0 10,0 10,0 1,11 1,00
Подпрограмма "Международные транспортные коридоры" 10 1 630 710 2,5 2,6 2,6 1,06 1,00
Железнодорожный транспорт 10 2     300,0 300,0 207,0 1,00 0,69
Государственная поддержка железнодорожного транспорта 10 2 370   300,0 300,0 207,0 1,00 0,69
Целевые субсидии и субвенции 10 2 370 290 300,0 300,0 207,0 1,00 0,69
 Воздушный транспорт 10 3     4 069,9 2 172,7 1 034,3 0,53 0,48
Государственная поддержка воздушного транспорта 10 3 373   768,5 682,6 824,2 0,89 1,21
Содержание подведомственных структур 10 3 373 75 0,0 0,0 4,7    
Субсидии предприятиям воздушного транспорта, расположенным в районах Крайнего Севера 10 3 373 232 84,6 84,6 94,6 1,00 1,12
Обеспечение безопасности воздушного транспорта 10 3 373 233 245,2 160,3 192,5 0,65 1,20
Целевые субсидии и субвенции 10 3 373 290 438,7 437,7 532,4 1,00 1,22
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 3 515   101,4 210,1 210,1 2,07 1,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 10 3 515 463 3,6 10,1 10,1 2,84 1,00
Возмещение авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда российского производства, части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на приобретение российских воздушных судов 10 3 515 481 97,8 200,0 200,0 2,04 1,00
Взнос Российской Федерации в уставный капитал лизинговой компании 10 3 519   3 200,0 1 280,0 0,0 0,40 0,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10 3 519 397 3 200,0 1 280,0 0,0 0,40 0,00
 Водный транспорт 10 4     2 384,2 2 255,5 2 963,6 0,95 1,31
Государственная поддержка морского транспорта 10 4 374   463,2 106,7 147,8 0,23 1,39
Обеспечение безопасности морского транспорта 10 4 374 236 43,2 106,7 147,8 2,47 1,39
Субсидии на содержание ледокольного флота 10 4 374 237 420,0 0,0 0,0    
Государственная поддержка речного транспорта 10 4 375   1 875,0 2 058,9 2 725,9 1,10 1,32
Обеспечение безопасности речного транспорта 10 4 375 234 1 865,9 2 039,8 2 706,8 1,09 1,33
Субсидии на перевозку пассажиров в межобластном сообщении 10 4 375 235 9,1 19,1 19,1 2,10 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 4 515   46,0 89,9 89,9 1,95 1,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 10 4 515 463 46,0 89,9 89,9 1,95 1,00
 Связь 10 6     685,8 1 267,4 1 280,4 1,85 1,01
Государственная поддержка отрасли связи 10 6 376   3,2 3,8 4,4 1,20 1,15
Целевые субсидии и субвенции 10 6 376 290 3,2 3,8 4,4 1,20 1,15
Государственная поддержка почтовой связи 10 6 377   83,6 113,6 126,0 1,36 1,11
Целевые субсидии и субвенции 10 6 377 290 83,6 113,6 126,0 1,36 1,11
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 10 6 515   400,0 400,0 400,0 1,00 1,00
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам 10 6 515 463 400,0 400,0 400,0 1,00 1,00
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" 10 6 670   199,0 750,0 750,0 3,77 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 10 6 670 397 199,0 750,0 750,0 3,77 1,00
 Информатика (информационное обеспечение) 10 7     2,1 2,1 3,1 1,00 1,46
Государственная поддержка информационных центров 10 7 379   2,1 2,1 3,1 1,00 1,46
Целевые субсидии и субвенции 10 7 379 290 2,1 2,1 3,1 1,00 1,46
РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11       20,4 100,0 0,0 4,90 0,00
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 13       8 789,6 21 208,1 26 258,2 2,41 1,24
 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 13 2     8 767,2 10 984,1 15 704,7 1,25 1,43
НИОКР 13 2 281   0,0 13,0 18,4   1,41
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 13 2 281 625 0,0 6,7 7,7   1,15
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 13 2 281 626 0,0 1,0 5,0   5,26
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 13 2 281 629 0,0 5,4 5,7   1,06
Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 13 2 399   0,0 100,0 100,0   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 13 2 399 397 0,0 100,0 100,0   1,00
Ведомственные расходы на здравоохранение 13 2 430   0,0 104,7 141,6   1,35
Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба 13 2 430 335 0,0 104,7 141,6   1,35
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 2 601   0,0 2 726,7 2 940,2   1,08
Содержание подведомственных структур 13 2 601 75 0,0 546,6 766,3   1,40
Денежное содержание гражданского персонала 13 2 601 600 0,0 250,7 297,3   1,19
Денежное довольствие военнослужащих 13 2 601 601 0,0 1 339,9 1 319,8   0,98
Продовольственное обеспечение военнослужащих 13 2 601 602 0,0 307,6 245,5   0,80
Вещевое обеспечение военнослужащих 13 2 601 603 0,0 76,1 112,5   1,48
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 13 2 601 604 0,0 48,3 42,9   0,89
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 13 2 601 605 0,0 104,2 90,7   0,87
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 13 2 601 606 0,0 53,3 65,1   1,22
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 13 2 602   0,0 1 344,2 1 783,5   1,33
Содержание подведомственных структур 13 2 602 75 0,0 591,7 866,4   1,46
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 13 2 602 607 0,0 128,0 100,0   0,78
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 13 2 602 608 0,0 21,0 29,9   1,42
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 13 2 602 609 0,0 40,9 46,4   1,13
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 13 2 602 610 0,0 66,4 106,0   1,60
Содержание командных пунктов, специальных объектов и сооружений, аэродромов 13 2 602 611 0,0 7,0 15,0   2,14
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 13 2 602 613 0,0 49,5 70,0   1,41
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 13 2 602 615 0,0 439,7 549,7   1,25
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 13 2 603   0,0 1 059,1 1 169,4   1,10
Авиационная техника 13 2 603 620 0,0 844,0 1 019,8   1,21
Подводные и надводные корабли, суда, катера 13 2 603 621 0,0 6,1 6,3   1,04
Стрелковое и холодное оружие 13 2 603 624 0,0 1,2 2,3   1,96
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 13 2 603 625 0,0 67,8 47,0   0,69
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 13 2 603 626 0,0 2,6 2,0   0,79
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 13 2 603 629 0,0 137,5 92,0   0,67
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности 13 2 604   0,0 115,7 145,0   1,25
Авиационная техника 13 2 604 620 0,0 72,6 87,0   1,20
Автобронетанковая техника 13 2 604 622 0,0 20,4 25,0   1,23
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 13 2 604 625 0,0 9,0 12,0   1,34
Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения 13 2 604 626 0,0 9,6 14,7   1,53
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 13 2 604 629 0,0 4,1 6,3   1,54
Страховые гарантии военнослужащим 13 2 607   0,0 46,3 47,2   1,02
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 13 2 607 634 0,0 39,0 39,8   1,02
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 13 2 607 635 0,0 7,3 7,4   1,02
Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2005 года" 13 2 657   0,0 0,0 12,3    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 13 2 657 397 0,0 0,0 12,3    
 Гражданская оборона 13 3     22,4 66,7 66,7 2,98 1,00
Мероприятия по гражданской обороне 13 3 151   0,0 66,7 66,7   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 13 3 151 397 0,0 66,7 66,7   1,00
Центральный аппарат 13 4 37   0,0 19,1 0,0   0,00
Денежное содержание аппарата 13 4 37 27 0,0 19,1 0,0   0,00
Государственная противопожарная служба 13 4     0,0 10 157,3 10 486,9   1,03
НИОКР 13 4 281   0,0 38,1 33,0   0,87
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 13 4 281 629 0,0 38,1 33,0   0,87
Обеспечение личного состава войск (сил) 13 4 601   0,0 7 632,3 7 419,7   0,97
Денежное содержание гражданского персонала 13 4 601 600 0,0 108,2 191,7   1,77
Денежное довольствие военнослужащих 13 4 601 601 0,0 6 164,7 5 999,3   0,97
Продовольственное обеспечение военнослужащих 13 4 601 602 0,0 630,8 527,5   0,84
Вещевое обеспечение военнослужащих 13 4 601 603 0,0 333,1 390,8   1,17
Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей 13 4 601 604 0,0 161,8 90,8   0,56
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 13 4 601 605 0,0 133,0 96,7   0,73
Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава 13 4 601 606 0,0 100,7 123,0   1,22
Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) 13 4 602   0,0 1 116,2 1 501,3   1,34
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 13 4 602 607 0,0 320,8 320,8   1,00
Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа 13 4 602 608 0,0 53,0 80,0   1,51
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 13 4 602 609 0,0 1,1 23,2   20,71
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 13 4 602 610 0,0 64,6 142,5   2,21
Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений 13 4 602 612 0,0 107,9 163,7   1,52
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 13 4 602 613 0,0 10,0 20,0   2,00
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 13 4 602 615 0,0 558,8 751,1   1,34
Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества 13 4 603   0,0 517,1 547,9   1,06
Автобронетанковая техника 13 4 603 622 0,0 20,0 0,0   0,00
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 13 4 603 625 0,0 25,0 25,0   1,00
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 13 4 603 629 0,0 472,1 522,9   1,11
Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях промышленности 13 4 604   0,0 70,0 105,0   1,50
Автобронетанковая техника 13 4 604 622 0,0 7,0 15,0   2,14
Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная и специальная техника 13 4 604 625 0,0 11,0 11,6   1,05
Прочие вооружение, военная и специальная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество 13 4 604 629 0,0 52,0 78,4   1,51
Расходы военных (специальных) образовательных учреждений 13 4 606   0,0 573,4 716,2   1,25
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 13 4 606 633 0,0 573,4 716,2   1,25
Страховые гарантии военнослужащим 13 4 607   0,0 191,1 163,8   0,86
Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих 13 4 607 634 0,0 158,4 143,8   0,91
Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы 13 4 607 635 0,0 32,7 20,0   0,61
 ОБРАЗОВАНИЕ 14       81 702,0 97 672,0 117 791,9 1,20 1,21
Дошкольное образование 14 1     617,3 1 139,1 802,6 1,85 0,70
Ведомственные расходы на образование 14 1 400   599,9 1 139,1 802,6 1,90 0,70
Детские дошкольные учреждения 14 1 400 259 599,9 1 139,1 802,6 1,90 0,70
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 1 530   17,4 0,0 0,0    
Детские дошкольные учреждения 14 1 530 259 17,4 0,0 0,0    
Общее образование 14 2     1 347,5 1 965,1 2 013,4 1,46 1,02
Ведомственные расходы на образование 14 2 400   912,4 1 965,1 2 013,4 2,15 1,02
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 14 2 400 260 447,2 844,5 548,5 1,89 0,65
Школы-интернаты 14 2 400 263 336,0 386,1 477,2 1,15 1,24
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 2 400 264 108,7 712,1 959,3 6,55 1,35
Детские дома 14 2 400 265 20,5 22,4 28,4 1,09 1,27
Резервные фонды 14 2 510   9,1 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 14 2 510 390 9,1 0,0 0,0    
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 2 530   12,1 0,0 0,0    
Детские дошкольные учреждения 14 2 530 260 10,7 0,0 0,0    
Школы-интернаты 14 2 530 263 0,6 0,0 0,0    
Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 2 530 264 0,9 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 14 2 640   413,9 0,0 0,0    
  14 2 640 735 413,9 0,0 0,0    
Начальное профессиональное образование 14 3     18 587,8 21 096,9 24 810,2 1,13 1,18
Ведомственные расходы на образование 14 3 400   18 479,7 21 096,9 24 810,2 1,14 1,18
Профессионально-технические училища 14 3 400 266 18 262,3 20 861,2 24 463,0 1,14 1,17
Специальные профессионально-технические училища 14 3 400 267 217,5 235,7 347,2 1,08 1,47
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 3 530   108,1 0,0 0,0    
Профессионально-технические училища 14 3 530 266 108,0 0,0 0,0    
Специальные профессионально-технические училища 14 3 530 267 0,1 0,0 0,0    
Среднее профессиональное образование 14 4     10 531,8 12 484,6 15 285,1 1,19 1,22
Ведомственные расходы на образование 14 4 400   10 252,5 12 484,6 15 285,1 1,22 1,22
Средние специальные учебные заведения 14 4 400 268 10 220,7 12 449,9 15 246,1 1,22 1,22
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 14 4 400 273 31,8 34,7 39,0 1,09 1,12
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 4 530   279,3 0,0 0,0    
Средние специальные учебные заведения 14 4 530 268 277,9 0,0 0,0    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 14 4 530 273 1,4 0,0 0,0    
Переподготовка и повышение квалификации 14 5     1 223,4 1 370,7 1 502,3 1,12 1,10
Ведомственные расходы на образование 14 5 400   1 081,4 1 370,7 1 502,3 1,27 1,10
Институты повышения квалификации 14 5 400 269 807,6 1 055,5 1 134,6 1,31 1,07
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 5 400 270 205,3 246,8 267,7 1,20 1,08
Расходы на государственный заказ 14 5 400 274 68,5 68,5 100,0 1,00 1,46
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 5 530   142,0 0,0 0,0    
Другие НИОКР 14 5 530 216 0,7 0,0 0,0    
Институты повышения квалификации 14 5 530 269 135,4 0,0 0,0    
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 14 5 530 270 5,8 0,0 0,0    
Высшее профессиональное образование 14 6     44 925,1 54 809,1 68 299,0 1,22 1,25
Ведомственные расходы на образование 14 6 400   42 955,4 54 809,1 68 299,0 1,28 1,25
Высшие учебные заведения 14 6 400 271 38 092,9 49 055,7 60 722,8 1,29 1,24
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 14 6 400 273 4 862,5 5 753,4 7 576,2 1,18 1,32
Резервные фонды 14 6 510   8,4 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 14 6 510 391 8,4 0,0 0,0    
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 6 530   1 961,3 0,0 0,0    
Высшие учебные заведения 14 6 530 271 1 782,4 0,0 0,0    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 14 6 530 273 179,0 0,0 0,0    
Прочие расходы в области образования 14 7     4 469,0 4 806,4 5 079,2 1,08 1,06
Ведомственные расходы на образование 14 7 400   584,2 1 021,8 1 284,7 1,75 1,26
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 7 400 272 584,2 1 021,8 1 284,7 1,75 1,26
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 14 7 530   0,0 0,0 0,0    
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 7 530 272 0,0 0,0 0,0    
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 14 7 464   0,0 15,4 15,4   1,00
Прочие учреждения и мероприятия в области образования 14 7 464 272 0,0 15,4 15,4   1,00
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 14 7 640   64,2 170,6 170,6 2,66 1,00
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 14 7 640 726 0,0 8,5 8,5   1,00
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 14 7 640 727 0,0 82,6 82,6   1,00
Подпрограмма "Одаренные дети" 14 7 640 731 15,0 32,8 32,8 2,19 1,00
Подпрограмма "Дети-сироты" 14 7 640 733 49,2 43,1 43,1 0,88 1,00
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 14 7 640 820 0,0 3,6 3,6   1,00
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" 14 7 641   106,9 106,9 106,9 1,00 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 14 7 641 397 67,2 66,9 66,9 1,00 1,00
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" 14 7 641 736 39,7 40,0 40,0 1,01 1,00
Федеральная программа развития образования 14 7 642   1 737,0 1 826,0 1 826,0 1,05 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 14 7 642 397 1 737,0 1 826,0 1 826,0 1,05 1,00
Федеральная целевая программа "Русский язык" на 2002 - 2005 годы 14 7 643   10,9 30,0 40,0 2,75 1,33
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 14 7 643 397 10,9 30,0 40,0 2,75 1,33
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 14 7 651   141,0 135,6 135,6 0,96 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 14 7 651 397 141,0 135,6 135,6 0,96 1,00
Федеральная целевая программа "Развитие единой образовательной информационной среды (2001 - 2005 годы)" 14 7 668   1 824,8 1 500,0 1 500,0 0,82 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 14 7 668 397 1 824,8 1 500,0 1 500,0 0,82 1,00
 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15       10 203,7 14 056,2 15 901,2 1,38 1,13
 Культура и искусство 15 1     8 664,0 11 993,8 13 530,9 1,38 1,13
Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 1 410   5 007,3 7 454,2 7 636,3 1,49 1,02
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 15 1 410 273 3 490,5 4 435,1 4 862,3 1,27 1,10
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 1 410 280 25,4 28,3 32,8 1,12 1,16
Музеи и постоянные выставки 15 1 410 283 873,7 1 076,7 1 211,0 1,23 1,12
Библиотеки 15 1 410 284 195,0 234,8 294,8 1,20 1,26
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 1 410 287 422,7 1 679,3 1 235,4 3,97 0,74
Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 15 1 411   1 856,3 2 737,2 4 091,6 1,47 1,49
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 15 1 411 273 1 033,0 1 652,9 2 608,2 1,60 1,58
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 15 1 411 281 823,3 1 084,4 1 483,3 1,32 1,37
Государственная поддержка деятельности цирковых организаций 15 1 414   282,2 346,2 348,1 1,23 1,01
Расходы цирковых организаций 15 1 414 288 282,2 346,2 348,1 1,23 1,01
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 15 1 464   0,0 8,7 8,5   0,98
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 1 464 287 0,0 8,7 8,5   0,98
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 15 1 515   53,6 31,0 15,0 0,58 0,48
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15 1 515 397 53,6 31,0 15,0 0,58 0,48
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 15 1 530   103,9 0,0 0,0    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 15 1 530 273 73,0 0,0 0,0    
Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа 15 1 530 280 2,0 0,0 0,0    
Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств 15 1 530 281 18,8 0,0 0,0    
Музеи и постоянные выставки 15 1 530 283 3,1 0,0 0,0    
Библиотеки 15 1 530 284 2,3 0,0 0,0    
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 1 530 287 2,0 0,0 0,0    
Расходы цирковых организаций 15 1 530 288 2,5 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" 15 1 631   1 360,7 1 414,0 1 429,0 1,04 1,01
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 15 1 631 650 2,0 2,0 3,0 1,00 1,50
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" 15 1 631 711 1 310,9 1 363,2 1 362,2 1,04 1,00
Подпрограмма "Архивы России" 15 1 631 713 47,8 48,8 63,8 1,02 1,31
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 15 1 640   0,0 2,5 2,5   1,00
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 15 1 640 726 0,0 2,5 2,5   1,00
 Кинематография 15 2     1 524,5 2 047,2 2 355,6 1,34 1,15
Государственная поддержка кинематографии 15 2 415   254,7 805,2 1 113,6 3,16 1,38
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 15 2 415 273 71,8 119,3 127,7 1,66 1,07
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15 2 415 397 182,9 685,9 985,9 3,75 1,44
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" 15 2 631   1 269,8 1 242,0 1 242,0 0,98 1,00
Подпрограмма "Кинематография России" 15 2 631 712 1 269,8 1 242,0 1 242,0 0,98 1,00
 Прочие мероприятия в области культуры и искусства 15 3     15,3 15,2 14,7 1,00 0,97
Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства 15 3 412   15,3 15,0 13,9 0,98 0,93
Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства 15 3 412 287 15,3 15,0 13,9 0,98 0,93
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 15 3 464   0,0 0,2 0,8   4,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 15 3 464 397 0,0 0,2 0,8   4,00
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16       9 927,8 11 954,9 10 864,1 1,20 0,91
 Телевидение и радиовещание 16 1     9 174,4 11 022,1 9 965,0 1,20 0,90
Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний 16 1 420   8 106,1 9 577,4 8 520,4 1,18 0,89
Содержание подведомственных структур 16 1 420 75 0,0 0,0 1 075,8    
Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации 16 1 420 273 27,5 30,3 34,9 1,10 1,15
Целевые субсидии и субвенции 16 1 420 290 80 785,4 8 615,5 7 409,7 0,11 0,86
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 1 420 397 0,0 931,7 0,0   0,00
Государственная поддержка средств массовой информации 16 1 424   1 063,6 1 436,2 1 436,2 1,35 1,00
Целевые субсидии и субвенции 16 1 424 290 1 063,6 1 436,2 1 342,0 1,35 0,93
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 1 424 397 0,0 0,0 94,2    
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 16 1 464   0,0 3,7 3,7   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 1 464 397 0,0 3,7 3,7   1,00
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 16 1 651   4,7 4,8 4,8 1,02 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 1 651 397 4,7 4,8 4,8 1,02 1,00
 Периодическая печать и издательства 16 2     465,9 608,0 502,3 1,31 0,83
Государственная поддержка издательств 16 2 421   26,8 35,2 34,7 1,31 0,99
Целевые субсидии и субвенции 16 2 421 290 26,8 35,2 34,7 1,31 0,99
Государственная поддержка периодической печати 16 2 422   37,0 40,3 49,9 1,09 1,24
Целевые субсидии и субвенции 16 2 422 290 37,0 40,3 49,9 1,09 1,24
Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти 16 2 423   134,6 166,8 134,8 1,24 0,81
Содержание подведомственных структур 16 2 423 75 0,0 0,0 134,8    
Целевые субсидии и субвенции 16 2 423 290 134,6 166,8 0,0 1,24 0,00
Государственная поддержка средств массовой информации 16 2 424   2,0 94,3 5,1 47,15 0,05
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 2 424 397 2,0 94,3 5,1 47,15 0,05
Государственная поддержка районных (городских) газет 16 2 425   167,2 170,0 170,0 1,02 1,00
Развитие материально-технической базы районных (городских) газет 16 2 425 291 19,7 20,0 20,0 1,02 1,00
Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) 16 2 425 292 147,5 150,0 150,0 1,02 1,00
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 16 2 464   0,0 1,5 1,5   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 2 464 397 0,0 1,5 1,5   1,00
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" 16 2 631   98,3 100,0 106,3 1,02 1,06
Подпрограмма "Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002 - 2005 годы)" 16 2 631 714 98,3 100,0 106,3 1,02 1,06
 Прочие средства массовой информации 16 3     287,5 324,8 396,8 1,13 1,22
Государственная поддержка средств массовой информации 16 3 424   287,5 324,7 396,7 1,13 1,22
Содержание объектов социально-культурной сферы 16 3 424 285 287,5 324,7 396,7 1,13 1,22
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 16 3 515   0,0 0,1 0,1   1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 16 3 515 397 0,0 0,1 0,1   1,00
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17       31 609,7 39 344,8 48 208,3 1,24 1,23
 Здравоохранение 17 1     26 264,7 30 421,0 38 098,3 1,16 1,25
Содержание Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации 17 1 398   11,8 19,0 22,3 1,61 1,18
Больницы, клиники, госпитали 17 1 398 300 10,8 17,5 20,6 1,62 1,18
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 1 398 310 1,0 1,4 1,7 1,46 1,17
Ведомственные расходы на здравоохранение 17 1 430   19 087,5 23 583,3 29 819,0 1,24 1,26
Субсидии на реализацию Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" 17 1 430 294 0,0 0,0 1 110,5    
Больницы, клиники, госпитали 17 1 430 300 12 404,4 15 391,3 18 680,3 1,24 1,21
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 1 430 301 777,6 1 000,7 1 320,8 1,29 1,32
Станции переливания крови 17 1 430 303 14,5 15,7 31,3 1,08 1,99
Санатории для больных туберкулезом 17 1 430 306 419,0 462,6 548,9 1,10 1,19
Санатории для детей и подростков 17 1 430 307 728,1 819,5 1 012,1 1,13 1,24
Санатории, пансионаты и дома отдыха 17 1 430 308 258,2 330,5 396,7 1,28 1,20
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 1 430 310 636,9 861,5 920,7 1,35 1,07
Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации 17 1 430 315 3 848,9 4 701,5 5 797,7 1,22 1,23
Резервные фонды 17 1 510   5,0 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 17 1 510 390 5,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 17 1 515   4 997,5 5 625,0 5 763,2 1,13 1,02
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 1 515 397 4 997,5 5 625,0 5 763,2 1,13 1,02
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 17 1 530   80,6 0,0 0,0    
Больницы, клиники, госпитали 17 1 530 300 43,7 0,0 0,0    
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 1 530 301 22,6 0,0 0,0    
Станции переливания крови 17 1 530 303 0,4 0,0 0,0    
Санатории для больных туберкулезом 17 1 530 306 0,1 0,0 0,0    
Санатории для детей и подростков 17 1 530 307 0,7 0,0 0,0    
Санатории, пансионаты и дома отдыха 17 1 530 308 0,4 0,0 0,0    
Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения 17 1 530 310 12,8 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 17 1 640   89,3 159,3 159,3 1,78 1,00
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 17 1 640 726 0,0 4,8 4,8   1,00
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) 17 1 640 729 89,3 0,0 0,0    
Подпрограмма "Дети-сироты" 17 1 640 733 0,0 2,0 2,0   1,00
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 17 1 640 820 0,0 152,5 152,5   1,00
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 17 1 649   1 888,6 1 936,0 2 236,0 1,03 1,15
Подпрограмма "Сахарный диабет" 17 1 649 737 607,6 618,2 618,2 1,02 1,00
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 17 1 649 738 1 089,1 1 117,0 1 117,0 1,03 1,00
Подпрограмма "Вакцинопрофилактика" 17 1 649 739 16,1 16,1 16,1 1,00 1,00
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" 17 1 649 740 175,8 122,7 122,7 0,70 1,00
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" 17 1 649 796 0,0 0,0 200,0    
Подпрограмма "Совершенствование Всероссийской службы медицины катастроф" 17 1 649 804 0,0 62,0 62,0   1,00
Подпрограмма "О мерах по предупреждению дальнейшего распространения заболеваний, передаваемых половым путем" 17 1 649 808 0,0 0,0 100,0    
Федеральная целевая программа "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в Российской Федерации" 17 1 650   39,7 39,7 39,7 1,00 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 1 650 397 39,7 39,7 39,7 1,00 1,00
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 17 1 651   64,7 58,8 58,8 0,91 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 1 651 397 64,7 58,8 58,8 0,91 1,00
 Санитарно-эпидемиологичесчкий надзор 17 2     3 992,2 6 463,0 6 795,3 1,62 1,05
Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор 17 2 432   3 938,5 5 415,2 6 747,5 1,37 1,25
Больницы, клиники, госпитали 17 2 432 300 68,0 92,7 109,4 1,36 1,18
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 2 432 301 14,9 20,6 25,3 1,38 1,23
Дезинфекционные станции 17 2 432 309 40,2 19,0 27,9 0,47 1,47
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 17 2 432 311 3 770,0 5 217,7 6 519,4 1,38 1,25
Мероприятия по борьбе с эпидемиями 17 2 432 312 40,8 62,0 62,0 1,52 1,00
Прочие учреждения и мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 17 2 432 313 4,6 3,4 3,6 0,73 1,06
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 17 2 515   42,2 47,8 47,8 1,13 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 2 515 397 42,2 47,8 47,8 1,13 1,00
Финансирование расходов, осуществляемое за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества, закрепленного за государственными организациями 17 2 530   11,5 0,0 0,0    
Больницы, клиники, госпитали 17 2 530 300 0,8 0,0 0,0    
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 17 2 530 301 0,2 0,0 0,0    
Дезинфекционные станции 17 2 530 309 0,2 0,0 0,0    
Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора 17 2 530 311 10,3 0,0 0,0    
 Физическая культура и спорт 17 3     1 352,8 2 460,7 3 314,7 1,82 1,35
Финансирование части расходов на содержание спортивных команд 17 3 433   96,5 898,3 922,2 9,31 1,03
Мероприятия в области физической культуры и спорта 17 3 433 293 0,0 898,3 922,2   1,03
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 17 3 433 314 96,5 0,0 0,0    
Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт 17 3 434   1 114,4 1 549,0 2 379,1 1,39 1,54
Мероприятия в области физической культуры и спорта 17 3 434 293 0,0 0,0 1 748,0    
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 17 3 434 314 1 114,4 1 549,0 631,1 1,39 0,41
Расходы на реализацию государственной программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001 - 2005 годы" 17 3 464   0,0 1,0 1,0   1,00
Мероприятия в области физической культуры и спорта 17 3 464 293 0,0 0,0 1,0    
Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта 17 3 464 314 0,0 1,0 0,0    
Резервные фонды 17 3 510   128,8 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 17 3 510 390 83,8 0,0 0,0    
Резервный фонд Президента Российской Федерации 17 3 510 391 45,0 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 17 3 651   13,2 12,4 12,4 0,94 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 17 3 651 397 13,2 12,4 12,4 0,94 1,00
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18       484 880,0 151 427,0 161 193,5 0,31 1,06
Учреждения социального обеспечения 18 1     4 373,9 4 293,4 4 942,5 0,98 1,15
Территориальные органы 18 1 38   4 152,5 4 068,4 4 675,0 0,98 1,15
Расходы на содержание аппарата 18 1 38 29 4 152,5 4 068,4 4 675,0 0,98 1,15
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 1 440   202,4 188,3 230,8 0,93 1,23
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 18 1 440 320 133,1 102,7 132,4 0,77 1,29
Учреждения по обучению инвалидов 18 1 440 321 16,0 18,0 20,8 1,13 1,16
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 1 440 323 53,3 67,6 77,6 1,27 1,15
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 1 445   19,0 36,8 36,8 1,93 1,00
Учреждения по обучению инвалидов 18 1 445 321 11,1 27,8 27,8 2,50 1,00
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 1 445 323 7,9 8,9 8,9 1,13 1,00
Социальная помощь 18 2     391 158,2 10 133,3 13 111,1 0,03 1,29
Возмещение вреда гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий 18 2 353   1 802,1 1 812,1 2 253,1 1,01 1,24
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 18 2 353 250 1 779,6 1 793,5 2 229,5 1,01 1,24
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 18 2 353 251 22,5 18,6 23,6 0,82 1,27
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие чернобыльской катастрофы и других радиационных аварий 18 2 395   5 484,2 7 050,0 7 565,0 1,29 1,07
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС 18 2 395 250 5 061,5 6 606,7 7 031,4 1,31 1,06
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча 18 2 395 251 315,0 281,4 358,5 0,89 1,27
Расходы на выплату компенсаций и предоставление льгот гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 2 395 252 107,7 161,9 175,1 1,50 1,08
Средства, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на предоставление льгот в соответствии с законодательством Российской Федерации 18 2 435   715,6 0,0 0,0    
Расходы на предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы 18 2 435 247 653,9 0,0 0,0    
Расходы на предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие аварии на ПО"Маяк" 18 2 435 248 47,5 0,0 0,0    
Расходы на предоставление льгот гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 18 2 435 249 14,3 0,0 0,0    
Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий и пособий в соответстви с законодательством Российской Федерации 18 2 441   49 491,7 0,0 0,0    
Пособия и социальная помощь 18 2 441 322 49 491,7 0,0 0,0    
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 2 442   525,4 28,7 636,8 0,05 22,21
Пособия и социальная помощь 18 2 442 322 6,9 8,7 8,7 1,26 1,00
Выплаты пенсий и пособий 18 2 442 326 518,5 20,0 628,1 0,04 31,41
Компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций 18 2 444   0,9 2,8 2,8 3,21 1,00
Пособия и социальная помощь 18 2 444 322 0,9 2,8 2,8 3,21 1,00
Прочие ведомственные расходы в области социальной политики 18 2 445   1 488,3 1 211,8 1 211,8 0,81 1,00
Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков 18 2 445 319 1 283,1 1 211,8 1 211,8 0,94 1,00
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 18 2 445 390 205,2 0,0 0,0    
Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению 18 2 447   0,0 0,0 1 413,0    
Выплаты пенсий и пособий 18 2 447 326 0,0 0,0 1 413,0    
Субсидии из федерального бюджета на выплату базовой части трудовой понсии за счет средств единого социального налога 18 2 448   331 603,2 0,0 0,0    
Пособия и социальная помощь 18 2 448 322 331 603,2 0,0 0,0    
Президентская программа "Дети России" (2001-2002 годы) 18 2 640   17,7 0,0 0,0    
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) 18 2 640 730 17,7 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 18 2 655   29,0 28,0 28,7 0,97 1,02
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 2 655 397 29,0 28,0 28,7 0,97 1,02
Пенсии военнослужащим 18 4     42 191,4 67 720,9 66 605,8 1,61 0,98
Операции неторгового характера 18 4 134   2 812,6 3 179,0 2 964,1 1,13 0,93
Выплаты пенсий и пособий 18 4 134 326 2 812,6 3 179,0 2 964,1 1,13 0,93
Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению 18 4 447   39 378,8 64 541,9 63 641,7 1,64 0,99
Пенсии военнослужащим и членам их семей 18 4 447 325 37 096,5 57 708,5 58 235,7 1,56 1,01
Пособия и компенсации военнослужащим и членам их семей 18 4 447 640 2 282,3 6 833,3 5 406,0 2,99 0,79
Пенсии и пособия в правоохранительных органах 18 5     22 125,1 40 027,5 44 173,6 1,81 1,10
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 18 5 442   874,8 1 155,1 1 414,8 1,32 1,22
Выплаты пенсий и пособий 18 5 442 326 874,8 1 155,1 1 414,8 1,32 1,22
Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению 18 5 447   21 250,2 38 872,4 42 758,8 1,83 1,10
Выплаты пенсий и пособий 18 5 447 326 21 250,2 38 872,4 42 758,8 1,83 1,10
Прочие мероприятия в области социальной политики 18 6     23 016,0 26 400,5 30 174,4 1,15 1,14
Содержание Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации 18 6 398   0,4 0,4 0,4 1,01 1,00
Целевые субсидии и субвенции 18 6 398 290 0,4 0,4 0,4 1,01 1,00
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 6 440   7 451,4 7 891,3 8 741,7 1,06 1,11
Целевые субсидии и субвенции 18 6 440 290 12,2 10,7 10,7 0,87 1,00
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 6 440 323 54,8 95,7 95,7 1,75 1,00
Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий 18 6 440 327 1 730,2 1 905,7 2 103,9 1,10 1,10
Расходы на обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 18 6 440 328 2 171,5 1 918,4 2 551,5 0,88 1,33
Расходы на санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 18 6 440 329 994,7 999,4 1 111,5 1,00 1,11
Расходы на оплату проезда ветеранов и инвалидов 18 6 440 333 420,6 823,2 599,0 1,96 0,73
Расходы на оплату установки телефона ветеранам и инвалидам и его использование 18 6 440 334 2 067,4 2 138,2 2 269,4 1,03 1,06
Финансирование мероприятий по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта 18 6 451   200,0 200,0 0,0 1,00 0,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 6 451 397 200,0 200,0 0,0 1,00 0,00
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 18 6 456   17,0 50,0 55,0 2,94 1,10
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 6 456 323 17,0 50,0 55,0 2,94 1,10
Выплаты пособий по безработице, стипендий и прочие выплаты безработным гражданам 18 6 457   12 110,0 14 826,1 17 814,9 1,22 1,20
Пособия и социальная помощь 18 6 457 322 12 110,0 14 826,1 17 814,9 1,22 1,20
Мероприятия по содействию трудоустройству населения Российской Федерации 18 6 458   1 418,9 1 313,3 1 397,3 0,93 1,06
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 18 6 458 368 569,9 570,0 570,0 1,00 1,00
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 18 6 458 473 48,9 53,7 53,7 1,10 1,00
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда 18 6 458 474 44,2 31,0 31,0 0,70 1,00
Организация общественных работ 18 6 458 475 444,7 417,0 417,0 0,94 1,00
Организация временного трудоустройства безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите 18 6 458 476 257,5 205,2 205,2 0,80 1,00
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 18 6 458 477 26,6 6,4 6,4 0,24 1,00
Оказание содействия самозанятости населения 18 6 458 478 27,1 30,0 30,0 1,11 1,00
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые 18 6 458 479 0,0 0,0 84,0    
Профессиональное обучение безработных граждан и профессиональная ориентация 18 6 459   925,5 1 135,0 1 135,0 1,23 1,00
Профессиональное обучение безработных граждан 18 6 459 471 870,7 1 080,0 1 080,0 1,24 1,00
Профессиональная ориентация 18 6 459 472 54,9 55,0 55,0 1,00 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 6 515   98,0 153,0 153,0 1,56 1,00
Целевые субсидии и субвенции 18 6 515 290 9,6 25,0 25,0 2,60 1,00
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 6 515 323 65,5 68,0 68,0 1,04 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 6 515 397 22,9 60,0 60,0 2,62 1,00
Государственная программа обеспечения безопасности потерпевших , свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства 18 6 616   0,0 0,0 50,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 6 616 397 0,0 0,0 50,0    
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы 18 6 635   156,2 205,7 218,6 1,32 1,06
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 6 635 397 156,2 205,7 218,6 1,32 1,06
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" 18 6 636   252,6 257,5 207,5 1,02 0,81
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 6 636 397 252,6 257,5 207,5 1,02 0,81
Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997 - 2006 годы 18 6 637   7,9 40,6 40,6 5,15 1,00
Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики 18 6 637 323 7,9 40,6 40,6 5,15 1,00
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 18 6 640   378,0 327,6 360,4 0,87 1,10
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 18 6 640 726 203,6 76,0 81,9 0,37 1,08
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 18 6 640 727 80,4 248,1 274,7 3,09 1,11
Программа "Развитие социального обслуживания семьи и детей" (2001-2002 годы) 18 6 640 728 75,2 0,0 0,0    
Программа "Дети Севера" (2001-2002 годы) 18 6 640 732 18,9 0,0 0,0    
Подпрограмма "Дети-сироты" 18 6 640 733 0,0 1,3 1,4   1,08
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 18 6 640 820 0,0 2,3 2,4   1,06
Миграционная политика 18 8     2 015,5 2 851,4 2 186,0 1,41 0,77
Ведомственные расходы в области социального обеспечения 18 8 440   159,3 331,4 729,0 2,08 2,20
Содержание подведомственных структур 18 8 440 75 112,4 136,4 168,8 1,21 1,24
Расходы на иммиграционный контроль 18 8 440 332 77,6 88,0 353,3 1,13 4,02
Расходы по приему и содержанию вынужденных переселенцев 18 8 440 342 122,1 72,8 74,6 0,60 1,02
Финансирование расходов по обеспечению жильем вынежденных переселенцев 18 8 440 343 -171,3 0,0 0,0    
Расходы по приему и содержанию лиц, ходатайствующих о признании их беженцами или вынужденными переселенцами 18 8 440 344 18,6 34,2 48,1 1,84 1,40
Расходы на мероприятия по депортации (административному выдворению) 18 8 440 491 0,0 0,0 84,3    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 18 8 515   893,9 600,0 370,3 0,67 0,62
Выплата компенсаций за утраченное жилье и (или) имущество гражданам, пострадавшим в результате разрешения кризиса в Чеченской Республике и покинувшим ее безвозвратно 18 8 515 341 893,9 600,0 116,9 0,67 0,19
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 18 8 515 397 0,0 0,0 253,4    
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 18 8 640   29,7 0,0 0,0    
Программа "Дети семей беженцев и вынужденных переселенцев" (2001-2002 годы) 18 8 640 734 29,7 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики (2002 год и последующие годы)" 18 8 676   932,6 1 178,0 1 086,7 1,26 0,92
Содержание граждан Российской Федерации, временно покинувших территорию Чеченской Республики 18 8 676 338 932,6 1 178,0 1 086,7 1,26 0,92
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 19       229 602,3 277 510,1 287 570,6 1,21 1,04
Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга 19 1     37 384,7 57 482,1 64 379,2 1,54 1,12
Процентные платежи по государственному внутреннему долгу 19 1 460   37 384,7 57 482,1 64 379,2 1,54 1,12
Выплаты процентов по государственному долгу 19 1 460 330 37 384,7 57 482,1 64 379,2 1,54 1,12
Обслуживание государственного внешнего долга 19 2     192 217,6 220 027,9 223 191,4 1,14 1,01
Процентные платежи по государственному внешнему долгу 19 2 461   192 217,6 220 027,9 223 191,4 1,14 1,01
Выплаты процентов по государственному долгу 19 2 461 330 192 217,6 220 027,9 223 191,4 1,14 1,01
ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ 20       675,4 20 956,4 20 269,7 31,03 0,97
Государственный материальный резерв 20 2     108,4 20 481,7 18 941,8   0,92
Прочие госудраственные запасы и резервы 20 3     567,0 474,7 1 327,9 0,84 2,80
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 20 3 515   0,0 0,0 1 327,9    
Содержание подведомственных структур 20 3 515 75 0,0 0,0 1 327,9    
ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 21       318 252,6 738 260,2 810 616,8 2,32 1,10
Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 1     294 531,7 282 055,9 272 665,6 0,96 0,97
Проведение сттистических обследований и переписей 21 1 40   651,6 0,0 0,0    
Целевые субсидии и субвенции 21 1 40 290 651,6 0,0 0,0    
Финансирование объектов газификации сельских населнных пунктов 21 1 317   270,0 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 21 1 317 397 270,0 0,0 0,0    
Фонд софинансирования социальных расходов 21 1 352   16 186,8 5 000,0 3 000,0 0,31 0,60
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов в связи с повышением тарифной ставки (оклада) первого разряда Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджетной сферы 21 1 352 354 13 720,0 0,0 0,0    
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на частичное возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг 21 1 352 365 2 466,8 5 000,0 3 000,0 2,03 0,60
Государственная поддержка дорожного хозяйства 21 1 479   29 561,2 0,0 0,0    
Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства 21 1 479 532 29 561,2 0,0 0,0    
Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации 21 1 480   147 491,0 173 167,5 175 810,9 1,17 1,02
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации 21 1 480 364 135 928,0 161 758,7 164 402,0 1,19 1,02
Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области 21 1 480 455 2 600,0 2 600,0 2 600,0 1,00 1,00
Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства 21 1 480 456 8 963,0 8 808,8 8 808,8 0,98 1,00
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти 21 1 482   4,8 0,0 0,0    
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 21 1 482 397 4,8 0,0 0,0    
Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти 21 1 483   14 842,4 0,0 0,0    
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых ораганами власти другого уровня 21 1 483 358 10 020,0 0,0 0,0    
Другие средтва, передаваемые по взаимным расчетам 21 1 483 359 96,2 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 21 1 483 390 45,4 0,0 0,0    
Резервный фонд Президента Российской Федерации 21 1 483 391 420,5 0,0 0,0    
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 21 1 483 392 4 260,3 0,0 0,0    
Дотации и субвенции 21 1 485   36 603,2 31 905,2 43 120,8 0,87 1,35
Целевые субсидии и субвенции 21 1 485 290 0,0 0,0 457,2    
Дотации бюджетам закрытых административно-территориальных образований 21 1 485 350 10 971,5 7 954,8 8 291,3 0,73 1,04
Другие средтва, передаваемые по взаимным расчетам 21 1 485 359 6 654,4 0,0 0,0 0,00  
Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 21 1 485 360 9 100,0 5 000,0 5 000,0 0,55 1,00
Байконур 21 1 485 361 135,8 563,8 0,0 4,15 0,00
Дотация городу-курорту Сочи 21 1 485 363 850,0 1 045,5 1 150,0 1,23 1,10
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 21 1 485 366 3 000,0 4 069,2 21 110,0 1,36 5,19
Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на капитальные вложения 21 1 485 378 0,0 4 195,4 3 934,7   0,94
Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на отселение 21 1 485 379 0,0 823,6 863,8   1,05
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение потерь по акцизам на табачные изделия и акцизам на водку, ликероводочные изделия 21 1 485 383 0,0 6 000,0 0,0    
Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на финансирование программ развития закрытых административно-территориальных образований 21 1 485 454 925,0 1 000,0 591,1 1,08 0,59
Другие дотаци 21 1 485 459 3 827,9 0,0 0,0    
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 21 1 485 470 0,0 0,0 195,7    
Субвенции на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации 21 1 485 538 280,0 310,0 500,0 1,11 1,61
Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" 21 1 485 539 98,6 100,0 100,0 1,01 1,00
Субвенции бюджету города Москвы на выполнение федеральных полномочий по сбору и утилизации радиоактивных отходов в Центральном регионе 21 1 485 542 760,0 843,0 927,0 1,11 1,10
Фонд реформирования региональных финансов 21 1 488   1 200,0 1 300,4 1 252,0 1,08 0,96
Субсидии на реформирование и оздоровление региональных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ 21 1 488 458 1 200,0 1 300,4 1 252,0 1,08 0,96
Фонд компенсаций 21 1 489   40 967,2 47 011,2 49 447,7 1,15 1,05
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" за исключением льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 21 1 489 337 13 151,7 6 630,0 7 293,0 0,50 1,10
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 21 1 489 349 27,5 158,3 200,0 5,76 1,26
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию расходов по предоставлению льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности 21 1 489 384 0,0 1 691,8 1 691,8   1,00
Субвенции на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг в соответствии с Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жилья и коммунальных услуг" 21 1 489 385 0,0 13 820,0 15 202,0   1,10
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов 21 1 489 467 2 532,6 0,0 0,0    
Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 21 1 489 470 22 696,4 22 212,7 22 212,7 0,98 1,00
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 21 1 489 556 995,9 1 100,0 1 210,0 1,10 1,10
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" 21 1 489 557 1 563,1 1 398,4 1 638,2 0,89 1,17
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 21 1 640   161,0 0,0 0,0    
Подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" 21 1 640 727 150,0 0,0 0,0    
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) 21 1 640 730 11,0 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 21 1 655   17,2 21,6 34,3 1,26 1,59
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 21 1 655 397 17,2 21,6 34,3 1,26 1,59
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" 21 1 675   6 575,3 0,0 0,0    
Другие средтва, передаваемые по взаимным расчетам 21 1 675 359 6 575,3 0,0 0,0    
Фонд регионального развития 21 2     10 806,1 25 072,0 25 072,0 2,32 1,00
Федеральная целевая программа развития Калининградской области на период до 2010 года 21 2 671   378,7 560,0 560,0 1,48 1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 671 457 378,7 560,0 560,0 1,48 1,00
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" 21 2 672   582,0 971,0 971,0 1,67 1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 672 457 582,0 971,0 971,0 1,67 1,00
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Курильских островов Сахалинской области (1994 - 2005 годы) " 21 2 673   218,3 241,0 241,0 1,10 1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 673 457 213,4 241,0 241,0 1,13 1,00
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 21 2 673 650 5,0 0,0 0,0 0,00  
Федеральная целевая программа "Юг России" 21 2 674   1 777,3 2 054,9 2 054,9 1,16 1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 674 457 1 777,3 2 054,9 2 054,9 1,16 1,00
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Татарстан до 2006 года" 21 2 675   5 881,6 11 264,8 11 264,8 1,92 1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 675 457 4 775,1 10 144,8 9 064,8 2,12 0,89
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 21 2 675 650 11,2 0,0 0,0 0,00  
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Казани" 21 2 675 800 1 095,3 1 120,0 2 200,0 1,02 1,96
Федеральная целевая программа "Сокращение различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" 21 2 677   1 968,2 2 630,0 2 630,0 1,34 1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 677 457 1 967,0 2 630,0 2 630,0 1,34 1,00
Содержание Дирекции федеральной целевой программы 21 2 677 650 1,1 0,0 0,0    
Федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан до 2006 года" 21 2 681   0,0 7 350,3 7 350,3   1,00
Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов 21 2 681 457 0,0 7 350,3 7 350,3   1,00
Мероприятия в области регионального развития 21 3     12 914,8 14 240,4 13 308,9 1,10 0,93
Государственные капитальные вложения 21 3 313   5 238,2 8 050,1 6 138,7 1,54 0,76
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 313 198 4 816,1 8 050,1 6 138,7 1,67 0,76
"Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет" 21 3 313 801 422,1 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам 21 3 315   0,0 0,0 9,0    
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 315 198 0,0 0,0 9,0    
Федеральная целевая программа "Культура России (2001 - 2005 годы)" 21 3 631   144,6 184,0 66,0 1,27 0,36
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" 21 3 631 711 134,9 175,0 61,0 1,30 0,35
Подпрограмма "Архивы России" 21 3 631 713 9,7 9,0 5,0 0,93 0,56
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы 21 3 633   4 953,9 3 507,0 4 029,6 0,71 1,15
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации" 21 3 633 752 0,0 545,9 1 091,1   2,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" 21 3 633 753 66,5 88,5 87,0 1,33 0,98
Подпрограмма "Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, подлежащих отселению с комплекса "Байконур" 21 3 633 755 0,0 8,1 9,4   1,16
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 21 3 633 756 98,0 1 333,6 1 340,0 13,61 1,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 21 3 633 757 0,0 500,0 500,0   1,00
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 21 3 633 760 4 022,9 218,8 190,0 0,05 0,87
Мероприятия по реализации Федерального закона "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" 21 3 633 761 763,4 812,1 812,1 1,06 1,00
Подпрограмма "Обеспечение жильем беженцев и вынужденных переселенцев в Российской Федерации" 21 3 633 782 3,0 0,0 0,0 0,00  
Федеральная целевая программа "Старшее поколение" на 2002 - 2004 годы 21 3 635   133,5 89,5 81,4 0,67 0,91
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 635 198 133,5 89,5 81,4 0,67 0,91
Федеральная целевая программа "Социальная поддержка инвалидов на 2000 - 2005 годы" 21 3 636   11,4 2,0 3,4 0,18 1,70
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 636 198 11,4 2,0 3,4 0,18 1,70
Президентская программа развития социально-экономической и культурной базы возрождения российских немцев на 1997 - 2006 годы 21 3 637   38,2 30,0 75,5 0,78 2,52
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 637 198 38,2 30,0 75,5 0,78 2,52
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 года" 21 3 638   108,9 118,1 150,4 1,08 1,27
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 638 198 108,9 118,1 150,4 1,08 1,27
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 годы 21 3 640   679,8 753,6 914,9 1,11 1,21
Подпрограмма "Дети-инвалиды" 21 3 640 726 228,3 268,3 343,5 1,17 1,28
Программа "Безопасное материнство" (2001-2002 годы) 21 3 640 729 19,0 0,0 0,0 0,00  
Программа "Дети Чернобыля" (2001-2002 годы) 21 3 640 730 138,2 0,0 0,0 0,00  
Программа "Дети Севера" (2001-2002 годы) 21 3 640 732 42,1 0,0 0,0 0,00  
Подпрограмма "Дети-сироты" 21 3 640 733 252,2 340,1 414,6 1,35 1,22
Подпрограмма "Здоровый ребенок" 21 3 640 820 0,0 145,3 156,8   1,08
Федеральная целевая программа "Молодежь России (2001 - 2005 годы)" 21 3 641   27,0 44,8 14,0 1,66 0,31
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" 21 3 641 736 27,0 44,8 14,0 1,66 0,31
Федеральная программа развития образования 21 3 642   105,0 50,3 20,0 0,48 0,40
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 642 198 105,0 50,3 20,0 0,48 0,40
Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России (2002 - 2010 годы)" 21 3 648   81,4 185,7 178,4 2,28 0,96
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" 21 3 648 785 10,0 66,0 48,0 6,60 0,73
Подпрограмма "Регулирование качества окружающей природной среды" 21 3 648 787 26,4 46,5 48,0 1,76 1,03
Подпрограмма "Отходы" 21 3 648 788 5,0 14,0 23,7 2,80 1,69
Подпрограмма "Охрана озера Байкал и Байкальской природной территории" 21 3 648 791 23,0 35,8 34,0 1,56 0,95
Подпрограмма "Возрождение Волги" 21 3 648 792 17,0 23,5 24,7 1,38 1,05
Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002 - 2006 годы)" 21 3 649   257,5 312,6 307,0 1,21 0,98
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 21 3 649 738 145,5 105,9 125,0 0,73 1,18
Подпрограмма "Неотложные меры по предупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (АНТИ-ВИЧ/СПИД)" 21 3 649 740 13,0 40,4 36,0 3,11 0,89
Подпрограмма "О мерах по развитию онкологической помощи населению Российской Федерации" 21 3 649 796 99,0 166,3 146,0 1,68 0,88
Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий на период до 2010 года" 21 3 655   273,1 297,2 464,1 1,09 1,56
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на Чернобыльской АЭС" 21 3 655 797 125,2 142,6 299,9 1,14 2,10
Подпрограмма "Преодоление последствий аварии на производственном объединении "Маяк" 21 3 655 798 56,8 69,5 68,9 1,22 0,99
Подпрограмма "Преодоление последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне" 21 3 655 799 91,1 85,1 95,3 0,93 1,12
Федеральная целевая программа "Сейсмобезопасность территории России" (2002 - 2010 годы) 21 3 656   53,3 27,0 50,0 0,51 1,85
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 656 198 53,3 27,0 50,0 0,51 1,85
Федеральная целевая программа "Сохранение и развитие архитектуры исторических городов (2002 - 2010 годы)" 21 3 658   129,9 29,4 45,8 0,23 1,56
Подпрограмма "Сохранение и развитие исторического центра г. Санкт-Петербурга" 21 3 658 744 115,7 29,4 15,0 0,25 0,51
Подпрограмма "Возрождение, строительство, реконструкция и реставрация исторических малых и средних городов России в условиях экономической реформы" 21 3 658 745 14,2 0,0 30,8    
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года 21 3 669   485,4 415,0 593,3 0,85 1,43
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно-энергетического комплекса" 21 3 669 809 473,4 407,0 535,5 0,86 1,32
Подпрограмма "Энергоэффективность в сфере потребления" 21 3 669 811 12,0 8,0 57,8 0,67 7,23
Федеральная целевая программа "Электронная Россия ( 2002 - 2010 годы)" 21 3 670   0,0 1,5 89,4   59,63
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 670 198 0,0 1,5 89,4   59,63
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" 21 3 672   36,7 14,3 18,0 0,39 1,26
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 672 198 36,7 14,3 18,0 0,39 1,26
Федеральная целевая программа "Юг России" 21 3 674   157,0 50,0 21,0 0,32 0,42
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 674 198 157,0 50,0 21,0 0,32 0,42
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 21 3 680   0,0 68,4 39,0   0,57
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 21 3 680 198 0,0 68,4 39,0   0,57
Федеральная целевая программа государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления 21 3 682   0,0 10,0 0,0    
Финансирование федеральной целевой программы государственной поддержки развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления 21 3 682 480 0,0 10,0 0,0    
Средства, передаваемые государственным внебюджетным фондам 21 4     0,0 416 891,9 499 570,2   1,20
Средства, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам в соответствии с законодательством Российской Федерации 21 4 435   0,0 930,0 1 861,0   2,00
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим вследствие чернобыльской катастрофы 21 4 435 850 0,0 812,3 904,4   1,11
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим вследствие аварии на производственном объединении "Маяк" 21 4 435 851 0,0 97,8 99,2   1,01
Средства федерального бюджета, передаваемые Фонду социального страхования Российской Федерации на выплату компенсаций и пособий гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 21 4 435 852 0,0 19,9 19,4   0,98
Возмещение расходов, произведенных Фондом социального страхования Российской Федерации сверх сумм, поступивших из федерального бюджета в 1994-2001 годах на выплату пособий, санаторно-курортное лечение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы 21 4 435 853 0,0 0,0 838,0    
Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий и пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации 21 4 441   0,0 49 441,3 58 530,5   1,18
Пособия и социальная помощь 21 4 441 322 0,0 49 441,3 58 530,5   1,18
Выплата пенсий и пособий другим категориям граждан 21 4 442   0,0 880,6 968,7   1,10
Пособия и социальная помощь 21 4 442 322 0,0 880,6 968,7   1,10
Субсидии из федерального бюджета на выплату базовой части трудовой пенсии за счет средств единого социального налога 21 4 448   0,0 365 640,0 438 210,0   1,20
Пособия и социальная помощь 21 4 448 322 0,0 365 640,0 438 210,0   1,20
УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ 22       10 337,5 10 759,8 10 364,8 1,04 0,96
Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам 22 1     9 923,0 9 991,5 9 863,5 1,01 0,99
Президентская программа "Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации" 22 1 652   0,0 5 360,0 5 360,0   1,00
Утилизация и ликвидация вооружений 22 1 652 371 0,0 4 795,0 4 952,0   1,03
Инспекционная деятельность и другие расходы 22 1 652 372 0,0 145,0 150,0   1,03
НИОКР в целях реализации конвенции 22 1 652 373 0,0 420,0 258,0   0,61
Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договора 22 2     414,5 768,3 501,3 1,85 0,65
МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ 23       635,3 500,0 1 100,0 0,79 2,20
 ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 24       9 739,3 7 651,3 12 001,3 0,79 1,57
Государственная поддержка космической деятельности 24 1     2 916,8 2 524,0 3 563,4 0,87 1,41
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 24 1 515   60,5 0,0 0,0    
Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе 24 1 515 198 60,5 0,0 0,0    
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы 24 1 660   1 796,9 1 720,0 2 132,4 0,96 1,24
Поддержание и эксплуатация наземной космической инфраструктуры 24 1 660 195 976,6 995,0 995,0 1,02 1,00
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 24 1 660 462 108,7 0,0 0,0 0,00  
Закупки серийной космической техники в рамках федеральной целевой программы 24 1 660 644 711,6 725,0 1 137,4 1,02 1,57
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 24 1 662   1 059,4 804,0 1 431,0 0,76 1,78
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" 24 1 662 746 1 059,4 804,0 1 431,0 0,76 1,78
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области космической деятельности 24 2     6 822,5 5 127,3 8 437,9 0,75 1,65
НИОКР 24 2 281   2,3 0,0 0,0 0,00  
Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет 24 2 281 462 2,3 0,0 0,0 0,00  
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" 24 2 651   30,0 0,0 0,0 0,00  
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 24 2 651 187 30,0 0,0 0,0 0,00  
Федеральная космическая программа России на 2001 - 2005 годы 24 2 660   6 269,9 4 386,3 7 696,9 0,70 1,75
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ 24 2 660 187 6 253,1 1 858,3 2 968,9 0,30 1,60
Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках Федеральной космической программы России на 2001 - 2005 годы по международной космической станции 24 2 660 191 16,9 2 528,0 4 728,0   1,87
Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" 24 2 662   520,3 741,0 741,0 1,42 1,00
Подпрограмма "Обеспечение функционирования и развития системы ГЛОНАСС" 24 2 662 746 353,6 566,0 507,5 1,60 0,90
Подпрограмма "Внедрение и использование спутниковых навигационных систем в интересах транспорта" 24 2 662 747 21,0 17,0 20,0 0,81 1,18
Подпрограмма "Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России" 24 2 662 748 4,0 4,0 5,0 1,00 1,25
Подпрограмма "Разработка, подготовка производства, изготовление навигационного оборудования и аппаратуры для гражданских потребителей" 24 2 662 749 122,2 100,0 121,0 0,82 1,21
Подпрограмма "Обеспечение использования спутниковых навигационных систем в интересах специальных потребителей" 24 2 662 750 19,4 54,0 87,5 2,78 1,62
ВОЕННАЯ РЕФОРМА 25       14 382,5 15 800,3 7 245,6 1,10 0,46
Проведение военной реформы 25 1     14 382,5 15 800,3 7 245,6 1,10 0,46
Расходы на проведение военной реформы 25 1 611   14 382,5 14 600,0 7 105,9 1,02 0,49
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 25 1 611 397 102,2 301,1 200,0 2,95 0,66
Денежное содержание гражданского персонала 25 1 611 600 0,0 0,3 0,5   1,63
Денежное довольствие военнослужащих 25 1 611 601 1 661,3 720,8 563,0 0,43 0,78
Продовольственное обеспечение военнослужащих 25 1 611 602 0,0 12,6 0,0   0,00
Вещевое обеспечение военнослужащих 25 1 611 603 40,2 43,3 7,6 1,08 0,18
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 25 1 611 605 1 421,1 376,2 159,8 0,26 0,42
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 25 1 611 609 1 036,4 372,8 91,5 0,36 0,25
Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества 25 1 611 610 683,3 415,8 302,1 0,61 0,73
Специальные объекты 25 1 611 630 2,4 680,0 0,0   0,00
Жилой фонд 25 1 611 631 9 434,2 11 042,1 5 281,5 1,17 0,48
Прочие объекты 25 1 611 632 1,4 635,0 500,0   0,79
Расходы по реформированию системы комплектования воинских должностей преимущественно военнослужащими, проходящими военную службу по контракту 25 1 613   0,0 1 200,3 0,0    
Другие НИОКР 25 1 613 216 0,0 41,0 0,0    
Денежное довольствие военнослужащих 25 1 613 601 0,0 14,9 0,0    
Вещевое обеспечение военнослужащих 25 1 613 603 0,0 13,3 0,0    
Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей 25 1 613 605 0,0 62,5 0,0    
Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 25 1 613 609 0,0 27,4 0,0    
Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки 25 1 613 613 0,0 20,6 0,0    
Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) 25 1 613 615 0,0 146,0 0,0    
Специальные объекты 25 1 613 630 0,0 117,5 0,0    
Жилой фонд 25 1 613 631 0,0 538,3 0,0    
Прочие объекты 25 1 613 632 0,0 218,7 0,0    
Федеральная программа "Реформирование системы военного образования в Российской Федерации на период до 2010 года" 25 1 684   0,0 0,0 139,7    
Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений 25 1 684 633 0,0 0,0 139,7    
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26       38 741,4 79 111,7 79 133,3 2,04 1,00
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 1     38 741,4 79 111,7 79 133,3 2,04 1,00
Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 1 479   1 710,1 40 150,0 30 265,5 23,48 0,75
Расходы на содержание действующей сети федеральных дорого и искуственных сооружений на них, включая расходы на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов 26 1 479 500 5,1 0,0 0,0 0,00  
Расходы на ремонт действующей сети федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, включая расходы на проектно-изыскательские работы и экспертизу проектов 26 1 479 510 16,5 0,0 0,0 0,00  
Расходы на реконструкцию и строительство федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них 26 1 479 514 254,4 0,0 0,0 0,00  
Текущие расходы организаций на управление дорожным хозяйством 26 1 479 522 995,3 1 150,0 1 265,5 1,16 1,10
Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства 26 1 479 532 22,3 39 000,0 29 000,0   0,74
Резерв средств на финансирование работ на федеральных автомобильных дорогах, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы 26 1 479 533 416,4 0,0 0,0 0,00  
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 26 1 630   37 031,3 38 961,7 48 867,8 1,05 1,25
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 26 1 630 701 37 031,3 38 961,7 48 867,8 1,05 1,25
 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30       12 248,0 -2 210,5 -3 166,2 -0,18 1,43
Резервные фонды 30 1     597,3 4 300,0 4 500,0 7,20 1,05
Резервные фонды 30 1 510   597,3 4 300,0 4 500,0 7,20 1,05
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 30 1 510 390 235,8 1 000,0 1 000,0 4,24 1,00
Резервный фонд Президента Российской Федерации 30 1 510 391 21,0 500,0 500,0 23,80 1,00
Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 30 1 510 392 340,5 2 800,0 3 000,0 8,22 1,07
 Проведение выборов и референдумов 30 2     1 517,2 9 825,8 2 515,6 6,48 0,26
Территориальные органы 30 2 38   401,7 478,8 498,8 1,19 1,04
Денежное содержание аппарата 30 2 38 27 338,3 410,5 387,2 1,21 0,94
Расходы на содержание аппарата 30 2 38 29 63,3 68,3 111,7 1,08 1,63
Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов выборов 30 2 80   883,9 1 310,0 1 395,1 1,48 1,06
Расходы на развитие и функционирование государственной автоматизированной информационной системы "Выборы", повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов выборов 30 2 80 460 883,9 1 310,0 1 395,1 1,48 1,06
Расходы на проведение выборов и референдумов 30 2 511   43,4 7 812,5 375,0   0,05
Выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации 30 2 511 393 43,4 3 516,2 375,0 80,97 0,11
Выборы Президента Российской Федерации 30 2 511 395 0,0 4 296,3 0,0   0,00
Содержание членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 30 2 512   9,2 28,1 28,1 3,05 1,00
Денежное содержание аппарата 30 2 512 27 9,2 28,1 28,1 3,05 1,00
Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 30 2 513   179,0 196,3 218,5 1,10 1,11
Денежное содержание аппарата 30 2 513 27 48,3 65,5 72,6 1,36 1,11
Расходы на содержание аппарата 30 2 513 29 130,8 130,8 145,9 1,00 1,12
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 3     9 862,6 -17 560,0 -19 700,0 -1,78 1,12
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 3 514   9 862,6 -23 060,0 -19 700,0 -2,34 0,85
Другие ссуды 30 3 514 399 9 862,6 -23 060,0 -19 700,0 -2,34 0,85
 Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам 30 4     258,6 1 223,7 9 518,2 4,73 7,78
Государственная поддержка политических партий, принимавших участие в федеральных выборах 30 4 81   0,0 0,0 490,5    
Средства на финансирование политических партий, принимавших участие в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 30 4 81 482 0,0 0,0 244,4    
Средства на финансирование политических партий, принимавших участие в выборах Президента Российской Федерации 30 4 81 483 0,0 0,0 246,1    
Средства, передаваемые на уплату налога на имущество 30 4 437   0,0 0,0 7 431,3    
Расходы на уплату налога на имущество 30 4 437 387 0,0 0,0 7 431,3    
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 30 4 515   258,6 1 223,7 1 596,3 4,73 1,30
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 4 515 397 258,6 1 223,7 1 596,3 4,73 1,30
Туризм 30 5     12,3 0,0 0,0    
Государственная поддержка туризма 30 5 289   12,3 0,0 0,0    
Средства, направленные на финансирование туризма 30 5 289 286 12,3 0,0 0,0    
 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31       15 075,1 14 066,3 14 061,5 0,93 1,00
Фонд Министерства Российской Федерации по атомной энергии 31 9     15 075,1 14 066,3 14 061,5 0,93 1,00
Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете 31 9 520   13 808,9 12 930,5 12 961,5 0,94 1,00
Выплаты пенсий и пособий 31 9 520 326 474,0 508,2 782,0 1,07 1,54
Расходы на мероприятия по повышению ядерной, радиационной и экологической безопасности и поддержке фундаментальной и прикладной науки 31 9 520 375 3 198,8 2 023,2 2 260,0 0,63 1,12
Компенсация организациям расходов, связанных с исполнением международных обязательств, принятых Российской Федерацией 31 9 520 377 5 549,5 5 806,4 5 825,7 1,05 1,00
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 31 9 520 397 4 586,5 4 592,7 4 093,8 1,00 0,89
Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002 - 2006 годы)" 31 9 665   1 266,3 1 135,8 1 100,0 0,90 0,97
Подпрограмма "Реформирование предприятий атомной промышленности (ядерно-оружейного комплекса) на 2002 - 2006 годы" 31 9 665 751 126,6 1 135,8 1 100,0 8,97 0,97
ВСЕГО РАСХОДОВ         2 054 194,0 2 381 349,7 2 659 447,0 1,16 1,12