Приложение 2 | ||||||||||||||||||||||
Анализ распределения ассигнований из федерального бюджета по
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в 2000-2002 гг. |
||||||||||||||||||||||
тыс. рублей | ||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование | Раз-дел | Подраздел | Цел.ст. | Вид расх. | 2000 бюджет |
2001 бюджет |
2002 проект бюджета |
2001/ 2000 |
2002/ 2001 |
||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=8/7 | 11=9/8 | ||||||||||||
2 | Индекс инфляции (пессимистический) | 1,25 | 1,17 | |||||||||||||||||||
3 | Индекс инфляции (оптимистический) | 1,18 | 1,13 | |||||||||||||||||||
4 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ | 1 | 26 842 589,4 | 40 699 940,7 | 56 670 563,3 | 1,52 | 1,39 | |||||||||||||||
5 | Функционирование главы государства - Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 906 140,1 | 1 399 757,1 | 2 623 383,4 | 1,54 | 1,87 | ||||||||||||||
6 | Содержание Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 2 695,3 | 2 734,8 | 7 887,2 | 1,01 | 2,88 | |||||||||||||
7 | Денежное содержание Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 1 | 1 | 253,9 | 293,4 | 344,5 | 1,16 | 1,17 | ||||||||||||
8 | Представительские расходы | 1 | 1 | 1 | 28 | 2 441,4 | 2 441,4 | 7 542,7 | 1,00 | 3,09 | ||||||||||||
9 | Обеспечение деятельности Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 3 | 19 214,7 | 23 282,5 | 41 233,7 | 1,21 | 1,77 | |||||||||||||
10 | Содержание резиденций Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 3 | 6 | 19 214,7 | 23 282,5 | 41 233,7 | 1,21 | 1,77 | ||||||||||||
11 | Содержание Администрации Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 5 | 715 237,2 | 824 137,0 | 1 301 583,8 | 1,15 | 1,58 | |||||||||||||
12 | Денежное содержание Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и его заместителей | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 855,6 | 3 424,0 | 3 390,3 | 1,20 | 0,99 | ||||||||||||
13 | Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 5 | 27 | 295 279,2 | 261 167,5 | 294 710,5 | 0,88 | 1,13 | ||||||||||||
14 | Представительские расходы | 1 | 1 | 5 | 28 | 2 159,0 | 2 159,0 | 726,2 | 1,00 | 0,34 | ||||||||||||
15 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 5 | 29 | 414 943,4 | 557 386,5 | 1 002 756,8 | 1,34 | 1,80 | ||||||||||||
16 | Содержание Управления делами Президента Российской Федерации | 1 | 1 | 6 | 168 992,9 | 207 220,4 | 844 810,1 | 1,23 | 4,08 | |||||||||||||
17 | Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 6 | 27 | 44 601,8 | 54 036,9 | 64 586,3 | 1,21 | 1,20 | ||||||||||||
18 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 6 | 29 | 124 391,1 | 153 183,5 | 293 253,2 | 1,23 | 1,91 | ||||||||||||
19 | Содержание подведомственных структур | 1 | 1 | 6 | 75 | 486 970,6 | ||||||||||||||||
20 | Содержание полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 1 | 1 | 7 | 9 620,0 | 12 666,3 | 1,32 | |||||||||||||||
21 | Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 7 | 27 | 9 620,0 | 12 666,3 | 1,32 | ||||||||||||||
22 | Обеспечение деятельности полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах | 1 | 1 | 8 | 332 762,4 | 412 591,6 | 1,24 | |||||||||||||||
23 | Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 8 | 27 | 81 380,0 | 108 247,1 | 1,33 | ||||||||||||||
24 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 8 | 29 | 251 382,4 | 304 344,5 | 1,21 | ||||||||||||||
25 | Содержание Уполномоченного Российской Федерации при Европейском суде по правам человека | 1 | 1 | 9 | 1 226,3 | |||||||||||||||||
26 | Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 9 | 27 | 1 226,3 | ||||||||||||||||
27 | Зарубежный аппарат | 1 | 1 | 120 | 1 384,4 | |||||||||||||||||
28 | Денежное содержание аппарата | 1 | 1 | 120 | 27 | 658,8 | ||||||||||||||||
29 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 1 | 120 | 29 | 725,6 | ||||||||||||||||
30 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | 1 | 2 | 1 557 821,2 | 1 854 892,6 | 2 411 461,5 | 1,19 | 1,30 | ||||||||||||||
31 | Содержание Председателя Совета Федерации и его заместителей | 1 | 2 | 20 | 880,6 | 1 025,4 | 1 692,4 | 1,16 | 1,65 | |||||||||||||
32 | Денежное содержание Председателя Совета Федерации | 1 | 2 | 20 | 8 | 226,3 | 263,5 | 551,2 | 1,16 | 2,09 | ||||||||||||
33 | Денежное содержание заместителей Председателя Совета Федерации | 1 | 2 | 20 | 10 | 654,3 | 761,9 | 1 141,2 | 1,16 | 1,50 | ||||||||||||
34 | Содержание членов Совета Федерации и их помощников | 1 | 2 | 22 | 76 990,9 | 89 066,9 | 126 466,1 | 1,16 | 1,42 | |||||||||||||
35 | Денежное содержание членов Совета Федерации | 1 | 2 | 22 | 11 | 21 930,5 | 25 531,2 | 43 395,4 | 1,16 | 1,70 | ||||||||||||
36 | Денежное содержание помощников членов Совета Федерации | 1 | 2 | 22 | 12 | 55 060,4 | 63 535,7 | 83 070,7 | 1,15 | 1,31 | ||||||||||||
37 | Обеспечение деятельности Совета Федерации | 1 | 2 | 24 | 367 753,9 | 484 679,9 | 625 219,9 | 1,32 | 1,29 | |||||||||||||
38 | Денежное содержание Аппарата Совета Федерации | 1 | 2 | 24 | 13 | 112 983,5 | 130 709,5 | 154 994,6 | 1,16 | 1,19 | ||||||||||||
39 | Представительские расходы | 1 | 2 | 24 | 28 | 5 536,3 | 5 500,0 | 7 500,0 | 0,99 | 1,36 | ||||||||||||
40 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 2 | 24 | 29 | 249 234,1 | 242 970,4 | 462 725,3 | 0,97 | 1,90 | ||||||||||||
41 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 1 | 2 | 24 | 462 | 105 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
42 | Содержание Председателя Государственной Думы и его заместителей | 1 | 2 | 30 | 2 045,5 | 2 364,8 | 2 815,6 | 1,16 | 1,19 | |||||||||||||
43 | Денежное содержание Председателя Государственной Думы | 1 | 2 | 30 | 14 | 394,3 | 456,7 | 549,5 | 1,16 | 1,20 | ||||||||||||
44 | Денежное содержание заместителей Председателя Государственной Думы | 1 | 2 | 30 | 15 | 1 651,2 | 1 908,1 | 2 266,1 | 1,16 | 1,19 | ||||||||||||
45 | Содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 1 | 2 | 31 | 228 932,4 | 252 628,5 | 306 141,2 | 1,10 | 1,21 | |||||||||||||
46 | Денежное содержание депутатов Государственной Думы | 1 | 2 | 31 | 16 | 84 285,4 | 93 417,1 | 110 948,1 | 1,11 | 1,19 | ||||||||||||
47 | Денежное содержание помощников депутатов Государственной Думы | 1 | 2 | 31 | 17 | 144 647,0 | 159 211,4 | 195 193,1 | 1,10 | 1,23 | ||||||||||||
48 | Обеспечение деятельности Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 881 217,9 | 1 025 127,1 | 1 349 126,3 | 1,16 | 1,32 | |||||||||||||
49 | Денежное содержание аппаратов фракций Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 18 | 17 711,2 | 23 134,7 | 28 348,9 | 1,31 | 1,23 | ||||||||||||
50 | Денежное содержание Аппарата Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 19 | 178 216,5 | 219 331,5 | 253 515,9 | 1,23 | 1,16 | ||||||||||||
51 | Денежное содержание аппаратов комитетов Государственной Думы | 1 | 2 | 32 | 20 | 65 169,0 | 83 356,2 | 101 997,6 | 1,28 | 1,22 | ||||||||||||
52 | Представительские расходы | 1 | 2 | 32 | 28 | 8 300,0 | 10 000,0 | 14 200,0 | 1,20 | 1,42 | ||||||||||||
53 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 2 | 32 | 29 | 611 821,2 | 689 304,7 | 951 063,9 | 1,13 | 1,38 | ||||||||||||
54 | Функционирование исполнительных органов государственной власти | 1 | 3 | 7 360 573,8 | 9 158 081,4 | 12 570 933,2 | 1,24 | 1,37 | ||||||||||||||
55 | Содержание Председателя Правительства Российской Федерации и его заместителей | 1 | 3 | 33 | 2 553,9 | 2 432,8 | 2 166,0 | 0,95 | 0,89 | |||||||||||||
56 | Денежное содержание Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 33 | 21 | 609,2 | 234,6 | 420,7 | 0,39 | 1,79 | ||||||||||||
57 | Денежное содержание заместителей Председателя Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 33 | 22 | 1 944,7 | 2 198,2 | 1 745,3 | 1,13 | 0,79 | ||||||||||||
58 | Обеспечение деятельности Правительства Российской Федерации | 1 | 3 | 35 | 369 936,0 | 427 555,2 | 520 977,1 | 1,16 | 1,22 | |||||||||||||
59 | Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 35 | 27 | 134 017,0 | 179 360,3 | 219 479,5 | 1,34 | 1,22 | ||||||||||||
60 | Представительские расходы | 1 | 3 | 35 | 28 | 6 735,6 | 6 735,6 | 7 129,6 | 1,00 | 1,06 | ||||||||||||
61 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 35 | 29 | 229 183,4 | 241 459,3 | 294 368,0 | 1,05 | 1,22 | ||||||||||||
62 | Центральный аппарат | 1 | 3 | 37 | 2 260 727,6 | 2 676 553,5 | 3 401 830,2 | 1,18 | 1,27 | |||||||||||||
63 | Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 37 | 27 | 1 539 813,9 | 1 655 811,3 | 2 026 782,5 | 1,08 | 1,22 | ||||||||||||
64 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 37 | 29 | 709 396,6 | 1 020 742,2 | 1 375 047,7 | 1,44 | 1,35 | ||||||||||||
65 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 1 | 3 | 37 | 462 | 11 517,1 | 0,00 | |||||||||||||||
66 | Территориальные органы | 1 | 3 | 38 | 4 608 267,7 | 5 935 438,6 | 8 281 444,1 | 1,29 | 1,40 | |||||||||||||
67 | Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 38 | 27 | 3 790 896,9 | 4 777 511,8 | 6 070 157,1 | 1,26 | 1,27 | ||||||||||||
68 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 38 | 29 | 817 185,7 | 1 157 926,8 | 2 211 287,0 | 1,42 | 1,91 | ||||||||||||
69 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 1 | 3 | 38 | 462 | 185,1 | 0,00 | |||||||||||||||
70 | Содержание Комитета угольной промышленности при Министерстве топлива и энергетики Российской Федерации | 1 | 3 | 47 | 11 009,6 | 11 801,5 | 1,07 | 0,00 | ||||||||||||||
71 | Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 47 | 27 | 7 671,1 | 8 196,0 | 1,07 | 0,00 | |||||||||||||
72 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 47 | 29 | 3 338,5 | 3 605,5 | 1,08 | 0,00 | |||||||||||||
73 | Зарубежный аппарат | 1 | 3 | 120 | 46 476,1 | 104 299,8 | 2,24 | 0,00 | ||||||||||||||
74 | Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 27 | 35 466,5 | 78 902,5 | 2,22 | 0,00 | |||||||||||||
75 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 29 | 11 009,6 | 25 397,3 | 2,31 | 0,00 | |||||||||||||
76 | Реализация государственной политики в области приватизации и управления федеральной собственностью | 1 | 3 | 67 | 250 000,0 | |||||||||||||||||
77 | Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности, в том числе недвижимого имущества за рубежом | 1 | 3 | 67 | 47 | 30 000,0 | ||||||||||||||||
78 | Расходы, связанные с деятельностью по управлению находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ | 1 | 3 | 67 | 61 | 63 000,0 | ||||||||||||||||
79 | Финансирование деятельности по приватизации и проведению предпродажной подготовки объектов приватизации | 1 | 3 | 67 | 62 | 138 000,0 | ||||||||||||||||
80 | Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом | 1 | 3 | 67 | 64 | 19 000,0 | ||||||||||||||||
81 | Зарубежный аппарат | 1 | 3 | 120 | 114 515,8 | |||||||||||||||||
82 | Денежное содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 27 | 80 480,9 | ||||||||||||||||
83 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 3 | 120 | 29 | 34 034,9 | ||||||||||||||||
84 | Прочие расходы по подразделу 0103, нераспределенные по целевым статьям | 1 | 3 | 61 602,9 | 0,00 | |||||||||||||||||
85 | Деятельность финансовых и налоговых органов | 1 | 4 | 16 381 562,3 | 26 708 049,6 | 34 233 765,8 | 1,63 | 1,28 | ||||||||||||||
86 | Центральный аппарат | 1 | 4 | 37 | 339 184,4 | 604 324,1 | 753 936,3 | 1,78 | 1,25 | |||||||||||||
87 | Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 37 | 27 | 205 992,5 | 280 539,1 | 345 206,1 | 1,36 | 1,23 | ||||||||||||
88 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 37 | 29 | 133 191,9 | 323 785,0 | 408 730,2 | 2,43 | 1,26 | ||||||||||||
89 | Территориальные органы | 1 | 4 | 38 | 10 305 193,4 | 18 135 218,0 | 23 237 474,8 | 1,76 | 1,28 | |||||||||||||
90 | Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 38 | 27 | 10 002 589,0 | 12 777 012,5 | 16 083 653,0 | 1,28 | 1,26 | ||||||||||||
91 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 38 | 29 | 102 604,4 | 5 358 205,5 | 7 153 821,8 | 52,22 | 1,34 | ||||||||||||
92 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 1 | 4 | 38 | 462 | 200 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
93 | Территориальные органы казначейства | 1 | 4 | 45 | 3 645 026,9 | 5 082 707,8 | 6 255 707,5 | 1,39 | 1,23 | |||||||||||||
94 | Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 45 | 27 | 2 695 138,9 | 3 399 399,8 | 4 173 048,4 | 1,26 | 1,23 | ||||||||||||
95 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 45 | 29 | 949 888,0 | 1 683 308,0 | 2 082 659,1 | 1,77 | 1,24 | ||||||||||||
96 | Содержание контрольно - ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 4 | 46 | 522 467,8 | 701 525,3 | 855 566,8 | 1,34 | 1,22 | |||||||||||||
97 | Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 46 | 27 | 449 351,2 | 605 516,4 | 715 782,7 | 1,35 | 1,18 | ||||||||||||
98 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 46 | 29 | 73 116,6 | 96 008,9 | 139 784,1 | 1,31 | 1,46 | ||||||||||||
99 | Содержание территориальных органов валютного контроля Министерства финансов Российской Федерации | 1 | 4 | 49 | 45 346,4 | |||||||||||||||||
100 | Денежное содержание аппарата | 1 | 4 | 49 | 27 | 27 321,9 | ||||||||||||||||
101 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 4 | 49 | 29 | 18 024,5 | ||||||||||||||||
102 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 1 | 4 | 515 | 386 689,8 | 504 274,4 | 570 734,0 | 1,30 | 1,13 | |||||||||||||
103 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 515 | 397 | 386 689,8 | 504 274,4 | 570 734,0 | 1,30 | 1,13 | ||||||||||||
104 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 1 | 4 | 516 | 1 183 000,0 | 1 680 000,0 | 1,42 | 0,00 | ||||||||||||||
105 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 4 | 516 | 397 | 1 183 000,0 | 1 680 000,0 | 1,42 | 0,00 | |||||||||||||
106 | Федеральная целевая программа "Развитие органов федерального казначейства" (2000-2004 годы) | 1 | 4 | 632 | 397 | 1 680 000,0 | ||||||||||||||||
107 | Федеральная целевая программа "Развитие налоговых органов" (2000-2004 годы) | 1 | 4 | 647 | 397 | 835 000,0 | ||||||||||||||||
108 | Прочие расходы на общегосударственное управление | 1 | 5 | 636 492,0 | 1 579 160,0 | 4 831 019,4 | 2,48 | 3,06 | ||||||||||||||
109 | Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 1 | 5 | 39 | 279 695,5 | 328 115,8 | 485 955,6 | 1,17 | 1,48 | |||||||||||||
110 | Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 39 | 27 | 18 986,5 | 93 767,1 | 116 224,2 | 4,94 | 1,24 | ||||||||||||
111 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 39 | 29 | 22 957,2 | 57 545,2 | 100 629,2 | 2,51 | 1,75 | ||||||||||||
112 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 39 | 397 | 237 751,8 | 176 803,5 | 269 102,2 | 0,74 | 1,52 | ||||||||||||
113 | Проведение статистических обследований и переписей | 1 | 5 | 40 | 62 590,8 | 851 800,0 | 2 956 600,0 | 13,61 | 3,47 | |||||||||||||
114 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 40 | 397 | 62 590,8 | 851 800,0 | 2 956 600,0 | 13,61 | 3,47 | ||||||||||||
115 | Государственная поддержка архивной службы | 1 | 5 | 41 | 93 944,0 | 120 948,8 | 143 030,1 | 1,29 | 1,18 | |||||||||||||
116 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 1 | 5 | 41 | 273 | 32 861,5 | 36 999,6 | 45 638,4 | 1,13 | 1,23 | ||||||||||||
117 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 41 | 397 | 61 082,5 | 83 949,2 | 97 391,7 | 1,37 | 1,16 | ||||||||||||
118 | Содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации и его заместителя | 1 | 5 | 42 | 457,4 | 698,7 | 1 027,1 | 1,53 | 1,47 | |||||||||||||
119 | Денежное содержание Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 42 | 24 | 266,4 | 461,1 | 735,7 | 1,73 | 1,60 | ||||||||||||
120 | Денежное содержание заместителя Председателя Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 42 | 25 | 191,0 | 237,6 | 291,4 | 1,24 | 1,23 | ||||||||||||
121 | Содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 43 | 2 607,2 | 2 768,2 | 3 393,8 | 1,06 | 1,23 | |||||||||||||
122 | Денежное содержание аудиторов Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 43 | 26 | 2 607,2 | 2 768,2 | 3 393,8 | 1,06 | 1,23 | ||||||||||||
123 | Обеспечение деятельности Счетной палаты Российской Федерации | 1 | 5 | 44 | 181 837,4 | 258 177,1 | 443 568,7 | 1,42 | 1,72 | |||||||||||||
124 | Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 44 | 27 | 80 070,5 | 129 902,5 | 189 058,2 | 1,62 | 1,46 | ||||||||||||
125 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 44 | 29 | 101 766,9 | 128 274,6 | 254 510,5 | 1,26 | 1,98 | ||||||||||||
126 | Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 1 | 5 | 423 | 15 359,7 | 16 651,4 | 19 850,6 | 1,08 | 1,19 | |||||||||||||
127 | Денежное содержание аппарата | 1 | 5 | 423 | 27 | 10 281,7 | 12 605,4 | 1,23 | ||||||||||||||
128 | Расходы на содержание аппарата | 1 | 5 | 423 | 29 | 6 369,7 | 7 245,2 | 1,14 | ||||||||||||||
129 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 423 | 397 | 15 359,7 | 0,00 | |||||||||||||||
130 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 515 | 777 593,5 | |||||||||||||||||
131 | Содержание подведомственных структур | 1 | 5 | 515 | 75 | 633 343,5 | ||||||||||||||||
132 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 1 | 5 | 515 | 397 | 144 250,0 | ||||||||||||||||
133 | СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ | 2 | 8 562 194,3 | 11 333 920,4 | 18 856 999,8 | 1,32 | 1,66 | |||||||||||||||
134 | Федеральная судебная система | 2 | 1 | 8 562 194,3 | 11 333 920,4 | 18 856 999,8 | 1,32 | 1,66 | ||||||||||||||
135 | Центральный аппарат | 2 | 1 | 37 | 49 998,4 | 60 008,8 | 227 690,4 | 1,20 | 3,79 | |||||||||||||
136 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 37 | 27 | 14 279,9 | 22 567,3 | 122 301,0 | 1,58 | 5,42 | ||||||||||||
137 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 37 | 29 | 35 718,5 | 37 441,5 | 105 389,4 | 1,05 | 2,81 | ||||||||||||
138 | Территориальные органы | 2 | 1 | 38 | 401 744,1 | 504 086,1 | 566 840,4 | 1,25 | 1,12 | |||||||||||||
139 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 38 | 27 | 299 979,5 | 385 343,5 | 416 715,9 | 1,28 | 1,08 | ||||||||||||
140 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 38 | 29 | 101 764,6 | 118 742,6 | 150 124,5 | 1,17 | 1,26 | ||||||||||||
141 | Содержание Председателя и членов Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 4 384,6 | 6 068,0 | 10 428,3 | 1,38 | 1,72 | |||||||||||||
142 | Денежное содержание Председателя Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 40 | 250,5 | 572,8 | 560,5 | 2,29 | 0,98 | ||||||||||||
143 | Денежное содержание членов Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 50 | 41 | 4 134,1 | 5 495,2 | 9 867,8 | 1,33 | 1,80 | ||||||||||||
144 | Обеспечение деятельности Конституционного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 51 | 83 326,8 | 128 172,5 | 163 044,6 | 1,54 | 1,27 | |||||||||||||
145 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 51 | 27 | 26 568,7 | 31 630,5 | 41 441,8 | 1,19 | 1,31 | ||||||||||||
146 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 51 | 29 | 56 758,1 | 96 063,0 | 37 631,5 | 1,69 | 0,39 | ||||||||||||
147 | Содержание подведомственных структур | 2 | 1 | 51 | 75 | 83 318,4 | ||||||||||||||||
148 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 51 | 642 | 479,0 | 652,9 | 1,36 | ||||||||||||||
149 | Содержание Председателя и членов Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 23 069,7 | 33 844,4 | 54 139,8 | 1,47 | 1,60 | |||||||||||||
150 | Денежное содержание Председателя Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 42 | 225,0 | 336,8 | 539,2 | 1,50 | 1,60 | ||||||||||||
151 | Денежное содержание членов Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 52 | 43 | 22 844,7 | 33 507,6 | 53 600,6 | 1,47 | 1,60 | ||||||||||||
152 | Обеспечение деятельности Верховного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 53 | 131 030,5 | 226 210,9 | 289 010,6 | 1,73 | 1,28 | |||||||||||||
153 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 53 | 27 | 57 965,2 | 91 119,4 | 112 237,7 | 1,57 | 1,23 | ||||||||||||
154 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 53 | 29 | 73 065,3 | 132 485,7 | 172 805,5 | 1,81 | 1,30 | ||||||||||||
155 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 53 | 642 | 2 605,8 | 3 967,4 | 1,52 | ||||||||||||||
156 | Содержание системы судов общей юрисдикции субъектов Российской Федерации | 2 | 1 | 54 | 1 167 721,5 | 1 535 466,3 | 2 514 697,8 | 1,31 | 1,64 | |||||||||||||
157 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 54 | 27 | 252 678,6 | 389 316,5 | 661 113,3 | 1,54 | 1,70 | ||||||||||||
158 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 54 | 29 | 440 150,1 | 478 011,0 | 813 108,3 | 1,09 | 1,70 | ||||||||||||
159 | Денежное содержание судей | 2 | 1 | 54 | 44 | 474 892,8 | 639 057,0 | 1 004 740,7 | 1,35 | 1,57 | ||||||||||||
160 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 54 | 642 | 29 081,8 | 35 735,5 | 1,23 | ||||||||||||||
161 | Содержание системы судов общей юрисдикции районов и городов | 2 | 1 | 55 | 5 321 301,9 | 6 746 171,1 | 10 162 546,6 | 1,27 | 1,51 | |||||||||||||
162 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 55 | 27 | 1 562 567,2 | 2 151 344,8 | 2 913 481,6 | 1,38 | 1,35 | ||||||||||||
163 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 55 | 29 | 1 861 707,8 | 2 044 588,6 | 3 288 431,2 | 1,10 | 1,61 | ||||||||||||
164 | Денежное содержание судей | 2 | 1 | 55 | 44 | 1 897 026,9 | 2 410 765,2 | 3 786 015,6 | 1,27 | 1,57 | ||||||||||||
165 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 2 | 1 | 55 | 462 | 17 540,0 | 0,00 | |||||||||||||||
166 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 55 | 642 | 121 932,5 | 174 618,2 | 1,43 | ||||||||||||||
167 | Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 12 550,4 | 18 907,5 | 29 335,7 | 1,51 | 1,55 | |||||||||||||
168 | Денежное содержание Председателя Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 45 | 280,0 | 296,0 | 539,2 | 1,06 | 1,82 | ||||||||||||
169 | Денежное содержание членов Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 57 | 46 | 12 270,0 | 18 611,5 | 28 796,5 | 1,52 | 1,55 | ||||||||||||
170 | Обеспечение деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 2 | 1 | 58 | 47 821,0 | 66 953,3 | 90 718,6 | 1,40 | 1,35 | |||||||||||||
171 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 58 | 27 | 20 653,3 | 22 707,9 | 33 774,2 | 1,10 | 1,49 | ||||||||||||
172 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 58 | 29 | 27 167,7 | 41 681,9 | 53 999,3 | 1,53 | 1,30 | ||||||||||||
173 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 58 | 642 | 2 563,5 | 2 945,1 | 1,15 | ||||||||||||||
174 | Содержание федеральных арбитражных судов | 2 | 1 | 59 | 109 094,8 | 194 702,5 | 303 243,7 | 1,78 | 1,56 | |||||||||||||
175 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 59 | 27 | 22 390,2 | 37 857,1 | 59 351,3 | 1,69 | 1,57 | ||||||||||||
176 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 59 | 29 | 41 041,4 | 81 025,0 | 114 146,0 | 1,97 | 1,41 | ||||||||||||
177 | Денежное содержание судей | 2 | 1 | 59 | 44 | 45 663,2 | 72 375,6 | 123 048,6 | 1,58 | 1,70 | ||||||||||||
178 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 59 | 642 | 3 444,8 | 6 697,8 | 1,94 | ||||||||||||||
179 | Содержание арбитражных судов субъектов Российской Федерации | 2 | 1 | 60 | 666 302,3 | 1 194 615,3 | 1 901 152,2 | 1,79 | 1,59 | |||||||||||||
180 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 60 | 27 | 122 612,0 | 221 380,7 | 378 207,0 | 1,81 | 1,71 | ||||||||||||
181 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 60 | 29 | 238 215,3 | 527 619,6 | 738 993,0 | 2,21 | 1,40 | ||||||||||||
182 | Денежное содержание судей | 2 | 1 | 60 | 44 | 305 475,0 | 426 756,4 | 748 082,7 | 1,40 | 1,75 | ||||||||||||
183 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 60 | 642 | 18 858,6 | 35 869,5 | 1,90 | ||||||||||||||
184 | Содержание мировых судей | 2 | 1 | 63 | 543 848,3 | 618 713,7 | 1 292 888,3 | 1,14 | 2,09 | |||||||||||||
185 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 63 | 29 | 174 573,9 | 162 893,5 | 251 313,2 | 0,93 | 1,54 | ||||||||||||
186 | Денежное содержание судей | 2 | 1 | 63 | 44 | 369 274,4 | 424 132,8 | 984 767,6 | 1,15 | 2,32 | ||||||||||||
187 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 63 | 642 | 31 687,4 | 56 807,5 | 1,79 | ||||||||||||||
188 | Расходы на содержание военных судов | 2 | 1 | 66 | 1 251 262,8 | |||||||||||||||||
189 | Денежное содержание аппарата | 2 | 1 | 66 | 27 | 675 320,3 | ||||||||||||||||
190 | Расходы на содержание аппарата | 2 | 1 | 66 | 29 | 569 511,5 | ||||||||||||||||
191 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 2 | 1 | 66 | 642 | 6 431,0 | ||||||||||||||||
192 | МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 3 | 39 487 264,8 | 22 182 868,9 | 46 653 764,5 | 0,56 | 2,10 | |||||||||||||||
193 | Международное сотрудничество | 3 | 1 | 29 402 332,4 | 18 582 180,8 | 33 976 751,3 | 0,63 | 1,83 | ||||||||||||||
194 | Зарубежный аппарат | 3 | 1 | 120 | 5 353 426,9 | 6 232 289,5 | 6 559 884,4 | 1,16 | 1,05 | |||||||||||||
195 | Денежное содержание аппарата | 3 | 1 | 120 | 27 | 4 145 787,0 | 4 927 578,0 | 5 199 027,7 | 1,19 | 1,06 | ||||||||||||
196 | Расходы на содержание аппарата | 3 | 1 | 120 | 29 | 842 470,3 | 916 235,5 | 952 616,7 | 1,09 | 1,04 | ||||||||||||
197 | Расходы по специальной охране посольств и представительств за рубежом | 3 | 1 | 120 | 31 | 365 169,6 | 388 476,0 | 408 240,0 | 1,06 | 1,05 | ||||||||||||
198 | Взносы в международные организации | 3 | 1 | 121 | 7 208 710,4 | 6 871 512,8 | 5 691 803,9 | 0,95 | 0,83 | |||||||||||||
199 | Взносы в международные организации | 3 | 1 | 121 | 53 | 7 208 710,4 | 6 871 512,8 | 5 691 803,9 | 0,95 | 0,83 | ||||||||||||
200 | Мероприятия, осуществляемые в рамках совместных соглашений с финансовыми организациями | 3 | 1 | 129 | 1 417 190,3 | 670 000,0 | 180 000,0 | 0,47 | 0,27 | |||||||||||||
201 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 129 | 397 | 1 417 190,3 | 670 000,0 | 180 000,0 | 0,47 | 0,27 | ||||||||||||
202 | Расходы по обязательствам в рамках проектов, финансируемых с участием международных финансовых организаций | 3 | 1 | 130 | 327 724,0 | 783 000,0 | 1 584 500,0 | 2,39 | 2,02 | |||||||||||||
203 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 130 | 397 | 327 724,0 | 783 000,0 | 1 584 500,0 | 2,39 | 2,02 | ||||||||||||
204 | Расходы в сфере международной деятельности | 3 | 1 | 131 | 6 354 042,6 | -56 659,0 | 15 531 484,0 | -0,01 | -274,12 | |||||||||||||
205 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 131 | 397 | 6 354 042,6 | -56 659,0 | 15 531 484,0 | -0,01 | -274,12 | ||||||||||||
206 | Операции неторгового характера | 3 | 1 | 134 | 8 671 238,2 | 3 152 037,5 | 3 814 829,0 | 0,36 | 1,21 | |||||||||||||
207 | Расходы, связанные с визитами делегаций высших органов власти за рубеж | 3 | 1 | 134 | 30 | 382 535,8 | 389 694,0 | 529 357,5 | 1,02 | 1,36 | ||||||||||||
208 | Расходы по оценке недвижимости, обеспечению признания прав и регулированию отношений по федеральной собственности | 3 | 1 | 134 | 47 | 59 950,0 | 63 000,0 | 1,05 | ||||||||||||||
209 | Приобретение, строительство и реконструкция недвижимости за рубежом | 3 | 1 | 134 | 52 | 829 881,4 | 910 515,0 | 1 175 895,0 | 1,10 | 1,29 | ||||||||||||
210 | Расходы по обеспечению внешней безопасности | 3 | 1 | 134 | 59 | 6 861 457,4 | 1 155 539,0 | 1 508 850,0 | 0,17 | 1,31 | ||||||||||||
211 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 134 | 397 | 540 995,6 | 636 339,5 | 537 726,5 | 1,18 | 0,85 | ||||||||||||
212 | Государственные гарантии по внешним заимствованиям | 3 | 1 | 136 | 930 000,0 | 614 250,0 | 0,66 | |||||||||||||||
213 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 1 | 136 | 397 | 930 000,0 | 614 250,0 | 0,66 | ||||||||||||||
214 | 3 | 1 | 70 000,0 | 0,00 | ||||||||||||||||||
215 | Расходы на участие в миротворческой деятельности | 3 | 2 | 2 190 237,4 | 0,00 | |||||||||||||||||
216 | Участие в миротворческой деятельности | 3 | 2 | 135 | 2 190 237,4 | 0,00 | ||||||||||||||||
217 | Прочие расходы по разделу 0302, нераспределенные по целевым статьям | 3 | 2 | 135 | 2 190 237,4 | 0,00 | ||||||||||||||||
218 | Реализация межгосударственных договоров в рамках Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 6 765 288,0 | 2 775 820,8 | 9 855 465,4 | 0,41 | 3,55 | ||||||||||||||
219 | Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 127 | 302 494,5 | 597 770,1 | 450 450,2 | 1,98 | 0,75 | |||||||||||||
220 | Долевое участие в содержании координационных структур Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 127 | 55 | 302 494,5 | 597 770,1 | 450 450,2 | 1,98 | 0,75 | ||||||||||||
221 | Обеспечение сотрудничества в рамках Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 128 | -14 945 122,1 | -1 271 949,3 | 3 259 100,7 | 0,09 | -2,56 | |||||||||||||
222 | Расходы по реализации межгосударственных соглашений в рамках Содружества Независимых Государств | 3 | 3 | 128 | 56 | -1 271 949,3 | 3 259 100,7 | -2,56 | ||||||||||||||
223 | Долевой взнос в бюджет Союзного государства | 3 | 3 | 132 | 1 672 914,5 | |||||||||||||||||
224 | Расходы на финансирование долевого взноса в бюджет Союзного государства | 3 | 3 | 132 | 90 | 1 672 914,5 | ||||||||||||||||
225 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 3 | 3 | 515 | 3 891 115,0 | 3 450 000,0 | 4 473 000,0 | 0,89 | 1,30 | |||||||||||||
226 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 3 | 3 | 515 | 397 | 3 891 115,0 | 3 450 000,0 | 4 473 000,0 | 0,89 | 1,30 | ||||||||||||
227 | Прочие расходы по подразделу 0303, не распределенные по целевым статьям | 3 | 3 | 17 516 800,6 | 0,00 | |||||||||||||||||
228 | Международные культурные, научные и информационные связи | 3 | 4 | 1 072 981,4 | 764 917,3 | 1 347 347,8 | 0,71 | 1,76 | ||||||||||||||
229 | Расходы на международные культурные, научные и информационные связи | 3 | 4 | 125 | 1 072 981,4 | 764 917,3 | 1 347 347,8 | 0,71 | 1,76 | |||||||||||||
230 | Расходы на аренду каналов связи и радиопередатчиков за рубежом | 3 | 4 | 125 | 48 | 528 300,6 | 423 590,3 | 835 821,0 | 0,80 | 1,97 | ||||||||||||
231 | Участие в международных научных исследованиях, стажировки студентов за рубежом | 3 | 4 | 125 | 49 | 205 832,0 | 115 104,0 | 226 105,3 | 0,56 | 1,96 | ||||||||||||
232 | Участие в международных конференциях | 3 | 4 | 125 | 50 | 183 143,8 | 211 323,0 | 265 576,5 | 1,15 | 1,26 | ||||||||||||
233 | Проведение выставок, ярмарок за рубежом | 3 | 4 | 125 | 51 | 155 705,0 | 14 900,0 | 19 845,0 | 0,10 | 1,33 | ||||||||||||
234 | Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 3 | 5 | 56 425,6 | 59 950,0 | 56 700,0 | 1,06 | 0,95 | ||||||||||||||
235 | Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 3 | 5 | 123 | 56 425,6 | 59 950,0 | 56 700,0 | 1,06 | 0,95 | |||||||||||||
236 | Экономическая и гуманитарная помощь другим государствам | 3 | 5 | 123 | 54 | 56 425,6 | 59 950,0 | 56 700,0 | 1,06 | 0,95 | ||||||||||||
237 | Реализация международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 3 | 6 | 1 417 500,0 | ||||||||||||||||||
238 | Выполнение международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 3 | 6 | 133 | 1 417 500,0 | |||||||||||||||||
239 | Расходы по реализации международных обязательств в сфере военно-технического сотрудничества | 3 | 6 | 133 | 60 | 1 417 500,0 | ||||||||||||||||
240 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 4 | 209 444 984,8 | 214 687 727,4 | 281 969 731,5 | 1,03 | 1,31 | |||||||||||||||
241 | Строительство и содержание Вооруженных Сил Российской Федерации | 4 | 1 | 205 811 928,9 | 203 061 404,6 | 261 779 443,5 | 0,99 | 1,29 | ||||||||||||||
242 | Содержание и оснащение РОСТО | 4 | 1 | 147 | 258,3 | 0,00 | ||||||||||||||||
243 | Военная программа Министерства Российской Федерации по атомной энергии | 4 | 2 | 3 453 181,5 | 6 329 700,0 | 13 993 500,0 | 1,83 | 2,21 | ||||||||||||||
244 | Обеспечение мобилизационной и вневойсковой подготовки | 4 | 3 | 166 560,0 | 2 277 940,6 | 3 166 010,0 | 13,68 | 1,39 | ||||||||||||||
245 | НИОКР | 4 | 3 | 281 | 20 300,0 | 23 000,0 | 1,13 | |||||||||||||||
246 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 281 | 629 | 20 300,0 | 23 000,0 | 1,13 | ||||||||||||||
247 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 4 | 3 | 601 | 0,0 | 1 474 410,6 | 1 592 396,0 | 1,08 | ||||||||||||||
248 | Денежное содержание гражданского персонала | 4 | 3 | 601 | 600 | 83 924,0 | 154 524,0 | 1,84 | ||||||||||||||
249 | Денежное довольствие военнослужащих | 4 | 3 | 601 | 601 | 526 482,0 | 724 582,0 | 1,38 | ||||||||||||||
250 | Продовольственное обеспечение военнослужащих | 4 | 3 | 601 | 602 | 345 000,0 | 368 920,0 | 1,07 | ||||||||||||||
251 | Вещевое обеспечение военнослужащих | 4 | 3 | 601 | 603 | 108 600,0 | 120 040,0 | 1,11 | ||||||||||||||
252 | Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 4 | 3 | 601 | 604 | 7 000,0 | 30 240,0 | 4,32 | ||||||||||||||
253 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 4 | 3 | 601 | 605 | 330 200,0 | 181 330,0 | 0,55 | ||||||||||||||
254 | Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 4 | 3 | 601 | 606 | 9 000,0 | 12 760,0 | 1,42 | ||||||||||||||
255 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 4 | 3 | 601 | 642 | 56 204,6 | 0,00 | |||||||||||||||
256 | невыясненные отклонения по целевой статье | 4 | 3 | 601 | ___ | 8 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
257 | Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 4 | 3 | 602 | 0,0 | 218 394,0 | 388 214,0 | 1,78 | ||||||||||||||
258 | Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 3 | 602 | 607 | 67 734,0 | 67 734,0 | 1,00 | ||||||||||||||
259 | Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 3 | 602 | 608 | 3 000,0 | 6 000,0 | 2,00 | ||||||||||||||
260 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 4 | 3 | 602 | 609 | 16 700,0 | 16 700,0 | 1,00 | ||||||||||||||
261 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 4 | 3 | 602 | 610 | 4 000,0 | 4 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
262 | Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 4 | 3 | 602 | 612 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
263 | Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 4 | 3 | 602 | 613 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
264 | Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 4 | 3 | 602 | 615 | 124 960,0 | 291 780,0 | 2,33 | ||||||||||||||
265 | Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 4 | 3 | 603 | 0,0 | 100 000,0 | 165 800,0 | 1,66 | ||||||||||||||
266 | Автобронетанковая техника | 4 | 3 | 603 | 622 | 10 000,0 | 20 000,0 | 2,00 | ||||||||||||||
267 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 4 | 3 | 603 | 625 | 5 000,0 | 17 100,0 | 3,42 | ||||||||||||||
268 | Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 4 | 3 | 603 | 626 | 14 500,0 | ||||||||||||||||
269 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 603 | 629 | 85 000,0 | 114 200,0 | 1,34 | ||||||||||||||
270 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 604 | 19 700,0 | 25 000,0 | 1,27 | |||||||||||||||
271 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 4 | 3 | 604 | 629 | 19 700,0 | 19 000,0 | 0,96 | ||||||||||||||
272 | Строительство специальных и других объектов | 4 | 3 | 605 | 65 000,0 | |||||||||||||||||
273 | Специальные объекты | 4 | 3 | 605 | 630 | 65 000,0 | ||||||||||||||||
274 | Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 4 | 3 | 606 | 39 900,0 | |||||||||||||||||
275 | Содержание авиационно-спортивных организаций РОСТО | 4 | 3 | 606 | 639 | 39 900,0 | ||||||||||||||||
276 | Страховые гарантии военнослужащим | 4 | 3 | 607 | 18 200,0 | 31 900,0 | 1,75 | |||||||||||||||
277 | Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 4 | 3 | 607 | 634 | 15 200,0 | 28 900,0 | 1,90 | ||||||||||||||
278 | Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 4 | 3 | 607 | 635 | 3 000,0 | 3 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
279 | Авиационно-спортивные организации Российской оборонно-технической организации (РОСТО) | 4 | 3 | 609 | 26 936,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
280 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 4 | 3 | 609 | 462 | 1 800,0 | 0,00 | |||||||||||||||
281 | Содержание авиационно-спортивных организаций РОСТО | 4 | 3 | 609 | 639 | 25 100,0 | 0,00 | |||||||||||||||
282 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 4 | 3 | 609 | 642 | 36,0 | 0,00 | |||||||||||||||
283 | Прочие раходы по подразделу 0403, нераспределенные по целевым статьям | 4 | 3 | 166 560,0 | 400 000,0 | 834 800,0 | 2,40 | 2,09 | ||||||||||||||
284 | Подготовка и участие в обеспечении коллективной безопасности и миротворческой деятельности | 4 | 4 | 2 715 735,0 | 2 728 278,0 | 1,00 | ||||||||||||||||
285 | Российская оборонная спортивно-техническая организация | 4 | 6 | 13 314,4 | 0,00 | |||||||||||||||||
286 | Обеспечение деятельности отраслей для национальной обороны | 4 | 7 | 0,0 | 302 947,2 | 302 500,0 | 1,00 | |||||||||||||||
287 | Государственная поддержка отраслей для национальной обороны | 4 | 7 | 610 | 302 947,2 | 302 500,0 | 1,00 | |||||||||||||||
288 | Другие дотации | 4 | 7 | 610 | 459 | 70 400,0 | 55 000,0 | 0,78 | ||||||||||||||
289 | Прочие объекты | 4 | 7 | 610 | 632 | 225 903,9 | 240 900,0 | 1,07 | ||||||||||||||
290 | Текущее содержание | 4 | 7 | 610 | 641 | 6 643,3 | 6 600,0 | 0,99 | ||||||||||||||
291 | ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 5 | 111 547 120,0 | 131 620 763,0 | 165 999 388,3 | 1,18 | 1,26 | |||||||||||||||
292 | Органы внутренних дел | 5 | 1 | 33 215 267,0 | 35 894 526,5 | 43 175 316,6 | 1,08 | 1,20 | ||||||||||||||
293 | Внутренние войска | 5 | 2 | 14 328 717,7 | 10 156 728,2 | 12 520 345,0 | 0,71 | 1,23 | ||||||||||||||
294 | Уголовно-исполнительная система | 5 | 3 | 18 733 267,9 | 24 068 069,2 | 31 374 376,1 | 1,28 | 1,30 | ||||||||||||||
295 | Разработка, закупка, эксплуатация и ремонт вооружения, военной техники, средств связи и имущества в рамках оборонного заказа | 5 | 3 | 141 | 202 585,4 | 0,00 | ||||||||||||||||
296 | Содержание военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 3 | 143 | 151 908,2 | 0,00 | ||||||||||||||||
297 | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований) | 5 | 3 | 200 | 9 666 414,1 | 0,00 | ||||||||||||||||
298 | Содержание спецконтингента | 5 | 3 | 201 | 8 634 611,4 | 10 774 099,5 | 14 427 922,0 | 1,25 | 1,34 | |||||||||||||
299 | Содержание спецконтингента | 5 | 3 | 201 | 70 | 6 929 604,9 | 10 774 099,5 | 14 427 922,0 | 1,55 | 1,34 | ||||||||||||
300 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 5 | 3 | 201 | 462 | 1 705 006,5 | 0,00 | |||||||||||||||
301 | НИОКР | 5 | 3 | 281 | 2 250,0 | 2 250,0 | 1,00 | |||||||||||||||
302 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 5 | 3 | 281 | 625 | 2 250,0 | 2 250,0 | 1,00 | ||||||||||||||
303 | Прочие ведомственные расходы в области образования | 5 | 3 | 407 | 37 991,1 | 72 222,4 | 83 068,2 | 1,90 | 1,15 | |||||||||||||
304 | Детские дошкольные учреждения | 5 | 3 | 407 | 259 | 37 991,1 | 72 222,4 | 83 068,2 | 1,90 | 1,15 | ||||||||||||
305 | Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 3 | 430 | 39 757,7 | 92 029,2 | 170 852,1 | 2,31 | 1,86 | |||||||||||||
306 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 5 | 3 | 430 | 301 | 41 087,5 | ||||||||||||||||
307 | Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 3 | 430 | 308 | 129 764,6 | ||||||||||||||||
308 | Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрены военная и приравненная к ней служба | 5 | 3 | 430 | 335 | 92 029,2 | 0,00 | |||||||||||||||
309 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 3 | 601 | 11 736 360,1 | 14 358 013,1 | 1,22 | |||||||||||||||
310 | Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 3 | 601 | 600 | 1 137 451,9 | 1 932 022,0 | 1,70 | ||||||||||||||
311 | Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 3 | 601 | 601 | 6 949 975,5 | 9 014 287,6 | 1,30 | ||||||||||||||
312 | Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 3 | 601 | 602 | 11 300,0 | 33 899,3 | 3,00 | ||||||||||||||
313 | Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 3 | 601 | 603 | 184 711,9 | 334 711,9 | 1,81 | ||||||||||||||
314 | Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 3 | 601 | 604 | 305 163,5 | 305 163,5 | 1,00 | ||||||||||||||
315 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 3 | 601 | 605 | 1 972 561,9 | 2 065 517,2 | 1,05 | ||||||||||||||
316 | Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 3 | 601 | 606 | 350 726,2 | 672 411,6 | 1,92 | ||||||||||||||
317 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 5 | 3 | 601 | 642 | 824 469,2 | 0,00 | |||||||||||||||
318 | Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 3 | 602 | 718 250,2 | 1 161 454,1 | 1,62 | |||||||||||||||
319 | Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 3 | 602 | 607 | 135 979,7 | 152 297,3 | 1,12 | ||||||||||||||
320 | Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 3 | 602 | 608 | 5 000,0 | 108 100,0 | 21,62 | ||||||||||||||
321 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 3 | 602 | 609 | 120 000,0 | 137 872,0 | 1,15 | ||||||||||||||
322 | Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 3 | 602 | 615 | 457 270,5 | 763 184,8 | 1,67 | ||||||||||||||
323 | Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 5 | 3 | 603 | 135 750,0 | 218 450,0 | 1,61 | |||||||||||||||
324 | Автобронетанковая техника | 5 | 3 | 603 | 622 | 41 250,0 | 64 789,0 | 1,57 | ||||||||||||||
325 | Стрелковое и холодное оружие | 5 | 3 | 603 | 624 | 24 000,0 | 29 705,0 | 1,24 | ||||||||||||||
326 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 5 | 3 | 603 | 625 | 60 916,0 | 111 526,0 | 1,83 | ||||||||||||||
327 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 3 | 603 | 629 | 9 584,0 | 12 430,0 | 1,30 | ||||||||||||||
328 | Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях | 5 | 3 | 604 | 12 000,0 | 19 300,0 | 1,61 | |||||||||||||||
329 | Автобронетанковая техника | 5 | 3 | 604 | 622 | 4 970,0 | 7 671,0 | 1,54 | ||||||||||||||
330 | Стрелковое и холодное оружие | 5 | 3 | 604 | 624 | 1 750,0 | 2 620,0 | 1,50 | ||||||||||||||
331 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 5 | 3 | 604 | 625 | 5 030,0 | 8 349,0 | 1,66 | ||||||||||||||
332 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 5 | 3 | 604 | 629 | 250,0 | 660,0 | 2,64 | ||||||||||||||
333 | Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 3 | 606 | 197 676,2 | 261 676,0 | 1,32 | |||||||||||||||
334 | Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 3 | 606 | 633 | 197 676,2 | 261 676,0 | 1,32 | ||||||||||||||
335 | Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 3 | 607 | 327 431,6 | 342 530,6 | 1,05 | |||||||||||||||
336 | Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 3 | 607 | 634 | 163 715,8 | 151 875,4 | 0,93 | ||||||||||||||
337 | Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 3 | 607 | 635 | 163 715,8 | 190 655,2 | 1,16 | ||||||||||||||
338 | Федеральная целевая программа "Реформирование уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации" (2002-2006 годы) | 5 | 3 | 645 | 15 060,0 | |||||||||||||||||
339 | Реформирование промышленного сектора уголовно-исполнительной системы и содействие трудовой занятости осужденных | 5 | 3 | 645 | 803 | 15 060,0 | ||||||||||||||||
340 | Федеральная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (2002-2006 годы) | 5 | 3 | 649 | 313 800,0 | |||||||||||||||||
341 | Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России | 5 | 3 | 649 | 738 | 313 800,0 | ||||||||||||||||
342 | Органы налоговой полиции | 5 | 4 | 2 090 178,7 | 3 761 124,9 | 5 078 400,1 | 1,80 | 1,35 | ||||||||||||||
343 | Органы государственной безопасности | 5 | 5 | 14 360 893,6 | 21 191 457,2 | 29 897 855,6 | 1,48 | 1,41 | ||||||||||||||
344 | Органы пограничной службы | 5 | 6 | 11 383 350,6 | 11 943 438,0 | 15 708 506,8 | 1,05 | 1,32 | ||||||||||||||
345 | Таможенные органы | 5 | 7 | 6 973 613,8 | 10 161 790,6 | 9 605 347,4 | 1,46 | 0,95 | ||||||||||||||
346 | Центральный аппарат | 5 | 7 | 37 | 97 975,5 | 125 701,6 | 123 345,0 | 1,28 | 0,98 | |||||||||||||
347 | Денежное содержание аппарата | 5 | 7 | 37 | 27 | 97 975,5 | 125 701,6 | 123 345,0 | 1,28 | 0,98 | ||||||||||||
348 | Содержание военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 7 | 143 | 158 312,2 | 0,00 | ||||||||||||||||
349 | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований) | 5 | 7 | 200 | 6 434 685,1 | 0,00 | ||||||||||||||||
350 | Ведомственные расходы на здравоохранение | 5 | 7 | 430 | 282 641,0 | 375 665,8 | 403 965,5 | 1,33 | 1,08 | |||||||||||||
351 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 5 | 7 | 430 | 301 | 265 454,9 | 0,00 | |||||||||||||||
352 | Санатории, пансионаты и дома отдыха | 5 | 7 | 430 | 308 | 17 186,1 | 39 137,3 | 43 215,2 | 2,28 | 1,10 | ||||||||||||
353 | Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрены военная и приравненная к ней служба | 5 | 7 | 430 | 335 | 336 528,5 | 360 750,3 | 1,07 | ||||||||||||||
354 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 7 | 601 | 3 793 843,9 | 4 879 214,1 | 1,29 | |||||||||||||||
355 | Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 7 | 601 | 600 | 150 206,0 | 290 742,1 | 1,94 | ||||||||||||||
356 | Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 7 | 601 | 601 | 2 351 614,9 | 3 683 851,1 | 1,57 | ||||||||||||||
357 | Продовольственное обеспечение военнослужащих | 5 | 7 | 601 | 602 | 1 311,5 | 19 537,2 | 14,90 | ||||||||||||||
358 | Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 7 | 601 | 603 | 186 568,2 | 188 790,4 | 1,01 | ||||||||||||||
359 | Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 5 | 7 | 601 | 604 | 120 657,9 | 120 567,9 | 1,00 | ||||||||||||||
360 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 7 | 601 | 605 | 616 280,4 | 412 189,8 | 0,67 | ||||||||||||||
361 | Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 5 | 7 | 601 | 606 | 156 840,5 | 163 535,6 | 1,04 | ||||||||||||||
362 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 5 | 7 | 601 | 642 | 210 454,5 | 0,00 | |||||||||||||||
363 | Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 7 | 602 | 5 342 395,8 | 3 920 239,1 | 0,73 | |||||||||||||||
364 | Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 7 | 602 | 607 | 213 584,9 | 240 427,1 | 1,13 | ||||||||||||||
365 | Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 7 | 602 | 608 | 196 055,9 | 171 500,0 | 0,87 | ||||||||||||||
366 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 7 | 602 | 609 | 55 380,0 | 55 332,0 | 1,00 | ||||||||||||||
367 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 5 | 7 | 602 | 610 | 571 995,9 | 571 995,9 | 1,00 | ||||||||||||||
368 | Содержание испытательных, научно-исследовательских учреждений | 5 | 7 | 602 | 612 | 96 316,0 | 96 316,0 | 1,00 | ||||||||||||||
369 | Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 5 | 7 | 602 | 613 | 29 588,1 | 29 588,1 | 1,00 | ||||||||||||||
370 | Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 5 | 7 | 602 | 615 | 4 179 475,0 | 2 755 080,0 | 0,66 | ||||||||||||||
371 | Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 7 | 606 | 489 083,5 | 243 483,7 | 0,50 | |||||||||||||||
372 | Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 7 | 606 | 633 | 489 083,5 | 243 483,7 | 0,50 | ||||||||||||||
373 | Страховые гарантии военнослужащим | 5 | 7 | 607 | 35 100,0 | 35 100,0 | 1,00 | |||||||||||||||
374 | Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 5 | 7 | 607 | 634 | 33 000,0 | 33 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
375 | Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 5 | 7 | 607 | 635 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1,00 | ||||||||||||||
376 | Органы прокуратуры | 5 | 8 | 4 270 143,5 | 6 302 331,5 | 8 959 321,6 | 1,48 | 1,42 | ||||||||||||||
377 | Содержание военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 8 | 143 | 19 724,3 | 0,00 | ||||||||||||||||
378 | Содержание Генерального прокурора Российской Федерации и его заместителей | 5 | 8 | 209 | 1 470,5 | 2 504,5 | 5 145,8 | 1,70 | 2,05 | |||||||||||||
379 | Денежное содержание Генерального прокурора Российской Федерации | 5 | 8 | 209 | 150 | 226,8 | 258,0 | 414,2 | 1,14 | 1,61 | ||||||||||||
380 | Денежное содержание заместителей Генерального прокурора Российской Федерации | 5 | 8 | 209 | 151 | 1 243,7 | 2 246,5 | 4 731,6 | 1,81 | 2,11 | ||||||||||||
381 | Обеспечение деятельности Генеральной прокуратуры Российской Федерации | 5 | 8 | 210 | 278 730,0 | 323 554,9 | 429 479,8 | 1,16 | 1,33 | |||||||||||||
382 | Денежное содержание аппарата | 5 | 8 | 210 | 27 | 121 199,6 | 209 722,0 | 275 078,1 | 1,73 | 1,31 | ||||||||||||
383 | Расходы на содержание аппарата | 5 | 8 | 210 | 29 | 152 530,4 | 113 832,9 | 154 401,7 | 0,75 | 1,36 | ||||||||||||
384 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 5 | 8 | 210 | 462 | 5 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
385 | Содержание органов прокуратуры Российской Федерации | 5 | 8 | 211 | 3 964 208,9 | 5 815 494,9 | 8 345 887,3 | 1,47 | 1,44 | |||||||||||||
386 | Денежное содержание аппарата | 5 | 8 | 211 | 27 | 208 255,9 | 310 068,0 | 432 344,9 | 1,49 | 1,39 | ||||||||||||
387 | Расходы на содержание аппарата | 5 | 8 | 211 | 29 | 536 458,3 | 1 750 668,5 | 1 832 528,5 | 3,26 | 1,05 | ||||||||||||
388 | Денежное содержание прокуроров | 5 | 8 | 211 | 152 | 3 012 794,7 | 3 754 758,4 | 6 081 013,9 | 1,25 | 1,62 | ||||||||||||
389 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 5 | 8 | 211 | 462 | 206 700,0 | 0,00 | |||||||||||||||
390 | Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 5 | 8 | 404 | 6 009,8 | 9 644,8 | 13 638,3 | 1,60 | 1,41 | |||||||||||||
391 | Институты повышения квалификации | 5 | 8 | 404 | 269 | 6 009,8 | 9 644,8 | 13 638,3 | 1,60 | 1,41 | ||||||||||||
392 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 8 | 601 | 121 331,5 | 121 331,5 | 1,00 | |||||||||||||||
393 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 5 | 8 | 601 | 642 | 121 331,5 | 121 331,5 | 1,00 | ||||||||||||||
394 | Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 8 | 606 | 29 800,9 | 43 838,9 | 1,47 | |||||||||||||||
395 | Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 8 | 606 | 633 | 29 800,9 | 43 838,9 | 1,47 | ||||||||||||||
396 | Государственная противопожарная служба | 5 | 9 | 4 130 940,0 | 5 037 911,7 | 5 926 459,9 | 1,22 | 1,18 | ||||||||||||||
397 | Органы юстиции | 5 | 10 | 2 060 747,2 | 2 809 941,6 | 3 394 759,2 | 1,36 | 1,21 | ||||||||||||||
398 | Центральный аппарат | 5 | 10 | 37 | 72 636,3 | 119 518,1 | 211 993,9 | 1,65 | 1,77 | |||||||||||||
399 | Денежное содержание аппарата | 5 | 10 | 37 | 27 | 51 952,9 | 58 916,3 | 58 916,3 | 1,13 | 1,00 | ||||||||||||
400 | Расходы на содержание аппарата | 5 | 10 | 37 | 29 | 20 683,4 | 60 601,8 | 153 077,6 | 2,93 | 2,53 | ||||||||||||
401 | Территориальные органы | 5 | 10 | 38 | 202 366,7 | 407 334,2 | 491 928,4 | 2,01 | 1,21 | |||||||||||||
402 | Денежное содержание аппарата | 5 | 10 | 38 | 27 | 147 432,7 | 262 979,3 | 263 780,1 | 1,78 | 1,00 | ||||||||||||
403 | Расходы на содержание аппарата | 5 | 10 | 38 | 29 | 54 934,0 | 144 354,9 | 228 148,3 | 2,63 | 1,58 | ||||||||||||
404 | Расходы на общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) | 5 | 10 | 39 | 525,2 | 616,3 | 616,3 | 1,17 | 1,00 | |||||||||||||
405 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 10 | 39 | 397 | 525,2 | 616,3 | 616,3 | 1,17 | 1,00 | ||||||||||||
406 | Содержание службы судебных приставов Министерства юстиции Российской Федерации | 5 | 10 | 61 | 1 662 068,7 | 2 074 204,8 | 2 362 894,0 | 1,25 | 1,14 | |||||||||||||
407 | Денежное содержание аппарата | 5 | 10 | 61 | 27 | 1 127 683,1 | 1 804 204,8 | 1 985 369,4 | 1,60 | 1,10 | ||||||||||||
408 | Расходы на содержание аппарата | 5 | 10 | 61 | 29 | 534 385,6 | 270 000,0 | 377 524,6 | 0,51 | 1,40 | ||||||||||||
409 | Содержание военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 10 | 143 | 7 809,7 | 0,00 | ||||||||||||||||
410 | Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 5 | 10 | 404 | 1 184,5 | 0,00 | ||||||||||||||||
411 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 5 | 10 | 515 | 114 156,1 | 157 694,3 | 306 966,2 | 1,38 | 1,95 | |||||||||||||
412 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 5 | 10 | 515 | 397 | 114 156,1 | 157 694,3 | 306 966,2 | 1,38 | 1,95 | ||||||||||||
413 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 10 | 601 | 38 841,6 | 0,00 | ||||||||||||||||
414 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 5 | 10 | 601 | 642 | 38 841,6 | 0,00 | |||||||||||||||
415 | Расходы военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 10 | 606 | 11 732,3 | 20 360,4 | 1,74 | |||||||||||||||
416 | Расходы на обеспечение учебного процесса военных (специальных) образовательных учреждений | 5 | 10 | 606 | 633 | 11 732,3 | 20 360,4 | 1,74 | ||||||||||||||
417 | Государственная фельдъегерская служба | 5 | 11 | 0,0 | 293 443,6 | 358 700,0 | 1,22 | |||||||||||||||
418 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 5 | 11 | 601 | 225 460,0 | 290 704,0 | 1,29 | |||||||||||||||
419 | Денежное содержание гражданского персонала | 5 | 11 | 601 | 600 | 20 614,4 | 50 602,0 | 2,45 | ||||||||||||||
420 | Денежное довольствие военнослужащих | 5 | 11 | 601 | 601 | 162 318,0 | 203 818,0 | 1,26 | ||||||||||||||
421 | Вещевое обеспечение военнослужащих | 5 | 11 | 601 | 603 | 5 060,0 | 5 060,0 | 1,00 | ||||||||||||||
422 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 5 | 11 | 601 | 605 | 25 924,0 | 25 924,0 | 1,00 | ||||||||||||||
423 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 5 | 11 | 601 | 642 | 11 543,6 | 5 300,0 | 0,46 | ||||||||||||||
424 | Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 5 | 11 | 602 | 67 983,6 | 67 996,0 | 1,00 | |||||||||||||||
425 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 5 | 11 | 602 | 609 | 67 983,6 | 67 996,0 | 1,00 | ||||||||||||||
426 | ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ | 6 | 17 094 738,6 | 22 093 972,1 | 29 396 857,1 | 1,29 | 1,33 | |||||||||||||||
427 | Фундаментальные исследования в области естественных, технических и общественных наук | 6 | 1 | 7 868 632,6 | 10 716 269,3 | 15 384 029,2 | 1,36 | 1,44 | ||||||||||||||
428 | Проведение фундаментальных исследований | 6 | 1 | 270 | 5 555 542,1 | 7 674 899,9 | 10 586 887,1 | 1,38 | 1,38 | |||||||||||||
429 | НИОКР | 6 | 1 | 270 | 72 | 234,1 | 0,00 | |||||||||||||||
430 | Конкурсный фонд индивидуальной поддержки ведущих ученых и научных школ | 6 | 1 | 270 | 180 | 136 688,5 | 159 780,0 | 159 800,0 | 1,17 | 1,00 | ||||||||||||
431 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 1 | 270 | 187 | 5 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
432 | Другие НИОКР | 6 | 1 | 270 | 216 | 5 003 648,6 | 7 246 927,7 | 10 155 719,7 | 1,45 | 1,40 | ||||||||||||
433 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 1 | 270 | 273 | 167 858,1 | 263 192,2 | 271 367,4 | 1,57 | 1,03 | ||||||||||||
434 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 6 | 1 | 270 | 462 | 247 112,8 | 0,00 | |||||||||||||||
435 | Государственная поддержка Российской академии сельскохозяйственных наук | 6 | 1 | 271 | 57 583,2 | 56 600,0 | 81 665,6 | 0,98 | 1,44 | |||||||||||||
436 | Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 271 | 75 | 15 898,5 | 21 000,0 | 39 852,0 | 1,32 | 1,90 | ||||||||||||
437 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 271 | 183 | 34 204,7 | 35 600,0 | 41 813,6 | 1,04 | 1,17 | ||||||||||||
438 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 6 | 1 | 271 | 462 | 7 480,0 | 0,00 | |||||||||||||||
439 | Государственная поддержка Российской академии наук | 6 | 1 | 273 | 337 586,9 | 355 815,0 | 895 579,9 | 1,05 | 2,52 | |||||||||||||
440 | Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 273 | 75 | 144 514,5 | 139 555,0 | 169 087,0 | 0,97 | 1,21 | ||||||||||||
441 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 273 | 183 | 142 062,2 | 157 340,0 | 648 393,9 | 1,11 | 4,12 | ||||||||||||
442 | Геолого - разведочные работы | 6 | 1 | 273 | 410 | 51 014,2 | 58 920,0 | 78 099,0 | 1,15 | 1,33 | ||||||||||||
443 | Государственная поддержка отделений Российской академии наук | 6 | 1 | 274 | 305 417,6 | 382 020,6 | 518 593,8 | 1,25 | 1,36 | |||||||||||||
444 | Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 274 | 75 | 196 644,2 | 276 438,0 | 374 346,7 | 1,41 | 1,35 | ||||||||||||
445 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 274 | 183 | 64 963,0 | 83 582,6 | 109 914,6 | 1,29 | 1,32 | ||||||||||||
446 | Геолого - разведочные работы | 6 | 1 | 274 | 410 | 18 342,7 | 22 000,0 | 34 332,5 | 1,20 | 1,56 | ||||||||||||
447 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 6 | 1 | 274 | 462 | 25 467,7 | 0,00 | |||||||||||||||
448 | Государственная поддержка Российской академии медицинских наук | 6 | 1 | 275 | 350 830,1 | 496 832,3 | 931 689,0 | 1,42 | 1,88 | |||||||||||||
449 | Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 275 | 75 | 2 572,3 | 3 438,1 | 2 022,4 | 1,34 | 0,59 | ||||||||||||
450 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 275 | 183 | 24 342,1 | 28 937,1 | 34 928,6 | 1,19 | 1,21 | ||||||||||||
451 | Другие НИОКР | 6 | 1 | 275 | 216 | 255 625,7 | 464 457,1 | 894 738,0 | 1,82 | 1,93 | ||||||||||||
452 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 6 | 1 | 275 | 462 | 68 290,0 | 0,00 | |||||||||||||||
453 | Государственная поддержка отделений Российской академии медицинских наук | 6 | 1 | 276 | 74 427,9 | 106 237,7 | 173 407,5 | 1,43 | 1,63 | |||||||||||||
454 | Содержание подведомственных структур | 6 | 1 | 276 | 75 | 2 932,3 | 3 443,9 | 1,17 | 0,00 | |||||||||||||
455 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 276 | 183 | 5 747,4 | 7 175,9 | 9 432,0 | 1,25 | 1,31 | ||||||||||||
456 | Другие НИОКР | 6 | 1 | 276 | 216 | 61 988,2 | 95 617,9 | 163 975,5 | 1,54 | 1,71 | ||||||||||||
457 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 6 | 1 | 276 | 462 | 3 760,0 | 0,00 | |||||||||||||||
458 | Государственная поддержка Российской академии образования | 6 | 1 | 278 | 17 502,0 | 24 928,8 | 34 225,3 | 1,42 | 1,37 | |||||||||||||
459 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 278 | 183 | 17 502,0 | 24 928,8 | 34 225,3 | 1,42 | 1,37 | ||||||||||||
460 | Государственная поддержка Российской академии архитектуры и строительных наук | 6 | 1 | 279 | 7 772,4 | 11 436,0 | 11 901,1 | 1,47 | 1,04 | |||||||||||||
461 | Текущее содержание управления делами и президиума академии (или отделения) | 6 | 1 | 279 | 183 | 7 772,4 | 11 436,0 | 11 901,1 | 1,47 | 1,04 | ||||||||||||
462 | Государственная поддержка Российской академии художеств | 6 | 1 | 280 | 15 676,4 | 67 921,0 | 87 331,2 | 4,33 | 1,29 | |||||||||||||
463 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 1 | 280 | 273 | 15 676,4 | 67 921,0 | 87 331,2 | 4,33 | 1,29 | ||||||||||||
464 | Расходы Российского фонда фундаментальных исследований | 6 | 1 | 286 | 982 901,8 | 1 319 638,3 | 1 763 770,5 | 1,34 | 1,34 | |||||||||||||
465 | Расходы на содержание аппарата | 6 | 1 | 286 | 29 | 37 139,5 | 39 240,4 | 48 000,0 | 1,06 | 1,22 | ||||||||||||
466 | НИОКР | 6 | 1 | 286 | 72 | 945 762,3 | 1 280 397,9 | 1 715 770,5 | 1,35 | 1,34 | ||||||||||||
467 | Расходы Российского гуманитарного научного фонда | 6 | 1 | 287 | 163 392,2 | 219 939,7 | 293 978,2 | 1,35 | 1,34 | |||||||||||||
468 | Расходы на содержание аппарата | 6 | 1 | 287 | 29 | 7 749,9 | 10 245,4 | 13 260,0 | 1,32 | 1,29 | ||||||||||||
469 | НИОКР | 6 | 1 | 287 | 72 | 155 642,3 | 209 694,3 | 280 718,2 | 1,35 | 1,34 | ||||||||||||
470 | Федеральная целевая программа "Интеграция науки и высшего образования России" (2002-2006 годы) | 6 | 1 | 667 | 5 000,0 | |||||||||||||||||
471 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 1 | 667 | 187 | 5 000,0 | ||||||||||||||||
472 | Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | 6 | 2 | 9 226 106,0 | 11 377 702,8 | 14 012 827,9 | 1,23 | 1,23 | ||||||||||||||
473 | НИОКР | 6 | 2 | 281 | 8 753 786,3 | 11 147 763,1 | 7 068 168,7 | 1,27 | 0,63 | |||||||||||||
474 | Создание компьютерных сетей связи и баз данных фундаментальной науки и образования | 6 | 2 | 281 | 181 | 286 859,0 | 415 000,0 | 185 000,0 | 1,45 | 0,45 | ||||||||||||
475 | Финансирование приоритетных направлений науки и техники | 6 | 2 | 281 | 182 | 1 491 396,8 | 1 957 542,8 | 2 207 999,5 | 1,31 | 1,13 | ||||||||||||
476 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 6 | 2 | 281 | 187 | 5 076 878,7 | 4 975 748,0 | 0,98 | 0,00 | |||||||||||||
477 | Другие НИОКР | 6 | 2 | 281 | 216 | 1 855 290,3 | 3 769 472,3 | 4 645 169,2 | 2,03 | 1,23 | ||||||||||||
478 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 6 | 2 | 281 | 273 | 30 441,5 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,99 | 1,00 | ||||||||||||
479 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 6 | 2 | 281 | 462 | 12 920,0 | 0,00 | |||||||||||||||
480 | Расходы Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере | 6 | 2 | 288 | 162 020,4 | 229 939,7 | 440 952,2 | 1,42 | 1,92 | |||||||||||||
481 | Расходы на содержание аппарата | 6 | 2 | 288 | 29 | 7 748,4 | 9 244,6 | 20 257,4 | 1,19 | 2,19 | ||||||||||||
482 | Другие НИОКР | 6 | 2 | 288 | 216 | 154 270,0 | 220 695,1 | 420 694,8 | 1,43 | 1,91 | ||||||||||||
483 | 33 федеральные целевые программы! | 6 | 2 | 6 503 707,0 | ||||||||||||||||||
484 | Прочие расходы по подразделу 0602, нераспределенные по целевым статьям | 6 | 2 | 310 299,3 | 0,00 | |||||||||||||||||
485 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 7 | 38 125 995,3 | 44 662 315,0 | 53 371 319,7 | 1,17 | 1,19 | |||||||||||||||
486 | Топливно-энергетический комплекс | 7 | 1 | 9 997 257,4 | 8 100 000,0 | 7 600 000,0 | 0,81 | 0,94 | ||||||||||||||
487 | Государственная поддержка угольной отрасли | 7 | 1 | 300 | 9 997 257,4 | 8 000 000,0 | 7 200 000,0 | 0,80 | 0,90 | |||||||||||||
488 | Технические работы по ликвидации особо убыточных и неперспективных угольных шахт и разрезов | 7 | 1 | 300 | 420 | 2 151 499,0 | 2 323 000,0 | 1 748 000,0 | 1,08 | 0,75 | ||||||||||||
489 | Научно-техническое и проектное обеспечение реструктуризации угольной промышленности | 7 | 1 | 300 | 421 | 51 014,8 | 44 000,0 | 44 000,0 | 0,86 | 1,00 | ||||||||||||
490 | Социальная защита работников, высвобождаемых в связи с реструктуризацией угольной промышленности, членов их семей, пенсионеров и инвалидов, работавших в угольной промышленности | 7 | 1 | 300 | 422 | 1 520 191,7 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,66 | 1,00 | ||||||||||||
491 | Реализация программ местного развития и обеспечения занятости для шахтерских городов и поселков | 7 | 1 | 300 | 423 | 1 345 086,7 | 720 000,0 | 1 000 000,0 | 0,54 | 1,39 | ||||||||||||
492 | Возмещение вреда, причиненного работникам ликвидируемых угольных шахт и разрезов вследствие производственной травмы или производственного заболевания | 7 | 1 | 424 | 570 235,4 | 0,00 | ||||||||||||||||
493 | Формирование и использование централизованного резервного фонда социальной поддержки работников ликвидируемых угольных шахт и разрезов | 7 | 1 | 300 | 425 | 434 885,3 | 115 000,0 | 150 000,0 | 0,26 | 1,30 | ||||||||||||
494 | Предоставление организациям угольной промышленности инвестиций и средств на разработку научно-технических программ | 7 | 1 | 300 | 426 | 772 305,3 | 1 780 000,0 | 1 800 200,0 | 2,30 | 1,01 | ||||||||||||
495 | Селективная поддержка угледобывающих предприятий | 7 | 1 | 300 | 427 | 637 838,3 | 320 000,0 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
496 | Реализация отраслевых тарифных соглашений на предприятиях и в организациях угольной промышленности и шахтного строительства | 7 | 1 | 300 | 428 | 825 897,3 | 280 000,0 | 0,34 | 0,00 | |||||||||||||
497 | Расходы на управление угольной отраслью | 7 | 1 | 300 | 429 | 95 000,0 | 84 000,0 | 126 800,0 | 0,88 | 1,51 | ||||||||||||
498 | Формирование и использование централизованного резервного фонда реструктуризации угольной промышленности | 7 | 1 | 300 | 430 | 322 411,3 | 203 000,0 | 200 000,0 | 0,63 | 0,99 | ||||||||||||
499 | Мероприятия по созданию безопасных условий работы в угольной отрасли | 7 | 1 | 300 | 431 | 1 270 892,3 | 631 000,0 | 631 000,0 | 0,50 | 1,00 | ||||||||||||
500 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 1 | 300 | 463 | 500 000,0 | 500 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
501 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 7 | 1 | 515 | 100 000,0 | 400 000,0 | 4,00 | |||||||||||||||
502 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 1 | 515 | 463 | 100 000,0 | 400 000,0 | 4,00 | ||||||||||||||
503 | Конверсия оборонной промышленности | 7 | 4 | 428 445,9 | 250 000,0 | 250 000,0 | 0,58 | 1,00 | ||||||||||||||
504 | Осуществление конверсии в оборонных отраслях промышленности | 7 | 4 | 306 | 428 445,9 | 250 000,0 | 0,58 | 0,00 | ||||||||||||||
505 | Дотации подведомственным предприятиям в связи с конверсией | 7 | 4 | 306 | 193 | 428 445,9 | 250 000,0 | 0,58 | 0,00 | |||||||||||||
506 | Федеральная целевая программа "Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса" (до 2010 года) | 7 | 4 | 665 | 250 000,0 | |||||||||||||||||
507 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 4 | 665 | 397 | 250 000,0 | ||||||||||||||||
508 | Другие отрасли промышленности | 7 | 5 | 358 752,9 | 782 900,0 | 193 900,0 | 2,18 | 0,25 | ||||||||||||||
509 | Государственная поддержка отраслей промышленности | 7 | 5 | 302 | 351 121,9 | 772 000,0 | 159 000,0 | 2,20 | 0,21 | |||||||||||||
510 | Содержание подведомственных структур | 7 | 5 | 302 | 75 | 80 069,6 | 0,00 | |||||||||||||||
511 | Целевые субсидии и субвенции | 7 | 5 | 302 | 290 | 120 952,3 | 659 000,0 | 159 000,0 | 5,45 | 0,24 | ||||||||||||
512 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 5 | 302 | 397 | 150 100,0 | 63 000,0 | 0,42 | 0,00 | |||||||||||||
513 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 7 | 5 | 302 | 463 | 50 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
514 | Государственная поддержка народных художественных промыслов | 7 | 5 | 309 | 7 631,0 | 10 900,0 | 16 900,0 | 1,43 | 1,55 | |||||||||||||
515 | Целевые субсидии и субвенции | 7 | 5 | 309 | 290 | 7 631,0 | 10 900,0 | 16 900,0 | 1,43 | 1,55 | ||||||||||||
516 | Федеральная целевая программа "Глобальная навигационная система" (2002-2011 годы) | 7 | 5 | 662 | 18 000,0 | |||||||||||||||||
517 | Внедрение и использование спутниковых навигационных систем на транспорте | 7 | 5 | 662 | 747 | 15 300,0 | ||||||||||||||||
518 | Использование спутниковых навигационных систем для геодезического обеспечения территории России | 7 | 5 | 662 | 748 | 2 700,0 | ||||||||||||||||
519 | Строительство, архитектура | 7 | 7 | 27 265 729,1 | 29 192 860,0 | 37 299 317,1 | 1,07 | 1,28 | ||||||||||||||
520 | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований) | 7 | 7 | 200 | 1 745 608,7 | 0,00 | ||||||||||||||||
521 | Государственные капитальные вложения | 7 | 7 | 313 | 19 341 804,1 | 15 919 260,0 | 5 809 869,1 | 0,82 | 0,36 | |||||||||||||
522 | Государственные капитальные вложения | 7 | 7 | 313 | 197 | 52 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
523 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 313 | 198 | 17 378 220,1 | 11 599 260,0 | 5 034 108,3 | 0,67 | 0,43 | ||||||||||||
524 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 7 | 7 | 313 | 462 | 1 911 084,0 | 4 320 000,0 | 2,26 | 0,00 | |||||||||||||
525 | Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет | 7 | 7 | 313 | 801 | 775 760,8 | ||||||||||||||||
526 | Государственная поддержка строительства | 7 | 7 | 314 | 3 593,0 | |||||||||||||||||
527 | Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет | 7 | 7 | 314 | 801 | 3 593,0 | ||||||||||||||||
528 | Государственные капитальные вложения по специальным министерствам и ведомствам | 7 | 7 | 315 | 5 656 400,0 | 8 432 070,4 | 1,49 | |||||||||||||||
529 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 315 | 198 | 5 656 400,0 | 8 422 861,4 | 1,49 | ||||||||||||||
530 | Государственные капитальные вложения по неоплаченным обязательствам прошлых лет | 7 | 7 | 315 | 801 | 9 209,0 | ||||||||||||||||
531 | Финансирование президентской программы "Государственные жилищные сертификаты" | 7 | 7 | 316 | 4 800 000,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
532 | Субсидии по сертификатам, выданным федеральными органами исполнительной власти | 7 | 7 | 316 | 199 | 4 800 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
533 | Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 7 | 7 | 482 | 1 817 200,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
534 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 482 | 198 | 1 817 200,0 | 0,00 | |||||||||||||||
535 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 7 | 7 | 516 | 90 000,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
536 | Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе | 7 | 7 | 516 | 198 | 90 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
537 | Взнос в уставный капитал кредитных организаций | 7 | 7 | 518 | 3 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,33 | 0,00 | ||||||||||||||
538 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 7 | 518 | 397 | 3 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,33 | 0,00 | |||||||||||||
539 | 33 федеральные целевые программы! | 7 | 7 | 23 053 784,6 | ||||||||||||||||||
540 | Прочие расходы по подразделу 0707, нераспределенные по целевым статьям | 7 | 7 | 3 088 316,3 | 0,00 | |||||||||||||||||
541 | Стандартизация и метрология | 7 | 8 | 75 810,0 | 73 500,0 | 90 200,0 | 0,97 | 1,23 | ||||||||||||||
542 | Государственная поддержка стандартизации, метрологии и сертификации | 7 | 8 | 307 | 75 810,0 | 73 500,0 | 90 200,0 | 0,97 | 1,23 | |||||||||||||
543 | Содержание эталонной базы России | 7 | 8 | 307 | 203 | 23 670,0 | 22 846,4 | 30 440,0 | 0,97 | 1,33 | ||||||||||||
544 | Содержание Государственной службы времени и частоты и определения параметров вращения Земли | 7 | 8 | 307 | 204 | 29 205,0 | 29 205,0 | 38 778,0 | 1,00 | 1,33 | ||||||||||||
545 | Содержание Государственной службы стандартных образцов состава и свойства веществ и материалов | 7 | 8 | 307 | 205 | 1 862,9 | 1 656,0 | 1 600,0 | 0,89 | 0,97 | ||||||||||||
546 | Содержание Государственной службы стандартных справочных данных | 7 | 8 | 307 | 206 | 1 418,6 | 1 175,6 | 1 170,0 | 0,83 | 1,00 | ||||||||||||
547 | Расходы Федерального фонда стандартов и общероссийских классификаторов | 7 | 8 | 307 | 207 | 4 706,1 | 11 674,6 | 11 200,0 | 2,48 | 0,96 | ||||||||||||
548 | Содержание государственных инспекторов территориальных органов | 7 | 8 | 307 | 209 | 6 198,7 | 6 012,6 | 6 012,0 | 0,97 | 1,00 | ||||||||||||
549 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 7 | 8 | 307 | 462 | 7 610,0 | 0,00 | |||||||||||||||
550 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 7 | 8 | 307 | 397 | 1 138,7 | 929,8 | 1 000,0 | 0,82 | 1,08 | ||||||||||||
551 | Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 7 | 9 | 0,0 | 5 792 500,0 | 7 323 888,3 | 1,26 | |||||||||||||||
552 | Финансирование геолого-разведочных работ | 7 | 9 | 475 | 5 792 500,0 | 7 323 888,3 | 1,26 | |||||||||||||||
553 | Содержание подведомственных структур | 7 | 9 | 475 | 75 | 470 548,3 | ||||||||||||||||
554 | Геологическое изучение недр Российской Федерации, континентального шельфа и Мирового океана для федеральных нужд | 7 | 9 | 475 | 408 | 3 940 000,0 | 4 153 340,0 | 1,05 | ||||||||||||||
555 | Расходы на управление Государственным фондом недр | 7 | 9 | 475 | 409 | 375 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
556 | Геолого - разведочные работы | 7 | 9 | 475 | 410 | 1 477 500,0 | 2 700 000,0 | 1,83 | ||||||||||||||
557 | Содержание органов специального строительства | 7 | 10 | 0,0 | 470 555,0 | 614 014,3 | 1,30 | |||||||||||||||
558 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 7 | 10 | 601 | 407 173,0 | 515 306,3 | 1,27 | |||||||||||||||
559 | Денежное содержание гражданского персонала | 7 | 10 | 601 | 600 | 78 347,0 | 155 476,3 | 1,98 | ||||||||||||||
560 | Денежное довольствие военнослужащих | 7 | 10 | 601 | 601 | 141 103,0 | 181 026,0 | 1,28 | ||||||||||||||
561 | Продовольственное обеспечение военнослужащих | 7 | 10 | 601 | 602 | 90 064,0 | 82 790,0 | 0,92 | ||||||||||||||
562 | Вещевое обеспечение военнослужащих | 7 | 10 | 601 | 603 | 19 926,0 | 22 875,0 | 1,15 | ||||||||||||||
563 | Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 7 | 10 | 601 | 604 | 17 420,0 | 33 128,0 | 1,90 | ||||||||||||||
564 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 7 | 10 | 601 | 605 | 27 153,0 | 29 906,0 | 1,10 | ||||||||||||||
565 | Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 7 | 10 | 601 | 606 | 10 105,0 | 10 105,0 | 1,00 | ||||||||||||||
566 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 7 | 10 | 601 | 642 | 23 055,0 | 0,00 | |||||||||||||||
567 | Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 7 | 10 | 602 | 58 762,0 | 93 328,0 | 1,59 | |||||||||||||||
568 | Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 7 | 10 | 602 | 607 | 4 900,0 | 6 900,0 | 1,41 | ||||||||||||||
569 | Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 7 | 10 | 602 | 608 | 520,0 | 888,0 | 1,71 | ||||||||||||||
570 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 7 | 10 | 602 | 609 | 5 659,0 | 5 610,0 | 0,99 | ||||||||||||||
571 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 7 | 10 | 602 | 610 | 2 280,0 | 2 280,0 | 1,00 | ||||||||||||||
572 | Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 7 | 10 | 602 | 613 | 615,0 | 615,0 | 1,00 | ||||||||||||||
573 | Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 7 | 10 | 602 | 615 | 44 788,0 | 77 035,0 | 1,72 | ||||||||||||||
574 | Страховые гарантии военнослужащим | 7 | 10 | 607 | 4 620,0 | 5 380,0 | 1,16 | |||||||||||||||
575 | Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 7 | 10 | 607 | 634 | 3 504,0 | 4 264,0 | 1,22 | ||||||||||||||
576 | Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 7 | 10 | 607 | 635 | 1 116,0 | 1 116,0 | 1,00 | ||||||||||||||
577 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО | 8 | 15 440 167,3 | 20 800 700,0 | 22 267 600,0 | 1,35 | 1,07 | |||||||||||||||
578 | Сельскохозяйственное производство | 8 | 1 | 8 626 921,9 | 9 627 700,0 | 17 401 700,0 | 1,12 | 1,81 | ||||||||||||||
579 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства | 8 | 1 | 340 | 604 029,2 | 960 000,0 | 950 000,0 | 1,59 | 0,99 | |||||||||||||
580 | Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 8 | 1 | 340 | 217 | 298 497,0 | 620 000,0 | 650 000,0 | 2,08 | 1,05 | ||||||||||||
581 | Субсидии на шерсть | 8 | 1 | 340 | 221 | 142 411,2 | 270 000,0 | 300 000,0 | 1,90 | 1,11 | ||||||||||||
582 | Дотации на закупку комбикормов для животноводческих комплексов и птицефабрик | 8 | 1 | 340 | 222 | 162 388,0 | 0,00 | |||||||||||||||
583 | Целевые субсидии и субвенции | 8 | 1 | 340 | 290 | 733,0 | 70 000,0 | 95,50 | 0,00 | |||||||||||||
584 | Государственная поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства | 8 | 1 | 341 | 223 088,6 | 550 000,0 | 600 000,0 | 2,47 | 1,09 | |||||||||||||
585 | Финансирование мероприятий по племенному животноводству и элитному семеноводству | 8 | 1 | 341 | 217 | 68 500,0 | 250 000,0 | 270 000,0 | 3,65 | 1,08 | ||||||||||||
586 | Субсидии на производство льна и конопли | 8 | 1 | 341 | 219 | 71 682,0 | 70 000,0 | 100 000,0 | 0,98 | 1,43 | ||||||||||||
587 | Целевые субсидии и субвенции | 8 | 1 | 341 | 290 | 82 906,6 | 230 000,0 | 230 000,0 | 2,77 | 1,00 | ||||||||||||
588 | Прочие расходы в области сельского хозяйства | 8 | 1 | 342 | 7 637 804,1 | 6 719 400,0 | 10 400 700,0 | 0,88 | 1,55 | |||||||||||||
589 | Содержание подведомственных структур | 8 | 1 | 342 | 75 | 2 418 760,5 | 2 570 000,0 | 7 041 200,0 | 1,06 | 2,74 | ||||||||||||
590 | Кредитование сезонных затрат в сельском хозяйстве | 8 | 1 | 342 | 211 | 1 367 480,0 | 0,00 | |||||||||||||||
591 | Финансирование расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы | 8 | 1 | 342 | 214 | 1 124 270,2 | 3 000 000,0 | 1 200 000,0 | 2,67 | 0,40 | ||||||||||||
лизинговых компаний, контроьные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрльные пакеты акций которых принадлежат государству | ||||||||||||||||||||||
592 | Субсидии утильзаводам | 8 | 1 | 342 | 220 | 11 000,0 | 40 000,0 | 3,64 | 0,00 | |||||||||||||
593 | Целевые дотации и субсидии | 8 | 1 | 342 | 290 | 340 850,0 | 0,00 | |||||||||||||||
594 | Средства на формирование и использование Федерального фонда семян | 8 | 1 | 342 | 351 | 100 015,8 | 150 000,0 | 150 000,0 | 1,50 | 1,00 | ||||||||||||
595 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 1 | 342 | 397 | 2 275 427,6 | 900 000,0 | 1 939 500,0 | 0,40 | 2,16 | ||||||||||||
596 | Расходы на природоохранные мероприятия | 8 | 1 | 342 | 509 | 59 400,0 | 70 000,0 | 1,18 | ||||||||||||||
597 | Государственная поддержка развития фермерства | 8 | 1 | 343 | 397 | 2 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
598 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 8 | 1 | 515 | 160 000,0 | 1 398 300,0 | 1 400 000,0 | 8,74 | 1,00 | |||||||||||||
599 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 1 | 515 | 397 | 160 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
600 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 8 | 1 | 515 | 463 | 1 398 300,0 | 1 400 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
601 | Федеральная целевая программа "Повышение плодородия почв России" (2002-2005 годы) | 8 | 1 | 654 | 4 051 000,0 | |||||||||||||||||
602 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 1 | 654 | 397 | 4 051 000,0 | ||||||||||||||||
603 | Земельные ресурсы | 8 | 2 | 6 772 093,4 | 6 911 500,0 | 1 883 100,0 | 1,02 | 0,27 | ||||||||||||||
604 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога | 8 | 2 | 344 | 6 772 093,4 | 6 911 500,0 | 572 585,6 | 1,02 | 0,08 | |||||||||||||
605 | Содержание подведомственных структур | 8 | 2 | 344 | 75 | 400 000,0 | 572 585,6 | 1,43 | ||||||||||||||
606 | Мероприятия по улучшению землеустройства и землепользования | 8 | 2 | 344 | 212 | 5 924 986,0 | 5 780 500,0 | 0,98 | 0,00 | |||||||||||||
607 | Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов | 8 | 2 | 344 | 213 | 847 107,4 | 731 000,0 | 0,86 | 0,00 | |||||||||||||
608 | Федеральная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости" (2002-2007 годы) | 8 | 2 | 661 | 1 310 514,4 | |||||||||||||||||
609 | Прочие расходы, связанные с приватизацией и управлением федеральным имуществом | 8 | 2 | 661 | 64 | 589 731,5 | ||||||||||||||||
610 | Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов | 8 | 2 | 661 | 213 | 720 782,9 | ||||||||||||||||
611 | Рыболовное хозяйство | 8 | 4 | 0,0 | 2 206 500,0 | 2 892 186,4 | 1,31 | |||||||||||||||
612 | Государственная поддержка рыболовства | 8 | 4 | 346 | 2 206 500,0 | 2 892 186,4 | 1,31 | |||||||||||||||
613 | Содержание подведомственных структур | 8 | 4 | 346 | 75 | 1 244 300,0 | 1 528 642,0 | 1,23 | ||||||||||||||
614 | Ведение государственного кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов | 8 | 4 | 346 | 213 | 117 000,0 | 117 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
615 | Содержание аварийно-спасательного флота | 8 | 4 | 346 | 242 | 435 900,0 | 487 700,0 | 1,12 | ||||||||||||||
616 | Целевые субсидии и субвенции | 8 | 4 | 346 | 290 | 409 300,0 | 0,00 | |||||||||||||||
617 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 4 | 346 | 397 | 758 844,4 | ||||||||||||||||
618 | Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 8 | 5 | 41 152,0 | 2 055 000,0 | 90 613,6 | 49,94 | 0,04 | ||||||||||||||
619 | Государственная поддержка органов хлебной инспекции | 8 | 5 | 347 | 41 152,0 | 55 000,0 | 90 613,6 | 1,34 | 1,65 | |||||||||||||
620 | Содержание подведомственных структур | 8 | 5 | 347 | 75 | 41 152,0 | 55 000,0 | 90 613,6 | 1,34 | 1,65 | ||||||||||||
621 | Взнос в уставный капитал кредитных организаций | 8 | 5 | 518 | 2 000 000,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
622 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 8 | 5 | 518 | 397 | 2 000 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
623 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ | 9 | 4 073 468,7 | 4 773 744,0 | 9 613 499,8 | 1,17 | 2,01 | |||||||||||||||
624 | Водные ресурсы | 9 | 1 | 207 902,3 | 336 040,0 | 665 850,2 | 1,62 | 1,98 | ||||||||||||||
625 | Финансирование мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов | 9 | 1 | 360 | 207 902,3 | 336 040,0 | 665 850,2 | 1,62 | 1,98 | |||||||||||||
626 | Содержание подведомственных структур | 9 | 1 | 360 | 75 | 207 902,3 | 200 000,0 | 296 850,2 | 0,96 | 1,48 | ||||||||||||
627 | Расходы на мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений и другие водохозяйственные мероприятия капитального характера | 9 | 1 | 360 | 450 | 116 840,0 | 304 000,0 | 2,60 | ||||||||||||||
628 | Прочие расходы на водохозяйственные мероприятия | 9 | 1 | 360 | 451 | 19 200,0 | 65 000,0 | 3,39 | ||||||||||||||
629 | Лесные ресурсы | 9 | 2 | 2 451 416,7 | 2 685 100,0 | 6 076 500,0 | 1,10 | 2,26 | ||||||||||||||
630 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 9 | 2 | 361 | 2 451 416,7 | 2 685 100,0 | 6 076 500,0 | 1,10 | 2,26 | |||||||||||||
631 | Финансирование лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий | 9 | 2 | 361 | 223 | 1 828 558,9 | 2 054 513,0 | 4 917 500,0 | 1,12 | 2,39 | ||||||||||||
632 | Организация и содержание заповедников и национальных парков | 9 | 2 | 361 | 225 | 62 608,7 | 70 387,0 | 203 300,0 | 1,12 | 2,89 | ||||||||||||
633 | Финансирование мероприятий по тушению лесных пожаров | 9 | 2 | 361 | 227 | 560 249,1 | 560 200,0 | 955 700,0 | 1,00 | 1,71 | ||||||||||||
634 | Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | 9 | 3 | 147 758,9 | 404 000,0 | 515 105,7 | 2,73 | 1,28 | ||||||||||||||
635 | Финансирование мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы | 9 | 3 | 362 | 147 758,9 | 404 000,0 | 515 105,7 | 2,73 | 1,28 | |||||||||||||
636 | Содержание подведомственных структур | 9 | 3 | 362 | 75 | 43 199,6 | 126 400,0 | 182 600,0 | 2,93 | 1,44 | ||||||||||||
637 | Организация и содержание заповедников и национальных парков | 9 | 3 | 362 | 225 | 104 559,3 | 167 000,0 | 261 905,7 | 1,60 | 1,57 | ||||||||||||
638 | Субсидии на природоохранные мероприятия | 9 | 3 | 362 | 407 | 90 600,0 | 60 600,0 | 0,67 | ||||||||||||||
639 | Финансирование мероприятий, направленных на сохранение озера Байкал | 9 | 3 | 362 | 465 | 20 000,0 | 10 000,0 | 0,50 | ||||||||||||||
640 | Гидрометеорология | 9 | 4 | 743 147,8 | 863 161,0 | 1 749 843,9 | 1,16 | 2,03 | ||||||||||||||
641 | Финансирование расходов на ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды | 9 | 4 | 363 | 598 852,4 | 716 189,6 | 1 476 921,2 | 1,20 | 2,06 | |||||||||||||
642 | Содержание подведомственных структур | 9 | 4 | 363 | 75 | 522 217,4 | 716 189,6 | 1 476 921,2 | 1,37 | 2,06 | ||||||||||||
643 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 9 | 4 | 363 | 462 | 76 635,0 | 0,00 | |||||||||||||||
644 | Финансирование расходов по проведению российских антарктических экспедиций | 9 | 4 | 365 | 144 295,4 | 146 971,4 | 272 922,7 | 1,02 | 1,86 | |||||||||||||
645 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 9 | 4 | 365 | 397 | 144 295,4 | 146 971,4 | 272 922,7 | 1,02 | 1,86 | ||||||||||||
646 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 9 | 4 | ___ | ||||||||||||||||||
647 | Картография и геодезия | 9 | 5 | 523 243,0 | 485 443,0 | 606 200,0 | 0,93 | 1,25 | ||||||||||||||
648 | Финансирование топографо-геодезических и картографических работ | 9 | 5 | 364 | 523 243,0 | 485 443,0 | 606 200,0 | 0,93 | 1,25 | |||||||||||||
649 | Содержание подведомственных структур | 9 | 5 | 364 | 75 | 523 243,0 | 485 443,0 | 606 200,0 | 0,93 | 1,25 | ||||||||||||
650 | ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА | 10 | 1 900 641,5 | 2 183 700,0 | 5 304 319,7 | 1,15 | 2,43 | |||||||||||||||
651 | Автомобильный транспорт | 10 | 1 | 6 713,0 | 9 000,0 | 26 460,0 | 1,34 | 2,94 | ||||||||||||||
652 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (до 2010 года) | 26 460,0 | ||||||||||||||||||||
653 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 1 | 515 | 9 000,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
654 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10 | 1 | 515 | 397 | 9 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
655 | Расходы на финансирование проектов реконструкции и строительства искусственных сооружений на федеральных автомобильных дорогах, ранее осуществляемое за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития | 10 | 1 | 516 | 6 713,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
656 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10 | 1 | 516 | 397 | 6 713,0 | 0,00 | |||||||||||||||
657 | Железнодорожный транспорт | 10 | 2 | 600 000,0 | ||||||||||||||||||
658 | Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 10 | 2 | 370 | 600 000,0 | |||||||||||||||||
659 | Целевые субсидии и субвенции | 10 | 2 | 370 | 290 | 600 000,0 | ||||||||||||||||
660 | Воздушный транспорт | 10 | 3 | 421 241,0 | 435 800,0 | 1 676 039,6 | 1,03 | 3,85 | ||||||||||||||
661 | Государственная поддержка воздушного транспорта | 10 | 3 | 373 | 421 241,0 | 430 300,0 | 624 039,6 | 1,02 | 1,45 | |||||||||||||
662 | Содержание подведомственных структур | 10 | 3 | 373 | 75 | 63 140,8 | 59 748,0 | 0,95 | 0,00 | |||||||||||||
663 | Субсидии предприятиям воздушного транспорта, расположенным в районах Крайнего Севера | 10 | 3 | 373 | 232 | 40 000,0 | 68 700,0 | 84 600,0 | 1,72 | 1,23 | ||||||||||||
664 | Обеспечение безопасности воздушного транспорта | 10 | 3 | 373 | 233 | 121 739,6 | ||||||||||||||||
665 | Целевые субсидии и субвенции | 10 | 3 | 373 | 290 | 318 100,2 | 301 852,0 | 417 700,0 | 0,95 | 1,38 | ||||||||||||
666 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 3 | 515 | 5 500,0 | 1 052 000,0 | 191,27 | |||||||||||||||
667 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 10 | 3 | 515 | 463 | 5 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
668 | Водный транспорт | 10 | 4 | 1 208 375,3 | 1 664 000,0 | 2 312 920,1 | 1,38 | 1,39 | ||||||||||||||
669 | Государственная поддержка морского транспорта | 10 | 4 | 374 | 278 155,0 | 452 200,0 | 462 644,7 | 1,63 | 1,02 | |||||||||||||
670 | Обеспечение безопасности морского транспорта | 10 | 4 | 374 | 236 | 27 321,0 | 32 200,0 | 42 644,7 | 1,18 | 1,32 | ||||||||||||
671 | Субсидии на содержание ледокольного флота | 10 | 4 | 374 | 237 | 234 334,0 | 420 000,0 | 420 000,0 | 1,79 | 1,00 | ||||||||||||
672 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 10 | 4 | 374 | 462 | 16 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
673 | Государственная поддержка речного транспорта | 10 | 4 | 375 | 930 220,3 | 1 187 300,0 | 1 802 275,4 | 1,28 | 1,52 | |||||||||||||
674 | Обеспечение безопасности речного транспорта | 10 | 4 | 375 | 234 | 844 018,2 | 1 127 997,9 | 1 793 173,2 | 1,34 | 1,59 | ||||||||||||
675 | Субсидии на перевозки пассажиров в межобластном сообщении | 10 | 4 | 375 | 235 | 9 402,1 | 9 102,1 | 9 102,2 | 0,97 | 1,00 | ||||||||||||
676 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 10 | 4 | 375 | 462 | 76 800,0 | 50 200,0 | 0,65 | 0,00 | |||||||||||||
677 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 4 | 515 | 24 500,0 | 48 000,0 | 1,96 | |||||||||||||||
678 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 10 | 4 | 515 | 463 | 24 500,0 | 48 000,0 | 1,96 | ||||||||||||||
679 | Связь | 10 | 6 | 262 544,5 | 72 800,0 | 686 800,0 | 0,28 | 9,43 | ||||||||||||||
680 | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований) | 10 | 6 | 200 | 60 | 209 704,1 | 0,00 | |||||||||||||||
681 | Государственная поддержка отрасли связи | 10 | 6 | 376 | 2 840,4 | 2 800,0 | 3 200,0 | 0,99 | 1,14 | |||||||||||||
682 | Содержание подведомственных структур | 10 | 6 | 376 | 75 | 2 373,1 | 0,00 | |||||||||||||||
683 | Целевые субсидии и субвенции | 10 | 6 | 376 | 290 | 467,3 | 2 800,0 | 3 200,0 | 5,99 | 1,14 | ||||||||||||
684 | Государственная поддержка почтовой связи | 10 | 6 | 377 | 50 000,0 | 70 000,0 | 83 600,0 | 1,40 | 1,19 | |||||||||||||
685 | Целевые субсидии и субвенции | 10 | 6 | 377 | 290 | 50 000,0 | 70 000,0 | 83 600,0 | 1,40 | 1,19 | ||||||||||||
686 | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований) | 10 | 6 | |||||||||||||||||||
687 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 10 | 6 | 515 | 400 000,0 | |||||||||||||||||
688 | Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам | 10 | 6 | 515 | 463 | 400 000,0 | ||||||||||||||||
689 | Федеральная целевая программа "Электронная России" (2002-2010 годы) | 10 | 6 | 670 | 200 000,0 | |||||||||||||||||
690 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 10 | 6 | 670 | 397 | 200 000,0 | ||||||||||||||||
691 | Информатика (информационное обеспечение) | 10 | 8 | 1 767,7 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1,19 | 1,00 | ||||||||||||||
692 | Государственная поддержка информационных центров | 10 | 8 | 379 | 1 767,7 | 2 100,0 | 2 100,0 | 1,19 | 1,00 | |||||||||||||
693 | Информационное обеспечение | 10 | 8 | 379 | 230 | 1 767,7 | 2 100,0 | 1,19 | 0,00 | |||||||||||||
694 | РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 11 | 50 000,0 | 90 000,0 | 20 000,0 | 1,80 | 0,22 | |||||||||||||||
695 | Малый бизнес и предпринимательство | 11 | 1 | 50 000,0 | 90 000,0 | 20 000,0 | 1,80 | 0,22 | ||||||||||||||
696 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 11 | 1 | 516 | 50 000,0 | 90 000,0 | 20 000,0 | 1,80 | 0,22 | |||||||||||||
697 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 11 | 1 | 516 | 397 | 50 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
698 | Финансирование Федеральной программы "Государственная поддержка малого предпринимательства в России на 2000 - 2001 годы" | 11 | 1 | 516 | 490 | 90 000,0 | 20 000,0 | 0,22 | ||||||||||||||
699 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ | 13 | 9 599 026,5 | 6 333 562,5 | 8 400 685,0 | 0,66 | 1,33 | |||||||||||||||
700 | Государственные программы по ликвидации последствий аварий и других катастроф | 13 | 1 | 4 590 071,5 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | |||||||||||||||
701 | Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 1 | 395 | ||||||||||||||||||
702 | Прочие расходы по подразделу 1301, нераспределенные по целевым статьям | 13 | 1 | 4 590 071,5 | 0,00 | |||||||||||||||||
703 | Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 2 | 4 988 955,0 | 6 311 162,5 | 8 378 285,0 | 1,27 | 1,33 | ||||||||||||||
704 | Разработка, закупка, эксплуатация и ремонт вооружения, военной техники, средств связи и имущества в рамках оборонного заказа | 13 | 2 | 141 | 524 397,4 | 0,00 | ||||||||||||||||
705 | Содержание и оснащение войск (органов, других формирований) | 13 | 2 | 200 | 1 569 276,5 | 0,00 | ||||||||||||||||
706 | НИОКР | 13 | 2 | 281 | 13 000,0 | 13 000,0 | 1,00 | |||||||||||||||
707 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 13 | 2 | 281 | 625 | 4 300,0 | 7 000,0 | 1,63 | ||||||||||||||
708 | Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 13 | 2 | 281 | 626 | 900,0 | 1 300,0 | 1,44 | ||||||||||||||
709 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 2 | 281 | 629 | 7 800,0 | 4 700,0 | 0,60 | ||||||||||||||
710 | Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 13 | 2 | 395 | 3 500,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
711 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 2 | 395 | 397 | 3 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
712 | Осуществление специальных программ | 13 | 2 | 396 | 12,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
713 | Целевой финансовый резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | 13 | 2 | 399 | 50 341,1 | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,99 | 2,00 | |||||||||||||
714 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 2 | 399 | 397 | 50 341,1 | 50 000,0 | 100 000,0 | 0,99 | 2,00 | ||||||||||||
715 | Ведомственные расходы на здравоохранение | 13 | 2 | 430 | 41 822,3 | 43 645,2 | 88 704,6 | 1,04 | 2,03 | |||||||||||||
716 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 13 | 2 | 430 | 301 | 41 822,3 | 0,00 | |||||||||||||||
717 | Медицинские учреждения, находящиеся в ведении федеральных органов исполнительной власти, в составе которых предусмотрены военная и приравненная к ней служба | 13 | 2 | 430 | 335 | 43 645,2 | 88 704,6 | 2,03 | ||||||||||||||
718 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 13 | 2 | 516 | 24 000,0 | 24 000,0 | 1,00 | 0,00 | ||||||||||||||
719 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 2 | 516 | 397 | 24 000,0 | 24 000,0 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
720 | Обеспечение личного состава войск (сил) | 13 | 2 | 601 | 1 372 772,4 | 1 908 832,4 | 1,39 | |||||||||||||||
721 | Содержание подведомственных структур | 13 | 2 | 601 | 75 | 243 930,4 | 466 035,2 | 1,91 | ||||||||||||||
722 | Денежное содержание гражданского персонала | 13 | 2 | 601 | 600 | 101 985,1 | 223 497,9 | 2,19 | ||||||||||||||
723 | Денежное довольствие военнослужащих | 13 | 2 | 601 | 601 | 594 069,4 | 809 237,3 | 1,36 | ||||||||||||||
724 | Продовольственное обеспечение военнослужащих | 13 | 2 | 601 | 602 | 139 504,5 | 180 404,5 | 1,29 | ||||||||||||||
725 | Вещевое обеспечение военнослужащих | 13 | 2 | 601 | 603 | 34 100,7 | 34 100,7 | 1,00 | ||||||||||||||
726 | Транспортное обеспечение при проезде в отпуск и на лечение военнослужащих и членов их семей | 13 | 2 | 601 | 604 | 24 320,0 | 28 320,0 | 1,16 | ||||||||||||||
727 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 13 | 2 | 601 | 605 | 132 950,0 | 134 950,0 | 1,02 | ||||||||||||||
728 | Прочие расходы, связанные с обеспечением личного состава | 13 | 2 | 601 | 606 | 21 286,8 | 32 286,8 | 1,52 | ||||||||||||||
729 | Оплата отдельных льгот, установленных законодательством | 13 | 2 | 601 | 642 | 80 625,5 | 0,00 | |||||||||||||||
730 | Боевая подготовка и материально-техническое обеспечение войск (сил) | 13 | 2 | 602 | 493 807,6 | 897 629,3 | 1,82 | |||||||||||||||
731 | Содержание подведомственных структур | 13 | 2 | 602 | 75 | 224 940,1 | 395 203,8 | 1,76 | ||||||||||||||
732 | Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 2 | 602 | 607 | 28 000,0 | 128 000,0 | 4,57 | ||||||||||||||
733 | Обеспечение электросвязью в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 2 | 602 | 608 | 13 000,0 | 14 600,0 | 1,12 | ||||||||||||||
734 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 13 | 2 | 602 | 609 | 16 400,0 | 16 400,0 | 1,00 | ||||||||||||||
735 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 13 | 2 | 602 | 610 | 36 267,5 | 38 267,5 | 1,06 | ||||||||||||||
736 | Содержание и эксплуатация учебных объектов боевой и физической подготовки | 13 | 2 | 602 | 613 | 10 000,0 | 41 000,0 | 4,10 | ||||||||||||||
737 | Прочие расходы, связанные с боевой подготовкой и материально-техническим обеспечением войск (сил) | 13 | 2 | 602 | 615 | 165 200,0 | 264 158,0 | 1,60 | ||||||||||||||
738 | Закупки вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества | 13 | 2 | 603 | 542 125,8 | 539 697,8 | 1,00 | |||||||||||||||
739 | Авиационная техника | 13 | 2 | 603 | 620 | 396 875,8 | 439 414,0 | 1,11 | ||||||||||||||
740 | Подводные и надводные корабли, катера | 13 | 2 | 603 | 621 | 2 100,0 | 2 000,0 | 0,95 | ||||||||||||||
741 | Автобронетанковая техника | 13 | 2 | 603 | 622 | 57 000,0 | 13 920,0 | 0,24 | ||||||||||||||
742 | Стрелковое и холодное оружие | 13 | 2 | 603 | 624 | 300,0 | 543,0 | 1,81 | ||||||||||||||
743 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 13 | 2 | 603 | 625 | 21 920,0 | 21 359,4 | 0,97 | ||||||||||||||
744 | Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 13 | 2 | 603 | 626 | 34 038,0 | 42 318,4 | 1,24 | ||||||||||||||
745 | Другие боеприпасы | 13 | 2 | 603 | 628 | 514,0 | 1 395,0 | 2,71 | ||||||||||||||
746 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 2 | 603 | 629 | 29 378,0 | 18 748,0 | 0,64 | ||||||||||||||
747 | Ремонт вооружений, военной техники, продукции производственно-технического назначения и имущества на предприятиях | 13 | 2 | 604 | 64 474,5 | 70 874,5 | 1,10 | |||||||||||||||
748 | Авиационная техника | 13 | 2 | 604 | 620 | 38 074,5 | 44 474,5 | 1,17 | ||||||||||||||
749 | Автобронетанковая техника | 13 | 2 | 604 | 622 | 15 500,0 | 12 500,0 | 0,81 | ||||||||||||||
750 | Автоматизированные системы и средства управления, связи, разведки, РЭП, информационного противодействия, другая радиоэлектронная техника | 13 | 2 | 604 | 625 | 4 500,0 | 5 500,0 | 1,22 | ||||||||||||||
751 | Средства радиационной, химической, биологической защиты, инженерного и тылового обеспечения | 13 | 2 | 604 | 626 | 4 900,0 | 5 900,0 | 1,20 | ||||||||||||||
752 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 13 | 2 | 604 | 629 | 1 500,0 | 2 500,0 | 1,67 | ||||||||||||||
753 | Страховые гарантии военнослужащим | 13 | 2 | 607 | 17 100,0 | 24 800,0 | 1,45 | |||||||||||||||
754 | Обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих | 13 | 2 | 607 | 634 | 13 600,0 | 19 079,0 | 1,40 | ||||||||||||||
755 | Единовременные пособия в случае гибели (смерти) или повреждения здоровья военнослужащих при исполнении обязанностей военной службы | 13 | 2 | 607 | 635 | 3 500,0 | 5 721,0 | 1,63 | ||||||||||||||
756 | Федеральная целевая программа "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации" (до 2005 года) | 13 | 2 | 657 | 25 000,0 | |||||||||||||||||
757 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 2 | 657 | 397 | 25 000,0 | ||||||||||||||||
758 | Прочие расходы по подразделу 1302, нераспределенные по целевым статьям | 13 | 2 | 2 779 105,7 | 3 686 737,0 | 4 709 746,4 | 1,33 | 1,28 | ||||||||||||||
759 | Гражданская оборона | 13 | 3 | 20 000,0 | 22 400,0 | 22 400,0 | 1,12 | 1,00 | ||||||||||||||
760 | Мероприятия по гражданской обороне | 13 | 3 | 151 | 20 000,0 | 22 400,0 | 22 400,0 | 1,12 | 1,00 | |||||||||||||
761 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 13 | 3 | 151 | 397 | 20 000,0 | 22 400,0 | 22 400,0 | 1,12 | 1,00 | ||||||||||||
762 | ОБРАЗОВАНИЕ | 14 | 37 644 151,7 | 48 803 232,6 | 78 124 084,7 | 1,30 | 1,60 | |||||||||||||||
763 | Дошкольное образование | 14 | 1 | 478 632,3 | 462 349,8 | 468 373,0 | 0,97 | 1,01 | ||||||||||||||
764 | Ведомственные расходы на дошкольное образование | 14 | 1 | 400 | 475 197,2 | 462 349,8 | 468 373,0 | 0,97 | 1,01 | |||||||||||||
765 | Детские дошкольные учреждения | 14 | 1 | 400 | 259 | 351 390,2 | 462 154,8 | 468 373,0 | 1,32 | 1,01 | ||||||||||||
766 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 1 | 400 | 462 | 123 807,0 | 195,0 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||
767 | Прочие расходы по подразделу 1401, нераспределенные по целевым статьям | 14 | 1 | 3 435,1 | 0,00 | |||||||||||||||||
768 | Общее образование | 14 | 2 | 731 249,3 | 872 807,2 | 1 096 893,0 | 1,19 | 1,26 | ||||||||||||||
769 | Ведомственные расходы на общее образование | 14 | 2 | 401 | 731 249,3 | 635 176,4 | 677 893,0 | 0,87 | 1,07 | |||||||||||||
770 | Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 14 | 2 | 401 | 260 | 294 125,4 | 400 571,8 | 179 995,2 | 1,36 | 0,45 | ||||||||||||
771 | Вечерние и заочные средние образовательные школы | 14 | 2 | 401 | 262 | 1 094,4 | 1 344,3 | 1,23 | 0,00 | |||||||||||||
772 | Школы - интернаты | 14 | 2 | 401 | 263 | 149 059,7 | 172 735,2 | 364 072,7 | 1,16 | 2,11 | ||||||||||||
773 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 2 | 401 | 264 | 172 790,8 | 32 016,2 | 113 658,8 | 0,19 | 3,55 | ||||||||||||
774 | Детские дома | 14 | 2 | 401 | 265 | 13 291,6 | 14 607,2 | 20 166,3 | 1,10 | 1,38 | ||||||||||||
775 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 2 | 401 | 462 | 100 887,4 | 13 901,7 | 0,14 | 0,00 | |||||||||||||
776 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 14 | 2 | 516 | 237 630,8 | 0,00 | ||||||||||||||||
777 | Учреждения по внешкольной работе с детьми | 14 | 2 | 516 | 264 | 237 630,8 | 0,00 | |||||||||||||||
778 | Федеральная целевая программа "Дети России" (2001-2002 годы) | 14 | 2 | 640 | 419 000,0 | |||||||||||||||||
779 | Развитие Всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан" | 14 | 2 | 640 | 735 | 419 000,0 | ||||||||||||||||
780 | Прочие расходы по подразделу 1402, нераспределенные по целевым статьям | 14 | 2 | |||||||||||||||||||
781 | Начальное профессиональное образование | 14 | 3 | 8 129 719,5 | 10 831 194,5 | 18 690 132,7 | 1,33 | 1,73 | ||||||||||||||
782 | Ведомственные расходы на начальное профессиональное образование | 14 | 3 | 402 | 8 126 358,5 | 10 831 194,5 | 18 690 132,7 | 1,33 | 1,73 | |||||||||||||
783 | Профессионально-технические училища | 14 | 3 | 402 | 266 | 6 985 293,8 | 10 706 084,2 | 18 475 305,5 | 1,53 | 1,73 | ||||||||||||
784 | Специальные профессионально-технические училища | 14 | 3 | 402 | 267 | 114 521,2 | 125 110,3 | 214 827,2 | 1,09 | 1,72 | ||||||||||||
785 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 3 | 402 | 462 | 1 026 543,5 | 0,00 | |||||||||||||||
786 | Прочие расходы по подразделу 1403, нераспределенные по целевым статьям | 14 | 3 | 3 361,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
787 | Среднее профессиональное образование | 14 | 4 | 5 370 217,3 | 6 748 725,8 | 10 228 152,2 | 1,26 | 1,52 | ||||||||||||||
788 | Ведомственные расходы на среднее | 14 | 4 | 403 | 5 338 361,8 | 6 748 725,8 | 10 228 152,2 | 1,26 | 1,52 | |||||||||||||
789 | Средние специальные учебные заведения | 14 | 4 | 403 | 268 | 4 676 284,8 | 6 708 211,9 | 10 195 374,4 | 1,43 | 1,52 | ||||||||||||
790 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 14 | 4 | 403 | 273 | 10 420,6 | 16 920,9 | 32 777,6 | 1,62 | 1,94 | ||||||||||||
791 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 4 | 403 | 462 | 651 656,4 | 23 593,0 | 0,04 | 0,00 | |||||||||||||
792 | Прочие расходы по подразделу 1404, нераспределенные по целевым статьям | 14 | 4 | 31 855,5 | 0,00 | |||||||||||||||||
793 | Переподготовка и повышение квалификации | 14 | 5 | 585 508,4 | 692 075,0 | 1 099 503,8 | 1,18 | 1,59 | ||||||||||||||
794 | Ведомственные расходы на переподготовку и повышение квалификации | 14 | 5 | 404 | 585 508,4 | 692 075,0 | 1 099 503,8 | 1,18 | 1,59 | |||||||||||||
795 | Институты повышения квалификации | 14 | 5 | 404 | 269 | 410 354,8 | 471 293,3 | 825 954,6 | 1,15 | 1,75 | ||||||||||||
796 | Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 14 | 5 | 404 | 270 | 147 279,2 | 164 936,1 | 205 083,2 | 1,12 | 1,24 | ||||||||||||
797 | Расходы на государственный заказ | 14 | 5 | 404 | 274 | 16 845,6 | 55 845,6 | 68 466,0 | 3,32 | 1,23 | ||||||||||||
798 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 4 | 404 | 462 | 11 028,8 | 0,00 | |||||||||||||||
799 | Высшее профессиональное образование | 14 | 6 | 22 039 371,0 | 28 599 091,0 | 42 969 876,1 | 1,30 | 1,50 | ||||||||||||||
800 | Ведомственные расходы на высшее профессиональное образование | 14 | 6 | 405 | 22 014 512,8 | 28 599 091,0 | 42 969 876,1 | 1,30 | 1,50 | |||||||||||||
801 | Высшие учебные заведения | 14 | 6 | 405 | 271 | 17 892 882,0 | 25 452 795,0 | 38 309 153,5 | 1,42 | 1,51 | ||||||||||||
802 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 14 | 6 | 405 | 273 | 2 410 345,0 | 3 125 791,0 | 4 660 722,6 | 1,30 | 1,49 | ||||||||||||
803 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 6 | 405 | 462 | 1 711 285,8 | 20 505,0 | 0,01 | 0,00 | |||||||||||||
804 | Прочие расходы по подразделу 1406, нераспределенные по целевым статьям | 14 | 6 | 24 858,2 | 0,00 | |||||||||||||||||
805 | Прочие расходы в области образования | 14 | 7 | 309 453,9 | 596 989,3 | 3 571 153,9 | 1,93 | 5,98 | ||||||||||||||
806 | Прочие ведомственные расходы в области образования | 14 | 7 | 407 | 271 322,4 | 491 409,3 | 582 093,9 | 1,81 | 1,18 | |||||||||||||
807 | Специальные школы | 14 | 7 | 407 | 261 | 1 204,0 | 0,00 | |||||||||||||||
808 | Прочие учреждения и мероприятия в области образования | 14 | 7 | 407 | 272 | 266 489,3 | 491 409,3 | 582 093,9 | 1,84 | 1,18 | ||||||||||||
809 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 14 | 7 | 407 | 462 | 3 629,1 | 0,00 | |||||||||||||||
810 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 14 | 7 | 516 | 38 131,5 | 105 580,0 | 2,77 | 0,00 | ||||||||||||||
811 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 14 | 7 | 516 | 397 | 38 131,5 | 105 580,0 | 2,77 | 0,00 | |||||||||||||
812 | 6 федеральных целевых программ! | 14 | 7 | 2 989 060,0 | ||||||||||||||||||
813 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 15 | 5 398 766,6 | 6 384 746,4 | 10 146 485,8 | 1,18 | 1,59 | |||||||||||||||
814 | Культура и искусство | 15 | 1 | 4 798 917,5 | 5 597 746,4 | 8 630 715,3 | 1,17 | 1,54 | ||||||||||||||
815 | Ведомственные расходы на культуру и искусство | 15 | 1 | 410 | 3 531 463,2 | 3 328 232,5 | 5 040 523,5 | 0,94 | 1,51 | |||||||||||||
816 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 410 | 273 | 2 138 544,3 | 2 394 180,3 | 3 490 179,0 | 1,12 | 1,46 | ||||||||||||
817 | Дворцы и дома культуры, другие учреждения клубного типа | 15 | 1 | 410 | 280 | 21 300,3 | 35 836,3 | 25 444,3 | 1,68 | 0,71 | ||||||||||||
818 | Музеи и постоянные выставки | 15 | 1 | 410 | 283 | 515 173,7 | 609 768,4 | 872 771,2 | 1,18 | 1,43 | ||||||||||||
819 | Библиотеки | 15 | 1 | 410 | 284 | 89 534,7 | 117 433,2 | 195 039,2 | 1,31 | 1,66 | ||||||||||||
820 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 1 | 410 | 287 | 277 151,8 | 171 014,3 | 457 089,8 | 0,62 | 2,67 | ||||||||||||
821 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 1 | 410 | 397 | 489 758,4 | 0,00 | |||||||||||||||
822 | Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 15 | 1 | 411 | 1 117 236,9 | 1 201 211,9 | 1 870 005,8 | 1,08 | 1,56 | |||||||||||||
823 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 411 | 273 | 515 109,3 | 595 645,2 | 1 047 962,3 | 1,16 | 1,76 | ||||||||||||
824 | Театры, концертные организации и другие организации исполнительских искусств | 15 | 1 | 411 | 281 | 587 716,2 | 605 566,7 | 822 043,5 | 1,03 | 1,36 | ||||||||||||
825 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 15 | 1 | 411 | 462 | 14 411,4 | 0,00 | |||||||||||||||
826 | Государственная поддержка деятельности цирковых организаций | 15 | 1 | 414 | 66 793,4 | 286 409,0 | 296 186,0 | 4,29 | 1,03 | |||||||||||||
827 | Расходы цирковых организаций | 15 | 1 | 414 | 288 | 66 793,4 | 286 409,0 | 296 186,0 | 4,29 | 1,03 | ||||||||||||
828 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 15 | 1 | 515 | 10 000,0 | 10 000,0 | 1,00 | |||||||||||||||
829 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 515 | 273 | 10 000,0 | 10 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
830 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 15 | 1 | 516 | 83 424,0 | 771 893,0 | 9,25 | 0,00 | ||||||||||||||
831 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 1 | 516 | 273 | 5 458,6 | 0,00 | |||||||||||||||
832 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 1 | 516 | 397 | 77 965,4 | 771 893,0 | 9,90 | 0,00 | |||||||||||||
833 | Федеральная целевая программа "Культура России" (2001-2005 годы) | 15 | 1 | 631 | 1 414 000,0 | |||||||||||||||||
834 | Кинематография | 15 | 2 | 586 884,1 | 772 200,0 | 1 500 942,3 | 1,32 | 1,94 | ||||||||||||||
835 | Государственная поддержка театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств | 15 | 2 | 411 | 627,6 | 0,00 | ||||||||||||||||
836 | Государственная поддержка кинематографии | 15 | 2 | 415 | 511 824,1 | 62 200,0 | 258 942,3 | 0,12 | 4,16 | |||||||||||||
837 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 15 | 2 | 415 | 273 | 58 308,3 | 62 200,0 | 73 042,3 | 1,07 | 1,17 | ||||||||||||
838 | Организации кинематографии | 15 | 2 | 415 | 282 | 390,8 | 0,00 | |||||||||||||||
839 | Музеи и постоянные выставки | 15 | 2 | 415 | 283 | 102,5 | 0,00 | |||||||||||||||
840 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 2 | 415 | 397 | 453 022,5 | 185 900,0 | 0,00 | ||||||||||||||
841 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 15 | 2 | 516 | 74 432,4 | 710 000,0 | 9,54 | 0,00 | ||||||||||||||
842 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 15 | 2 | 516 | 397 | 74 432,4 | 710 000,0 | 9,54 | 0,00 | |||||||||||||
843 | Федеральная целевая программа "Культура России" (2001-2005 годы) | 15 | 2 | 631 | 1 242 000,0 | |||||||||||||||||
844 | Кинематография России | 15 | 2 | 631 | 712 | 1 242 000,0 | ||||||||||||||||
845 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 3 | 12 965,0 | 14 800,0 | 14 828,2 | 1,14 | 1,00 | ||||||||||||||
846 | Прочие ведомственные расходы в области культуры и искусства | 15 | 3 | 412 | 12 965,0 | 14 800,0 | 14 828,2 | 1,14 | 1,00 | |||||||||||||
847 | Прочие учреждения и мероприятия в области культуры и искусства | 15 | 3 | 412 | 287 | 12 965,0 | 14 800,0 | 14 828,2 | 1,14 | 1,00 | ||||||||||||
848 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 16 | 6 139 903,4 | 6 230 693,1 | 9 890 800,2 | 1,01 | 1,59 | |||||||||||||||
849 | Телевидение и радиовещание | 16 | 1 | 5 629 148,9 | 5 578 900,0 | 9 174 800,0 | 0,99 | 1,64 | ||||||||||||||
850 | Государственная поддержка государственных телерадиокомпаний | 16 | 1 | 420 | 5 608 717,2 | 5 578 900,0 | 8 224 800,0 | 0,99 | 1,47 | |||||||||||||
851 | Содержание особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации | 16 | 1 | 420 | 273 | 57 494,5 | 24 751,2 | 28 599,1 | 0,43 | 1,16 | ||||||||||||
852 | Целевые субсидии и субвенции | 16 | 1 | 420 | 290 | 4 490 049,6 | 5 554 148,8 | 8 196 200,9 | 1,24 | 1,48 | ||||||||||||
853 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 16 | 1 | 420 | 462 | 1 061 173,1 | 0,00 | |||||||||||||||
854 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 16 | 1 | 515 | 397 | 20 431,7 | 0,00 | |||||||||||||||
855 | Государственная поддержка средств массовой информации | 16 | 1 | 424 | 950 000,0 | |||||||||||||||||
856 | Целевые субсидии и субвенции | 16 | 1 | 424 | 290 | 950 000,0 | ||||||||||||||||
857 | Периодическая печать и издательства | 16 | 2 | 358 629,6 | 455 340,2 | 433 210,2 | 1,27 | 0,95 | ||||||||||||||
858 | Государственная поддержка издательств | 16 | 2 | 421 | 87 596,0 | 82 781,3 | 12 394,0 | 0,95 | 0,15 | |||||||||||||
859 | Целевые субсидии и субвенции | 16 | 2 | 421 | 290 | 87 596,0 | 82 781,3 | 12 394,0 | 0,95 | 0,15 | ||||||||||||
860 | Государственная поддержка периодической печати | 16 | 2 | 422 | 25 696,2 | 23 164,5 | 34 616,5 | 0,90 | 1,49 | |||||||||||||
861 | Целевые субсидии и субвенции | 16 | 2 | 422 | 290 | 25 696,2 | 23 164,5 | 34 616,5 | 0,90 | 1,49 | ||||||||||||
862 | Государственная поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти | 16 | 2 | 423 | 93 280,1 | 114 394,4 | 136 199,7 | 1,23 | 1,19 | |||||||||||||
863 | Целевые субсидии и субвенции | 16 | 2 | 423 | 290 | 93 280,1 | 114 394,4 | 136 199,7 | 1,23 | 1,19 | ||||||||||||
864 | Государственная поддержка районных (городских) газет | 16 | 2 | 425 | 152 057,3 | 235 000,0 | 150 000,0 | 1,55 | 0,64 | |||||||||||||
865 | Развитие материально-технической базы районных (городских) газет | 16 | 2 | 425 | 291 | 85 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
866 | Оплата расходов, связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) | 16 | 2 | 425 | 292 | 152 057,3 | 150 000,0 | 150 000,0 | 0,99 | 1,00 | ||||||||||||
867 | Федеральная целевая программа "Культура России" (2001-2005 годы) | 16 | 2 | 631 | 100 000,0 | |||||||||||||||||
868 | Поддержка полиграфии и книгоиздания России (2002-2005 годы) | 16 | 2 | 631 | 714 | 100 000,0 | ||||||||||||||||
869 | Прочие средства массовой информации | 16 | 3 | 152 124,9 | 196 452,9 | 282 790,0 | 1,29 | 1,44 | ||||||||||||||
870 | Государственная поддержка средств массовой информации | 16 | 3 | 424 | 152 024,7 | 196 332,9 | 282 670,0 | 1,29 | 1,44 | |||||||||||||
871 | Содержание объектов социально-культурной сферы | 16 | 3 | 424 | 285 | 143 764,7 | 196 332,9 | 282 670,0 | 1,37 | 1,44 | ||||||||||||
872 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 16 | 3 | 424 | 462 | 8 260,0 | 0,00 | |||||||||||||||
873 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 16 | 3 | 515 | 100,2 | 120,0 | 120,0 | 1,20 | 1,00 | |||||||||||||
874 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 16 | 3 | 515 | 397 | 100,2 | 120,0 | 120,0 | 1,20 | 1,00 | ||||||||||||
875 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА | 17 | 16 998 045,4 | 22 206 589,7 | 30 694 941,6 | 1,31 | 1,38 | |||||||||||||||
876 | Здравоохранение | 17 | 1 | 13 987 889,2 | 18 700 609,6 | 25 495 422,8 | 1,34 | 1,36 | ||||||||||||||
877 | Содержание Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | 17 | 1 | 398 | 6 472,6 | 7 615,4 | 12 024,7 | 1,18 | 1,58 | |||||||||||||
878 | Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 1 | 398 | 300 | 5 612,9 | 6 636,3 | 11 026,0 | 1,18 | 1,66 | ||||||||||||
879 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 1 | 398 | 310 | 859,7 | 979,1 | 998,7 | 1,14 | 1,02 | ||||||||||||
880 | Ведомственные расходы на здравоохранение | 17 | 1 | 430 | 10 316 786,2 | 12 857 833,9 | 18 031 816,1 | 1,25 | 1,40 | |||||||||||||
881 | Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 1 | 430 | 300 | 6 970 510,8 | 9 058 696,1 | 12 002 935,4 | 1,30 | 1,33 | ||||||||||||
882 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 1 | 430 | 301 | 437 005,2 | 639 018,4 | 749 328,4 | 1,46 | 1,17 | ||||||||||||
883 | Станции переливания крови | 17 | 1 | 430 | 303 | 25 729,5 | 9 138,1 | 14 647,4 | 0,36 | 1,60 | ||||||||||||
884 | Санатории для больных туберкулезом | 17 | 1 | 430 | 306 | 246 234,4 | 255 590,4 | 404 541,7 | 1,04 | 1,58 | ||||||||||||
885 | Санатории для детей и подростков | 17 | 1 | 430 | 307 | 417 496,5 | 523 396,8 | 718 939,4 | 1,25 | 1,37 | ||||||||||||
886 | Санатории, пансионаты и дома отдыха | 17 | 1 | 430 | 308 | 66 137,3 | 178 056,7 | 264 718,4 | 2,69 | 1,49 | ||||||||||||
887 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 1 | 430 | 310 | 244 043,3 | 338 088,0 | 638 885,9 | 1,39 | 1,89 | ||||||||||||
888 | Целевые расходы на оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации | 17 | 1 | 430 | 315 | 1 298 030,7 | 1 810 437,4 | 3 237 819,5 | 1,39 | 1,79 | ||||||||||||
889 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 17 | 1 | 430 | 462 | 611 598,5 | 45 412,0 | 0,07 | 0,00 | |||||||||||||
890 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 17 | 1 | 515 | 5 377 400,0 | |||||||||||||||||
891 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 1 | 515 | 397 | 5 377 400,0 | ||||||||||||||||
892 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 17 | 1 | 516 | 3 664 630,4 | 5 835 160,3 | 1,59 | 0,00 | ||||||||||||||
893 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 1 | 516 | 397 | 3 664 630,4 | 5 835 160,3 | 1,59 | 0,00 | |||||||||||||
894 | 4 федеральные целевые программы | 17 | 1 | 2 074 182,0 | ||||||||||||||||||
895 | Санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 2 | 2 178 073,8 | 2 653 180,1 | 4 052 312,7 | 1,22 | 1,53 | ||||||||||||||
896 | Ведомственные расходы на санитарно-эпидемиологический надзор | 17 | 2 | 432 | 2 136 806,8 | 2 510 121,0 | 4 009 253,6 | 1,17 | 1,60 | |||||||||||||
897 | Больницы, родильные дома, клиники, госпитали | 17 | 2 | 432 | 300 | 43 506,3 | 40 383,6 | 70 987,9 | 0,93 | 1,76 | ||||||||||||
898 | Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 17 | 2 | 432 | 301 | 9 669,1 | 10 753,2 | 16 045,9 | 1,11 | 1,49 | ||||||||||||
899 | Дезинфекционные станции | 17 | 2 | 432 | 309 | 28 154,3 | 27 781,8 | 40 146,2 | 0,99 | 1,45 | ||||||||||||
900 | Прочие учреждения и мероприятия в области здравоохранения | 17 | 2 | 432 | 310 | 2 992,9 | 3 054,5 | 4 612,3 | 1,02 | 1,51 | ||||||||||||
901 | Центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора | 17 | 2 | 432 | 311 | 1 970 334,0 | 2 386 176,4 | 3 835 489,8 | 1,21 | 1,61 | ||||||||||||
902 | Мероприятия по борьбе с эпидемиями | 17 | 2 | 432 | 312 | 40 646,7 | 41 971,5 | 41 971,5 | 1,03 | 1,00 | ||||||||||||
903 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 17 | 2 | 432 | 462 | 41 503,5 | 0,00 | |||||||||||||||
904 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 17 | 2 | 515 | 43 059,1 | |||||||||||||||||
905 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 2 | 515 | 397 | 43 059,1 | ||||||||||||||||
906 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 17 | 2 | 516 | 41 267,0 | 143 059,1 | 3,47 | 0,00 | ||||||||||||||
907 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 17 | 2 | 516 | 397 | 143 059,1 | 0,00 | |||||||||||||||
908 | Физическая культура и спорт | 17 | 3 | 832 082,4 | 852 800,0 | 1 147 206,1 | 1,02 | 1,35 | ||||||||||||||
909 | Финансирование части расходов на содержание спортивных команд | 17 | 3 | 433 | 45 299,9 | 56 000,2 | 96 579,4 | 1,24 | 1,72 | |||||||||||||
910 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 433 | 314 | 45 299,9 | 56 000,2 | 96 579,4 | 1,24 | 1,72 | ||||||||||||
911 | Ведомственные расходы на физическую культуру и спорт | 17 | 3 | 434 | 786 782,5 | 796 299,8 | 1 050 626,7 | 1,01 | 1,32 | |||||||||||||
912 | Прочие учреждения и мероприятия в области физической культуры и спорта | 17 | 3 | 434 | 314 | 786 782,5 | 796 299,8 | 1 050 626,7 | 1,01 | 1,32 | ||||||||||||
913 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 17 | 3 | 516 | 500,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
914 | Целевые субсидии и субвенции | 17 | 3 | 516 | 290 | 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
915 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 | 66 757 504,2 | 107 780 997,3 | 148 720 521,5 | 1,61 | 1,38 | |||||||||||||||
916 | невыясненные расходы | 2 000 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||||||
917 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 18 | 1 | 96 724,9 | 2 985 967,6 | 3 881 868,6 | 30,87 | 1,30 | ||||||||||||||
918 | Территориальные органы | 18 | 1 | 38 | 2 862 796,6 | 3 727 414,1 | 1,30 | |||||||||||||||
919 | Денежное содержание аппарата | 18 | 1 | 38 | 27 | 1 387 246,2 | 0,00 | |||||||||||||||
920 | Расходы на содержание аппарата | 18 | 1 | 38 | 29 | 1 475 550,4 | 3 727 414,1 | 2,53 | ||||||||||||||
921 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 1 | 440 | 85 875,2 | 111 154,9 | 145 438,4 | 1,29 | 1,31 | |||||||||||||
922 | Дома-интернаты для престарелых и инвалидов | 18 | 1 | 440 | 320 | 29 381,7 | 59 294,4 | 77 117,7 | 2,02 | 1,30 | ||||||||||||
923 | Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 1 | 440 | 321 | 8 388,7 | 10 904,6 | 16 456,0 | 1,30 | 1,51 | ||||||||||||
924 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 1 | 440 | 323 | 36 284,8 | 40 955,9 | 51 864,7 | 1,13 | 1,27 | ||||||||||||
925 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 18 | 1 | 440 | 462 | 11 820,0 | 0,00 | |||||||||||||||
926 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 1 | 445 | 10 849,7 | 12 016,1 | 9 016,1 | 1,11 | 0,75 | |||||||||||||
927 | Учреждения по обучению инвалидов | 18 | 1 | 445 | 321 | 6 915,7 | 8 116,1 | 6 116,1 | 1,17 | 0,75 | ||||||||||||
928 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 1 | 445 | 323 | 3 355,0 | 3 900,0 | 2 900,0 | 1,16 | 0,74 | ||||||||||||
929 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 18 | 1 | 445 | 462 | 579,0 | 0,00 | |||||||||||||||
930 | Социальная помощь | 18 | 2 | 28 694 471,7 | 42 157 012,5 | 59 312 212,0 | 1,47 | 1,41 | ||||||||||||||
931 | Возмещение вреда инвалидам вследствие Чернобыльской и других радиационных катастроф | 18 | 2 | 353 | 1 400 000,0 | |||||||||||||||||
932 | Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 18 | 2 | 353 | 250 | 1 395 218,0 | ||||||||||||||||
933 | Программа ликвидации последствий ядерного выброса в Челябинской области | 18 | 2 | 353 | 251 | 4 782,0 | ||||||||||||||||
934 | Программы ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 18 | 2 | 395 | 5 684 632,5 | 6 954 499,5 | 1,22 | |||||||||||||||
935 | Программа ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС | 18 | 2 | 395 | 250 | 5 385 982,5 | 6 465 321,2 | 1,20 | ||||||||||||||
936 | Программа ликвидации последствий ядерного выброса в Челябинской области | 18 | 2 | 395 | 251 | 199 244,5 | 408 678,3 | 2,05 | ||||||||||||||
937 | Программа ликвидации последствий ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне | 18 | 2 | 395 | 252 | 99 405,5 | 80 500,0 | 0,81 | ||||||||||||||
938 | Средства, передаваемые Пенсионному фонду Российской Федерации на выплату пенсий и пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации | 18 | 2 | 441 | 26 800 350,4 | 34 039 000,0 | 49 491 700,0 | 1,27 | 1,45 | |||||||||||||
939 | Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 441 | 322 | 26 800 350,4 | 34 039 000,0 | 49 491 700,0 | 1,27 | 1,45 | ||||||||||||
940 | Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 2 | 442 | 437 258,3 | 699 580,0 | 886 400,0 | 1,60 | 1,27 | |||||||||||||
941 | Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 442 | 322 | 2 358,3 | 6 080,0 | 5 780,0 | 2,58 | 0,95 | ||||||||||||
942 | Выплаты пенсий и пособий | 18 | 2 | 442 | 326 | 434 900,0 | 693 500,0 | 880 620,0 | 1,59 | 1,27 | ||||||||||||
943 | Компенсационные выплаты на возмещение материального ущерба и предоставление льгот реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 18 | 2 | 443 | 937 329,3 | 1 124 800,0 | 1,20 | 0,00 | ||||||||||||||
944 | Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 443 | 322 | 937 329,3 | 1 124 800,0 | 1,20 | 0,00 | |||||||||||||
945 | Компенсационные выплаты женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, уволенным в связи с ликвидацией предприятий, учреждений и организаций | 18 | 2 | 444 | 1 275,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2,20 | 1,00 | |||||||||||||
946 | Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 444 | 322 | 1 275,5 | 2 800,0 | 2 800,0 | 2,20 | 1,00 | ||||||||||||
947 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 2 | 445 | 518 258,2 | 606 200,0 | 502 000,0 | 1,17 | 0,83 | |||||||||||||
948 | Финансирование мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков | 18 | 2 | 445 | 319 | 509 583,2 | 600 000,0 | 502 000,0 | 1,18 | 0,84 | ||||||||||||
949 | Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 445 | 322 | 8 675,0 | 6 200,0 | 0,71 | 0,00 | |||||||||||||
950 | Федеральная целевая программа "Дети России" (2001-2002 годы) | 18 | 2 | 640 | 28 683,7 | |||||||||||||||||
951 | Дети Чернобыля | 18 | 2 | 640 | 730 | 28 683,7 | ||||||||||||||||
952 | Федеральная целевая программа "Преодоление последствий радиационных аварий" (на период до 2010 года) | 18 | 2 | 655 | 46 128,8 | |||||||||||||||||
953 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 2 | 655 | 397 | 46 128,8 | ||||||||||||||||
954 | Молодежная политика | 18 | 3 | 64 244,7 | 92 125,0 | 0,0 | 1,43 | 0,00 | ||||||||||||||
955 | Государственная поддержка в области молодежной политики | 18 | 3 | 446 | 61 744,7 | 2 180,0 | 0,04 | 0,00 | ||||||||||||||
956 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 3 | 446 | 323 | 61 744,7 | 2 180,0 | 0,04 | 0,00 | |||||||||||||
957 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 18 | 3 | 516 | 2 500,0 | 89 945,0 | 35,98 | 0,00 | ||||||||||||||
958 | Целевые дотации и субсидии | 18 | 3 | 516 | 290 | 2 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
959 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 3 | 516 | 323 | 84 545,0 | 0,00 | |||||||||||||||
960 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 3 | 516 | 397 | 5 400,0 | 0,00 | |||||||||||||||
961 | Президентская программ "Молодежь России" | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
962 | Пенсии военнослужащим | 18 | 4 | 20 113 435,7 | 30 651 415,0 | 40 274 107,7 | 1,52 | 1,31 | ||||||||||||||
963 | Операции неторгового характера | 18 | 4 | 134 | 2 140 215,0 | 2 983 050,0 | 1,39 | |||||||||||||||
964 | Расходы по обеспечению внешней безопасности | 18 | 4 | 134 | 59 | 2 140 215,0 | 0,00 | |||||||||||||||
965 | Выплаты пенсий и пособий | 18 | 4 | 134 | 326 | 2 983 050,0 | ||||||||||||||||
966 | Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 18 | 4 | 447 | 28 511 200,0 | 37 291 057,7 | 1,31 | |||||||||||||||
967 | Пенсии военнослужащим и членам их семей | 18 | 4 | 447 | 325 | 26 223 280,0 | 35 008 763,6 | 1,34 | ||||||||||||||
968 | Пособия и компенсации военнослужащим и членам их семей | 18 | 4 | 447 | 640 | 2 287 920,0 | 2 282 294,1 | 1,00 | ||||||||||||||
969 | Прочие расходы по подразделу 1804, нераспределенные по целевым статьям | 18 | 4 | 20 113 435,7 | ||||||||||||||||||
970 | Пенсии и пособия в правоохранительных органах | 18 | 5 | 11 314 368,5 | 14 108 900,0 | 20 262 260,7 | 1,25 | 1,44 | ||||||||||||||
971 | Выплаты пенсий и пособий другим категориям граждан | 18 | 5 | 442 | 459 345,6 | 559 300,0 | 1 111 700,0 | 1,22 | 1,99 | |||||||||||||
972 | Выплаты пенсий и пособий | 18 | 5 | 442 | 326 | 459 345,6 | 559 300,0 | 1 111 700,0 | 1,22 | 1,99 | ||||||||||||
973 | Пенсии, пособия, компенсации военнослужащим и членам их семей, а также лицам, приравненным к ним по пенсионному обеспечению | 18 | 5 | 447 | 13 549 600,0 | 19 150 560,7 | 1,41 | |||||||||||||||
974 | Выплаты пенсий и пособий | 18 | 5 | 447 | 326 | 13 549 600,0 | 19 150 560,7 | 1,41 | ||||||||||||||
975 | Выплаты пенсий и пособий в таможенных органах Российской | 18 | 5 | 455 | 59 030,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
976 | Выплаты пенсий и пособий | 18 | 5 | 455 | 326 | 59 030,0 | 0,00 | |||||||||||||||
977 | Расходы на пенсии и пособия в правоохранительных органах | 18 | 5 | 10 795 992,9 | 0,00 | |||||||||||||||||
978 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 2 792 659,3 | 16 062 377,2 | 21 036 789,5 | 5,75 | 1,31 | ||||||||||||||
979 | Содержание Комитета ветеранов подразделений особого риска Российской Федерации | 18 | 6 | 398 | 187,3 | 230,0 | 430,0 | 1,23 | 1,87 | |||||||||||||
980 | Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 398 | 290 | 187,3 | 230,0 | 430,0 | 1,23 | 1,87 | ||||||||||||
981 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 6 | 440 | 1 790 644,1 | 1 073 851,9 | 6 623 206,2 | 0,60 | 6,17 | |||||||||||||
982 | Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 440 | 290 | 5 885,5 | 5 335,1 | 10 670,2 | 0,91 | 2,00 | ||||||||||||
983 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 440 | 323 | 41 139,2 | 68 516,8 | 95 698,0 | 1,67 | 1,40 | ||||||||||||
984 | Расходы на изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий | 18 | 6 | 440 | 327 | 650 668,1 | 1 000 000,0 | 1 516 838,0 | 1,54 | 1,52 | ||||||||||||
985 | Расходы на обеспечение инвалидов войны транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства | 18 | 6 | 440 | 328 | 596 388,4 | 1 528 209,0 | 0,00 | ||||||||||||||
986 | Расходы на санаторно-курортное лечение участников войны и инвалидов | 18 | 6 | 440 | 329 | 296 562,9 | 1 015 421,0 | 0,00 | ||||||||||||||
987 | Расходы на оплату проезда ветеранов | 18 | 6 | 440 | 333 | 100 000,0 | 932 070,0 | 0,00 | ||||||||||||||
988 | Расходы на оплату установки и пользования телефоном ветеранам и инвалидам | 18 | 6 | 440 | 334 | 100 000,0 | 1 524 300,0 | 0,00 | ||||||||||||||
989 | Прочие ведомственные расходы в области социальной политики | 18 | 6 | 445 | 9 252,0 | 252,0 | 0,03 | 0,00 | ||||||||||||||
990 | Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 445 | 290 | 9 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
991 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 445 | 397 | 252,0 | 252,0 | 1,00 | 0,00 | |||||||||||||
992 | Финансирование мероприятий по Основным направлениям социально - экономической поддержки обустройства российских немцев в России | 18 | 6 | 450 | 66 144,0 | 36 583,3 | 0,55 | 0,00 | ||||||||||||||
993 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 450 | 323 | 66 144,0 | 36 583,3 | 0,55 | 0,00 | |||||||||||||
994 | Финансирование мероприятий по ликвидации последствий осетино-ингушского конфликта | 18 | 6 | 451 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1,00 | 1,00 | |||||||||||||
995 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 451 | 397 | 200 000,0 | 200 000,0 | 200 000,0 | 1,00 | 1,00 | ||||||||||||
996 | Расходы на перевозку несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений | 18 | 6 | 456 | 53 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,94 | 1,00 | |||||||||||||
997 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 456 | 323 | 53 000,0 | 50 000,0 | 50 000,0 | 0,94 | 1,00 | ||||||||||||
998 | Выплаты пособий по безработице и прочие выплаты безработным гражданам | 18 | 6 | 457 | 10 177 700,0 | 11 728 100,0 | 1,15 | |||||||||||||||
999 | Пособия и социальная помощь | 18 | 6 | 457 | 322 | 10 177 700,0 | 11 728 100,0 | 1,15 | ||||||||||||||
1000 | Мероприятия по содействию трудоустройства населения Российской Федерации | 18 | 6 | 458 | 716 300,0 | |||||||||||||||||
1001 | Профессиональное обучение и профессиональная ориентация безработных граждан | 18 | 6 | 459 | 960 000,0 | |||||||||||||||||
1002 | 4 федеральные целевые программы | 18 | 6 | 758 753,3 | ||||||||||||||||||
1003 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 6 | 515 | 20 000,0 | 57 950,0 | 2,90 | 0,00 | ||||||||||||||
1004 | Целевые субсидии и субвенции | 18 | 6 | 515 | 290 | 15 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1005 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 515 | 323 | 20 000,0 | 42 950,0 | 2,15 | 0,00 | |||||||||||||
1006 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 18 | 6 | 516 | 653 431,9 | 4 465 810,0 | 6,83 | 0,00 | ||||||||||||||
1007 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 6 | 516 | 323 | |||||||||||||||||
1008 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 18 | 6 | 516 | 397 | 653 431,9 | 4 445 810,0 | 6,80 | 0,00 | |||||||||||||
1009 | Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 18 | 6 | 516 | 457 | 20 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1010 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 18 | 7 | 554 641,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1011 | Миграционная политика | 18 | 8 | 1 126 958,4 | 1 723 200,0 | 3 953 283,0 | 1,53 | 2,29 | ||||||||||||||
1012 | Ведомственные расходы в области социального обеспечения | 18 | 8 | 440 | 1 311 760,0 | |||||||||||||||||
1013 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 18 | 8 | 515 | 1 000 000,0 | |||||||||||||||||
1014 | Федеральная целевая программа "Дети России" (2001-2002 годы) | 18 | 8 | 640 | 32 300,0 | |||||||||||||||||
1015 | Федеральная целевая программа "Восстановление экономики и социальной сферы Чеченской Республики" (2002 год и последующие годы) | 18 | 8 | 676 | 1 609 223,0 | |||||||||||||||||
1016 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 18 | 8 | 516 | 1 126 958,4 | 1 723 200,0 | 1,53 | 0,00 | ||||||||||||||
1017 | Прочие учреждения и мероприятия в области социальной политики | 18 | 8 | 516 | 323 | 1 126 958,4 | 1 223 200,0 | 1,09 | 0,00 | |||||||||||||
1018 | Содержание граждан Российской Федерации, временно покинувших территорию Чеченской Республики | 18 | 8 | 516 | 338 | 500 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1019 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА | 19 | 188 721 666,7 | 239 793 930,0 | 289 734 298,7 | 1,27 | 1,21 | |||||||||||||||
1020 | Обслуживание государственного и муниципального внутреннего долга | 19 | 1 | 63 269 297,7 | 56 640 930,0 | 57 918 098,7 | 0,90 | 1,02 | ||||||||||||||
1021 | Процентные платежи по государственному внутреннему долгу | 19 | 1 | 460 | 63 269 297,7 | 56 640 930,0 | 57 918 098,7 | 0,90 | 1,02 | |||||||||||||
1022 | Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 1 | 460 | 330 | 63 269 297,7 | 56 640 930,0 | 57 918 098,7 | 0,90 | 1,02 | ||||||||||||
1023 | Обслуживание государственного внешнего долга | 19 | 2 | 125 452 369,0 | 183 153 000,0 | 231 816 200,0 | 1,46 | 1,27 | ||||||||||||||
1024 | Процентные платежи по государственному внешнему долгу | 19 | 2 | 461 | 125 452 369,0 | 183 153 000,0 | 231 816 200,0 | 1,46 | 1,27 | |||||||||||||
1025 | Выплаты процентов по государственному долгу | 19 | 2 | 461 | 330 | 125 452 369,0 | 183 153 000,0 | 231 816 200,0 | 1,46 | 1,27 | ||||||||||||
1026 | ПОПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАПАСОВ И РЕЗЕРВОВ | 20 | 190 946,8 | 433 742,7 | 527 305,2 | 2,27 | 1,22 | |||||||||||||||
1027 | Государственный материальный резерв | 20 | 2 | 66 824,5 | 48 000,0 | 53 760,0 | 0,72 | 1,12 | ||||||||||||||
1028 | Прочие государственные запасы и резервы | 20 | 3 | 124 122,3 | 385 742,7 | 473 545,2 | 3,11 | 1,23 | ||||||||||||||
1029 | Прочие государственные запасы и резервы | 20 | 3 | 515 | 124 122,3 | 473 545,2 | 0,00 | |||||||||||||||
1030 | Содержание подведомственных структур | 20 | 3 | 515 | 75 | 124 122,3 | 473 545,2 | 0,00 | ||||||||||||||
1031 | Прочие расходы по подразделу 2003, нераспределенные по целевым статьям | 20 | 3 | 385 742,7 | 0,00 | |||||||||||||||||
1032 | ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ | 21 | 97 273 808,8 | 186 627 530,0 | 245 353 704,4 | 1,92 | 1,31 | |||||||||||||||
1033 | Финансовая помощь бюджетам других уровней | 21 | 1 | 97 253 808,8 | 186 597 530,0 | 225 219 855,5 | 1,92 | 1,21 | ||||||||||||||
1034 | Фонд софинансирования социальных расходов | 21 | 1 | 352 | 5 012 116,0 | |||||||||||||||||
1035 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение расходов по предоставлению населению субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг | 21 | 1 | 352 | 365 | 5 012 116,0 | ||||||||||||||||
1036 | Государственная поддержка дорожного хозяйства | 21 | 1 | 479 | 20 300 000,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
1037 | Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства | 21 | 1 | 479 | 532 | 20 300 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1038 | Федеральный фонд финансовой поддержки субъектов Российской Федерации | 21 | 1 | 480 | 68 011 291,2 | 100 353 722,0 | 147 490 966,0 | 1,48 | 1,47 | |||||||||||||
1039 | Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации | 21 | 1 | 480 | 364 | 58 941 342,4 | 92 203 722,0 | 135 927 966,0 | 1,56 | 1,47 | ||||||||||||
1040 | Субвенции на компенсацию тарифов на электроэнергию территориям Дальнего Востока и Архангельской области | 21 | 1 | 480 | 455 | 1 500 000,0 | 1 500 000,0 | 2 600 000,0 | 1,00 | 1,73 | ||||||||||||
1041 | Субсидии на государственную финансовую поддержку закупки и доставки нефти, нефтепродуктов, топлива и продовольственных товаров (за исключением подакцизных) в районы | 21 | 1 | 480 | 456 | 4 369 948,8 | 6 650 000,0 | 8 963 000,0 | 1,52 | 1,35 | ||||||||||||
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов для снабжения населения, предприятий и организаций социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства | ||||||||||||||||||||||
1042 | Частичная целевая помощь субъектам Российской Федерации для обеспечения ими выплат государственных пособий гражданам, имеющим детей | 21 | 1 | 480 | 470 | 3 200 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1043 | Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 21 | 1 | 483 | 15 794 997,0 | 0,00 | ||||||||||||||||
1044 | Дотации и субвенции | 21 | 1 | 485 | 11 062 184,7 | 24 627 170,0 | 30 759 219,0 | 2,23 | 1,25 | |||||||||||||
1045 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение потерь в связи с изменением объема и порядка формирования Фонда компенсаций | 21 | 1 | 485 | 339 | 8 351 756,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1046 | Дотации и субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований | 21 | 1 | 485 | 350 | 8 071 287,7 | 8 648 914,0 | 10 544 393,0 | 1,07 | 1,22 | ||||||||||||
1047 | Другие средства, передаваемые по взаимным расчетам | 21 | 1 | 485 | 359 | 6 850 310,0 | ||||||||||||||||
1048 | Дотации на возмещение расходов по содержанию объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 21 | 1 | 485 | 360 | 7 000 000,0 | ||||||||||||||||
1049 | Дотация и субвенция на содержание инфраструктуры города Байконура (Республика Казахстан), связанной с арендой космодрома Байконур | 21 | 1 | 485 | 361 | 590 897,0 | 700 000,0 | 824 516,0 | 1,18 | 1,18 | ||||||||||||
1050 | Дотация городу - курорту Сочи | 21 | 1 | 485 | 363 | 400 000,0 | 761 500,0 | 600 000,0 | 1,90 | 0,79 | ||||||||||||
1051 | Дотации на стабилизацию доходной базы бюджетов субъектов Российской Федерации | 21 | 1 | 485 | 366 | 3 000 000,0 | ||||||||||||||||
1052 | Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на финансирование программ развития административно-территориальных образований | 21 | 1 | 485 | 454 | 1 500 000,0 | 1 000 000,0 | 0,67 | ||||||||||||||
1053 | Другие дотации | 21 | 1 | 485 | 459 | 2 000 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1054 | Субвенции на реализацию программ развития городов как наукоградов Российской Федерации | 21 | 1 | 485 | 538 | 65 000,0 | 280 000,0 | 4,31 | ||||||||||||||
1055 | Субвенция на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание "Самый благоустроенный город России" | 21 | 1 | 485 | 539 | 100 000,0 | 100 000,0 | 1,00 | ||||||||||||||
1056 | Финансирование мероприятий федеральной целевой программы по восстановлению экономики и социальной сферы Чеченской Республики | 21 | 1 | 485 | 540 | 4 500 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1057 | Субвенция бюджету г.Москвы на выполнение федеральных полномочий по сору и утилизации радиоактивных отходов в Центральном регионе | 21 | 1 | 485 | 542 | 560 000,0 | ||||||||||||||||
1058 | Расходы на реализацию федеральных полномочий по льготам, установленным Федеральным законом "О ветеранах" | 21 | 1 | 486 | 14 853,9 | 4 000 000,0 | 269,29 | 0,00 | ||||||||||||||
1059 | Субвенции бюджетам закрытых административно-территориальных образований на финансирование программ развития административно-территориальных образований | 21 | 1 | 486 | 454 | 14 853,9 | 0,00 | |||||||||||||||
1060 | Средства, передаваемые в бюджеты субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных полномочий по Федеральному закону "О ветеранах" | 21 | 1 | 486 | 336 | 4 000 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1061 | Фонд регионального развития | 21 | 1 | 487 | 2 370 482,0 | 3 335 000,0 | 1,41 | 0,00 | ||||||||||||||
1062 | Дополнительная финансовая помощь высокодотационным субъектам Российской Федерации | 21 | 1 | 487 | 453 | 170 482,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1063 | Субсидии на реализацию федеральных программ развития регионов | 21 | 1 | 487 | 457 | 2 200 000,0 | 3 335 000,0 | 1,52 | 0,00 | |||||||||||||
1064 | Фонд развития региональных финансов | 21 | 1 | 488 | 600 000,0 | 1 200 000,0 | 2,00 | |||||||||||||||
1065 | Субсидии на активизацию процессов финансового оздоровления бюджетов субъектов Российской Федерации, содействие реформированию бюджетной сферы и бюджетного процесса, стимулирование экономических реформ | 21 | 1 | 488 | 458 | 600 000,0 | 1 200 000,0 | 2,00 | ||||||||||||||
1066 | Фонд компенсаций | 21 | 1 | 489 | 33 381 638,0 | 40 757 554,5 | 1,22 | |||||||||||||||
1067 | Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию Федерального закона "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | 21 | 1 | 489 | 337 | 10 578 667,0 | 11 848 100,0 | 1,12 | ||||||||||||||
1068 | Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Федеральных законов "О статусе Героев Сов.Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц.труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 21 | 1 | 489 | 349 | 114 925,0 | ||||||||||||||||
1069 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуги и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам | 21 | 1 | 489 | 467 | 2 534 729,5 | ||||||||||||||||
1070 | Субвенции на реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" | 21 | 1 | 489 | 470 | 22 802 971,0 | 24 000 000,0 | 1,05 | ||||||||||||||
1071 | Субсидии бюджетам субъектов РФ на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи, | 21 | 1 | 489 | 556 | 1 000 000,0 | ||||||||||||||||
проезда на обществ.тр-те городского и пргор. сообщения гражданам, подвергшимя радиац. воздействию Черноб.АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испыт. на Семипалат.полигоне | ||||||||||||||||||||||
1072 | Субвенции бюджетам субъектов РФ на реализацию Федерального закона "О реабилитации жертв политических репрессий" | 21 | 1 | 489 | 557 | 1 259 800,0 | ||||||||||||||||
1073 | Расходы на дотацию из федерального бюджета Республике Дагестан | 21 | 1 | |||||||||||||||||||
1074 | Расходы на Фонд целевых субвенций | 21 | 1 | |||||||||||||||||||
1075 | Государственная поддержка завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности | 21 | 2 | |||||||||||||||||||
1076 | Фонд регионального развития | 21 | 2 | 15 161 700,0 | ||||||||||||||||||
1077 | 6 федеральных целевых программ развития | 21 | 2 | 15 161 700,0 | ||||||||||||||||||
1078 | Прочие мероприятия в области регионального развития | 21 | 3 | 20 000,0 | 30 000,0 | 4 972 148,9 | 1,50 | 165,74 | ||||||||||||||
1079 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 21 | 3 | 516 | 20 000,0 | 30 000,0 | 1,50 | 0,00 | ||||||||||||||
1080 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 21 | 3 | 516 | 397 | 20 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1081 | Финансирование Федеральной целевой программы "Государственная поддержка развития муниципальных образований и создания условий для реализации конституционных полномочий местного самоуправления" | 21 | 3 | 516 | 480 | 30 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1082 | УТИЛИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ВООРУЖЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫПОЛНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДОГОВОРОВ | 22 | 3 676 241,9 | 6 036 400,0 | 10 230 350,0 | 1,64 | 1,69 | |||||||||||||||
1083 | Утилизация и ликвидация вооружений по международным договорам | 22 | 1 | 3 676 241,9 | 6 009 400,0 | 9 687 350,0 | 1,63 | 1,61 | ||||||||||||||
1084 | Утилизация и ликвидация вооружений, исключая международные договора | 22 | 2 | 27 000,0 | 543 000,0 | 20,11 | ||||||||||||||||
1085 | МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ЭКОНОМИКИ | 23 | 834 610,5 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,60 | 1,00 | |||||||||||||||
1086 | Мобилизационная подготовка экономики | 23 | 1 | 834 610,5 | 500 000,0 | 500 000,0 | 0,60 | 1,00 | ||||||||||||||
1087 | ИССЛЕДОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОСМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА | 24 | 4 740 357,1 | 4 590 893,6 | 9 712 000,0 | 0,97 | 2,12 | |||||||||||||||
1088 | Государственная поддержка космической деятельности | 24 | 1 | 722 487,1 | 753 506,6 | 2 949 320,0 | 1,04 | 3,91 | ||||||||||||||
1089 | Государственная поддержка космической деятельности | 24 | 1 | 284 | 476 133,0 | 509 206,6 | 1,07 | 0,00 | ||||||||||||||
1090 | Поддержание и эксплуатация наземной космической инфраструктуры | 24 | 1 | 284 | 195 | 473 013,0 | 509 206,6 | 1,08 | 0,00 | |||||||||||||
1091 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 24 | 1 | 284 | 462 | 3 120,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1092 | Закупки серийной космической техники | 24 | 1 | 285 | 246 354,1 | 244 300,0 | 0,99 | 0,00 | ||||||||||||||
1093 | Прочие вооружение, военная техника, продукция производственно-технического назначения и имущество | 24 | 1 | 285 | 629 | 244 300,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1094 | 2 федеральные целевые программы | 24 | 1 | 2 949 320,0 | ||||||||||||||||||
1095 | Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области космической деятельности | 24 | 2 | 4 017 870,0 | 3 837 387,0 | 6 762 680,0 | 0,96 | 1,76 | ||||||||||||||
1096 | НИОКР | 24 | 2 | 281 | 4 017 870,0 | 3 837 387,0 | 0,96 | 0,00 | ||||||||||||||
1097 | Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в рамках федеральных целевых программ | 24 | 2 | 281 | 187 | 3 462 387,0 | 3 837 387,0 | 1,11 | 0,00 | |||||||||||||
1098 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 24 | 2 | 281 | 462 | 555 483,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1099 | 2 федеральные целевые программы | 24 | 2 | 6 762 680,0 | ||||||||||||||||||
1100 | РАСХОДЫ НА ПРОВЕДЕНИЕ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ | 25 | 0,0 | 4 236 600,0 | 16 544 982,8 | 3,91 | ||||||||||||||||
1101 | Расходы на проведение военной реформы | 25 | 1 | 0,0 | 4 236 600,0 | 16 544 982,8 | 3,91 | |||||||||||||||
1102 | Расходы на проведение военной реформы | 25 | 1 | 611 | 4 236 600,0 | 16 544 982,8 | 3,91 | |||||||||||||||
1103 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 25 | 1 | 611 | 397 | 94 877,0 | ||||||||||||||||
1104 | Денежное довольствие военнослужащих | 25 | 1 | 611 | 601 | 611 600,0 | 2 002 445,1 | 3,27 | ||||||||||||||
1105 | Обеспечение льгот и компенсаций военнослужащим и членам их семей | 25 | 1 | 611 | 605 | 425 000,0 | 1 472 351,0 | 3,46 | ||||||||||||||
1106 | Транспортное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа | 25 | 1 | 611 | 609 | 1 085 541,3 | ||||||||||||||||
1107 | Содержание, эксплуатация и текущий ремонт вооружения, военной техники и имущества | 25 | 1 | 611 | 610 | 684 300,0 | ||||||||||||||||
1108 | Жилой фонд | 25 | 1 | 611 | 631 | 3 200 000,0 | 11 205 468,4 | 3,50 | ||||||||||||||
1109 | ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 26 | 0,0 | 28 418 000,0 | 54 519 404,0 | 1,92 | ||||||||||||||||
1110 | Дорожное хозяйство | 26 | 1 | 0,0 | 28 418 000,0 | 54 519 404,0 | 1,92 | |||||||||||||||
1111 | Государственная поддержка дорожного хозяйства | 26 | 1 | 479 | 28 418 000,0 | 23 736 000,0 | 0,84 | |||||||||||||||
1112 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 26 | 1 | 479 | 462 | 3 000 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1113 | Расходы на содержание действующей сети федеральных автомобильных дорог | 26 | 1 | 479 | 500 | 3 456 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1114 | Расходы на ремонт искусственных сооружений на действующей сети федеральных автомобильных дорог, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 26 | 1 | 479 | 501 | 800 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1115 | Расходы на реализацию мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | 26 | 1 | 479 | 505 | 494 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1116 | Расходы на проведение диагностики и оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 26 | 1 | 479 | 506 | 30 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1117 | Расходы на обустройство полос отвода федеральных автомобильных дорог, проходящих через населенные пункты | 26 | 1 | 479 | 508 | 100 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1118 | Расходы на ремонт действующей сети федеральных автомобильных дорог, включая расходы на проектно-изыскательские работы, экспертизу проектов | 26 | 1 | 479 | 510 | 2 501 080,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1119 | Расходы на финансирование проектов ремонта федеральных автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, ранее осуществляемое за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития | 26 | 1 | 479 | 511 | 1 534 720,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1120 | Резерв средств на финансирование работ по ремонту федеральных автомобильных дорог и сооружений на них, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы | 26 | 1 | 479 | 513 | 100 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1121 | Расходы на реконструкцию и строительство федеральных автомобильных дорог и сооружений на них в рамках развития международных и межрегиональных транспортных коридоров и важнейших транспортных узлов | 26 | 1 | 479 | 514 | 8 385 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1122 | Расходы на финансирование переходящих объемов работ по реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог и | 26 | 1 | 479 | 515 | 2 340 440,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1123 | Расходы на финансирование проектов реконструкции и строительства искусственных сооружений на федеральных автомобильных дорогах, ранее осуществляемое за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития | 26 | 1 | 479 | 516 | 261 760,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1124 | Расходы на долевое участие в строительстве объектов придорожной инфраструктуры | 26 | 1 | 479 | 518 | 50 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1125 | Расходы на развитие современных систем связи и диспетчеризацию на федеральных автомобильных дорогах | 26 | 1 | 479 | 519 | 315 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1126 | Приобретение дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования федеральных автомобильных дорог, предоставляемых на возвратной и безвозвратной основах | 26 | 1 | 479 | 521 | 500 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1127 | Текущие расходы организаций на управление дорожным хозяйством | 26 | 1 | 479 | 522 | 778 900,0 | 1 000 000,0 | 1,28 | ||||||||||||||
1128 | Расходы по надзору за состоянием и соблюдением правил по охране федеральных автомобильных дорог и сооружений на них | 26 | 1 | 479 | 525 | 33 500,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1129 | Расходы на резервирование земель для реконструкции и строительства федеральных автомобильных дорог, на инвентаризацию имущества дорожного хозяйства, находящегося в федеральной собственности | 26 | 1 | 479 | 526 | 52 600,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1130 | Расходы на резервирование земель для реконструкции и строительства федеральных автомобильных дорог, на инвентаризацию имущества дорожного хозяйства, находящегося в федеральной собственности | 26 | 1 | 479 | 530 | 80 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1131 | Прочие расходы на нужды дорожного хозяйства | 26 | 1 | 479 | 531 | 101 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1132 | Субвенции и субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на финансирование дорожного хозяйства | 26 | 1 | 479 | 532 | 22 736 000,0 | ||||||||||||||||
1133 | Резерв средств на финансирование работ на федеральных автомобильных дорогах, подвергшихся разрушению в результате обстоятельств непреодолимой силы | 26 | 1 | 479 | 533 | 200 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1134 | Капитальный ремонт действующей сети федеральных автомобильных дорог | 26 | 1 | 479 | 545 | 2 600 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1135 | Расходы на содержание искусственных сооружений на действующей сети федеральных автомобильных дорог | 26 | 1 | 479 | 546 | 390 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1136 | Расходы на проведение конкурсов работ по содержанию, ремонту, реконструкции и строительству федеральных автомобильных дорог и сооружений на них | 26 | 1 | 479 | 550 | 2 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1137 | Расходы на проектно-изыскательские работы, обоснование инвестиций и проведение экспертизы проектов | 26 | 1 | 479 | 553 | 300 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1138 | Расходы на разработку мер по повышению пропускной способности, благоустройство федеральных автомобильных дорог и сооружений на них, охрану окружающей среды, | 26 | 1 | 479 | 555 | 12 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||
особо охраняемые историко-культурные и природные территории, по организации движения и обеспечению информацией пользователей федеральных автомобильных дорог | ||||||||||||||||||||||
1139 | Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России" (до 2010 года) | 26 | 1 | 630 | 30 783 404,0 | |||||||||||||||||
1140 | Автомобильные дороги | 26 | 1 | 630 | 701 | 30 783 404,0 | ||||||||||||||||
1141 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 30 | 6 391 322,3 | -3 917 569,4 | -2 776 452,2 | -0,61 | 0,71 | |||||||||||||||
1142 | Резервные фонды | 30 | 1 | 4 179 274,7 | 4 000 000,0 | 4 300 000,0 | 0,96 | 1,08 | ||||||||||||||
1143 | Резервные фонды | 30 | 1 | 510 | 4 168 667,0 | 4 000 000,0 | 4 300 000,0 | 0,96 | 1,08 | |||||||||||||
1144 | Резервный фонд Правительства Российской Федерации | 30 | 1 | 510 | 390 | 1 073 339,5 | 1 000 000,0 | 1 000 000,0 | 0,93 | 1,00 | ||||||||||||
1145 | Резервный фонд Президента Российской Федерации | 30 | 1 | 510 | 391 | 205 547,2 | 200 000,0 | 500 000,0 | 0,97 | 2,50 | ||||||||||||
1146 | Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 30 | 1 | 510 | 392 | 2 889 780,3 | 2 800 000,0 | 2 800 000,0 | 0,97 | 1,00 | ||||||||||||
1147 | Прочие расходы по подразделу 3001, нераспределенные по целевым статьям | 30 | 1 | 10 607,7 | 0,00 | |||||||||||||||||
1148 | Проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 2 813 157,8 | 1 853 100,0 | 2 982 436,5 | 0,66 | 1,61 | ||||||||||||||
1149 | Территориальные органы | 30 | 2 | 38 | 60 027,4 | 104 581,2 | 478 848,9 | 1,74 | 4,58 | |||||||||||||
1150 | Денежное содержание аппарата | 30 | 2 | 38 | 27 | 37 291,2 | 82 094,5 | 410 530,3 | 2,20 | 5,00 | ||||||||||||
1151 | Расходы на содержание аппарата | 30 | 2 | 38 | 29 | 22 736,2 | 22 486,7 | 68 318,6 | 0,99 | 3,04 | ||||||||||||
1152 | Государственная автоматизированная информационная система "Выборы", повышение правовой культуры избирателей и организаторов федеральных выборов | 30 | 2 | 80 | 324 780,6 | 571 970,5 | 1 160 662,9 | 1,76 | 2,03 | |||||||||||||
1153 | Расходы на развитие и функционирование государственной автоматизированной информационной системы "Выборы", повышение правовой культуры избирателей, обучение организаторов федеральных выборов | 30 | 2 | 80 | 460 | 324 780,6 | 571 970,5 | 1 160 662,9 | 1,76 | 2,03 | ||||||||||||
1154 | Расходы на проведение выборов и референдумов | 30 | 2 | 511 | 2 236 518,7 | 955 835,7 | 1 154 650,1 | 0,43 | 1,21 | |||||||||||||
1155 | Выборы в Федеральное Собрание Российской Федерации | 30 | 2 | 511 | 393 | 86 597,2 | 202 654,0 | 190 113,6 | 2,34 | 0,94 | ||||||||||||
1156 | Выборы Президента Российской Федерации | 30 | 2 | 511 | 395 | 2 149 921,5 | 0,00 | |||||||||||||||
1157 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 2 | 511 | 397 | 753 181,7 | 964 536,5 | 1,28 | ||||||||||||||
1158 | Содержание членов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 30 | 2 | 512 | 7 083,4 | 7 114,4 | 9 239,8 | 1,00 | 1,30 | |||||||||||||
1159 | Денежное содержание аппарата | 30 | 2 | 512 | 27 | 7 083,4 | 7 114,4 | 9 239,8 | 1,00 | 1,30 | ||||||||||||
1160 | Обеспечение деятельности Центральной избирательной комиссии Российской Федерации | 30 | 2 | 513 | 184 747,7 | 213 598,2 | 179 034,8 | 1,16 | 0,84 | |||||||||||||
1161 | Денежное содержание аппарата | 30 | 2 | 513 | 27 | 32 624,6 | 36 311,0 | 48 260,3 | 1,11 | 1,33 | ||||||||||||
1162 | Расходы на содержание аппарата | 30 | 2 | 513 | 29 | 152 123,1 | 177 287,2 | 130 774,5 | 1,17 | 0,74 | ||||||||||||
1163 | Прочие расходы (нужды) на федеральные целевые программы | 30 | 2 | 516 | ||||||||||||||||||
1164 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 30 | 3 | -6 702 900,0 | -11 633 600,0 | -10 445 796,8 | 1,74 | 0,90 | ||||||||||||||
1165 | Бюджетные ссуды | 30 | 3 | 514 | -6 702 900,0 | -11 633 600,0 | -10 445 796,8 | 1,74 | 0,90 | |||||||||||||
1166 | Другие ссуды | 30 | 3 | 514 | 399 | -6 702 900,0 | -11 633 600,0 | -10 445 796,8 | 1,74 | 0,90 | ||||||||||||
1167 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 30 | 4 | 6 101 789,8 | 1 862 930,6 | 386 908,1 | 0,31 | 0,21 | ||||||||||||||
1168 | Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям | 30 | 4 | 515 | 4 573 906,9 | 1 487 930,6 | 386 908,1 | 0,33 | 0,26 | |||||||||||||
1169 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 4 | 515 | 397 | 4 295 306,0 | 1 487 930,6 | 386 908,1 | 0,35 | 0,26 | ||||||||||||
1170 | Расходы на погашение кредиторской задолженности прошлых лет | 30 | 4 | 515 | 462 | 278 600,0 | 0,00 | |||||||||||||||
1171 | Расходы на финансирование проектов реконструкции и строительства искусственных сооружений на федеральных автомобильных дорогах, ранее осуществляемое за счет кредитов Международного банка реконструкции и развития | 30 | 4 | 516 | 2 937,9 | 0,00 | ||||||||||||||||
1172 | Взнос Российской Федерации в имущество государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" | 30 | 4 | 517 | 756 500,0 | 375 000,0 | 0,50 | 0,00 | ||||||||||||||
1173 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 30 | 4 | 517 | 397 | 756 500,0 | 375 000,0 | 0,50 | 0,00 | |||||||||||||
1174 | Финансирование мероприятий по розыску граждан, пропавших без вести и погибших на Северном Кавказе в 1994-2000 годах, эксгумации и опознанию погибших, официальному опубликованию списков и оповещению родителей, захоронению опознанных | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
1175 | Агентство по реструктуризации кредитных организаций | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
1176 | Взнос Российской Федерации в имущество государственной корпорации "Агентство по реструктуризации кредитных организаций" | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
1177 | Мероприятия по ликвидации последствий террористического акта в г.Волгодонске Ростовской области | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
1178 | Финансирование расходов по приобретению бланков паспортов, техники и материалов, необходимых для оформления и выдачи паспортов | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
1179 | Проведение пробной переписи населения в рамках подготовки населения к проведению Всероссийской переписи населения в 2002 году | 30 | 4 | |||||||||||||||||||
1180 | Прочие расходы по подразделу 3004, нераспределенные по целевым статьям | 30 | 4 | 768 445,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1181 | ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ | 31 | 97 260 796,1 | 13 893 900,0 | 13 893 900,0 | 0,14 | 1,00 | |||||||||||||||
1182 | Федерации по атомной энергии | 31 | 9 | 15 797 100,0 | 13 893 900,0 | 13 893 900,0 | 0,88 | 1,00 | ||||||||||||||
1183 | Расходы за счет целевого фонда, консолидируемого в бюджете | 31 | 9 | 520 | 15 797 100,0 | 13 893 900,0 | 13 893 900,0 | 0,88 | 1,00 | |||||||||||||
1184 | Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов | 31 | 9 | 520 | 397 | 15 797 100,0 | 13 893 900,0 | 13 893 900,0 | 0,88 | 1,00 | ||||||||||||
1185 | Федеральный дорожный фонд Российской Федерации | 31 | 1 | 53 386 400,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1186 | Федеральный экологический фонд Российской Федерации | 31 | 2 | 458 300,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1187 | Федеральный фонд Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации | 31 | 3 | 6 072 374,5 | 0,00 | |||||||||||||||||
1188 | Фонд развития таможенной системы Российской Федерации | 31 | 5 | 179 435,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1189 | Государственный фонд борьбы с преступностью | 31 | 6 | 590 823,8 | 0,00 | |||||||||||||||||
1190 | Федеральный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы | 31 | 7 | 12 311 640,3 | 0,00 | |||||||||||||||||
1191 | Фонд содействия военной реформе* | 31 | 10 | 2 902 584,3 | 0,00 | |||||||||||||||||
1192 | Целевой бюджетный фонд управления, изучения, сохранения и воспроизводства водных биологических ресурсов | 31 | 13 | 5 209 350,4 | 0,00 | |||||||||||||||||
1193 | Фонд восстановления и охраны водных объектов | 31 | 14 | 245 787,8 | 0,00 | |||||||||||||||||
1194 | Целевой бюджетный фонд по охране озера Байкал | 31 | 15 | 60 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1195 | Фонд контрольно-ревизионных органов Министерства финансов Российской Федерации | 31 | 18 | 47 000,0 | 0,00 | |||||||||||||||||
1196 | ИТОГО сумма расходов | 1 014 196 312,7 | 1 193 482 900,0 | 1 614 341 055,4 | 1,18 | 1,35 | ||||||||||||||||
1197 | Субсидии из федерального бюджета на выплату базово части трудовой пенсии за счет средств единого социального налога | 18 | 2 | 448 | 257 530 000,0 | |||||||||||||||||
1198 | Пособия и социальная помощь | 18 | 2 | 448 | 322 | 257 530 000,0 | ||||||||||||||||
1199 | ВСЕГО сумма расходов | 1 014 196 312,7 | 1 193 482 900,0 | 1 871 871 055,4 | 1,18 | 1,57 |